» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

Заполнение счетов фактур по филиалу ТОО

 
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых


Автор: Elena Mun
Добавлено: #1  Пт Июл 15, 2011 16:26:50
Заголовок сообщения: Заполнение счетов фактур по филиалу ТОО

Здравствуйте, подскажите пожалуйста, в с/ф филлиала я указываю НДС головы, а название головной организации указывать обязательно?

Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд:

Здравствуйте! В счет-фактуре филиала ТОО я указываю НДС головы, а название головной организации указывать обязатеьно?



Автор: Сабиля
Добавлено: #2  Пт Июл 15, 2011 16:34:02
Заголовок сообщения:

если филиал выписывает счет фактуру, то в графе поставщик: реквизиты головной органнизауии, в графе грузоотправитель: реквизиты филиала


Автор: DreamDi
Добавлено: #3  Пт Июл 15, 2011 16:36:10
Заголовок сообщения:

Elena Mun, обратите внимание на п.5 ст.263:
Цитата:
5. В счете-фактуре, являющемся основанием для отнесения в зачет налога на добавленную стоимость в соответствии со статьей 256 настоящего Кодекса, должны быть указаны:
1) порядковый номер счета-фактуры, указываемый арабскими цифрами;
2) дата выписки счета-фактуры;
3) фамилия, имя, отчество (при его наличии) либо полное наименование, адрес поставщика и получателя товаров, работ, услуг;
3-1) в случаях, предусмотренных пунктом 18 настоящей статьи, статус поставщика - комитент или комиссионер;
4) идентификационный номер поставщика и получателя товаров, работ, услуг;
5) номер свидетельства поставщика-плательщика налога на добавленную стоимость о постановке на регистрационный учет по налогу на добавленную стоимость;
6) наименование реализуемых товаров, работ, услуг;
7) размер облагаемого оборота;
8) ставка налога на добавленную стоимость;
9) сумма налога на добавленную стоимость;
10) стоимость товаров, работ, услуг с учетом налога на добавленную стоимость.
Структурное подразделение юридического лица, являющееся поставщиком или получателем товаров, работ, услуг, в целях выполнения требований:
подпунктов 3), 3-1) и 4) настоящего пункта указывает реквизиты такого структурного подразделения юридического лица или юридического лица - плательщика налога на добавленную стоимость, структурным подразделением которого является;
подпункта 5) настоящего пункта указывает номер свидетельства о постановке на регистрационный учет по налогу на добавленную стоимость юридического лица-плательщика налога на добавленную стоимость, структурным подразделением которого является
.

Таким образом, у Вас есть 2 варианта заполнения счетов-фактур:
Вариант №1:
1. В строке «Поставщик» - указывать наименование филиала;
2. В строке «РНН, БИН и адрес поставщика» - указывать РНН, БИН и адрес филиала;
3. В строке «Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС» – указывать номер свидетельства о постановке на регистрационный учет по НДС головной организации;
4. В строке «ИИК поставщика» – указывать ИИК филиала;
5. В строке «Грузоотправитель» - указывать реквизиты филиала.

Вариант №2:
1. В строке «Поставщик» - указывать наименование головной организации;
2. В строке «РНН, БИН и адрес поставщика» - указывать РНН, БИН и адрес головной организации;
3. В строке «Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС» – указывать номер свидетельства о постановке на регистрационный учет по НДС головной организации;
4. В строке «ИИК поставщика» – указывать ИИК головной организации;
5. В строке «Грузоотправитель» - указывать реквизиты филиала.

Выбранный Вами вариант оформления счетов-фактур рекомендую прописать в НУПе.



Автор: Elena Mun
Добавлено: #4  Сб Июл 16, 2011 10:39:53
Заголовок сообщения:

Спасибо, а как быть с поступающими счет-фактурами, каким образом должны быть они оформлены? :Rose:


Автор: NetA
Добавлено: #5  Сб Июл 16, 2011 10:58:31
Заголовок сообщения:

Elena Mun, В строке "покупатель" - реквзиты головной оргаизации, в "грузополучатель" - реквизит филиала


  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ