» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

Закрытие периода в 1С 7 при производстве продукции.

 
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых


Автор: Нерезидент Баланса
Добавлено: #1  Пн Ноя 19, 2007 09:22:15
Заголовок сообщения: Закрытие периода в 1С 7 при производстве продукции.

База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=167445#167445
Доброе утро! Скажите пожалуйста, закрытие периода максимум 1 раз в месяц делается? Или перед определением себестоимости , например каждый день могу период закрывать? :Rose:



Автор: Cleaner
Добавлено: #2  Пн Ноя 19, 2007 09:33:35
Заголовок сообщения:

Да хоть каждые полчаса... Правда расчет амортизации тоже надо будет делать каждые полчаса... Ну и остальные регламентные операции...
А вот для чего Вам каждый день себестоимость?



Автор: Нерезидент Баланса
Добавлено: #3  Пн Ноя 19, 2007 10:55:46
Заголовок сообщения:

Если я на опр.продукт списала материалов с 1 числа а реализация была 15 числа, продукт поступил на склад 14 числа. Я должна закрыть период 14 числом потом оприходовать товар? Я просто не знаю как это правильно в производстве делается :oops: ...хотелось бы услышать производственников... :Rose: ..

Правда расчет амортизации тоже надо будет делать каждые полчаса.
а вот это как? :(



Автор: Tary
Добавлено: #4  Пн Ноя 19, 2007 11:07:31
Заголовок сообщения:

Мы всегда делаем так:
Промежуточные закрытия периода делаются в течении месяца по мере необходимости ,При этом никто амортизацию не расчитывает, это делается для реализации готовой продукции. Просто старое закрытие периода перепроводится новой датой или временем(если в один день), а в конце месяца уже проводится амортизация, считается ЗП и пр.пр.пр. делается окончательное закрытие периода. Тогда и получится оканчательная с/стоимость товара.



Автор: Cleaner
Добавлено: #5  Пн Ноя 19, 2007 11:09:00
Заголовок сообщения:

Ну и была реализация 15-го, ну и лук с ней... И 16-го будет и 27-го... И каждый раз будете период закрывать?
Цитата:
Правда расчет амортизации тоже надо будет делать каждые полчаса.
а вот это как?

А никак... перепахивать модуль документа надо... что лично я не рекомендую...
Смысл делать выпуск продукции перед каждой реализацией?
И вообще, это уже проблемы использования 7.7... Перенесу туда тему...

Добавлено спустя 4 минуты 30 секунд:

Tary, Гость, вот объясните мне, пожалуйста, для чего Вы делаете выпуск продукции среди месяца?
Tary говорит:
Просто старое закрытие периода перепроводится новой датой или временем(если в один день), а в конце месяца уже проводится амортизация, считается ЗП и пр.пр.пр. делается окончательное закрытие периода

Дайте телефон Вашего программиста по 1С... Если это он посоветовал - пристрелю... если сами догадались - посочувствую...



Автор: Tary
Добавлено: #6  Пн Ноя 19, 2007 11:27:46
Заголовок сообщения:

Извиняюсь сразу, я долго писала предыдущий пост и пыталась написать понятно для гостя. У нас эта процедура называется не закрытие периода, а закрытие производства. Если говорить иначе, у нас этой кнопкой условно завершается изготовление и получается готовый продукт, который можно реализовать :roll: (Поймет ли кто , себя я понимаю :) )


Автор: Cleaner
Добавлено: #7  Пн Ноя 19, 2007 11:35:50
Заголовок сообщения:

У Вас дописанная конфигурация? Есть специальный документ "Закрытие производства"? Или типовая и Вы делаете вышеуказанные процедуры с "Закрытием периода"?


Автор: Tary
Добавлено: #8  Пн Ноя 19, 2007 11:50:23
Заголовок сообщения:

У нас есть специальный документ "Закрытие производства"


Автор: Cleaner
Добавлено: #9  Пн Ноя 19, 2007 11:54:15
Заголовок сообщения:

Ну вот... у Вас есть, а у Гостя?.. А Гость будет искать у себя в типовой документ "Закрытие производства"...


Автор: Tary
Добавлено: #10  Пн Ноя 19, 2007 11:59:49
Заголовок сообщения:

Извиняюсь, :oops: я всегда была уверенна что у нас этот документ был изначально...... :shock:


Автор: Cleaner
Добавлено: #11  Пн Ноя 19, 2007 12:05:45
Заголовок сообщения:

Ничего... хотя знать типовую надо... мало ли...


Автор: Asya
Добавлено: #12  Пн Ноя 19, 2007 12:12:59
Заголовок сообщения:

Cleaner говорит:
Ну вот... у Вас есть, а у Гостя?.. А Гость будет искать у себя в типовой документ "Закрытие производства"...

Cleaner говорит:
Ну вот... у Вас есть, а у Гостя?.. А Гость будет искать у себя в типовой документ "Закрытие производства"...

Cleaner,Tary, спасибо..просто я не могу понять надо ли делать закрытие ? Если я не делаю закрытие периода, то он мне не приходует продукт по той с/с, кот. я рассчитала, и пишет что произв.расходы меньше расчета. а когда делаю закрытие периода на эту дату, то все нормально проводится...Вот недавно один "опытный бухгалтер" услышав, что я так закрываю период, возмутился и сказал что неправильно :( ..я вот в замешательстве...при том при закрытии периода я ставлю галочки токо на производственные счета, а НДС и прочее без галочек...Правильно ли это?



Автор: Cleaner
Добавлено: #13  Пн Ноя 19, 2007 12:17:00
Заголовок сообщения:

Без разницы... Для чего Вам приходовать продукт в начале-середине месяца?..


Автор: Asya
Добавлено: #14  Пн Ноя 19, 2007 12:23:13
Заголовок сообщения:

Cleaner говорит:
Без разницы...

Что без разницы?
Cleaner говорит:
Для чего Вам приходовать продукт в начале-середине месяца?..

приходую продукт по мере готовности и сразу реализуем. А вот всю продукцию приходовать в начале месяца не получается. У нас позаказный метод., по договору поставки. Вот многие материалы комплектующие поступают намного позже чем надо. В связи с этим делаем такую реализацию. Разве неззя приходовать товар в середине месяца?
А другие как приходуют?



Автор: Cleaner
Добавлено: #15  Пн Ноя 19, 2007 12:33:46
Заголовок сообщения:

Asya говорит:
Что без разницы?

Asya говорит:
при том при закрытии периода я ставлю галочки токо на производственные счета, а НДС и прочее без галочек

Позаказный метод калькуляции в типовой ПРОФ-ке 7-ке не предусмотрен. Без дописки Вам не обойтись... Без амортизации оборудования, зарплаты и отчислений себестоимость будет неверной...

Добавлено спустя 2 минуты 44 секунды:

Да и не к чему это... Всем своим клиентам советую выпуск готовой продукции делать один раз в конце месяца... Пока все довольны...



Автор: NoName
Добавлено: #16  Пн Ноя 19, 2007 15:58:27
Заголовок сообщения:

Если вам нужно продать товар в середине месяца - продавайте, а в документе "Реализация" поставьте флажок "Не формировать проводки по списанию ТМЦ". Программа проведет реализацию и НДС, а с/ст списывать НЕ БУДЕТ, но запомнит эту релизацию.
Затем, когда с/ст будет готова, делаете документ "Списание товара", ставите в нём флажок "Списание ранее реализованных ТМЦ", нажимаете "Заполнить" - появляется список реализованного товара, и проводите.



Автор: Asya
Добавлено: #17  Пн Ноя 19, 2007 16:14:23
Заголовок сообщения:

NoName говорит:
Если вам нужно продать товар в середине месяца - продавайте, а в документе "Реализация" поставьте флажок "Не формировать проводки по списанию ТМЦ". Программа проведет реализацию и НДС, а с/ст списывать НЕ БУДЕТ, но запомнит эту релизацию.
Затем, когда с/ст будет готова, делаете документ "Списание товара", ставите в нём флажок "Списание ранее реализованных ТМЦ", нажимаете "Заполнить" - появляется список реализованного товара, и проводите.

Одна проблема для меня решена :) ...вторая: значит приходовать готовую продукцию могу в конце месяца, хотя товар ушел в начале месяца?



Автор: Cleaner
Добавлено: #18  Пн Ноя 19, 2007 16:26:42
Заголовок сообщения:

Asya говорит:
значит приходовать готовую продукцию могу в конце месяца, хотя товар ушел в начале месяца?

А почему бы и нет? Именно про это я и говорю: продавайте когда угодно в течение месяца (с галочкой "Не формировать проводки по списанию ТМЦ"), в конце месяца делаете все необходимые операции (зарплата производственных рабочих, амортизация, закрытие производственных счетов), выпускаете готовую продукцию и списываете ее себестоимость (уже фактическую, "настоящую")



Автор: Asya
Добавлено: #19  Пн Ноя 19, 2007 16:37:23
Заголовок сообщения:

Cleaner говорит:
А почему бы и нет? Именно про это я и говорю: продавайте когда угодно в течение месяца (с галочкой "Не формировать проводки по списанию ТМЦ"), в конце месяца делаете все необходимые операции (зарплата производственных рабочих, амортизация, закрытие производственных счетов), выпускаете готовую продукцию и списываете ее себестоимость (уже фактическую, "настоящую")

СУПЕР, СУПЕР :dance2: :dance2: :dance2: :Yahoo!: :Yahoo!:
Но логика, куда-то пропала...на складе нет, но я продаю :roll: ....кажется я Вас недопонимаю :( ... :Rose:



Автор: Cleaner
Добавлено: #20  Пн Ноя 19, 2007 16:50:44
Заголовок сообщения:

Ну как... логики нет - продукция есть... Вы же ее производите? Просто отражаете выпуск раз в месяц...


  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ