Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 апреля: 400.00, 421.00
до 22 апреля: 328.00 (импорт в марте.)
до 22 апреля: 851.00 (договор с марта), 870.00 (разрешит.док.за март)
до 22 апреля: 101.02 КПН расчет ав.платежей после сдачи декларации
Сроки уплаты:
до 10 апреля:
- КПН, окончательный расчет по декларации за 2023 год (ф.100.00)
- ИПН, окончательный расчет по декларации за 2023 год (ф.220.00,230.00,240.00)
- Зем.налог, имущ.налог, налог на трансп.ср-ва, окончат.расчет за 2023 год (ф.700.00)
- Единый земельный налог, окончательный расчет по декларации за 2023 год (ф.920.00)
- КПН с нерезидента по невыпл.доходам за 2023г (ф.101.04)
до 22 апреля:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в марте (328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за март)
до 25 апреля:
- АП по КПН за апрель (ф.101.02);
- ИПН, ОПВ, СО, СН, ОППВ, ОСМС, ВОСМС и ОПВР (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за март)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в марте)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 28.08.23. 16,50; с 09.10.23. 16,00, с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Решением суда право собственности ТОО...
    Какие действия должен предпринять бухгалтер при изменении состава учредителей?
    Наше ТОО оплатило неустойку и судебные издержки, в связи с решением суда
    Решением суда отменен правоустанавлив...
    Решением суда необходимо вернуть в бю...
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Поставщик решением суда признан недействительным. Что должен предпринять бухгалтер?     
    iraken
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #1 Чт Июн 30, 2011 16:50:38   

    Здравствуйте! Я получила уведомление по камер.контролю за 4 кв.2009г. о том, что поставщик решением суда признан недействительным(((
    Куплен товар на сумму 741 000т. В т.ч. НДС - 79 392,85
    С чего начинать? Какие проводки делать, … как вообще изымать эти суммы...
    Если честно, я не знаю. Помогите, объясните если можно поподробней пожалуйста. Спасибо.
    Crying or Very sad

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Loga
    Нерезидент Баланса


      

    #2 Чт Июн 30, 2011 17:00:15 Сообщить модератору   

    Почитайте здесь
    http://balans.kz/viewtopic.php?t=31778

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    iraken
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #3 Чт Июн 30, 2011 17:18:28   

    Извините, но там очень сухо и не совсем мне понятно... Я понимаю что надо отправить доп, 300ф. и исправить 100. Меня больше интересует каким образом это отразить в 1С. Бух.справкой? Тогда какие проводки указать?
    Помогите пожалуйста.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    esiphi
    Лучший спасатель 2013
    Спасибки: +5733 Профиль
    Личное сообщение

      

    #4 Чт Июн 30, 2011 17:33:46 Сказали Спасибо❤   

    iraken,
    iraken говорит:
    Меня больше интересует каким образом это отразить в 1С. Бух.справкой? Тогда какие проводки указать?
    .
    Предлагаю,бух.справкой:
    1.Дт 5520-Кт 3130-Корректировка суммы НДС.
    2.Дт 5520-Кт 3110-Коррктировка суммы КПН.
    3.Дт 7470-Кт 3130-Начисление пени по НДС,не идущие на вычеты.
    С ув.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    гульмира
    Коллега
    Спасибки: +1 Профиль
    Личное сообщение

      

    #5 Ср Июл 20, 2011 16:50:58   

    Мы тоже столкнулись с лжепредприятием. корректирую 2 кв 2008 г. Открыла приход от этого лже- и перебила с ндс на "без ндс". Товартогда же реализован. теперь после моей корр-ки себестоимость товара увеличилась и висит в оборотке- кол-ва нет, сумма осталась. Правильно ли я сделала?
    или надо было делать как здесь:
    как сказал esiphi:

    Предлагаю,бух.справкой:
    1.Дт 5520-Кт 3130-Корректировка суммы НДС.
    2.Дт 5520-Кт 3110-Коррктировка суммы КПН.
    3.Дт 7470-Кт 3130-Начисление пени по НДС,не идущие на вычеты.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Трудоголик2
    Лучший спасатель 2012
    Спасибки: +2647 Профиль
    Личное сообщение

      

    #6 Ср Июл 20, 2011 17:26:00 Сказали Спасибо❤   

    гульмира, вы сделали не верно. Т.к. существенные ошибки прошлых лет правятся входящим сальдо текущего года согласно МСФО и НСФО
    esiphi говорит:
    Предлагаю,бух.справкой:
    1.Дт 5520-Кт 3130-Корректировка суммы НДС.
    2.Дт 5520-Кт 3110-Коррктировка суммы КПН.
    3.Дт 7470-Кт 3130-Начисление пени по НДС,не идущие на вычеты.
    С ув.


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    гульмира
    Коллега
    Спасибки: +1 Профиль
    Личное сообщение

      

    #7 Ср Июл 20, 2011 17:27:36   

    Трудоголик2,
    если было неск-ко сч-фактур, то эти проводки провожу также неск-раз?

    Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд:

    спасибо за ответ, дошло!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Трудоголик2
    Лучший спасатель 2012
    Спасибки: +2647 Профиль
    Личное сообщение

      

    #8 Ср Июл 20, 2011 17:29:25   

    гульмира, можно одной справкой, но каждую по каждой счет-фактуре отдельной проводкой

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    гульмира
    Коллега
    Спасибки: +1 Профиль
    Личное сообщение

      

    #9 Ср Июл 20, 2011 17:35:07   

    корректирую 300 и 307 за 2 кв 2008, а бухсправку напр. 30,06,11?
    была сегодня в налоговой по этому вопросу, что финотчетность корр-ся 2008 или 2011?
    сказали править 2008 годом.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Трудоголик2
    Лучший спасатель 2012
    Спасибки: +2647 Профиль
    Личное сообщение

      

    #10 Ср Июл 20, 2011 17:49:25   

    гульмира, 300,307 и 100 корректируете допками за 2008 г, а вот фин отчетность за этот год вы не правите. Корректируете входящее сальдо на 2011 г с пяснительной запиской и сравнительными таблицами как бы выглядел баланс и отчет о доходах и расходах в 2008, 2009, 2010 гг.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Yanina
    Нерезидент Баланса


      

    #11 Чт Июл 21, 2011 09:16:42 Сообщить модератору   

    хотела бы уточнить по поводу допика за прошлый период, ст.258 п.3, корректировка НДС производится в том периоде в котором наступили случаи..

    выходит что приговор или решение суда все идут текущей датой значит ли это что мы должны сделать корректировку в текущем периоде?

    Хотя сама я сделала все к прошлому периоду, и заплатила большую пеню Shocked

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz