» | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Какие проводки - Директором на р/с были внесены деньги |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
Автор: | Alina Radina |
Добавлено: | #1  Ср Янв 10, 2018 18:47:07 |
Заголовок сообщения: | |
добрый вечер, директор внес на р/с компании деньги, можно ли сделать такие проводки: ДТ 1030 КТ 1251 или обязательно через договор беспроцентной возвратной помощи? |
Автор: | Ведмедь | ||
Добавлено: | #2  Ср Мар 02, 2011 17:35:28 | ||
Заголовок сообщения: | |||
да, так безопаснее. |
Автор: | agemet | ||
Добавлено: | #3  Ср Мар 02, 2011 17:05:57 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Даже если финпомощь оказывает единственный учредитель, всё равно считаете, что лучше использовать счёт 3540? |
Автор: | Ведмедь | ||
Добавлено: | #4  Ср Мар 02, 2011 16:23:37 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Полагаю что данная проводка не совсем точна, т.к. финансовое обязательство это займ, а заимствовать деньги юр.лицам у физиков разрешается только при наличии соответствующей лицензии, считаю что использование счета 3540 сулит меньше проблем, чем использование 3050 или 4030 |
Автор: | agemet | ||
Добавлено: | #5  Ср Мар 02, 2011 08:30:49 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Margarita, счёт 1010 у Вас, как и 3397 тоже не закрылся, просто в Вашем случае совпадает сумма временной финансовой помощи и сумма, выданная в подотчёт. Вышеуказанные счета закроются, когда учредителю вернут, оказанную им финансовую помощь. И второе. Если финпомощь краткосрочная, то мне кажется, что правильней использовать счёт 3050, если долгосрочная, то 4030, т.е. если уважаемый мной
Дт1010-Кт3050 |
Автор: | esiphi | ||||
Добавлено: | #6  Ср Мар 02, 2011 08:00:16 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
Margarita,
Предлагаю: Дт 1010-Кт 3540. С ув. |
Автор: | Панда |
Добавлено: | #7  Ср Мар 02, 2011 00:24:31 |
Заголовок сообщения: | |
Margarita, в принципе проводки верны, просто можно было деньги туда-сюда не гонять (из кассы на р/счет и обратно), а сразу выдать деньги подотченому лицу. То, что не закрывается сч.3397 это правильно, так как перед директором имеется задолженность, счет закроется в течение года, когда вы полностью погасите задолженность директору. Счет 1251 закроется, когда подотчетное лицо предоставит все документы (счет-фактуры, накладные, чеки) на ТМЦ и ОС. Надо сделать авансовый отчет, где проводки будут Дт 3310 Кракосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам кт 1251. Когда оприходуешь ТМЦ и ОС закроется и счет 3310. |
Автор: | Мара | ||
Добавлено: | #8  Ср Мар 02, 2011 00:10:11 | ||
Заголовок сообщения: | |||
ну вот с проводками - не могу даже вникнуть, пока пытаюсь просто с операциями понять.... без проводок: что было сделано? деньги внесены в кассу-из каасы на расч.счёт-сняты с расч.счёта в кассу- выданы из кассы в п.о.? |
Автор: | Margarita |
Добавлено: | #9  Ср Мар 02, 2011 00:01:43 |
Заголовок сообщения: | |
нет. Вот надо просто упростить, я сама что то намутила с проводками. :( |
Автор: | Мара |
Добавлено: | #10  Ср Мар 02, 2011 00:00:39 |
Заголовок сообщения: | |
Тока один вопрос - зачем на расч. счет вносили, если потом снимали в кассу? разные суммы? |
Автор: | betmen |
Добавлено: | #11  Вт Мар 01, 2011 23:19:34 |
Заголовок сообщения: | |
Когда фин помощь вернете, отдадите, выплатите тогда и закроется! про дебитуете счет 3397 а кредит 1010 касса или 1030 на счет (карт счет) |
Автор: | Margarita |
Добавлено: | #12  Вт Мар 01, 2011 22:14:11 |
Заголовок сообщения: | |
Здравствуйте. Наш директор внес деньги на р/сч (договор, протокол сделали (временная финансовая помощь на год). Затем эти деньги он снял с банка и купил необходимые для офиса ТМЦ и ОС. Теперь запуталась в проводках. Подскажите? Мой вариант проводок: Дт 1010 - Кт 3397 - взнос фин.помощи учредителем в кассу Дт 1030 - Кт 1010 - пополнение р/сч из кассы Дт 1010 - Кт 1030 - пополнение кассы из р/сч Дт 1251 - Кт 1010 - выдача денег из кассы подотчетнику Благодаря этим проводкам у меня ни сч 3397 не закрываются ни сч 1251 не закрывается. Как правильно сделать? Подскажите ? Posted after 5 minutes 42 seconds: и забыла показать проводку 3310 1251 закрываю подотчет, но вот именно сумма финпомощи не закрывается |
Автор: | кариглазка | ||
Добавлено: | #13  Вс Фев 20, 2011 13:06:34 | ||
Заголовок сообщения: | |||
:Rose: |
Автор: | Панда |
Добавлено: | #14  Сб Фев 19, 2011 22:21:56 |
Заголовок сообщения: | |
кариглазка, у тебя вопрос не правильно сформулирован. Но если я правильно тебя поняла то приход наличных средств от директора или учредителя необходимо оформлять договором временной финансовой помощи, где обязательно нужно указать, что этот заем беспроцентный, возвратный ( иначе подпадаете под ст.715 ГК РК). Лучше всего если этот заем возвращается заемодателю в течение 1 года. Также необходимо оформить протокол собрания учредителей, где выносится решение о привлечении средств от "иных источников" ( согласно З-ну РК о "ТОО" №220-1 ст.38, ст.39 ). Исходя из вышеуказанного : приходуете наличность в кассу ( Дт 1010 - Кт 4030 ), затем делаете взнос наличных на р/счет ( Дт 1030 - Кт 1010 ). У вас остается Сальдо Кт по счету 4030 "Прочие долгосрочные обязательства" ( если заем на 1 год и менее, применяйте счет "Прочие краткосрочные обязательства". |
Автор: | кариглазка |
Добавлено: | #15  Сб Фев 19, 2011 20:49:05 |
Заголовок сообщения: | |
Здравствуйте! Почитала соответствующие темы. Подскажите пожалуйста корректны ли мои проводки? Директором на р/с были внесены деньги. Д1010 К 4030 выдаём Д1251 К1010 закрываем авансовым Д3310 К1251 , а теперь мне надо отразить что деньги были внесены на расчётный счёт Д1030, а кредит какой будет? :oops: |