» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

при снятии с учета НДС, какую сумму НДС - ранее взятый в зачет, вернуть бюджету?

 
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых


Автор: kira28
Добавлено: #1  Ср Ноя 24, 2010 12:00:10
Заголовок сообщения: при снятии с учета НДС, какую сумму НДС - ранее взятый в зачет, вернуть бюджету?

Добрый день! следующая ситуация: ИП упращенка, стоит на НДС. в 2007 году взяли в лизинг два камаза, взяли в зачет НДС общую сумму, с января 2010г. сняли с учета НДС (т.к. не прошли перерегистрацию), Вопрос: Какую сумму НДС надо вернуть бюджету? с остаточной стоимости (за минусом износа)?


Автор: Svetlana Tenin
Добавлено: #2  Ср Ноя 24, 2010 12:50:22
Заголовок сообщения:

статья 258 п3 под п.2 по балансовой стоимости без учета переоценки и обесценивания по ставке действующей на дату приобретения. Балансовая стоимость = первоначальная стоимость - износ.

Добавлено спустя 22 минуты 31 секунду:

И этот НДС берете на вычеты по КПН

Добавлено спустя 17 секунд:

И этот НДС берете на вычеты по КПН



Автор: G_B
Добавлено: #3  Ср Ноя 24, 2010 13:31:35
Заголовок сообщения:

kira28
попробуйте найти ответ тут:
http://www.balans.kz/viewtopic.php?p=327605#327605



Автор: LALA
Добавлено: #4  Ср Ноя 24, 2010 13:42:23
Заголовок сообщения:

Какая остаточная стоимость Камазов на 1 января 2010г..т.е с учетом амортизации и других изменений за 2007,2008,2009. Эту сумму умножить на 14%( ставка 2007 г.). Эту сумму НДС и корректируйте.
Svetlana Tenin говорит:
И этот НДС берете на вычеты по КПН

Зачем им КПН
kira28 говорит:
ИП упращенка, стоит на НДС



Автор: Мара
Добавлено: #5  Ср Ноя 24, 2010 14:16:48
Заголовок сообщения:

LALA говорит:
Эту сумму умножить на 14%( ставка 2007 г.).

почему?



Автор: kira28
Добавлено: #6  Ср Ноя 24, 2010 16:55:59
Заголовок сообщения:

когда приобрели камазы. в зачет НДС взяли общую сумму, так как в момент приобретения(лизинг) выставили нам сч/ф на общую сумму. Верно ли мы поступили?


Автор: G_B
Добавлено: #7  Ср Ноя 24, 2010 17:12:22
Заголовок сообщения:

kira28 говорит:
в момент приобретения(лизинг) выставили нам сч/ф на общую сумму

каждое ОС как приход проводится в 1с отдельно ,а значит сумму НДС в зачет должны были проводить на каждую единицу отдельно.В расходной накладной должно было быть указано столько единиц,сколько приобрели.В п.9 ст. 263 Налогового Кодекса прописано как должны выставляться счет-фактуры.
kira28 говорит:
Верно ли мы поступили?

Считаю,лучше переделать и показать каждую единицу ОС отдельно..

Добавлено спустя 3 минуты 48 секунд:

kira28 говорит:
момент приобретения(лизинг) выставили нам сч/ф на общую сумму


обратите внимание на п.10 той же статьи гласит:

10. В счете-фактуре, выписываемом лизингодателем на передаваемый им предмет лизинга, размер облагаемого оборота указывается исходя из общей суммы всех лизинговых платежей в соответствии с договором финансового лизинга без включения в него суммы вознаграждения и налога на добавленную стоимость.



  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ