» | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | как подтвердить что импорт, не идущий методом зачета в 300.00 форме должен отражатся и в реализаций |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
Автор: | Diana21 |
Добавлено: | #1  Ср Фев 02, 2011 12:00:12 |
Заголовок сообщения: | как подтвердить что импорт, не идущий методом зачета в 300.00 форме должен отражатся и в реализаций |
Подскажите пожалуйста как подтвердить что импорт, не идущий методом зачета в 300.00 форме должен отражатся и в реализаций и в зачете. Знаю что это верно, а глав.буху подтвердить свои слова не могу. Может быть ссылки на статьи?Мы получили импорт из РФ, НДС уплатили мы. Заявление сдали. Налоговый комитет подтвердил. Теперь мы имеем право показать в зачете в 300.00 форме, но и должны показать в реализаций. Как подтвердить документально, что мы обязаны показать импорт в реализаций в форме 300.00 очередной. |
Автор: | Мара |
Добавлено: | #2  Ср Фев 02, 2011 12:07:15 |
Заголовок сообщения: | |
Переформулируйте вопрос. Я ничего не поняла. Медотом зачёта не идущий НДС - это что такое вообще? Posted after 2 minutes 49 seconds: Метод зачёта - это вообще-то, как раз когда НДС не платится при импорте. |
Автор: | Diana21 |
Добавлено: | #3  Ср Фев 02, 2011 12:15:10 |
Заголовок сообщения: | |
Поставщики из РФ не платили, а заплатили мы. Методом зачета не получилось, не подошел КОД ТНВД. Подскажите как отражать в бух.учете. |
Автор: | Мара | ||
Добавлено: | #4  Ср Фев 02, 2011 12:19:09 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Вы купили, заплатили НДС при импорте? При чём тут реализация? Если вы плательщики НДС и отчитываете по 300ой, то НДС, уплаченный при импорте ставите себе в зачёт и всё. Вы что-то про метод зачёте перемудрили. Это когда по методу зачёта завозят - то показывают в 300ой и по зачёту и обязательству такой НДС(что бы к уплате 0 был, но отражение такого НДС было). Пишут для этого письмо об обязательном отражении в налоговой отчётности. Posted after 1 minute 17 seconds:
почему? |
Автор: | Diana21 |
Добавлено: | #5  Ср Фев 02, 2011 12:40:03 |
Заголовок сообщения: | |
Поступление Дт. 2410 Кт. 3310 Заявление Дт. 1630 Кт 3130 Регистрация прочих опер. в целях .ндс Дт. 1420 Кт 1630 Пл.поручение Дт. 3130 Кт 1030 если я не могу объяснит может проводки помогут. |
Автор: | esiphi | ||
Добавлено: | #6  Ср Фев 02, 2011 13:01:06 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Diana21, Diana21,
Предлагаю: 1.Дт 2410-Кт 3310. 2.Дт 1420-Кт 3130-Заявление на ввоз.(ф.328). 3.Дт 3130-Кт 1030-Оплата НДС. 4.Ф.300.00 стр.300.00.017,стр.300.00.017 II. С ув. |
Автор: | Мара | ||||
Добавлено: | #7  Ср Фев 02, 2011 13:55:14 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
и
делаете потому, что это обязательство и оплаты отражаются на лицевом счёте налогоплательщика? (в отличии как если на таможне отражались) Ну вроде как бы и нормально, но причём тут в принципе слово "реализация"? Может быть вы хотели сказать, что надо показывать зачёт и отражать в обязательствах по этому налогу, используя счёт 3130? Posted after 2 minutes 45 seconds: Но это в бух учёте. А в налоговом, как я поняла обязательство по уплате НДС при импорте из ТС показывается при 328и320 - и это иной код бюджуетной классификации. А в 300ой показываем обязательства по НДС, которые от реализации товаров работ услуг возникают. |
Автор: | Diana21 |
Добавлено: | #8  Ср Фев 02, 2011 13:58:25 |
Заголовок сообщения: | |
Да. Но как подтвердить документально. что "в обязательствах по этому налогу" должен отразится импорт. |
Автор: | Мара | ||||||
Добавлено: | #9  Ср Фев 02, 2011 14:00:55 | ||||||
Заголовок сообщения: | |||||||
Ну, а ответ на ваш вопрос тогда будет таким - не показывается НДС, уплаченный при импорте в 300ой форме там где про реализацию пишем. А только там - где в зачёт его берем. Наверное вам хочется, отразив в бух учёте на 3130 всякий НДС, ту же сумму получит в начисленном НДС в 300ой? Так? Posted after 1 minute 46 seconds:
|
Автор: | Diana21 |
Добавлено: | #10  Ср Фев 02, 2011 14:09:20 |
Заголовок сообщения: | |
нет, ну не прям так.. всякий, но этот хотелось. Т.е. чтобы этот импорт закрылся по нулям. И в начислений и в зачете. |
Автор: | Мара | ||
Добавлено: | #11  Ср Фев 02, 2011 14:17:50 | ||
Заголовок сообщения: | |||
ничего не пойму я в этом вашем желании Posted after 1 minute 42 seconds: и этот НДС по проводкам оставили в зачёте, или я опять как-то неправильно проводки прочитала? |
Автор: | Diana21 |
Добавлено: | #12  Ср Фев 02, 2011 14:21:54 |
Заголовок сообщения: | |
В общем в форме 300.00. Показываю ли я в начислений сумму импорта. Понятно, что в зачете показываю, т.к. мы уплатили. |
Автор: | Мара | ||
Добавлено: | #13  Ср Фев 02, 2011 14:28:15 | ||
Заголовок сообщения: | |||
нет |
Автор: | Diana21 |
Добавлено: | #14  Ср Фев 02, 2011 14:32:48 |
Заголовок сообщения: | |
вот... все понятно. А как можно подтвердить документально. Т.е. ссылки с кодекса... или статьи... ну что-нибуть |
Автор: | Мара |
Добавлено: | #15  Ср Фев 02, 2011 14:43:31 |
Заголовок сообщения: | |
В Кодексе пишется, что берём в зачёт,а что облагаем НДСом. В Правилах Заполнения Деклараций как и что и где отражаем. Вы может всё-таки сформулируете по-новой вопрос. Так как - просто непоняно, что вам нужно подтвердить документально. |