» | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Закрытие периода в 1С 7 при производстве продукции. |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
Автор: | Нерезидент Баланса |
Добавлено: | #1  Пн Ноя 19, 2007 09:22:15 |
Заголовок сообщения: | Закрытие периода в 1С 7 при производстве продукции. |
База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=167445#167445 Доброе утро! Скажите пожалуйста, закрытие периода максимум 1 раз в месяц делается? Или перед определением себестоимости , например каждый день могу период закрывать? :Rose: |
Автор: | Cleaner |
Добавлено: | #2  Пн Ноя 19, 2007 09:33:35 |
Заголовок сообщения: | |
Да хоть каждые полчаса... Правда расчет амортизации тоже надо будет делать каждые полчаса... Ну и остальные регламентные операции... А вот для чего Вам каждый день себестоимость? |
Автор: | Нерезидент Баланса |
Добавлено: | #3  Пн Ноя 19, 2007 10:55:46 |
Заголовок сообщения: | |
Если я на опр.продукт списала материалов с 1 числа а реализация была 15 числа, продукт поступил на склад 14 числа. Я должна закрыть период 14 числом потом оприходовать товар? Я просто не знаю как это правильно в производстве делается :oops: ...хотелось бы услышать производственников... :Rose: .. Правда расчет амортизации тоже надо будет делать каждые полчаса. а вот это как? :( |
Автор: | Tary |
Добавлено: | #4  Пн Ноя 19, 2007 11:07:31 |
Заголовок сообщения: | |
Мы всегда делаем так: Промежуточные закрытия периода делаются в течении месяца по мере необходимости ,При этом никто амортизацию не расчитывает, это делается для реализации готовой продукции. Просто старое закрытие периода перепроводится новой датой или временем(если в один день), а в конце месяца уже проводится амортизация, считается ЗП и пр.пр.пр. делается окончательное закрытие периода. Тогда и получится оканчательная с/стоимость товара. |
Автор: | Cleaner | ||||
Добавлено: | #5  Пн Ноя 19, 2007 11:09:00 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
Ну и была реализация 15-го, ну и лук с ней... И 16-го будет и 27-го... И каждый раз будете период закрывать?
А никак... перепахивать модуль документа надо... что лично я не рекомендую... Смысл делать выпуск продукции перед каждой реализацией? И вообще, это уже проблемы использования 7.7... Перенесу туда тему... Добавлено спустя 4 минуты 30 секунд: Tary, Гость, вот объясните мне, пожалуйста, для чего Вы делаете выпуск продукции среди месяца?
Дайте телефон Вашего программиста по 1С... Если это он посоветовал - пристрелю... если сами догадались - посочувствую... |
Автор: | Tary |
Добавлено: | #6  Пн Ноя 19, 2007 11:27:46 |
Заголовок сообщения: | |
Извиняюсь сразу, я долго писала предыдущий пост и пыталась написать понятно для гостя. У нас эта процедура называется не закрытие периода, а закрытие производства. Если говорить иначе, у нас этой кнопкой условно завершается изготовление и получается готовый продукт, который можно реализовать :roll: (Поймет ли кто , себя я понимаю :) ) |
Автор: | Cleaner |
Добавлено: | #7  Пн Ноя 19, 2007 11:35:50 |
Заголовок сообщения: | |
У Вас дописанная конфигурация? Есть специальный документ "Закрытие производства"? Или типовая и Вы делаете вышеуказанные процедуры с "Закрытием периода"? |
Автор: | Tary |
Добавлено: | #8  Пн Ноя 19, 2007 11:50:23 |
Заголовок сообщения: | |
У нас есть специальный документ "Закрытие производства" |
Автор: | Cleaner |
Добавлено: | #9  Пн Ноя 19, 2007 11:54:15 |
Заголовок сообщения: | |
Ну вот... у Вас есть, а у Гостя?.. А Гость будет искать у себя в типовой документ "Закрытие производства"... |
Автор: | Tary |
Добавлено: | #10  Пн Ноя 19, 2007 11:59:49 |
Заголовок сообщения: | |
Извиняюсь, :oops: я всегда была уверенна что у нас этот документ был изначально...... :shock: |
Автор: | Cleaner |
Добавлено: | #11  Пн Ноя 19, 2007 12:05:45 |
Заголовок сообщения: | |
Ничего... хотя знать типовую надо... мало ли... |
Автор: | Asya | ||||
Добавлено: | #12  Пн Ноя 19, 2007 12:12:59 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
Cleaner,Tary, спасибо..просто я не могу понять надо ли делать закрытие ? Если я не делаю закрытие периода, то он мне не приходует продукт по той с/с, кот. я рассчитала, и пишет что произв.расходы меньше расчета. а когда делаю закрытие периода на эту дату, то все нормально проводится...Вот недавно один "опытный бухгалтер" услышав, что я так закрываю период, возмутился и сказал что неправильно :( ..я вот в замешательстве...при том при закрытии периода я ставлю галочки токо на производственные счета, а НДС и прочее без галочек...Правильно ли это? |
Автор: | Cleaner |
Добавлено: | #13  Пн Ноя 19, 2007 12:17:00 |
Заголовок сообщения: | |
Без разницы... Для чего Вам приходовать продукт в начале-середине месяца?.. |
Автор: | Asya | ||||
Добавлено: | #14  Пн Ноя 19, 2007 12:23:13 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
Что без разницы?
приходую продукт по мере готовности и сразу реализуем. А вот всю продукцию приходовать в начале месяца не получается. У нас позаказный метод., по договору поставки. Вот многие материалы комплектующие поступают намного позже чем надо. В связи с этим делаем такую реализацию. Разве неззя приходовать товар в середине месяца? А другие как приходуют? |
Автор: | Cleaner | ||||
Добавлено: | #15  Пн Ноя 19, 2007 12:33:46 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
Позаказный метод калькуляции в типовой ПРОФ-ке 7-ке не предусмотрен. Без дописки Вам не обойтись... Без амортизации оборудования, зарплаты и отчислений себестоимость будет неверной... Добавлено спустя 2 минуты 44 секунды: Да и не к чему это... Всем своим клиентам советую выпуск готовой продукции делать один раз в конце месяца... Пока все довольны... |
Автор: | NoName |
Добавлено: | #16  Пн Ноя 19, 2007 15:58:27 |
Заголовок сообщения: | |
Если вам нужно продать товар в середине месяца - продавайте, а в документе "Реализация" поставьте флажок "Не формировать проводки по списанию ТМЦ". Программа проведет реализацию и НДС, а с/ст списывать НЕ БУДЕТ, но запомнит эту релизацию. Затем, когда с/ст будет готова, делаете документ "Списание товара", ставите в нём флажок "Списание ранее реализованных ТМЦ", нажимаете "Заполнить" - появляется список реализованного товара, и проводите. |
Автор: | Asya | ||
Добавлено: | #17  Пн Ноя 19, 2007 16:14:23 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Одна проблема для меня решена :) ...вторая: значит приходовать готовую продукцию могу в конце месяца, хотя товар ушел в начале месяца? |
Автор: | Cleaner | ||
Добавлено: | #18  Пн Ноя 19, 2007 16:26:42 | ||
Заголовок сообщения: | |||
А почему бы и нет? Именно про это я и говорю: продавайте когда угодно в течение месяца (с галочкой "Не формировать проводки по списанию ТМЦ"), в конце месяца делаете все необходимые операции (зарплата производственных рабочих, амортизация, закрытие производственных счетов), выпускаете готовую продукцию и списываете ее себестоимость (уже фактическую, "настоящую") |
Автор: | Asya | ||
Добавлено: | #19  Пн Ноя 19, 2007 16:37:23 | ||
Заголовок сообщения: | |||
СУПЕР, СУПЕР :dance2: :dance2: :dance2: :Yahoo!: :Yahoo!: Но логика, куда-то пропала...на складе нет, но я продаю :roll: ....кажется я Вас недопонимаю :( ... :Rose: |
Автор: | Cleaner |
Добавлено: | #20  Пн Ноя 19, 2007 16:50:44 |
Заголовок сообщения: | |
Ну как... логики нет - продукция есть... Вы же ее производите? Просто отражаете выпуск раз в месяц... |