» | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Нужно указывать НДС 18% или 0% из РФ, если мы с ними заключаем договор. Они являются поставщиками. |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
Автор: | Натка27 |
Добавлено: | #1  Вт Дек 28, 2010 13:12:44 |
Заголовок сообщения: | |
Спасибо. Все понятно. |
Автор: | e_saule63 |
Добавлено: | #2  Вт Дек 28, 2010 12:56:38 |
Заголовок сообщения: | |
Если РФ является поставщиком, то в договоре с РФ на поставку товара указываете НДС 0%. Счет-фактура с РФ будет выставлена с нулевой ставкой. Оплачивать НДС будете не при прохождении таможни, а на следующий месяц до 20 числа после поступления товара. Напрмер, если товар завезен в ноябре, то НДС на импорт оплачивется до 20 декабря, а также представляете в налоговый комитет формы 328 и 320 |
Автор: | Натали С |
Добавлено: | #3  Пн Дек 27, 2010 16:56:51 |
Заголовок сообщения: | |
Вам по большому счету все равно,сч.ф будет выписана с НДС 18% или 0%,вы всеравно будете оприходовать по 0 ставке,а налоговую базу расчитывать по ставке 12%,единственное, что бы снизить цену на товар,надо договариваться,что вам их НДС 18% не нужен,все равно не возьмете в зачет,пусть цену считают с учетов 0% и в сч.ф так и укажут.. |
Автор: | Натка27 |
Добавлено: | #4  Пн Дек 27, 2010 16:30:44 |
Заголовок сообщения: | Нужно указывать НДС 18% или 0% из РФ, если мы с ними заключаем договор. Они являются поставщиками. |
Уважаемые форумчане будьте добреньки подскажите!!!!!! Мы заключаем договор с РФ на поставку товара(они поставщики). Вся работа по составлению договора легла на наши плечи, так как они не совсем компитентны. Так вот как нам быть с НДС указывать НДС 18% или 0%. И как правильно????? Я так думаю что 0%, так как при прохождении таможни мы оплатим НДС 12%. Так правильно???? . |