» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

В ф.300 зачет НДС по ТС указывать полный приход за квартал или только оплаченный НДС?

 
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых


Автор: Kisanya
Добавлено: #1  Ср Май 11, 2011 10:09:37
Заголовок сообщения: В ф.300 зачет НДС по ТС указывать полный приход за квартал или только оплаченный НДС?

Всем добрый день! подскажите в 300 форме зачетную сторону по таможенному союзу указывать полный приход за квартал, либо только то, что в квартале было проплачено по НДС?


Автор: Дархан009
Добавлено: #2  Ср Май 11, 2011 10:26:42
Заголовок сообщения:

Kisanya,
Посмотрите здесь:
http://www.balans.kz/viewtopic.php?t=30161

Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд:

http://www.balans.kz/viewtopic.php?t=28883



Автор: esiphi
Добавлено: #3  Ср Май 11, 2011 10:32:35
Заголовок сообщения:

Kisanya,
Kisanya говорит:
в 300 форме зачетную сторону по таможенному союзу указывать полный приход за квартал, либо только то, что в квартале было проплачено по НДС?

Предлагаю:
Стр.300.00.017 II.III, ф.300.00, заполняются на основании сведений указанных в Декларациях по косвенным налогам по имортированным товарам формы 320 и заявлениях о ввозе товаров и уплате косвенных налогов ф.328,представленных за соответствующий налоговый период(импорт из РФ и РБ).
С ув.



Автор: Трудоголик2
Добавлено: #4  Ср Май 11, 2011 10:44:35
Заголовок сообщения:

Kisanya говорит:
подскажите в 300 форме зачетную сторону по таможенному союзу указывать полный приход за квартал, либо только то, что в квартале было проплачено по НДС?

Статья 276-16 НК
1. Если иное не установлено настоящей статьей, налог на добавленную стоимость относится в зачет в порядке, установленном главой 34 настоящего Кодекса.
2. При импорте товаров на территорию Республики Казахстан с территории государств - членов таможенного союза отнесению в зачет подлежит сумма налога на добавленную стоимость по импортированным товарам, уплаченного в установленном порядке в бюджет Республики Казахстан, в пределах исчисленных и (или) начисленных.
Статья 256 п.2
5) указана в грузовой таможенной декларации, оформленной в соответствии с таможенным законодательством таможенного союза и (или) таможенным законодательством Республики Казахстан, уплачена в установленном порядке в бюджет Республики Казахстан и не подлежит возврату в соответствии с условиями таможенной процедуры;
6) указана в платежном документе или документе, выданном налоговым органом и подтверждающем уплату налога на добавленную стоимость в соответствии со статьей 241 настоящего Кодекса;
Следовательно, после уплаты и подтверждение налоговыми органами, данный НДС вы можете взять в зачет



Автор: Трудоголик2
Добавлено: #5  Чт Май 12, 2011 16:27:20
Заголовок сообщения:

Золоток, в реестр счетов-фактур ФЛ не включаются


Автор: Elis3
Добавлено: #6  Чт Май 12, 2011 16:31:49
Заголовок сообщения:

Золоток, а к Таможенному союзу это как относится?

Добавлено спустя 12 секунд:

Реестр выданных СФ не заполняете, т.к. вы ему СФ не выдали.
Сумму реализации отражаете в основной форме по строке 300.00.001 VI -
Правила заполнения Ф300.00 говорит:
8) 300.00.001 VI А указываются суммы оборотов по реализации товаров, работ, услуг населению за наличный расчет;

Но само приложение 300.07 отмечаете, как заполненное, т.к. в Правилах это сказано -
Правила заполнения Ф300.00 говорит:
12) представленные приложения. Обязательной отметке подлежат ячейки «07», «08» и ячейки соответствующие представленным приложениям.



  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ