Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 апреля: 400.00, 421.00
до 22 апреля: 328.00 (импорт в марте.)
до 22 апреля: 851.00 (договор с марта), 870.00 (разрешит.док.за март)
до 22 апреля: 101.02 КПН расчет ав.платежей после сдачи декларации
Сроки уплаты:
до 10 апреля:
- КПН, окончательный расчет по декларации за 2023 год (ф.100.00)
- ИПН, окончательный расчет по декларации за 2023 год (ф.220.00,230.00,240.00)
- Зем.налог, имущ.налог, налог на трансп.ср-ва, окончат.расчет за 2023 год (ф.700.00)
- Единый земельный налог, окончательный расчет по декларации за 2023 год (ф.920.00)
- КПН с нерезидента по невыпл.доходам за 2023г (ф.101.04)
до 22 апреля:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в марте (328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за март)
до 25 апреля:
- АП по КПН за апрель (ф.101.02);
- ИПН, ОПВ, СО, СН, ОППВ, ОСМС, ВОСМС и ОПВР (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за март)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в марте)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 28.08.23. 16,50; с 09.10.23. 16,00, с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    красное сальдо в кассе, как исправить?
    По счету 1251 висит красное сальдо ,как закрыть или списать ?
    Красное сальдо на счете 3350 за 2015, 2016 годы. Что делать?
    Карточка счета 1210:Сальдо на начало ...
    Как убрать в ОСВ "красное сальдо" на конец периода по счету 3120?
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Выходит красное сальдо по зарплате     
    Даночка
    Резидент Баланса
    Спасибки: +38 Профиль
    Личное сообщение

      

    #1 Сб Май 07, 2011 17:52:42   

    Ув.профи, подскажите. Восстанавливаю учет. После перепроведения регламентной ЗП, вышло красное сальдо по уволенному сотруднику. Неправильно был подсчитан ИПН.Операцией вручную я перекинула его задолженность на счет 1252. В ОСВ сумма по ЗП правильно показыает, а в расчетно-платежной ведомости как стояла красной эта сумма, так и стоит. Подскажите как быть.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Даночка
    Резидент Баланса
    Спасибки: +38 Профиль
    Личное сообщение

      

    #2 Сб Май 07, 2011 19:29:35   

    Вопрос еще актуален.очень нужен ответ. Почему иногда данные в ОСВ не совпадают с расчетно-платежной ведомостью.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Julia бухгалтер
    Коллега
    Спасибки: +9 Профиль
    Личное сообщение

      

    #3 Сб Май 07, 2011 19:45:17 Сказали Спасибо❤   

    Вам необходимо просмотреть данные в документе Удержание ИПН по НУ и Расчет ИПН, ОПВ. При несовпадении сумм в этих документах, результат отражается в расчетно-платежной ведомости. Либо пересмотреть документ отражение зп в НУ.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Даночка
    Резидент Баланса
    Спасибки: +38 Профиль
    Личное сообщение

      

    #4 Сб Май 07, 2011 19:50:29   

    Я перепроводила документы по ЗП и получилось так, что у одного сотрудника был неправильно применен вычет и отсюда неправильно подсчитан ИПН, ему должны были выдать 20000, а выдали 21000. Он теперь должен ТОО, чтобы красное сальдо не висело я бухсправкой перенесла эту сумму на счет 1252. Эта сумма в оборотно-сальдовой правильно отражается, а в расчетно-платежной как была, так и осталась. Т.е. отражение в рег. все правильно.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3483 Профиль
    Личное сообщение

      

    #5 Сб Май 07, 2011 19:58:01 Сказали Спасибо❤   

    Тема про 1с- правила данного форума знаете?
    Бух.справкой это не исправишь.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Julia бухгалтер
    Коллега
    Спасибки: +9 Профиль
    Личное сообщение

      

    #6 Сб Май 07, 2011 20:00:18   

    Сделайте ПКО от этого сотрудника якобы он вернул излишне выплаченную зп

    Добавлено спустя 2 минуты 40 секунд:

    Налоги правильно отражаются в расчетной ведомости?
    Сумма выплаты на 1000 больше?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Даночка
    Резидент Баланса
    Спасибки: +38 Профиль
    Личное сообщение

      

    #7 Сб Май 07, 2011 21:09:03   

    Я перепроводила документы по ЗП и получилось так, что у одного сотрудника был неправильно применен вычет и отсюда неправильно подсчитан ИПН, ему должны были выдать 20000, а выдали 21000. Он теперь должен ТОО, чтобы красное сальдо не висело я бухсправкой перенесла эту сумму на счет 1252. Эта сумма в оборотно-сальдовой правильно отражается, а в расчетно-платежной как была, так и осталась. Т.е. отражение в рег. все правильно.

    Добавлено спустя 4 минуты 40 секунд:

    Елена Т говорит:
    Тема про 1с- правила данного форума знаете?

    Бух.справкой это не исправишь.

    1С:Предприятие 8.1 (8.1.15.14)
    Бухгалтерия для Казахстана, редакция 1.5, разработка для Казахстана: «1С-Рейтинг», при методической поддержке «1С-Сапа», 2005 (1.5.19.5). рего.номер 9932901. А чем можно исправить.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3483 Профиль
    Личное сообщение

      

    #8 Сб Май 07, 2011 22:00:43   

    Это Вам специалисты по 1с правильно подскажут, можете ссылку (только ссылку) кинуть личным сообщением чтобы заглянули в эту тему.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    С. Ромазанов
    Лучший спасатель 2012
    Спасибки: +1289 Профиль
    Личное сообщение

      

    #9 Сб Май 07, 2011 22:31:04   

    Если я ничего не пишу, это не значит, что я не читаю (с) председатель.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Даночка
    Резидент Баланса
    Спасибки: +38 Профиль
    Личное сообщение

      

    #10 Сб Май 07, 2011 22:34:07   

    мне очень нужна ваша помощь или я недостаточно четко описала проблему

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    С. Ромазанов
    Лучший спасатель 2012
    Спасибки: +1289 Профиль
    Личное сообщение

      

    #11 Сб Май 07, 2011 22:36:15   

    Читайте личку.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    agemet
    Резидент Баланса
    Спасибки: +226 Профиль
    Личное сообщение

      

    #12 Сб Май 07, 2011 23:49:34 Сказали Спасибо❤   

    Даночка говорит:
    Операцией вручную я перекинула его задолженность на счет 1252. В ОСВ сумма по ЗП правильно показыает, а в расчетно-платежной ведомости как стояла красной эта сумма, так и стоит. Подскажите как быть.

    Вот в этой теме ответ на Ваш вопрос (надо документом "Корректировка корректировка записей регистров" скорректировать нужный регистр):
    http://balans.kz/viewtopic.php?t=31748&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Рита
    Нерезидент Баланса


      

    #13 Вс Май 08, 2011 00:04:19 Сообщить модератору   

    agemet, тут про другое вопрос.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    LV
    Резидент Баланса
    Спасибки: +380 Профиль
    Личное сообщение

      

    #14 Вс Май 08, 2011 00:43:20 Сказали Спасибо❤   

    Даночка говорит:
    я бухсправкой перенесла эту сумму на счет 1252. Эта сумма в оборотно-сальдовой правильно отражается, а в расчетно-платежной как была, так и осталась. Т.е. отражение в рег. все правильно.

    Не знаю, как в 1С-8, а в семерке нужно было бы по времени ручную операцию поставить перед расчетно-платежной ведомостью в журнале операций

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Raybek
    1С7.7 Профессионал
    Спасибки: +275 Профиль
    Личное сообщение

      

    #15 Вс Май 08, 2011 11:28:01 Сказали Спасибо❤   

    Даночка говорит:
    После перепроведения регламентной ЗП, вышло красное сальдо по уволенному сотруднику. Неправильно был подсчитан ИПН.Операцией вручную я перекинула его задолженность на счет 1252. В ОСВ сумма по ЗП правильно показыает, а в расчетно-платежной ведомости как стояла красной эта сумма, так и стоит

    В 1С 8 БУК учет З/П ведется не только по БУ, но и по специальным регистрам.
    Расчетно-платежная ведомость показывает то, что было отражено в регистрах, но не в БУ.

    Для снятия "красноты" Вы по БУ сделали следующую проводку: Дт3350-Кт1252.

    Теперь данное движение необходимо отразить по регистрам З/П.

    Самое оптимальное мне кажется в Вашем случае сделать это через документ "Разовое удержание" (Зарплата - Разовые удержания).
    При этом так как данное движение Вы уже отразили по БУ бух.справкой, тоо не надо отражать это в документе "Отражение зарплаты в учете" во избежание двойных проводок.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    agemet
    Резидент Баланса
    Спасибки: +226 Профиль
    Личное сообщение

      

    #16 Вс Май 08, 2011 15:05:07   

    Рита говорит:
    agemet, тут про другое вопрос.

    Про что про другое? Вот и Raybek советует тоже самое о чём я говорил в посту №12 этой темы.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Даночка
    Резидент Баланса
    Спасибки: +38 Профиль
    Личное сообщение

      

    #17 Пн Май 09, 2011 01:46:49   

    [quote="LV"]Не знаю, как в 1С-8, а в семерке нужно было бы по времени ручную операцию поставить перед расчетно-платежной ведомостью в журнале операций[quote="Raybek"]а в 8 совсем по-другому.Данные по расчетно-платежной ведомости не всегда совпадают с ОСВ и все время надо следить, теперь я поняла, что
    Raybek говорит:
    В 1С 8 БУК учет З/П ведется не только по БУ, но и по специальным регистрам.

    Я прочитала тему, которую советовал agemet и воспользовалась документом Корректировка записей регистров. Только у меня не удержание, а наоборот, сотрудник должен фирме. Теперь сумма в расчетно-платежной закрылась и правильно отражается и на счете 1252. Жму всем спасибки, спасибо за советы.

    Добавлено спустя 2 минуты 23 секунды:

    ой что-то не так скопировала.
    LV говорит:
    Не знаю, как в 1С-8, а в семерке нужно было бы по времени ручную операцию поставить перед расчетно-платежной ведомостью в журнале операций

    а в 8 совсем по-другому.Данные по расчетно-платежной ведомости не всегда совпадают с ОСВ и все время надо следить, теперь я поняла, что
    Raybek говорит:
    В 1С 8 БУК учет З/П ведется не только по БУ, но и по специальным регистрам


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz