» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

Нужно ли отражать в ф.300.00 НДС по списанным товарам?

 
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых


Автор: Irochka
Добавлено: #1  Вт Дек 07, 2010 16:41:36
Заголовок сообщения: Нужно ли отражать в ф.300.00 НДС по списанным товарам?

При инвентаризации товаров на складе были выявлены недостачи. Подскажите пожалуйста, списание недостач как-нибудь повлияет на отчет по НДС?
Заранее спасибо!



Автор: Мара
Добавлено: #2  Вт Дек 07, 2010 16:46:55
Заголовок сообщения:

Списание, как недостача - это использование товара не с целью облагаемого оборота(либо это порча-утрата), соответственно, надо зачётный НДС корректировать ст.258.


Автор: Irochka
Добавлено: #3  Вт Дек 07, 2010 16:59:33
Заголовок сообщения:

недостача возникла в результате недопоставки товара, начиная с 2006 года по сегодняшний день и до этого ни разу не списывалась. каким образом мне теперь убирать НДС из зачета?


Автор: Мара
Добавлено: #4  Вт Дек 07, 2010 17:04:55
Заголовок сообщения:

Irochka говорит:
в результате недопоставки товара, начиная с 2006 года по сегодняшний день

Ай! Что это значит? Вы по документам приходовали, а вам физически его не дали?



Автор: Irochka
Добавлено: #5  Вт Дек 07, 2010 17:14:51
Заголовок сообщения:

именно так и было, приходовали по документам, а по факту груз приходил неполностью из заграницы...

Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду:

и сумма и количество недопоставленных запчастей очень приличная(



Автор: Мара
Добавлено: #6  Вт Дек 07, 2010 17:17:43
Заголовок сообщения:

А как растамаживали? Растамаживали по счетам и их содержание не соответствовало факту? Или всё таки в ГТД было фактическое показано? НДС при растаможке платили и на недополученный?

Добавлено спустя 33 секунды:

Irochka говорит:
и сумма и количество недопоставленных запчастей очень приличная

А как со взаиморасчётом?



Автор: Irochka
Добавлено: #7  Вт Дек 07, 2010 17:23:25
Заголовок сообщения:

Растамаживали полностью, как по инвойсу, т.е. и то чего фактически не было. НДС соответственно платили тоже полностью.
Взаиморасчеты - это отдельная история. Но если важно, могу рассказать)



Автор: Irochka
Добавлено: #8  Ср Дек 08, 2010 09:27:24
Заголовок сообщения:

и все-таки, каким образом убирать НДС из зачета в нашей ситуации?


Автор: Мара
Добавлено: #9  Ср Дек 08, 2010 10:30:59
Заголовок сообщения:

Корректировкой, согласно статьи 258, эта корректировка происходит в период, когда происходит списание.
Так как тогда когда вы растамаживали и платили НДС, вы это уплаченный НДС взяли в зачёт.



Автор: Irochka
Добавлено: #10  Ср Дек 08, 2010 10:48:02
Заголовок сообщения:

Спасибо!


  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ