» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

Экспорт на территорию государства члена ТС. Какие документы и в какие сроки сдавать в НК?

 
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых


Автор: User
Добавлено: #1  Ср Дек 22, 2010 15:11:03
Заголовок сообщения: Экспорт на территорию государства члена ТС. Какие документы и в какие сроки сдавать в НК?

База знаний
http://www.balans.kz/viewtopic.php?p=437662#437662

Добрый день !!!
Мы экспортировали товары на территорию России в июле , и теперь они нам выслали 2 оригинала заявления с печатью их налогового органа .
Возник вопрос нужно ли сдавать какие либо еще документы в налоговую кроме заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов и до какого числа нужно сдать эти документы ?



Автор: Марта
Добавлено: #2  Ср Дек 22, 2010 17:17:23
Заголовок сообщения:

http://www.balans.kz/viewtopic.php?t=29526
Статья 276-20
Цитата:
одновременно с декларацией по налогу на добавленную стоимость, предусмотренной статьей 270 настоящего Кодекса, с учетом положений пункта 1 статьи 276-21 настоящего Кодекса:
1) заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, полученное от налогоплательщика государства – члена таможенного союза, импортировавшего товары (в том числе продукты переработки давальческого сырья).
В случае экспорта подакцизных товаров представляется дополнительно копия заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов;
2) реестр счетов-фактур по реализованным в государства – члены таможенного союза в течение налогового периода товарам или выполненным работам по переработке давальческого сырья, являющийся приложением к декларации по налогу на добавленную стоимость. Формы реестров счетов-фактур по реализованным в государства – члены таможенного союза товарам или выполненным работам по переработке давальческого сырья устанавливаются уполномоченным органом.

Статья 276-21
Цитата:
При этом налогоплательщик вправе представить заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов в налоговый орган в течение ста восьмидесяти календарных дней с даты совершения оборота:



Автор: Балжан76
Добавлено: #3  Пн Авг 22, 2011 11:39:18
Заголовок сообщения:

подскажите, где можно скачать образец реестра сч/ф по реализованным товарам в государства члены таможенного союза?


Автор: Балжан76
Добавлено: #4  Пн Авг 22, 2011 15:56:03
Заголовок сообщения:

извиняюсь за глупый вопрос :oops:


Автор: Lanach
Добавлено: #5  Пн Авг 22, 2011 19:16:41
Заголовок сообщения:

Этот реестр является приложением к Декларации 300,00.

Добавлено спустя 6 минут 32 секунды:

Еще необходимо предоставить:
- договоры (контракты) с учетом изменений, дополнений и приложений к ним, на основании которых осуществляется экспорт товаров;
- товаросопроводительные документы, подтверждающие перемещение товаров с территории РК на территорию другого государства - члена ТС;
- документы, подтверждающие поступление валютной выручки на банковские счета налогоплательщика в банках второго уровня на территории РК;



Автор: Ин
Добавлено: #6  Вт Сен 20, 2011 11:22:25
Заголовок сообщения:

Добрый день, у меня такой вопрос а если не плательщик НДС кроме заявление больше нечего не сдаем? заранее благодарю


Автор: Поликсени
Добавлено: #7  Вт Сен 20, 2011 11:57:55
Заголовок сообщения:

Ин говорит:
если не плательщик НДС кроме заявление больше нечего не сдаем

ф.328 и ф.320



Автор: Трудоголик2
Добавлено: #8  Вт Сен 20, 2011 12:15:46
Заголовок сообщения:

Поликсени говорит:
ф.328 и ф.320

Вы наверное ошиблись?
Марта говорит:
Статья 276-20
Цитата:
одновременно с декларацией по налогу на добавленную стоимость, предусмотренной статьей 270 настоящего Кодекса, с учетом положений пункта 1 статьи 276-21 настоящего Кодекса:
1) заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, полученное от налогоплательщика государства – члена таможенного союза, импортировавшего товары (в том числе продукты переработки давальческого сырья).
В случае экспорта подакцизных товаров представляется дополнительно копия заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов;
2) реестр счетов-фактур по реализованным в государства – члены таможенного союза в течение налогового периода товарам или выполненным работам по переработке давальческого сырья, являющийся приложением к декларации по налогу на добавленную стоимость. Формы реестров счетов-фактур по реализованным в государства – члены таможенного союза товарам или выполненным работам по переработке давальческого сырья устанавливаются уполномоченным органом.
Статья 276-21
Цитата:
При этом налогоплательщик вправе представить заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов в налоговый орган в течение ста восьмидесяти календарных дней с даты совершения оборота:


ф 328 и 300 согласно ст 270 и 276-20

Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд:

А поскольку вы не плательщики НДС, то 300 форму вы не сдаете.



Автор: Поликсени
Добавлено: #9  Вт Сен 20, 2011 12:42:46
Заголовок сообщения:

Трудоголик2 говорит:
Вы наверное ошиблись?

вопрос был не о документах, а об отчетах, я так поняла.



Автор: Трудоголик2
Добавлено: #10  Вт Сен 20, 2011 12:57:43
Заголовок сообщения:

Поликсени, да вопрос был об отчетах
Ин говорит:
вопрос а если не плательщик НДС кроме заявление больше нечего не сдаем?

По экспорту сдаются формы 328 и 300, а если не плательщики НДС, то форма 300 не сдается.



Автор: Поликсени
Добавлено: #11  Вт Сен 20, 2011 13:05:02
Заголовок сообщения:

Трудоголик2 говорит:
По экспорту сдаются формы 328 и 300

да, вы правы.
Я ответ дала по импорту.



Автор: Балжан76
Добавлено: #12  Ср Ноя 23, 2011 10:06:05
Заголовок сообщения:

для подтверждения экспорта в налогвой сказали написать сопроводиловку на 328ф, подскажите, как правильно написать?


Автор: Трудоголик2
Добавлено: #13  Ср Ноя 23, 2011 10:16:50
Заголовок сообщения:

Балжан76 говорит:
для подтверждения экспорта в налогвой сказали написать сопроводиловку на 328ф,

Вы наверное имели ввиду импорта, коль речь идет о форме 328?.
Пишите в произвольной форме типа:

Председателю НУ
по Жетысускому району г.Алматы

ТОО ..... направляет Вам согласно приказу № 318 от 02.07.2010 г.
Далее делаете опись всех документов.

Добавлено спустя 4 минуты 1 секунду:

Трудоголик2 говорит:
Вы наверное имели ввиду импорта, коль речь идет о форме 328?.

Что-то я запарилась, при экспорте тоже сдается 328 форма. Но разницы по сопроводительному письму нет.



Автор: Екатерина Валериевна
Добавлено: #14  Вс Фев 19, 2012 13:50:52
Заголовок сообщения:

Скажите пожалуйста а ф 328,которую нам высылает покупатель из РФ сдаём в налоговую?и всё? мы ип,не плательщики ндс,т.е. ф 300 не сдаём.в 910 указываем доход,платим налоги,а где-нибудь ещё мы показываем что был экспорт?


Автор: Татьяна1709
Добавлено: #15  Пн Апр 14, 2014 12:34:24
Заголовок сообщения:

Подскажите, пожалуйста, мы экспортируем в РФ с 0% ставкой. Покупатель-РФ предоставил нам 2 экз. заявлений ф. 328.00, но расчет за товар по условиям договора еще полностью не произведен. Согласно ст. 276-20 и 276-21 в НК мы предоставили эти заявления. Но налоговики, ссылаясь на ст. 276-11 п. 1 пп.4, говорят, что отсторнируют нам 0% ставку, потому что покупатель не рассчитался еще с нами. Но самое главное, мы не требуем возврата НДС, так как у нас не хватает 70% оборотов по 0% ставке.
Я считаю, что ст. 276-11 это для тех, кто хочет вернуть НДС из бюджета, а у нас-то просто реализация в РФ с 0% ставкой.
Подскажите, кто прав в этой ситуации?



Автор: Трудоголик2
Добавлено: #16  Пн Апр 14, 2014 13:15:32
Заголовок сообщения:

Татьяна1709, обратите внимание на ст 276-21 п 1 НК.


Автор: Татьяна1709
Добавлено: #17  Пн Апр 14, 2014 17:11:27
Заголовок сообщения:

Трудоголик2, согласно п. 1 ст. 276-21, заявления ф. 328.00 с отметкой налогового органа РФ мы сдали. Но они говорят, что раз не полностью товар оплачен, то значит подтверждения экспорта нет, и хотят обложить все неоплаченное 12%.


Автор: Трудоголик2
Добавлено: #18  Вт Апр 15, 2014 11:48:27
Заголовок сообщения:

Татьяна1709, считаю, что они неправы, т.к. у вас предусмотрена договором постоплата. Кроме того часть товара уже оплачена, а в статье, на которую они ссылаются не написано, что сумма оплаты должна быть полной.
Ст 276-11 НК
Цитата:
4) документы, подтверждающие поступление валютной выручки на банковские счета налогоплательщика в банках второго уровня на территории Республики Казахстан, открытые в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.



Автор: bagira
Добавлено: #19  Чт Апр 14, 2016 15:48:56
Заголовок сообщения:

Добрый день!
Я в первый раз буду экспортировать товар в РФ, проверте пожалуйста правильно все делаю:
1. Для подтверждения экспорта в НК мы должны предостваить следующие документы:
- договоры (контракты) с учетом изменений, дополнений и приложений к ним, на основании которых осуществляется экспорт товаров;
- товаросопроводительные документы, подтверждающие перемещение товаров с территории РК на территорию другого государства - члена ТС;
- документы, подтверждающие поступление валютной выручки на банковские счета налогоплательщика в банках второго уровня на территории РК
-2 оригинала заявления с печатью их налогового органа .

2.Документы для покупателя нерезидента
-контракт
-накладная в рублях
-ТТН (CMR)
-cчетфактура в тенге

Поправте если что...заранее спасибо!



Автор: sanny_11
Добавлено: #20  Чт Апр 14, 2016 17:27:54
Заголовок сообщения:

На подтверждение экспорта у Вас примут документы только после получения нашей налоговой данных от налоговой РФ и отправки Вами квартальной 300.00.
В кабинете налогоплательщика есть закладка уведомления- уведомления по ТС, как только вы получите от своих покупателей подтверждающие документы можете начинать мониторить свой КН, обычно туда приходит уведомление о получении от нашей налоговой подтверждения факта уплаты НДС вашим покупателем и это означает, что заявление покупателя пришло в налоговую РК.
А можете сделать запрос в нашей налоговой на это заявление.
Плюс приготовьте ко всему выше Вами указанному 300. форму с приложениями 1 и 9. В первом отражаете сумму экспорта, 9 заполняете вашими данными и данными заявления покупателя.
И помните что у Вас есть 180 календарных дней с момента экспорта на подтверждение.



Автор: Serikpaeyva A
Добавлено: #21  Вт Май 24, 2016 12:33:39
Заголовок сообщения:

sanny_11, Подскажите пожалуйста, у нас был экспорт в РФ в первом квартале 2016, мы сдали 300, в 1 приложении экспорт отметили, а 9 вообще не заполнили, т.к. не знали(((( сейчас к нам вернулось заявление 328 от покупателя со всеми отметками, нам необходимо его предоставить в нашу налоговую вместе с сопроводительным письмом? нужно ли предоставлять контракт, документ, подтверждающий оплату этого экспорта от покупателя? нигде не могу найти это перечень.... Еще вопрос, можем ли мы сейчас сдать допку 300, где будет заполнено приложение9?


Автор: sanny_11
Добавлено: #22  Ср Май 25, 2016 08:47:05
Заголовок сообщения:

Добрый день!
У нас была такая же ситуация в прошлом году, сдали дополнительную 300 с заполненным 9 приложением, все приняли.
В 9 приложении вы указываете номер подтверждения, номер налоговой регистрации клиента в стране его местонахождения, номер и дату счет фактуры и оборот по экспорту.
В кабинете налогоплательщика проверьте уведомления по ТС, туда придет подтверждение об уплате вашим клиентом НДС.
Если нет то нужно делать запрос у инспектора, для этого возьмите с собой копию полученного от клиента заявления о ввозе.
После получения подтверждения Вы должны сдать в Ваш налоговый комитет письмо и подтверждающие оборот документы :
- оригинал заявления о ввозе полученный от клиента
- копия договора,
- копия счет фактуры в тенге ( распечатывается очень просто в 1С счет фактура в валюте регламентированного учета, у меня она еще заверена печатью клиента на каждом листе),
- копия платежного поручения или свифта заверенная банком,
- копии формы 300 основной с прилож 1 и доп.форму 300 с 9 приложением
- копию уведомления из кабинета НП (личный совет, хотя не просят)
Текст письма примерно следующий :
Настоящим письмом ТОО .... БИН... подтверждает оборот по реализации по ставке 0% за 1 квартал 2016 года на сумму .... на территорию Российской Федерации в адрес .....( клиент). Прошнуровываете , пронумеровываете и идете к вашему инспектору для заверения этого пакета документов.Если у вас в первый раз лучше сходите с пакетом документов за ранее пусть проверят, может что еще понадобится, у каждого НК свои заморочки )))
мы сдавали раньше просто письмо с документами, потом нас попросили заверять каждую страницу печатью, последний раз вообще сказали прошнуровывать, пронумеровывать и заверять печатью)))
Удачи и хорошего дня!



Автор: ГС
Добавлено: #23  Ср Май 25, 2016 12:25:22
Заголовок сообщения:

Добрый день. Если ТОО оказывает услугу по перевозке, то вместо накладной нужно предоставить акт выполненных работ в рублях, с/ф в тенге и международную товаро-транспортную накладную единого образца(где ее взять). согласно ст 244.


Автор: Shaloo
Добавлено: #24  Пт Июл 15, 2016 15:57:48
Заголовок сообщения:

Добрый день, в апреле у нас была сделка с Россией, экспортировали ПО как товар. Они просрочили срок сдачи отчетности и просят перевыставить им доки июнем, чего я сделать не могу. Уже отправила ЭСФ по этой сделке, отзывать не буду. Сейчас буду сдавать 300.00 и покажу экспорт. Если в положенный срок мне не придет подтверждение об уплате НДС с их стороны, что мне нужно будет делать? Доначислить НДС и сдать допку за 2 квартал? Или это уже их проблемы? К тому же до сих пор не получила подписанные оригиналы документов. Кстати, отправляла авиа, обязательно было оформлять ТТН? Отправила им обычную накладную на отпуск. Кажется нужно переделать на ТТН?


Автор: Лотос
Добавлено: #25  Ср Июл 20, 2016 19:22:44
Заголовок сообщения:

Здравствуйте.
При реализации на экспорт (в Киргизию) товара, произведенного на территории РК, входящего в Перечень изъятий , необходимо подтвердить экспорт.
Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 9 декабря 2015 года № 640:
10-1. При вывозе произведенных на территории Республики Казахстан товаров, включенных Перечень, товаросопроводительными документами являются оригинал сертификата о происхождении товара форма СТ-1 и заверенная печатью ОГД бумажная копия электронного счета-фактуры.
Налогоплательщик представляет в территориальный ОГД заявление о заверении в качестве товаросопроводительного документа копий электронных счетов-фактур с их приложением по форме согласно приложению 4 к настоящей Инструкции.

У меня вопрос о дате представления ЭСФ для заверения: это делается ДО вывоза или ПОСЛЕ вывоза товара (и в какой срок?).



Автор: Лотос
Добавлено: #26  Пт Июл 29, 2016 19:35:49
Заголовок сообщения:

Здравствуйте еще раз. Никто не откликнулся, к сожалению. В НК был получен ответ на данный вопрос (вызывает некоторые дополнительные вопросы): документы представляются ДО ВЫВОЗА товара. Сначала оформляется ЭСФ, СТ-1 должен быть оформлен на количество товара, указанного в ЭСФ. Потом эти документы представляются в ОГД для заверения (регламент описан в Приказе КГД РК № 22 от 21.01.2016 г.).
Дополнительные вопросы: почему ЭСФ должна оформляться до совершения оборота по реализации? А вдруг к моменту вывоза у меня будет замена транспортного средства и весь товар не войдет?
Получается, что СТ-1 необходимо будет получать на каждую операцию реализации (если озвучивается обязательность соответствия количества товара в ЭСФ и СТ-1). Процедура получения СТ-1 не бесплатная ведь.

Кто-нибудь сталкивался с оформлением экспорта товара из Перечня в страны Евразийского экономического союза в 2016 году?
Поделитесь опытом, пожалуйста. Как бы потом не лишиться нулевой ставки.



Автор: Elis
Добавлено: #27  Пт Июл 29, 2016 20:51:40
Заголовок сообщения:

Лотос, если с опытом никого не найдется, то вы, пожалуйста, потом поделитесь своим опытом, хорошо?


Автор: Лотос
Добавлено: #28  Пт Июл 29, 2016 20:54:56
Заголовок сообщения:

Обязательно.


Автор: sanny_11
Добавлено: #29  Ср Авг 10, 2016 17:11:41
Заголовок сообщения:

Коллеги, была такая же ситуация, мы пытались сделать все правильно, консультировались с кучей налоговых инспекторов...
Итого :
- Если у вас весь товар который вы собираетесь экспортировать в одной ГДТ, то вам повезло. Вы готовите машину , делаете ЭСФ и отправляете ее , на утро бежите с ЭСФ и ГТД в НУ подтверждать. За день сделать это реально, самое главное грамотный подход к инспектору.
- Если у вас в одну отгрузку товар из ранних ( до вступления в ВТО) разных ГТД, тут сложности... Сначала вы заявляете проверку, через три дня вам ее сделают. Могут и на склад поехать , а могут и только декларации попросить. Если вы это пройдете, знайте , что на этот товар у вас будет отдельная от всего товара ЭСФ... которую после отправки , вы тоже должны подтвердить в НУ.
- И совсем сложный вариант когда у вас товар товар и из списка и не списка и из списка по пониженным ставкам. Все делаете отдельно и на каждый товар отдельная ЭСФ.
Наш клиент сказал, что товар по ставкам ВТО брать у нас не будет до момента нормализации процесса со стороны налоговых органов и мы честное слово вздохнули.... с облегчением.



Автор: G_B
Добавлено: #30  Ср Сен 14, 2016 15:52:55
Заголовок сообщения:

Elis,
подскажите ,пожалуйста,можно счет-фактуру при реализации в Россию показать с НДС? чтобы не было потом заморочек.
Нужно ли сдавать при этом в нк какие-то формы?



Автор: bagira
Добавлено: #31  Пн Сен 26, 2016 16:53:33
Заголовок сообщения:

Лотос говорит:
Сначала оформляется ЭСФ

Лотос подскажите ЭСФ выписываются на любой товар? или только при условии если он входит в перечень ?



Автор: Svetlana.B
Добавлено: #32  Пн Сен 26, 2016 17:08:56
Заголовок сообщения:

bagira, ЭСФ можно выписать на весь товар, если СТ-1 сделана тоже на весь товар.


Автор: Лотос
Добавлено: #33  Пн Сен 26, 2016 17:19:39
Заголовок сообщения:

Здравствуйте, bagira. Тут речь только об ЭСФ на товары по перечню - с ними особый порядок оформления сопроводительных документов. Если товар не входит в перечень, то ЭСФ хотя и может выписываться, но в ОГД не заверяется.


Автор: Svetlana.B
Добавлено: #34  Пн Сен 26, 2016 17:22:40
Заголовок сообщения:

В НУ сверяют СТ-1 и ЭСФ. Обязаны Вы выписать ЭСФ только на товар, вошедший в Перечень. Но т.к. СТ-1 платный, то его делают один на весь товар, и следовательно ЭСФ делают тоже на весь товар

Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд:

Ещё самое главное и это нигде не написано, сообщите своим покупателям, чтобы они в заявлении 328.00 указывали уникальный номер, присвоенный налоговиками

Добавлено спустя 3 минуты 24 секунды:

Так мы экспортируем товар, который производим сами, часть его входит в Перечень, а часть не входит



Автор: bagira
Добавлено: #35  Ср Сен 28, 2016 12:02:53
Заголовок сообщения:

Svetlana.B говорит:
указывали уникальный номер,

что за номер? на какой странице?



Автор: Svetlana.B
Добавлено: #36  Ср Сен 28, 2016 13:45:46
Заголовок сообщения:

Когда ЭСФ приносите в НК, они присваивают ей уникальный номер, который пишут сверху


Автор: Лотос
Добавлено: #37  Ср Сен 28, 2016 14:04:32
Заголовок сообщения:

В части процедуры заверения документов на экспорт товаров по перечню рекомендую посмотреть приказ КГД № 22 от 21.01.2016 О некоторых вопросах реализации Протокола "О некоторых вопросах ввоза и обращения товаров на таможенной территории Евразийского экономического союза"


Автор: svetilo
Добавлено: #38  Чт Сен 29, 2016 21:49:01
Заголовок сообщения:

Svetlana.B говорит:
они в заявлении 328.00 указывали уникальный номер, присвоенный налоговиками

Svetlana.B, что-то я запуталась... я так поняла что покупателе (Россия) должны написать уникальный номер...верно? или мы должны им дать уникальный номер который прописан в
Svetlana.B говорит:
ЭСФ приносите в НК, они присваивают ей уникальный номер, который пишут сверху

верно поняла?



Автор: Svetlana.B
Добавлено: #39  Пт Сен 30, 2016 09:39:55
Заголовок сообщения:

svetilo, Вы покупателю отправляете ЭСФ в распечатанном виде, на которой в НК написали уникальный номер. Россияне не могут получить Вашу ЭСФ в эл.виде, т.к. у них нет доступа на наш сервер ЭСФ.


Автор: Ленуца
Добавлено: #40  Пн Ноя 28, 2016 23:45:33
Заголовок сообщения:

Добрый вечер, коллеги. А что такое ст-1 и где его берут? :cry:


Автор: esiphi
Добавлено: #41  Вт Ноя 29, 2016 08:16:45
Заголовок сообщения:

Ленуца говорит:
что такое ст-1

Декларация о происхождении товара или сертификат происхождения товара формы СТ-1.
С ув.

Добавлено спустя 9 минут 45 секунд:

Ленуца говорит:
где его берут?

Существуют спец.компании оказывающие данные услуги.
С ув.



Автор: Svetlana.B
Добавлено: #42  Вт Ноя 29, 2016 11:00:10
Заголовок сообщения:

Ленуца, можете узнать в Палате предпринимателей


Автор: Ленуца
Добавлено: #43  Вт Ноя 29, 2016 18:32:48
Заголовок сообщения:

А ст-kz чем-то отличается от ст-1?


Автор: Svetlana.B
Добавлено: #44  Ср Ноя 30, 2016 12:24:27
Заголовок сообщения:

СТ-KZ для предоставления внутри РК, СТ-1 для экспорта


Автор: Салтанат
Добавлено: #45  Пн Фев 27, 2017 14:13:14
Заголовок сообщения:

Здравствуйте, при экспорте можно ли документы указывать в рублях?


Автор: bagira
Добавлено: #46  Пт Июн 23, 2017 09:51:10
Заголовок сообщения:

Добрый день Svetlana.B, !
Я так понимаю вы уже профи по экспорту, подскажите при экспорте товара не входящий в перечень изъятий можно выписать бумажную счёт-фактуру (с базы 1с), и второй вопрос нужно ли его заверять в НК для получения уникального кода?



Автор: Татя
Добавлено: #47  Пн Май 28, 2018 15:29:42
Заголовок сообщения:

Здравствуйте, подскажите мне пожалуйста. Выставила счет на оплату Россиянам 100 000 тенге в том числе НДС 10 714 тг. А в 300 форме пишу, что НДС 0%......
Возможно, про этот возврат по НДС из бюджета писали в другой ветке?



Автор: Lapka
Добавлено: #48  Ср Июл 18, 2018 09:59:54
Заголовок сообщения:

Татя, выставляете счет на оплату со ставкой 0%

Татя говорит:
Возможно, про этот возврат по НДС из бюджета писали в другой ветке?

это не возврат



Автор: sanny_11
Добавлено: #49  Вт Авг 28, 2018 09:50:22
Заголовок сообщения:

Коллеги, доброе утро!
Ткните пальцем в статью нового налогового кодекса где указан срок подтверждения экспорта из ЕАЭС.
Перекопала вроде бы все, не могу найти. А надо очень...

Добавлено спустя 34 минуты 36 секунд:

sanny_11 говорит:
кните пальцем в статью нового налогового кодекса где указан срок подтверждения экспорта из ЕАЭС.

Коллеги,
прямого указания срока нет, но! в ст.457 п.3 "..При непоступлении в электронной форме в налоговый орган Республики Казахстан заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов в течение ста восьмидесяти календарных дней с даты совершения оборота по реализации товаров при их экспорте, по реализации работ, услуг в случае выполнения работ по переработке давальческого сырья плательщик налога на добавленную стоимость обязан уплатить налог по ставке, установленной пунктом 1 статьи 422 настоящего Кодекса, в срок, предусмотренный статьей 425 настоящего Кодекса."

Вот оно - 180 календарных дней.



Автор: Tais
Добавлено: #50  Пн Окт 07, 2019 16:02:26
Заголовок сообщения:

Уважаемые профи!
При экспорте товара в Киргизию, входящий в перечень и купленный у казахстанских поставщиков, какой документ предоставляется в налоговую?



Автор: Tais
Добавлено: #51  Вт Окт 08, 2019 17:52:16
Заголовок сообщения:

Какой административный штраф предусмотрен за экспорт товара из перечня без подтверждения налоговиков.
Заранее :koshechka_07:



Автор: esiphi
Добавлено: #52  Ср Окт 09, 2019 06:39:15
Заголовок сообщения:

Tais говорит:
Какой административный штраф

Обратите внимание на ст.287 КоАП РК.
С ув.



Автор: Tais
Добавлено: #53  Ср Окт 09, 2019 08:33:49
Заголовок сообщения:

esiphi говорит:
ст.287 КоАП РК.

Немного не поняла какой пункт к моему вопросу?



Автор: esiphi
Добавлено: #54  Ср Окт 09, 2019 09:08:32
Заголовок сообщения:

Tais,
Вернее-
Ст.280-1 КоАП РК.
С ув.



Автор: Tais
Добавлено: #55  Ср Окт 09, 2019 10:50:33
Заголовок сообщения:

esiphi говорит:
Вернее-
Ст.280-1 КоАП РК.
С ув.

Огромное спасибо!
Вы бы не могли мне помочь с вопросом 52.
Какой-то абсурд получается. Я должна предоставить ГТД или заявление того товара, который получила через казахстанского поставщика. Т.е. должна требовать у поставщика помимо накладной и ЭСФ вышеуказанные доки? Это требование местной налоговой. Заставляют писать объяснительную, если не предоставляю для заверения ЭСФ первоисточники происхождения товаров из перечня . Если товар куплен через 10е руки, если поставщик уже не действующий. как быть в этом случае? Не экпортировать? Или я чего-то не понимаю. Помогите.

Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд:

Простите. 50 вопрос



Автор: esiphi
Добавлено: #56  Ср Окт 09, 2019 10:58:13
Заголовок сообщения:

Tais говорит:
50 вопрос

Обратите внимание на ст.447 НК РК.
С ув.



Автор: sanny_11
Добавлено: #57  Ср Окт 09, 2019 11:04:17
Заголовок сообщения:

Добрый день!
Что вам предоставили на него поставщики то и предоставляете, полагаю вашем случае это ЭСФ полученная.
Вам же нужно подтвердить его поступление к вам



Автор: Tais
Добавлено: #58  Ср Окт 09, 2019 11:16:20
Заголовок сообщения:

sanny_11 говорит:
полагаю вашем случае это ЭСФ полученная

Требуют ГТД или заявление. Говорят, что не заверят ЭСФ.



Автор: anginaa
Добавлено: #59  Пн Окт 14, 2019 15:01:33
Заголовок сообщения:

Тоже интересует вопрос, покупали в РК оборудование в 2010 году, для себя, сейчас простаивает, ни ЭСФ, ни сертификата о происхождении, ни кода ТНВЭД, ни декларации нет, но есть покупатель в РФ, желает приобрести, в РК нет пока желающих, а мы получается не можем продать?


Автор: Alya
Добавлено: #60  Вс Сен 13, 2020 22:33:59
Заголовок сообщения:

anginaa говорит:
Тоже интересует вопрос, покупали в РК оборудование в 2010 году, для себя, сейчас простаивает, ни ЭСФ, ни сертификата о происхождении, ни кода ТНВЭД, ни декларации нет, но есть покупатель в РФ, желает приобрести, в РК нет пока желающих, а мы получается не можем продать?

Здравствуйте . как решили эту проблему? тоже простаивает оборудование на которое уже и документов то нет.



Автор: anginaa
Добавлено: #61  Пн Сен 14, 2020 13:48:15
Заголовок сообщения:

Продали тут в РК, все-таки нашли покупателя, подобрала подходящий код и признак 5 поставила.


  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ