» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

Уплата ОПВ за 2009 г. по выплаченной з-п, а за 2010 по фактической задолженности. Как иправить?

 
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых


Автор: Рита
Добавлено: #1  Пт Апр 22, 2011 01:54:32
Заголовок сообщения:

Чайник, http://balans.kz/viewtopic.php?t=35946


Автор: Чайник
Добавлено: #2  Чт Апр 21, 2011 18:03:17
Заголовок сообщения:

а то что ОПВ за 2 месяца были оплачены одной платежкой - нормально? Налоговая по голове не даст?


Автор: ЕкатеринаС
Добавлено: #3  Чт Апр 21, 2011 17:05:27
Заголовок сообщения:

Согласна с Delfi,
Delfi говорит:
пересчитать весь 2009 год и сдать доп. декларации



Автор: Чайник
Добавлено: #4  Чт Апр 21, 2011 16:50:05
Заголовок сообщения:

Режим общеустановленный.


Автор: Delfi
Добавлено: #5  Чт Апр 21, 2011 11:30:31
Заголовок сообщения:

Чайник говорит:
Нужно ли мне теперь отзывать неправильные платежки

не советую, проблем от этого не убавиться.
Режим общеустановленный?
Чайник говорит:
Получилось так, что начисления "сдвинулись" в налоговом учете. В частности пропало начисление декабря.

пересчитать весь 2009 год и сдать доп. декларации



Автор: Чайник
Добавлено: #6  Чт Апр 21, 2011 11:15:30
Заголовок сообщения: Уплата ОПВ за 2009 г. по выплаченной з-п, а за 2010 по фактической задолженности. Как иправить?

Добрый день. Столкнулся с такой проблемой. В 2009 году ТОО платила и начисляла ОПВ как попало (например, апрель-май 2009 оплатили одной платежкой (в назначении платежа - за май) в июне. Потом вроде бы начали оплачивать ОПВ на следующий месяц по начислению в бух учете. (но формы сдавали по удельному весу. Убить бы их...). Нужно ли мне теперь отзывать неправильные платежки (с неправильным периодом в назначении) (например платежку за апрель-май) и подавать раздельные платежки с правильным указание периодов?

Простите если запутанно... Ситуация запутанная, слов не хватает...

Забыл. Формы подавались по удельному весу весь 2009 год (хотя, повторю оплачивалось все по фактической задолженности) . Потом пришел другой бухгалтер и начал подавать формы по фактической с 1 кв 2010. Получилось так, что начисления "сдвинулись" в налоговом учете. В частности пропало начисление декабря. Вот - не знаю, понятно написал или...



  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ