» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

курс оприходования ГТД условия поставки DAF

 
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых


Автор: Anna131
Добавлено: #1  Ср Фев 09, 2011 18:30:41
Заголовок сообщения: курс оприходования ГТД условия поставки DAF

подскажите кто нибудь, совсем запуталась. получили товар по ГТД с нидерландов. условия поставки DAF. сейчас принесли ГТД, и в ней указано 3 даты. не пойму от какой приходовать. в графе 54 стоит дата 13,01,11 г, на штампе таможенного комитета стоит дата 21,01,11 г. сама ГТД и налоги соответсивенно расчитаны от даты 20,01,11 г. Оплату за товар мы произвели 13,01,11 г. Получается я должна учитывать в учете курс от 20,01,11 г и согласно нему поставить на учет данный товар? а так как в 48 графе стоит дата 13,01, то получается, что предоплаты у меня никакой нет ? я правильно понимаю?


Автор: Taiga
Добавлено: #2  Чт Фев 10, 2011 12:35:03
Заголовок сообщения:

Оплату за товар вы произвели 13.01.11. При условии 100% предоплаты в 1С курсом прихода будет - курс предоплаты. Следовательно у вас не образуется курсовая разница.
По поводу даты принятия товара на учёт: В данном случае вам надо опираться на дату штампа таможенного комитета. Так как штамп таможенного комитета у вас от 21.01.2011, то и в 1С вы должны оприходовать товар 21.01.2011.



Автор: Anna131
Добавлено: #3  Чт Фев 10, 2011 15:58:57
Заголовок сообщения:

Taiga говорит:
Оплату за товар вы произвели 13.01.11. При условии 100% предоплаты в 1С курсом прихода будет - курс предоплаты. Следовательно у вас не образуется курсовая разница.

у меня по факту товар пришел 13,01 и оплату я сделала 13,01. таможенники долго не выпускали ГТД , сомневались в правильности оформления в связи с ТС.....

По поводу даты принятия товара на учёт: В данном случае вам надо опираться на дату штампа таможенного комитета. Так как штамп таможенного комитета у вас от 21.01.2011, то и в 1С вы должны оприходовать товар 21.01.2011.

тогда у меня пойдут разногласия в начислении НДС, там курс от 20,01.



Автор: Taiga
Добавлено: #4  Чт Фев 10, 2011 16:19:57
Заголовок сообщения:

Anna131, в этом нет ничего страшного. Так как по сути у вас это была предварительная растаможка. Вы могли оплатить НДС и ранее.
Главное теперь правильно учесть НДС. В ГТД на первой странице под пунктами 48, 49 есть пункт:
В. Подробности подсчета.
Там смотрите пункт 35 - (начисленный НДС). Именно этот начисленный НДС вы и должны провести в 1С.



  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ