» | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Возврат поставщику в Италию бракованного товара с последующей заменой, как оформить в бух.учете? |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
Автор: | Svetlana.B |
Добавлено: | #1  Чт Дек 23, 2010 14:12:22 |
Заголовок сообщения: | Возврат поставщику в Италию бракованного товара с последующей заменой, как оформить в бух.учете? |
Произведен возврат бракованного товара поставщику в Италию, оформлена ГТД типа ЭК, условия поставки FCA Алматы, цена задекларирована только для таможенных целей. Поставщик заменит некондиционный товар бесплатно. Как оформить в бух.учете? Проводки? |
Автор: | esiphi | ||
Добавлено: | #2  Чт Дек 23, 2010 14:21:17 | ||
Заголовок сообщения: | |||
S76,
Предлагаю, как вариант:(возврат после оплаты). 1.Дт 1281-Кт 1330. 2.Дт 1330-Кт 1281. С ув. |
Автор: | Svetlana.B |
Добавлено: | #3  Чт Дек 23, 2010 14:26:18 |
Заголовок сообщения: | |
esiphi, а НДС корректировать? |
Автор: | esiphi | ||
Добавлено: | #4  Чт Дек 23, 2010 14:31:10 | ||
Заголовок сообщения: | |||
S76,
Считаю,что не надо т.к.Вы сумму НДС оплатили при первичном растомаживании товара. С ув. |
Автор: | Svetlana.B |
Добавлено: | #5  Чт Дек 23, 2010 14:36:46 |
Заголовок сообщения: | |
Да, я НДС оплатила и взяла себе в зачет, а теперь при возврате разве не нужно откорректировать? Просто, когда поставщик пришлет замену, нам придется его заново растамаживать и опять оплачивать НДС. |
Автор: | esiphi | ||
Добавлено: | #6  Чт Дек 23, 2010 14:40:49 | ||
Заголовок сообщения: | |||
S76,
Считаю,что в данном случаи ,у Вас будет переплата . С ув. |
Автор: | Svetlana.B | ||
Добавлено: | #7  Чт Дек 23, 2010 14:52:57 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Не могу с Вами согласиться, таможенники никогда не согласятся с переплатой по НДС, все равно заставят платить второй раз. Хочется услышать еще мнения... |
Автор: | YelenaS | ||
Добавлено: | #8  Чт Дек 23, 2010 15:06:09 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Согласятся, только скорей всего нужно будет делать акт сверки. |
Автор: | Svetlana.B |
Добавлено: | #9  Чт Дек 23, 2010 15:23:53 |
Заголовок сообщения: | |
Возникла еще одна проблемка. По ГТД была начислена таможенная процедура, но её оплатили не мы, а брокерская компания, а им в свою очередь эти расходы возместили наши итальянские поставщики. Таким образом, мне в учете вообще не показывать начисление процедуры? |
Автор: | natoka |
Добавлено: | #10  Чт Дек 03, 2015 12:34:48 |
Заголовок сообщения: | |
Svetlana.B, как вы решили вопрос с НДС, по замененому товару. Оплатили и взяли в зачет? |
Автор: | Svetlana.B |
Добавлено: | #11  Чт Дек 03, 2015 13:00:03 |
Заголовок сообщения: | |
natoka, да все-таки пришлось оплатить и взяли в зачет |
Автор: | natoka |
Добавлено: | #12  Чт Дек 03, 2015 14:42:11 |
Заголовок сообщения: | |
Ндс по одному и тому же товару попал в зачет 2 раза? По первой декларации, когда товар только поступил, и по второй, когда товар заменили на качественный? |
Автор: | Svetlana.B |
Добавлено: | #13  Чт Дек 03, 2015 14:55:53 |
Заголовок сообщения: | |
Да. Добавлено спустя 25 секунд: Да. Мы же и оплатили его 2 раза |
Автор: | natoka |
Добавлено: | #14  Пт Дек 04, 2015 09:07:03 |
Заголовок сообщения: | |
Спасибо, что отозвались |