» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

Можно ли оставить в зачете НДС уплаченный по временному ввозу?

 
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых


Автор: Irochka
Добавлено: #1  Чт Янв 27, 2011 15:37:43
Заголовок сообщения: Можно ли оставить в зачете НДС уплаченный по временному ввозу?

Здравствуйте! Вопрос заключается в следующем, техника стоит на временном ввозе с 2009 года. Ежемесячно по ней уплачивается и берется в зачет НДС. Во 2 кв 2010 года технику снимают с режима временного ввоза и отправляют обратно поставщику заграницу. Можно в такой ситуации оставить уплаченный НДС в зачете? или же все-таки необходимо откорректировать данный зачет по НДС?
Заранее спасибо за ответы!



Автор: Дария Кайратовна
Добавлено: #2  Пт Фев 11, 2011 14:40:20
Заголовок сообщения:

Irochka,
Это нужно смотреть в Таможенном кодексе. Потому что в Налоговом кодексе написано так:
Статья 256 говорит:
Суммой налога на добавленную стоимость, относимого в зачет в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи, является сумма налога, которая:
5) указана в грузовой таможенной декларации, оформленной в соответствии с таможенным законодательством таможенного союза и (или) таможенным законодательством Республики Казахстан, уплачена в установленном порядке в бюджет Республики Казахстан и не подлежит возврату в соответствии с условиями таможенной процедуры;



Автор: Irochka
Добавлено: #3  Пт Фев 11, 2011 16:06:37
Заголовок сообщения:

В НУ сказали, что можно оставить НДС в зачете при условии невозможности возврата уплачченных сумм.


  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ