» | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Правильность заполнения формы 307.00 декларации по НДС |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
Автор: | КАЙРЖАН |
Добавлено: | #1  Ср Ноя 29, 2006 12:30:15 |
Заголовок сообщения: | Правильность заполнения формы 307.00 декларации по НДС |
:) 1 вопрос. Можно ли в приложении к реестру счетов-фактур (декларация по НДС, приложение-форма 307.00) заносить суммы НДС не из счетов-фактур (счета-фактуры не предоставлены), а из квитанции, чеков? И будут ли эти суммы идти в зачет? 2 вопрос. При заполнении приложения к реестру счетов-фактур в графе РНН (в счет-фактуре указано 2 РНН 150400210169 (филиал пред-я) и 600700233245 (головное пред-е) серия свидетельства по НДС 60305 №0000139), я указал 150400210169. Правильно ли я сделал? Или надо было указать 600700233245, так как серия свидетельства начинается на 60305? Подскажите как мне правильно сделать, и если это неправильно могу ли я исправить и как (дать дополнительно только РНН или указать еще и сумму)? :) |
Автор: | Нерезидент Баланса |
Добавлено: | #2  Ср Ноя 29, 2006 13:14:14 |
Заголовок сообщения: | |
1. Реестр "счет-фактур", значит счет-фактуры и все, никаких иных 2. правильнее, без каких либо уведом. - это указывать РНН 600 и серия 60305, можешь исправить, отправив только РНН и серию без цифр |
Автор: | Galin |
Добавлено: | #3  Ср Ноя 29, 2006 14:13:09 |
Заголовок сообщения: | Re: Правильность заполнения формы 307.00 декларации по НДС |
Фискальные чеки, если в них указаны реквизиты поставщика, приравниваются к счет-фатурам. В реестр они заносятся под номером ФЧ, а реквизиты по НДС должны соответсвовать РНН, т.е. тот, кто является плательщиком НДС. Если это головное предприятие, значит РНН д.б.его же.Иначе, будет несоответствие и Вам будет вручено уведомление о неправильном отнесении НДС в зачет. |
Автор: | Den | ||
Добавлено: | #4  Чт Ноя 29, 2007 20:41:59 | ||
Заголовок сообщения: | Re: Правильность заполнения формы 307.00 декларации по НДС | ||
А где об этом почитать ? |
Автор: | 21jewels |
Добавлено: | #5  Чт Ноя 29, 2007 23:12:21 |
Заголовок сообщения: | |
В правилах по заполнению 307 ни слова о чеках. |
Автор: | Нерезидент Баланса | ||
Добавлено: | #6  Пт Ноя 30, 2007 10:32:05 | ||
Заголовок сообщения: | |||
А я сомневаюсь. Помнится в разговоре с инспектором НК, отдела НДС(или косвенных налогов кажется называется), инспектор мне говорит, 307 не может сопвпадатьс 300, т.к., например, вы же с чеков зачёт берёте, а счёт-фактуру не получаете и в 307 не вносите. И это вполен логично. Т.к. всё-таки в правилах заполнения речь о полученных счетах-фактурах. И кроме того, если нами сч.-фактура получена, то она кем-то выписана и это проверяют встречные проверки |
Автор: | Den | ||
Добавлено: | #7  Пт Ноя 30, 2007 16:58:30 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Вот и я о том же ! |