» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

как подтвердить что импорт, не идущий методом зачета в 300.00 форме должен отражатся и в реализаций

 
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых


Автор: Diana21
Добавлено: #1  Ср Фев 02, 2011 12:00:12
Заголовок сообщения: как подтвердить что импорт, не идущий методом зачета в 300.00 форме должен отражатся и в реализаций

Подскажите пожалуйста как подтвердить что импорт, не идущий методом зачета в 300.00 форме должен отражатся и в реализаций и в зачете. Знаю что это верно, а глав.буху подтвердить свои слова не могу. Может быть ссылки на статьи?Мы получили импорт из РФ, НДС уплатили мы. Заявление сдали. Налоговый комитет подтвердил. Теперь мы имеем право показать в зачете в 300.00 форме, но и должны показать в реализаций. Как подтвердить документально, что мы обязаны показать импорт в реализаций в форме 300.00 очередной.


Автор: Мара
Добавлено: #2  Ср Фев 02, 2011 12:07:15
Заголовок сообщения:

Переформулируйте вопрос. Я ничего не поняла.
Медотом зачёта не идущий НДС - это что такое вообще?

Posted after 2 minutes 49 seconds:

Метод зачёта - это вообще-то, как раз когда НДС не платится при импорте.



Автор: Diana21
Добавлено: #3  Ср Фев 02, 2011 12:15:10
Заголовок сообщения:

Поставщики из РФ не платили, а заплатили мы. Методом зачета не получилось, не подошел КОД ТНВД. Подскажите как отражать в бух.учете.


Автор: Мара
Добавлено: #4  Ср Фев 02, 2011 12:19:09
Заголовок сообщения:

Вы купили, заплатили НДС при импорте? При чём тут реализация? Если вы плательщики НДС и отчитываете по 300ой, то НДС, уплаченный при импорте ставите себе в зачёт и всё.
Вы что-то про метод зачёте перемудрили. Это когда по методу зачёта завозят - то показывают в 300ой и по зачёту и обязательству такой НДС(что бы к уплате 0 был, но отражение такого НДС было). Пишут для этого письмо об обязательном отражении в налоговой отчётности.

Posted after 1 minute 17 seconds:

Diana21 говорит:
но и должны показать в реализаций

почему?



Автор: Diana21
Добавлено: #5  Ср Фев 02, 2011 12:40:03
Заголовок сообщения:

Поступление Дт. 2410 Кт. 3310
Заявление Дт. 1630 Кт 3130
Регистрация прочих опер. в целях .ндс Дт. 1420 Кт 1630
Пл.поручение Дт. 3130 Кт 1030
если я не могу объяснит может проводки помогут.



Автор: esiphi
Добавлено: #6  Ср Фев 02, 2011 13:01:06
Заголовок сообщения:

Diana21, Diana21,
Diana21 говорит:
Поступление Дт. 2410 Кт. 3310
Заявление Дт. 1630 Кт 3130
Регистрация прочих опер. в целях .ндс Дт. 1420 Кт 1630
Пл.поручение Дт. 3130 Кт 1030
если я не могу объяснит может проводки помогут.

Предлагаю:
1.Дт 2410-Кт 3310.
2.Дт 1420-Кт 3130-Заявление на ввоз.(ф.328).
3.Дт 3130-Кт 1030-Оплата НДС.
4.Ф.300.00 стр.300.00.017,стр.300.00.017 II.
С ув.



Автор: Мара
Добавлено: #7  Ср Фев 02, 2011 13:55:14
Заголовок сообщения:

Diana21 говорит:
Заявление Дт. 1630 Кт 3130

и
esiphi говорит:
.Дт 1420-Кт 3130-Заявление на ввоз.(ф.328).

делаете потому, что это обязательство и оплаты отражаются на лицевом счёте налогоплательщика? (в отличии как если на таможне отражались)
Ну вроде как бы и нормально, но причём тут в принципе слово "реализация"?
Может быть вы хотели сказать, что надо показывать зачёт и отражать в обязательствах по этому налогу, используя счёт 3130?

Posted after 2 minutes 45 seconds:

Но это в бух учёте.
А в налоговом, как я поняла обязательство по уплате НДС при импорте из ТС показывается при 328и320 - и это иной код бюджуетной классификации. А в 300ой показываем обязательства по НДС, которые от реализации товаров работ услуг возникают.



Автор: Diana21
Добавлено: #8  Ср Фев 02, 2011 13:58:25
Заголовок сообщения:

Да. Но как подтвердить документально. что "в обязательствах по этому налогу" должен отразится импорт.


Автор: Мара
Добавлено: #9  Ср Фев 02, 2011 14:00:55
Заголовок сообщения:

Ну, а ответ на ваш вопрос тогда будет таким - не показывается НДС, уплаченный при импорте в 300ой форме там где про реализацию пишем. А только там - где в зачёт его берем. Наверное вам хочется, отразив в бух учёте на 3130 всякий НДС, ту же сумму получит в начисленном НДС в 300ой? Так?

Posted after 1 minute 46 seconds:

Diana21 говорит:
что "в обязательствах по этому налогу" должен отразится импорт.

Мара говорит:
обязательство по уплате НДС при импорте из ТС показывается при 328и320


Мара говорит:
А в 300ой показываем обязательства по НДС, которые от реализации товаров работ услуг возникают.



Автор: Diana21
Добавлено: #10  Ср Фев 02, 2011 14:09:20
Заголовок сообщения:

нет, ну не прям так.. всякий, но этот хотелось. Т.е. чтобы этот импорт закрылся по нулям. И в начислений и в зачете.


Автор: Мара
Добавлено: #11  Ср Фев 02, 2011 14:17:50
Заголовок сообщения:

Diana21 говорит:
Т.е. чтобы этот импорт закрылся по нулям

ничего не пойму я в этом вашем желании

Posted after 1 minute 42 seconds:

и этот НДС по проводкам оставили в зачёте, или я опять как-то неправильно проводки прочитала?



Автор: Diana21
Добавлено: #12  Ср Фев 02, 2011 14:21:54
Заголовок сообщения:

В общем в форме 300.00. Показываю ли я в начислений сумму импорта. Понятно, что в зачете показываю, т.к. мы уплатили.


Автор: Мара
Добавлено: #13  Ср Фев 02, 2011 14:28:15
Заголовок сообщения:

Diana21 говорит:
Показываю ли я в начислений сумму импорта

нет



Автор: Diana21
Добавлено: #14  Ср Фев 02, 2011 14:32:48
Заголовок сообщения:

вот... все понятно. А как можно подтвердить документально. Т.е. ссылки с кодекса... или статьи... ну что-нибуть


Автор: Мара
Добавлено: #15  Ср Фев 02, 2011 14:43:31
Заголовок сообщения:

В Кодексе пишется, что берём в зачёт,а что облагаем НДСом.
В Правилах Заполнения Деклараций как и что и где отражаем.
Вы может всё-таки сформулируете по-новой вопрос. Так как - просто непоняно, что вам нужно подтвердить документально.



  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ