» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

можно перебросить сумму с сальдо основного платежа на пеню по ндс ?

 
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых


Автор: TN
Добавлено: #1  Ср Ноя 10, 2010 00:12:31
Заголовок сообщения: можно перебросить сумму с сальдо основного платежа на пеню по ндс ?

Можно перебросить сумму с сальдо основного платежа на пеню по ндс ?


Автор: Мара
Добавлено: #2  Ср Ноя 10, 2010 00:15:36
Заголовок сообщения:

можно

Добавлено спустя 1 минуту:

хотя сорри поторопилась возможно я, это же косвенный налог,



Автор: TN
Добавлено: #3  Ср Ноя 10, 2010 00:31:45
Заголовок сообщения:

Да или нет ?


Автор: Мара
Добавлено: #4  Ср Ноя 10, 2010 00:34:52
Заголовок сообщения:

так вот сразу как бы "Да" выскочило, а потом поняла, что превышение же складывается не только из-за оплат, короче, в налоговой бы спросить


Автор: TN
Добавлено: #5  Ср Ноя 10, 2010 00:46:32
Заголовок сообщения:

у нас из зачета- вот и вопрос В НЗ везде говориться о переплатах Хотя пеня почему сформировалась ,если на лицевом после корректировки переплата ?


Автор: esiphi
Добавлено: #6  Ср Ноя 10, 2010 07:31:03
Заголовок сообщения:

TN
TN говорит:
Можно перебросить сумму с сальдо основного платежа на пеню по ндс ?

Предлагаю Вам представить в НУ Налоговое заявление на проведение зачета (Приложение №31), в соответствии со ст.599 п.1 НК РК и в течении 10 рабочих дней, со дня представления заявления, будет проведено погашение начисленной пени по НДС, за счет переплаты по основному платежу по НДС.
С ув.



Автор: TN
Добавлено: #7  Ср Ноя 10, 2010 08:45:59
Заголовок сообщения:

Спасибо т е что у нас не переплата
, а зачет роли не играет



Автор: esiphi
Добавлено: #8  Ср Ноя 10, 2010 08:51:43
Заголовок сообщения:

TN
TN говорит:
е что у нас не переплата
, а зачет роли не играет

Считаю,что все должно получится.Это ведь не возврат НДС,а зачет в счет погашения по одному и тому же КБК.
С ув.



Автор: TN
Добавлено: #9  Ср Ноя 10, 2010 08:55:16
Заголовок сообщения:

Уже печатаю :Rose:


Автор: TN
Добавлено: #10  Ср Ноя 10, 2010 14:01:37
Заголовок сообщения:

и в ну сдам после обеда


Автор: TN
Добавлено: #11  Ср Ноя 10, 2010 20:16:02
Заголовок сообщения:

К сведению инфа
Для одного кбк писать заявление о переброске не надо. Со слов НУ программа автоматически перебрасывает с основного платежа на пеню. Но не в моем случае. Сказали если не перебросит -позвонить и перебросит под контролем



Автор: Мара
Добавлено: #12  Ср Ноя 10, 2010 23:12:13
Заголовок сообщения:

TN говорит:
Со слов НУ программа автоматически перебрасывает с основного платежа на пеню.

ерунда какая-то, без обращения в НУ никакая программа не перебрасывает с основного на пени, ни по какому КБК,
другое дело, если обращаешся пусть даже устно к инспектору



Автор: TN
Добавлено: #13  Чт Ноя 11, 2010 00:10:21
Заголовок сообщения:

Автоматически закрывает пеню за счет оснвного платежа. Действует только в пределах одного кбк. Посморим как сработает. Утром проверю лицевой.


Автор: дремасова
Добавлено: #14  Чт Ноя 11, 2010 03:47:55
Заголовок сообщения:

на НДС запрещено производить переброски даже внутри кбк, у них есть какое-то нпа, регламентирующее движения по ндс, так во всяком случае у нас


Автор: Сударыня
Добавлено: #15  Чт Ноя 11, 2010 09:17:45
Заголовок сообщения:

дремасова говорит:
на НДС запрещено производить переброски даже внутри кбк, у них есть какое-то нпа, регламентирующее движения по ндс, так во всяком случае у нас

нет, не согласна. Унас была переплата по НДС и по рез-м налог проверки начислена пеня, так вот мы без проблем и без заявления перекинули с основного платежа по ндс на пеню по ндс. Единственное условие, основной платеж должен быть уплачен, а не образован в результате образования зачета
:wink:



Автор: Мара
Добавлено: #16  Чт Ноя 11, 2010 10:20:46
Заголовок сообщения:

Сударыня говорит:
Единственное условие, основной платеж должен быть уплачен, а не образован в результате образования зачета

хорошая оговорка



Автор: TN
Добавлено: #17  Чт Ноя 11, 2010 11:40:30
Заголовок сообщения:

дремасова говорит:
на НДС запрещено производить переброски даже внутри кбк, у них есть какое-то нпа, регламентирующее движения по ндс, так во всяком случае у нас

Нет все работает внутри кбк Вы не правы

Добавлено спустя 56 секунд:

Мара говорит:
Сударыня говорит:
Единственное условие, основной платеж должен быть уплачен, а не образован в результате образования зачета

хорошая оговорка

нет такой оговорки и таких условий и оплата и зачет действуют одинаково



Автор: Nemo
Добавлено: #18  Чт Ноя 11, 2010 11:43:55
Заголовок сообщения:

TN говорит:
и оплата и зачет действуют одинаково

думаю, что нет, и соглашусь с Сударыня
Переброску внутри кбк могут сделать в случае, если НДС оплачен, а не зачетный, и если по пене есть например недоимка, то автоматически без переброски могут сделать перекидку. Такое было в моей практике.



Автор: TN
Добавлено: #19  Чт Ноя 11, 2010 12:36:50
Заголовок сообщения:

Поясните . У нас зачет и делают переброску с осн. платежа на пеню И в принципе мы ндс не платим т к производство и всегда есть нормативный запас тмз


Автор: Leno4ka
Добавлено: #20  Вт Дек 14, 2010 12:10:12
Заголовок сообщения:

Слежу за темой. У нас на предприятии возникает такая же ситуация, образовалась пеня по ндс, после корректировок предыдущих периодов, по НДС дебетовое сальдо, образованное за счет зачета. Считаю что, налоговое управление должно сделать переброску согласно статьи 599 НК, но они почему-то так не считают. Мотивируют свой отказ в переброске тем, что НДС зачтенный, а не уплаченный. Но в п.2 ст.599 дается пояснение излишне уплаченной суммы, где ясно сказано что это положительная разница "учетом зачтенных ... сумм". Может быть я вижу в кодексе то, что хочу. Либо у нашей налоговой свое мнение.


  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ