» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

Какие проводки - Директором на р/с были внесены деньги

 
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых


Автор: Alina Radina
Добавлено: #1  Ср Янв 10, 2018 18:47:07
Заголовок сообщения:

добрый вечер, директор внес на р/с компании деньги, можно ли сделать такие проводки:

ДТ 1030 КТ 1251

или обязательно через договор беспроцентной возвратной помощи?



Автор: Ведмедь
Добавлено: #2  Ср Мар 02, 2011 17:35:28
Заголовок сообщения:

agemet говорит:
лучше использовать счёт 3540?

да, так безопаснее.



Автор: agemet
Добавлено: #3  Ср Мар 02, 2011 17:05:57
Заголовок сообщения:

Ведмедь говорит:
считаю что использование счета 3540 сулит меньше проблем, чем использование 3050 или 4030

Даже если финпомощь оказывает единственный учредитель, всё равно считаете, что лучше использовать счёт 3540?



Автор: Ведмедь
Добавлено: #4  Ср Мар 02, 2011 16:23:37
Заголовок сообщения:

agemet говорит:
то я предлагаю:
Дт1010-Кт3050

Полагаю что данная проводка не совсем точна, т.к. финансовое обязательство это займ, а заимствовать деньги юр.лицам у физиков разрешается только при наличии соответствующей лицензии, считаю что использование счета 3540 сулит меньше проблем, чем использование 3050 или 4030



Автор: agemet
Добавлено: #5  Ср Мар 02, 2011 08:30:49
Заголовок сообщения:

Margarita, счёт 1010 у Вас, как и 3397 тоже не закрылся, просто в Вашем случае совпадает сумма временной финансовой помощи и сумма, выданная в подотчёт. Вышеуказанные счета закроются, когда учредителю вернут, оказанную им финансовую помощь. И второе. Если финпомощь краткосрочная, то мне кажется, что правильней использовать счёт 3050, если долгосрочная, то 4030, т.е. если уважаемый мной
esiphi говорит:
Предлагаю:
Дт 1010-Кт 3540
, то я предлагаю:
Дт1010-Кт3050



Автор: esiphi
Добавлено: #6  Ср Мар 02, 2011 08:00:16
Заголовок сообщения:

Margarita,
Margarita говорит:
(договор, протокол сделали (временная финансовая помощь на год).
.
Margarita говорит:
Дт 1010 - Кт 3397 - взнос фин.помощи учредителем в кассу

Предлагаю:
Дт 1010-Кт 3540.
С ув.



Автор: Панда
Добавлено: #7  Ср Мар 02, 2011 00:24:31
Заголовок сообщения:

Margarita, в принципе проводки верны, просто можно было деньги туда-сюда не гонять (из кассы на р/счет и обратно), а сразу выдать деньги подотченому лицу.
То, что не закрывается сч.3397 это правильно, так как перед директором имеется задолженность, счет закроется в течение года, когда вы полностью погасите задолженность директору.
Счет 1251 закроется, когда подотчетное лицо предоставит все документы (счет-фактуры, накладные, чеки) на ТМЦ и ОС. Надо сделать авансовый отчет, где проводки будут
Дт 3310 Кракосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам кт 1251.
Когда оприходуешь ТМЦ и ОС закроется и счет 3310.



Автор: Мара
Добавлено: #8  Ср Мар 02, 2011 00:10:11
Заголовок сообщения:

Margarita говорит:
намутила с проводками

ну вот с проводками - не могу даже вникнуть, пока пытаюсь просто с операциями понять....
без проводок: что было сделано? деньги внесены в кассу-из каасы на расч.счёт-сняты с расч.счёта в кассу- выданы из кассы в п.о.?



Автор: Margarita
Добавлено: #9  Ср Мар 02, 2011 00:01:43
Заголовок сообщения:

нет. Вот надо просто упростить, я сама что то намутила с проводками. :(


Автор: Мара
Добавлено: #10  Ср Мар 02, 2011 00:00:39
Заголовок сообщения:

Тока один вопрос - зачем на расч. счет вносили, если потом снимали в кассу? разные суммы?


Автор: betmen
Добавлено: #11  Вт Мар 01, 2011 23:19:34
Заголовок сообщения:

Когда фин помощь вернете, отдадите, выплатите тогда и закроется!
про дебитуете счет 3397 а кредит 1010 касса или 1030 на счет (карт счет)



Автор: Margarita
Добавлено: #12  Вт Мар 01, 2011 22:14:11
Заголовок сообщения:

Здравствуйте.

Наш директор внес деньги на р/сч (договор, протокол сделали (временная финансовая помощь на год). Затем эти деньги он снял с банка и купил необходимые для офиса ТМЦ и ОС. Теперь запуталась в проводках. Подскажите?

Мой вариант проводок:

Дт 1010 - Кт 3397 - взнос фин.помощи учредителем в кассу

Дт 1030 - Кт 1010 - пополнение р/сч из кассы

Дт 1010 - Кт 1030 - пополнение кассы из р/сч

Дт 1251 - Кт 1010 - выдача денег из кассы подотчетнику

Благодаря этим проводкам у меня ни сч 3397 не закрываются ни сч 1251 не закрывается. Как правильно сделать? Подскажите ?

Posted after 5 minutes 42 seconds:

и забыла показать проводку

3310 1251 закрываю подотчет, но вот именно сумма финпомощи не закрывается



Автор: кариглазка
Добавлено: #13  Вс Фев 20, 2011 13:06:34
Заголовок сообщения:

Панда говорит:
необходимо оформлять договором временной финансовой помощи, где обязательно нужно указать, что этот заем беспроцентный, возвратный ( иначе подпадаете под ст.715 ГК РК). Лучше всего если этот заем возвращается заемодателю в течение 1 года. Также необходимо оформить протокол собрания учредителей, где выносится решение о привлечении средств от "иных источников" ( согласно З-ну РК о "ТОО" №220-1 ст.38, ст.39 ).
- это мне известно. Сомневалась в проводках. Большое спасибо за ответ!
:Rose:



Автор: Панда
Добавлено: #14  Сб Фев 19, 2011 22:21:56
Заголовок сообщения:

кариглазка, у тебя вопрос не правильно сформулирован.
Но если я правильно тебя поняла то приход наличных средств от директора или учредителя необходимо оформлять договором временной финансовой помощи, где обязательно нужно указать, что этот заем беспроцентный, возвратный ( иначе подпадаете под ст.715 ГК РК). Лучше всего если этот заем возвращается заемодателю в течение 1 года. Также необходимо оформить протокол собрания учредителей, где выносится решение о привлечении средств от "иных источников" ( согласно З-ну РК о "ТОО" №220-1 ст.38, ст.39 ).
Исходя из вышеуказанного : приходуете наличность в кассу ( Дт 1010 - Кт 4030 ), затем делаете взнос наличных на р/счет ( Дт 1030 - Кт 1010 ). У вас остается Сальдо Кт по счету 4030 "Прочие долгосрочные обязательства" ( если заем на 1 год и менее, применяйте счет "Прочие краткосрочные обязательства".



Автор: кариглазка
Добавлено: #15  Сб Фев 19, 2011 20:49:05
Заголовок сообщения:

Здравствуйте! Почитала соответствующие темы. Подскажите пожалуйста корректны ли мои проводки? Директором на р/с были внесены деньги. Д1010 К 4030 выдаём Д1251 К1010 закрываем авансовым Д3310 К1251 , а теперь мне надо отразить что деньги были внесены на расчётный счёт Д1030, а кредит какой будет? :oops:


  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ