» | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | 1С 7.Х: Как правильно сделать начисление НДС по таможенному союзу, на примере? |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
Автор: | ol4ik1904 |
Добавлено: | #1  Пт Окт 22, 2010 11:43:05 |
Заголовок сообщения: | Как правильно провести импорт по Там.союзу в 1С ,на примере? |
Всем здравствуйте снова за помощью,как правильно провести импорт по таможенному союзу в 1С,на примере импорт с россии на условиях FCA,дата принятия на учет товаров 27,08,10г,(НОБ для ндс считали по курсу этой даты) по дате когда получили товар,накладная ,счф от поставщика 18.08.08 г,транспортные расходы -акт вып.работ от 27.08.10,заявление ф.328 от 14.09.10(оплата НДС 10.09.10) правильно ли будет так: 12.08.10 ( Д 3310-К1030)-оплата 27.08.10 (Д 1330-3310) через документ поступление ТМЦ (импорт) по курсу предоплаты 27.08.10(Д 1330-3310)-транспортные расходы(также через поступление ТМЦ(импорт),доп.расходы 10.09.10 (Д 3130-К 1030) оплата НДС 14.09.10 (Д 1420 К 3130) начисление НДС через бух.справку. Спасибо. |
Автор: | Айнука |
Добавлено: | #2  Пт Окт 22, 2010 11:48:36 |
Заголовок сообщения: | |
ol4ik1904 1С какая? |
Автор: | Дархан009 |
Добавлено: | #3  Пт Окт 22, 2010 11:49:31 |
Заголовок сообщения: | |
Не в той теме пишите. |
Автор: | ol4ik1904 |
Добавлено: | #4  Пт Окт 22, 2010 11:51:17 |
Заголовок сообщения: | |
1С 7,7 Добавлено спустя 9 минут 59 секунд: извиняюсь :Rose: ,а что теперь |
Автор: | Айнука |
Добавлено: | #5  Пт Окт 22, 2010 12:05:56 |
Заголовок сообщения: | |
ol4ik1904 В 1С как обычный импорт ТМЗ приходуете, а по проводкам зачетного НДС была недавно тема http://www.balans.kz/viewtopic.php?t=31397 |
Автор: | ol4ik1904 | ||
Добавлено: | #6  Пт Окт 22, 2010 12:20:17 | ||
Заголовок сообщения: | |||
спасибо большое Айнука,много почитала засомневалась в этих проводках
|
Автор: | ol4ik1904 |
Добавлено: | #7  Вт Ноя 02, 2010 15:34:41 |
Заголовок сообщения: | 1С 7.Х: Как правильно сделать начисление НДС по таможенному союзу, на примере? |
добрый день,подскажите пожалуйста как правильно сделать начисление НДС по таможенному союзу ,если в заявление 328.00 НДС с копейками(642090,96),также в разделе 2 заявления НДС в сумме уплачен 642090,96(написано инспектором),в 320 сдано с округлением 642091 и уплачено нами также 642091 будет ли правильно так д1630-к3130 -642091(14.09.10) сдача 320,328 ф. д3130-к1030-642091(10.09.10)оплата д1420-к1630-642091(отнесение в зачет)10.09.10 |
Автор: | Елена Т | ||
Добавлено: | #8  Вт Ноя 02, 2010 15:44:57 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Я бы поставила в начисление 14.09.10 на основании сданных 14.09.10 форм 320 и 328. |
Автор: | ol4ik1904 | ||||
Добавлено: | #9  Вт Ноя 02, 2010 15:53:55 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
вы имеете ввиду что ,так как оплата была раньше ,взять в зачет 14.09.10? Елена Т ,у меня сомнения по этой проводке д1630-к3130 -642091(14.09.10) сдача 320,328 ф,начисление делаем на основании заявления,а в заявлении сумма не округлена,но все же по 320 разноска 642091,будет ли правильно если оставлю проводку с округлением |
Автор: | Елена Т | ||
Добавлено: | #10  Вт Ноя 02, 2010 16:52:57 | ||
Заголовок сообщения: | |||
На основании ф.320 начисляйте с округлением, большой ошибки не будет.
Да. |
Автор: | ol4ik1904 |
Добавлено: | #11  Вт Ноя 02, 2010 18:51:38 |
Заголовок сообщения: | |
спасибо Елена Т в очередной раз,БЛАГОДАРНА ЗА ПОМОЩЬ! |