» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

Зачет возврата ТМЗ поставщику не проводится

 
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых


Автор: Алма73
Добавлено: #1  Чт Фев 28, 2013 23:52:52
Заголовок сообщения:

К сожалению...
Не унывайте, утром у Вас все получится!



Автор: Ленуца
Добавлено: #2  Чт Фев 28, 2013 23:51:36
Заголовок сообщения:

ОООо....это точно...эти перепроводки уже выше крыши сидят :x


Автор: Алма73
Добавлено: #3  Чт Фев 28, 2013 23:49:43
Заголовок сообщения:

"8"-ке свойственно такое положение дел: перепроводить с самого начала всё, если были внесены изменения. :(


Автор: Ленуца
Добавлено: #4  Чт Фев 28, 2013 23:47:41
Заголовок сообщения:

Алма73, завтра еще раз перепроведу и перепроверю.


Автор: Алма73
Добавлено: #5  Чт Фев 28, 2013 18:51:37
Заголовок сообщения:

Ленуца, я все перепровела. и поступление и возврат. должно получиться


Автор: Ленуца
Добавлено: #6  Чт Фев 28, 2013 17:52:02
Заголовок сообщения:

Алма73 говорит:
возврат делаете датой позже, чем занесен билет

а у меня итак возврат на следующий день, но все равно как было так и осталось. :(



Автор: Алма73
Добавлено: #7  Чт Фев 28, 2013 13:37:01
Заголовок сообщения:

Ленуца, я буду рада помочь, если знаю ответ.


Автор: Ленуца
Добавлено: #8  Чт Фев 28, 2013 13:30:30
Заголовок сообщения:

Алма73, попробую!Спасибо!


Автор: Алма73
Добавлено: #9  Ср Фев 27, 2013 14:04:24
Заголовок сообщения:

Ленуца говорит:
Дт 3310 Кт 1281 а ее у меня нет.


возврат делаете датой позже, чем занесен билет. Я буквально вчера столкнулась с этой проблемой и сегодня исправила ее.
Попробуйте.



Автор: Ленуца
Добавлено: #10  Ср Май 25, 2011 20:39:34
Заголовок сообщения:

agemet говорит:
производят зачёт следующей поставкой.

Не знаю, не знаю, а вернуть обязаны либо деньги, либо товар!

Добавлено спустя 2 минуты 31 секунду:

agemet, не буду вас мучить хотя вопросы еще остались, но для другой темы. А то смотрю уже насмешки начались, как будто сами такими не были. не буду пальцем показывать.
Всем спасибо за ответы! Спасибки нажала!



Автор: agemet
Добавлено: #11  Ср Май 25, 2011 17:05:41
Заголовок сообщения:

*САМ* говорит:
Потом Вы ее закроете проводкой
1030,1010/1281

Никто, по крайней мере в торговле, не возвращает уплаченных денег, а производят зачёт следующей поставкой.



Автор: *САМ*
Добавлено: #12  Ср Май 25, 2011 15:56:20
Заголовок сообщения:

С. Ромазанов говорит:
*САМ*, ну наконец-то.

*САМ*, в шоке!



Автор: agemet
Добавлено: #13  Ср Май 25, 2011 15:47:15
Заголовок сообщения:

Ленуца говорит:
а должна быть еще одна проводка такая как Дт 3310 Кт 1310

Такой проводки вообще не должно быть. Счёт 1310 закрывается после проведения следующих проводок: Дт 1310 Кт 3310 Поступление ТМЗ
и Дт 1281 Кт 1310 возврат
Ленуца говорит:
Дт 3310 Кт 1281 а ее у меня нет

У Вас и не будет этой проводки, так как на момент проведения возврата у Вас нулевое сальдо по счёту 3310, то есть нет задолженности.
Вот если бы у Вас на момент проведения возврата была бы задолженность (кредитовое сальдо по счёту 3310), то тогда документом "Возврат ТМЗ поставщикам" были бы сформированы следующие проводки:
1281-1310
3310-1281
После этих проводок у Вас закроются счета 1281 (нулевое сальдо), 3310. На счёте 3310 закроется возвратом Ваша задолженность перед поставщиком а не как Вы говорите:
Ленуца говорит:
а на 3310 будет показано, что поставщик должен нам вернуть либо деньги либо товар.

Надо, как Вам уже советовали в сообщении №5 этой темы, провести зачёт возврата документом "Корректировка долга" из меню "Покупка" в результате чего будет сформирована проводка 3310-1281.



Автор: Ленуца
Добавлено: #14  Ср Май 25, 2011 15:43:16
Заголовок сообщения:

С. Ромазанов говорит:
ну наконец-то.

действительно! :Yahoo!:



Автор: С. Ромазанов
Добавлено: #15  Ср Май 25, 2011 15:30:34
Заголовок сообщения:

*САМ*, ну наконец-то.


Автор: *САМ*
Добавлено: #16  Ср Май 25, 2011 15:26:11
Заголовок сообщения:

Ленуца говорит:
Дт 1610 Кт 1030 оплата поставщику
Дт 3310 Кт 1610 зачет аванса выданного
Дт 1310 Кт 3310 Поступление ТМЗ
вот с этими проводками сальдо на 3310 сейчас нулевое.


Все правильно, получили материалы, расплатились с поставщиком и забудьте про 3310.

Ленуца говорит:
Дт 1281 Кт 1310

И все.

На счете 1281 по дебету у Вас висит задолженность Вашего поставщика.
Потом Вы ее закроете проводкой
1030,1010/1281



Автор: esiphi
Добавлено: #17  Ср Май 25, 2011 15:25:50
Заголовок сообщения:

Ленуца,
Ленуца говорит:
Далее возврат этих же материалов на следующий день
Дт 1281 Кт 1310 возврат
.
Верно.
А затем:
1.Дт 1030-Кт 1281-Возврат денежными средствами.
2.Дт 1310-Кт 3310-Возврат товаром и
3.Дт 3310-Кт 1281-Взаимозачет.
С ув.



Автор: Ленуца
Добавлено: #18  Ср Май 25, 2011 14:59:17
Заголовок сообщения:

agemet,
у меня: Бухгалтерия для Казахстана, редакция 1.5, разработка для Казахстана: «1С-Рейтинг», при методической поддержке «1С-Сапа», 2005 (1.5.19.5)

вот мои проводки, которые на данный момент:
Дт 1610 Кт 1030 оплата поставщику
Дт 3310 Кт 1610 зачет аванса выданного
Дт 1310 Кт 3310 Поступление ТМЗ
вот с этими проводками сальдо на 3310 сейчас нулевое.

Далее возврат этих же материалов на следующий день
Дт 1281 Кт 1310 возврат
а должна быть еще одна проводка такая как Дт 3310 Кт 1310
Дт 3310 Кт 1281
а ее у меня нет. Соответственно, благодаря этой проводке сальдо на 1281 будет нулевое, а на 3310 будет показано, что поставщик должен нам вернуть либо деньги либо товар.

Почему не делается эта проводка?



Автор: agemet
Добавлено: #19  Ср Май 25, 2011 10:50:47
Заголовок сообщения:

Ленуца говорит:
если сделать Оборотку 1281, какое должно быть сальдо при возврате? У меня оно кредитовое, хотя должно быть нулевое...Почему?

Сальдо должно быть или нулевое или дебетовое
Перечитал Ваши сообщенияещё раз, Вы говорите:
Ленуца говорит:
Мы оплатили Дт 1610 Кт 1030, получили материалы Кт 1610 Дт 3310

Проводка 1610-3310 не правильная , материал приходуется проводкой 1310-3310. Напишите последовательно, по пунктам, какими документами приходуете материал, оплачиваете и возвращаете (с указанием даты и времени), какие при этом формируются проводки и какое сальдо по счёту 3310 на начало производимых действий.
Ленуца говорит:
1С:Предприятие 8.1 (8.1.14.72)
У Вас не последняя конфигурация программы, надо для начала обновить её до версии 1.5.19.5


Автор: С. Ромазанов
Добавлено: #20  Вт Май 24, 2011 23:27:49
Заголовок сообщения:

Да? Я кому-то по 8-ке помогаю без рег. номера? Хотя кому, зачем. Пойду еноту сахару дам.


Автор: Ленуца
Добавлено: #21  Вт Май 24, 2011 22:52:33
Заголовок сообщения:

agemet, я понимаю про что вы мне объясняете..... :x
тогда следующий вопрос, а если сделать Оборотку 1281, какое должно быть сальдо при возврате? У меня оно кредитовое, хотя должно быть нулевое...Почему?
Подойдем к оему предыдущему вопросу с другой стороны! :wink:

Добавлено спустя 47 секунд:

С. Ромазанов говорит:
про Ерёму.

лучше б советом помогли, а не насмешками!



Автор: С. Ромазанов
Добавлено: #22  Вт Май 24, 2011 12:40:28
Заголовок сообщения:

Ленуца, взорвите его еще одним постом про Ерёму.


Автор: agemet
Добавлено: #23  Вт Май 24, 2011 12:23:48
Заголовок сообщения:

Ленуца, Попробую ещё раз объясниться.
В тот момент, когда Вы проводите документ в 1с8 "Возвраты ТМЗ поставщикам" если сальдо расчётов с поставщиком по счёту 3310 нулевое или дебетовое, то при проведении документа "Возвраты ТМЗ поставщикам" проводка 3310-1281 не формируется, так как у Вас нет задолженности перед поставщиком. Смотрите только на то,что у Вас по счёту 3310.



Автор: *САМ*
Добавлено: #24  Пн Май 23, 2011 21:59:46
Заголовок сообщения:

Ленуца говорит:
Сальдо же у меня нулевое, а не кредитовое и задолженности перед поставщиком у меня нет

Ленуца, как Вы требуете у 1С зачет неоплаченной части,если у Вас получается, что все оплачено?



Автор: Ленуца
Добавлено: #25  Пн Май 23, 2011 21:32:50
Заголовок сообщения:

agemet, спасибо вам за помощь, извините, но у меня такое ощущение, что мы с вами на разных языках разговариваем, .... Сальдо же у меня нулевое, а не кредитовое и задолженности перед поставщиком у меня нет, это если бы у меня провелся зачет возврата поставщику, то тогда поставщик бы мне был должен....а зачет не проводится???? Еще раз повторюсь:
Ленуца говорит:
оплата есть (авансом) через авансовый отчет, материал оприходован, а возврат не проводится....


Добавлено спустя 57 секунд:

Ленуца говорит:
зачет не проводится????
!!!

Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд:

Вот если честно, что только не перепробовала, по сути мелочь, а столько времени у меня уже отняла!!! :evil:



Автор: agemet
Добавлено: #26  Пн Май 23, 2011 19:01:29
Заголовок сообщения:

Ленуца говорит:
сальдо нулевое

Вот Вам и ответ на Ваш вопрос, так как
agemet говорит:
счёт 1281 закрывается (проводка 3310-1281) только тогда, когда
у Вас есть задолженность перед поставщиком (то есть должен быть кредитовый остаток по счёту 3310)



Автор: Ленуца
Добавлено: #27  Пн Май 23, 2011 16:45:58
Заголовок сообщения:

agemet говорит:
Вам ещё раз внимательно посмотреть ОСВ по счёту 3310.

сальдо нулевое



Автор: agemet
Добавлено: #28  Пн Май 23, 2011 09:28:24
Заголовок сообщения:

Ленуца говорит:
как раз таки такая есть ситуация, когда нет оплаты, но материал уже оприходован, но проводка то все равно не делается

Оплаты может не быть за конкретную поставку, но остаток по счёту 3310 в этот момент у Вас может быть дебетовый (то есть переплата). Поэтому советую Вам ещё раз внимательно посмотреть ОСВ по счёту 3310.



Автор: Ленуца
Добавлено: #29  Вс Май 22, 2011 20:07:56
Заголовок сообщения:

agemet говорит:
Вас есть задолженность перед поставщиком

как раз таки такая есть ситуация, когда нет оплаты, но материал уже оприходован, но проводка то все равно не делается,
agemet говорит:
(проводка 3310-1281)

и другая ситуация, что оплата есть (авансом), материал оприходован, а возврат не проводится....
помогите разобраться, пожалуйста.



Автор: agemet
Добавлено: #30  Сб Май 21, 2011 21:34:50
Заголовок сообщения:

Ленуца говорит:
а получается без последней строки, соответственно на 1281 зависает сумма и на 3310.....что делать не могу понять....уже все перепроверила на сто раз. И самое что интересное через раз так!
Может кто-нибудь подскажет!

У Вас через раз закрывается потому, что в 1с8 при возврате ТМЗ поставщику счёт 1281 закрывается (проводка 3310-1281) только тогда, когда
у Вас есть задолженность перед поставщиком (то есть должен быть кредитовый остаток по счёту 3310)



Автор: Ленуца
Добавлено: #31  Сб Май 21, 2011 21:07:07
Заголовок сообщения:

С. Ромазанов говорит:
"Темы бухгалтерского, производственного и управленческого учета"

Действительно я не там тему завела, извините за причененные неудобства, модераторы перетащите меня, пожалуйста в другую тему.
*САМ* говорит:
Это Вы получили материалы, но еще не оплатили.

Мы оплатили Дт 1610 Кт 1030, получили материалы Кт 1610 Дт 3310, а потом материал обратно вернули
Ленуца говорит:
Дт 1281 Кт 1310
Дт 1281 Кт 1420
Дт 3310 Кт 1281

но нет вот этой вот проводки в 1С, хотя указываю

Ленуца говорит:
Дт 3310 Кт 1281

:o :o



Автор: С. Ромазанов
Добавлено: #32  Сб Май 21, 2011 11:49:41
Заголовок сообщения:

*САМ*, Ленуца знает проводки. Вопрос в том, почему 8-ка через раз делает нужную третью проводку. И почему тема про 8-ку лежит в "Темы бухгалтерского, производственного и управленческого учета". И как долго Ленуца собирается ждать ответа.


Автор: *САМ*
Добавлено: #33  Сб Май 21, 2011 11:05:11
Заголовок сообщения:

Ленуца, считаю Ваши проводки верными.

1310/3310 - 6 000
1420/3310 - 720
Это Вы получили материалы, но еще не оплатили.

Ленуца говорит:
Дт 1281 Кт 1310 - 6 000
Дт 1281 Кт 1420 - 720

Это Вы вернули неоплаченный материал.

Ленуца говорит:
Дт 3310 Кт 1281
- 6 720 - зачет.
Это Вы корректировкой долга перекрываете деб. и кред. задолженности.



Автор: Ленуца
Добавлено: #34  Пт Май 20, 2011 22:13:08
Заголовок сообщения:

adiana@ говорит:
В какой программе работаете?

1С:Предприятие 8.1 (8.1.14.72)
НЕ
Ленуца говорит:
аванса

А зачет неоплаченной части, возврат поставщику!!!



Автор: Мара
Добавлено: #35  Пт Май 20, 2011 08:29:29
Заголовок сообщения:

ну как бы 3310 не счет авасов

Добавлено спустя 25 секунд:

Мара говорит:
авасов

= авансов



Автор: Каимова Ольга
Добавлено: #36  Пт Май 20, 2011 07:24:38
Заголовок сообщения:

Ленуца, В какой программе работаете?


Автор: Ленуца
Добавлено: #37  Ср Май 18, 2011 20:30:29
Заголовок сообщения: Зачет возврата ТМЗ поставщику не проводится

Доброго вечера!
Не могу понять почему не проводится зачет аванса возврата ТМЗ .
Проводки должны быть такими:

Дт 1281 Кт 1310
Дт 1281 Кт 1420
Дт 3310 Кт 1281

а получается без последней строки, соответственно на 1281 зависает сумма и на 3310.....что делать не могу понять....уже все перепроверила на сто раз. И самое что интересное через раз так!
Может кто-нибудь подскажет! Пожалуйста!!! :%):



  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ