» | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Нужно ли сумму с/ф на скидку отраженную в приложении 300.08 отражать в приложении 300.06 |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
Автор: | YelenaS | ||
Добавлено: | #1  Ср Апр 27, 2011 17:06:49 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Оборот никуда не сядет получается, в 300.00 не предусмотрено уменьшение оборота при корректировке НДС к вычету. Когда-то мы обсуждали эту тему, пришли к выводу, что оборот не корректируется к уменьшению. Добавлено спустя 10 минут 52 секунды: http://balans.kz/viewtopic.php?p=257969#257969 Нашла эту тему. |
Автор: | Дархан009 |
Добавлено: | #2  Ср Апр 27, 2011 16:05:28 |
Заголовок сообщения: | |
larka, Аналогично, как и при возвратах, объяснил бы конкретней, да нет программы под рукой. |
Автор: | larka | ||
Добавлено: | #3  Ср Апр 27, 2011 14:47:14 | ||
Заголовок сообщения: | |||
в строку 300,06 сядет сумма НДС а куда тогда сядет оборот, ведь его тоже надо уменьшить, значит он как то должен сесть в строку 300,00,14А |
Автор: | naruto.aiman |
Добавлено: | #4  Ср Апр 27, 2011 14:44:03 |
Заголовок сообщения: | |
YelenaS, я согласна, спасибо за ответ. |
Автор: | YelenaS | ||||
Добавлено: | #5  Ср Апр 27, 2011 14:33:23 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
Вы говорите про 1С, как делать, а это уже другая тема. Добавлено спустя 3 минуты 10 секунд:
Сохранится в 300.08, нужно поставить галочку. |
Автор: | naruto.aiman | ||
Добавлено: | #6  Ср Апр 27, 2011 14:33:14 | ||
Заголовок сообщения: | |||
в программе "СОНО" или НК -ф.300.00 она даже не сохраниться, будет выдавать ошибку, заполните строки...,тогда как быть. |
Автор: | Дархан009 |
Добавлено: | #7  Ср Апр 27, 2011 14:30:38 |
Заголовок сообщения: | |
Я имел в виду в программе 1С 8. Вас кажется именно это интересовало. |
Автор: | YelenaS | ||
Добавлено: | #8  Ср Апр 27, 2011 14:29:27 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Читайте внимательнее ответы. |
Автор: | Дархан009 |
Добавлено: | #9  Ср Апр 27, 2011 14:28:35 |
Заголовок сообщения: | |
larka, счет-фактуру со скидкой отражаете в 300.08 приложений, для того чтобы данные автоматом не перешли в 300 форму, в накладной есть пункт вид поступления,т.е. С НДС,там создайте новый вид поступления, и пропишите необходимую строку в 300.06. |
Автор: | YelenaS | ||
Добавлено: | #10  Ср Апр 27, 2011 14:26:11 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Вот же правильный ответ. В приложении 300.08 тоже занесете полученную счет-фактуру со знаком "-". |
Автор: | larka | ||
Добавлено: | #11  Ср Апр 27, 2011 14:16:27 | ||
Заголовок сообщения: | |||
почему только один а второй с/ф куда ведь он выписан как положенно и № есть и дата только указано что это скидка, тем более если я его не разнесу в 300,08 то где тогда обороты уменьшатся Добавлено спустя 6 минут 12 секунд: выходит что я должна чуть ли не в ручную заполнять строку 300,00,14 значит итого оборотов по 300,08 отнять обороты по с/ф без НДС = 300,00,14А а от итого НДС к зачету с 300,08 отнять сумму скидки и поставить в 300,0014 В, а сумму скидки НДС постпавить в 300,00,23 |
Автор: | YelenaS |
Добавлено: | #12  Ср Апр 27, 2011 14:15:42 |
Заголовок сообщения: | |
Всё в кучу свалили. Если есть корректировочная счет-фактура (номер то у неё другой наверно), то значит она отражается в 300.08, но это не значит что сумму из 8 приложения вы переносите в декларацию. Приложиние 300.08 заполняется как справочная информация о всех полученных счетах-фактурах. Данные из приложения же 300.06 как раз и переносятся в декларацию 300.00. Поэтому заполняете и приложение 300.06 в части корректировки суммы оборота и НДС, и приложение 300.08 чтоб зарегистировать эту счет-фактуру полученную. |
Автор: | naruto.aiman | ||
Добавлено: | #13  Ср Апр 27, 2011 14:00:31 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Я имела ввиду -эту сумму только в 300.06.04 с "минусом",а в 300.08 только 1с/ф. Вторая корректировочная,поэтому в 300.08 не отражается. А то, точно два раза отнимаете. Добавлено спустя 5 минут 27 секунд: larka, в правилах, с "минусом" в 300.06.04-НК,ст.239,п.4 |
Автор: | larka | ||
Добавлено: | #14  Ср Апр 27, 2011 13:26:21 | ||
Заголовок сообщения: | |||
не могу ведь счет фактура есть Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды: и все таки как правильно сделать? |
Автор: | esiphi | ||
Добавлено: | #15  Ср Апр 27, 2011 13:24:43 | ||
Заголовок сообщения: | |||
larka,
Предлагаю,для успокоения: 1.Не заполняйте гр.J ,ф.300.08. С ув. |
Автор: | larka | ||||||
Добавлено: | #16  Ср Апр 27, 2011 12:42:54 | ||||||
Заголовок сообщения: | |||||||
если я отражу в 300,08 то соответственно сумма НДС к зачету будет уже уменьшена на сумму скидки и отразится в строке 300,00,14, и если еще я из приложения 300,06 перенесу в строку 300,023 то еще раз минус так ? где же мне тогда указывать эту скидку Добавлено спустя 22 минуты 39 секунд:
да первая была без скидки, она сидит в 300,08 и вторая на сумму скидки тоже села в 300,08 значит сумма НДС к зачету в итого уже будет за минусом скидки, а если я еще и в 300,06 укажу ведь из 300,06 переноситься в ф300,00,23 а это страка тоже минусуется от НДС к зачету вот и выходит что 2 раза уменьши НДС к зачету Добавлено спустя 2 минуты 6 секунд:
пожалуйста поясните Добавлено спустя 16 минут 27 секунд: помогите разобраться на цифрах нам отпустили товар по с/ф 312500 НДС 37500 потом предоставили скидку еще выставили с/ф 31250 НДС 3750 в приложении 300,08 это выглядит так стоимость без ндс НДС 312500 37500 (первя с/ф) -31250 -3750 (вторя с/ф) Итого 281250 33750 здесь видно что НДС уже уменьшился и сядет в строку 300,00,14 33750, а если я еще заполню приложение 300,06 то эта сумма сядет в строку 300,00,23 , а это строка тоже минусуется от суммы по строке 300,0024 вот и выходит что два раза скидка отражена |
Автор: | naruto.aiman |
Добавлено: | #17  Ср Апр 27, 2011 12:32:57 |
Заголовок сообщения: | |
larka, В павилах написано: "В строке 300.06.004 В указывается сумма корректировки налога на добавленную стоимость по облагаемому обороту в связи со скидкой с цены, скидкой с продаж." Думаю, что в приложении 300.08, эта с/ф не должна отражаться, в этом приложении, Вы первую с/ф , без скидок отпазили. С ув. |
Автор: | esiphi | ||||||
Добавлено: | #18  Ср Апр 27, 2011 12:18:34 | ||||||
Заголовок сообщения: | |||||||
larka,
Верно.
Корректировка сумм НДС,относимого в зачет, отражается в приложении №6 к Декларации по НДС по форме 300.006 ,стр.300.06.004"Скидка с цены,скидка с продаж",стр.300.06.026(-) и соответсвенно в стр.300.00.023(-) ф.300.00.
Не получится. С ув. |
Автор: | larka |
Добавлено: | #19  Ср Апр 27, 2011 12:06:20 |
Заголовок сообщения: | |
:cry: |
Автор: | larka |
Добавлено: | #20  Ср Апр 27, 2011 09:43:59 |
Заголовок сообщения: | Нужно ли сумму с/ф на скидку отраженную в приложении 300.08 отражать в приложении 300.06 |
Доброе утро форумчане! подскажите если нам выписали с/ф на скидку я должна его отразить в приложении 300,08 надо ли мне данную сумму отражать в приложении 300,06 и не получится ли у меня что я дважды уменьшу сумму НДС к зачету? Добавлено спустя 47 минут 59 секунд: :( |