» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

Не идет 17 приложение в ф.100. Анализ сч. 5610 сверке соответсвует.

 
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых


Автор: *САМ*
Добавлено: #1  Пт Апр 01, 2011 20:37:03
Заголовок сообщения:

СВ, укажите отложенное налоговое обязательство в строке 100.17.060


Автор: СВ
Добавлено: #2  Пт Апр 01, 2011 11:59:30
Заголовок сообщения:

Я говорю не про аванс по КПН, а про отложенный КПН. Он возник у меня в результате разницы начисления аммортизации по ОС в НУ и БУ. Эта временная разница, она со временем наоборот уменшится в нулю.


Автор: VFrol
Добавлено: #3  Пт Апр 01, 2011 11:50:00
Заголовок сообщения:

СВ говорит:
разница как раз не возникала.

Тогда что касается аванса по КПНу.Вы его начислили в начале года , но оплачивать не будете , может он должен увеличить строку 049 колонку В или уменьшить строку 049 колонку А? Вот в этом случае Ваша сумма 121 046 появится в сверке и уменьшит чистый доход.
Эту ситуацию надо внимательно изучить.



Автор: СВ
Добавлено: #4  Пт Апр 01, 2011 11:47:36
Заголовок сообщения:

VFrol говорит:
Однако по строке 049 надо поговорить.

Уверена на 100 %.

Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды:

VFrol, жму спасибку!!!



Автор: VFrol
Добавлено: #5  Пт Апр 01, 2011 11:44:30
Заголовок сообщения:

СВ говорит:
Я внесла это изменение в сверка, и получила, что тепрь строка 100.00.064 равна строке 100.00.065
Разве это правильно

Это как раз то , что называется "сверка получилась". Однако по строке 049 надо поговорить.



Автор: СВ
Добавлено: #6  Пт Апр 01, 2011 11:44:08
Заголовок сообщения:

Да, видимо, иногда такое бывает. Я все заранее прсчитывала и за декабрь заплатила в декабре, а не в январе. Чтобы эта разница как раз не возникала.


Автор: VFrol
Добавлено: #7  Пт Апр 01, 2011 11:42:13
Заголовок сообщения:

СВ, Вижу еще одно подозрительное место в Вашем 17 приложении.
Это строка 100.17.049 Сумма начисленных налогов равна сумме оплаченых. Такое разве бывает?



Автор: СВ
Добавлено: #8  Пт Апр 01, 2011 11:39:40
Заголовок сообщения:

Ок! Согласна с вами.
Я внесла это изменение в сверка, и получила, что тепрь строка 100.00.064 равна строке 100.00.065
Разве это правильно?



Автор: VFrol
Добавлено: #9  Пт Апр 01, 2011 11:34:32
Заголовок сообщения:

СВ,
Вы пишите , что есть отложенный КПН , который вы в отчетном периоде начислили в бухучете.Но причем тут чистый доход в строке 100.17.001В. В данной строке доход надо уменьшить на сумму КПНа , расчитанного по декларации.



Автор: СВ
Добавлено: #10  Пт Апр 01, 2011 11:29:09
Заголовок сообщения:

VFrol говорит:
Кроме запасов списанных на удорожание ОС или в незавершенное строительство , т.е. ДТ2410 или ДТ29**.

Этого точно не было



Автор: VFrol
Добавлено: #11  Пт Апр 01, 2011 11:27:57
Заголовок сообщения:

СВ говорит:
И была реализация материала 4 271 135,33

Это все нормально , должно попасть в 100.00.030 , и далее в 100.17.030 А и В. через материальные счета 13**.
Кроме запасов списанных на удорожание ОС или в незавершенное строительство , т.е. ДТ2410 или ДТ29**.



Автор: СВ
Добавлено: #12  Пт Апр 01, 2011 11:21:36
Заголовок сообщения:

И была реализация материала 4 271 135,33

Добавлено спустя 5 минут 41 секунду:

VFrol говорит:
В 17 приложении я этой цифры не вижу.
Чистый доход вычисляем с КПНом из 100 (налоговым).


я это не поняла. Выразите свою мысль по-другому, пжл...



Автор: VFrol
Добавлено: #13  Пт Апр 01, 2011 11:20:59
Заголовок сообщения:

СВ говорит:
Но по БУ учету у меня еще возник отложенный КПН 121 046.

В 17 приложении я этой цифры не вижу.
Чистый доход вычисляем с КПНом из 100 (налоговым).



Автор: СВ
Добавлено: #14  Пт Апр 01, 2011 11:19:50
Заголовок сообщения:

Нет, все списывалось только на производство


Автор: Elis3
Добавлено: #15  Пт Апр 01, 2011 11:09:39
Заголовок сообщения:

СВ, выбытие запасов из Кт 13хх в дебет незатратных счетов (т.е. в дебет других счетов, кроме 7ххх и 8ххх) было?


Автор: СВ
Добавлено: #16  Пт Апр 01, 2011 10:51:09
Заголовок сообщения:

3992742?
Но по БУ учету у меня еще возник отложенный КПН 121 046.
Дт7710 Кт4310 121 046
Дт 5610 Кт 7710 121046
Или я не правильно все таки делаю?



Автор: VFrol
Добавлено: #17  Пт Апр 01, 2011 10:45:07
Заголовок сообщения:

Налогооблагаемый доход по колонке А - 89700134
Всего вычетов по колонке А 85165664
Доход по колонке А = 89700134 - 85165669 = 4534465
Тут верно все .
По колонке В доход от реализации 89460134.
По колонке В Всего расходов 84560499
Доход = 89460134 - 84560499 = 4899635
Чистый доход в строку 17.01 В = 4899635 - 906893(КПН) = 3992742!!



Автор: СВ
Добавлено: #18  Пт Апр 01, 2011 09:23:11
Заголовок сообщения: Не идет 17 приложение в ф.100. Анализ сч. 5610 сверке соответсвует.

Здравствуйте! Не идет 17 приложение в ф.100. Анализ сч. 5610 сверке соответсвует. В чем причина, не пойму. Сделала все регистры, пересчитала много раз. Может не правильно отсроченный КПН начислила?
Посмотрите, пжл...

Разница по БУ и НУ составляет:
1) безвозмездно полученная аренда офиса 240 000;
2) пени в бюджет 60 тг;
3) амортизационные отчисления по ОС 605230 тг.
Начисленные налоги = оплаченным



  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ