» | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Нужно ли отражать в ф.300.00 НДС по списанным товарам? |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
Автор: | Irochka |
Добавлено: | #1  Вт Дек 07, 2010 16:41:36 |
Заголовок сообщения: | Нужно ли отражать в ф.300.00 НДС по списанным товарам? |
При инвентаризации товаров на складе были выявлены недостачи. Подскажите пожалуйста, списание недостач как-нибудь повлияет на отчет по НДС? Заранее спасибо! |
Автор: | Мара |
Добавлено: | #2  Вт Дек 07, 2010 16:46:55 |
Заголовок сообщения: | |
Списание, как недостача - это использование товара не с целью облагаемого оборота(либо это порча-утрата), соответственно, надо зачётный НДС корректировать ст.258. |
Автор: | Irochka |
Добавлено: | #3  Вт Дек 07, 2010 16:59:33 |
Заголовок сообщения: | |
недостача возникла в результате недопоставки товара, начиная с 2006 года по сегодняшний день и до этого ни разу не списывалась. каким образом мне теперь убирать НДС из зачета? |
Автор: | Мара | ||
Добавлено: | #4  Вт Дек 07, 2010 17:04:55 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Ай! Что это значит? Вы по документам приходовали, а вам физически его не дали? |
Автор: | Irochka |
Добавлено: | #5  Вт Дек 07, 2010 17:14:51 |
Заголовок сообщения: | |
именно так и было, приходовали по документам, а по факту груз приходил неполностью из заграницы... Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду: и сумма и количество недопоставленных запчастей очень приличная( |
Автор: | Мара | ||
Добавлено: | #6  Вт Дек 07, 2010 17:17:43 | ||
Заголовок сообщения: | |||
А как растамаживали? Растамаживали по счетам и их содержание не соответствовало факту? Или всё таки в ГТД было фактическое показано? НДС при растаможке платили и на недополученный? Добавлено спустя 33 секунды:
А как со взаиморасчётом? |
Автор: | Irochka |
Добавлено: | #7  Вт Дек 07, 2010 17:23:25 |
Заголовок сообщения: | |
Растамаживали полностью, как по инвойсу, т.е. и то чего фактически не было. НДС соответственно платили тоже полностью. Взаиморасчеты - это отдельная история. Но если важно, могу рассказать) |
Автор: | Irochka |
Добавлено: | #8  Ср Дек 08, 2010 09:27:24 |
Заголовок сообщения: | |
и все-таки, каким образом убирать НДС из зачета в нашей ситуации? |
Автор: | Мара |
Добавлено: | #9  Ср Дек 08, 2010 10:30:59 |
Заголовок сообщения: | |
Корректировкой, согласно статьи 258, эта корректировка происходит в период, когда происходит списание. Так как тогда когда вы растамаживали и платили НДС, вы это уплаченный НДС взяли в зачёт. |
Автор: | Irochka |
Добавлено: | #10  Ср Дек 08, 2010 10:48:02 |
Заголовок сообщения: | |
Спасибо! |