» | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Насколько правильно, что НДС зачетный превышает НДС начисленный? |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
Автор: | Delya |
Добавлено: | #1  Пн Окт 25, 2010 13:03:29 |
Заголовок сообщения: | Насколько правильно, что НДС зачетный превышает НДС начисленный? |
База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=379195 По результатам третьего квартала 2010 года, сумма НДС идущего в зачет превышает сумму начисленного НДС. В этом нет ничего страшного? |
Автор: | vbnz |
Добавлено: | #2  Пн Окт 25, 2010 13:04:59 |
Заголовок сообщения: | |
ничего, если это рабочий процесс! |
Автор: | Юльчик06 |
Добавлено: | #3  Пн Окт 25, 2010 13:05:51 |
Заголовок сообщения: | |
А что в этом такого! Вы просто в этом квартале ничего не платите в бюджет! |
Автор: | Поликсени | ||||
Добавлено: | #4  Пн Окт 25, 2010 13:08:58 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
знавит много приобрели с НДС и мало реализовали с НДС. Добавлено спустя 4 минуты 20 секунд:
значит |
Автор: | MARKO |
Добавлено: | #5  Пн Окт 25, 2010 14:04:15 |
Заголовок сообщения: | |
Delya Абсолютно нормально. Не переживайте. у меня уже второй квартал подряд такая "фишка" зачета больше, чем начисления по НДС. Кстати, превышение зачета суммируется, если в предыдущем квартале такое же было. (для справки) |
Автор: | Елена Т |
Добавлено: | #6  Пн Окт 25, 2010 14:45:45 |
Заголовок сообщения: | |
Delya Как минимум наверно затоваренность есть, примерно можно подсчитать по формуле =сальдо на 01.10.10 по ТМЦ приобретенным с НДС *12%. Товар на остатках то будет продаваться в будущем, будет в будущем НДС к начислению, вот эту реализацию и ждет зачетный НДС. |
Автор: | Delya |
Добавлено: | #7  Пн Окт 25, 2010 16:06:12 |
Заголовок сообщения: | |
Прочитала на другом бухгалтерском сайте, что налоговая такие компании якобы отслеживает. Сама вижу, что ахинея. Спасибо большое. |
Автор: | Елена Т | ||||
Добавлено: | #8  Пн Окт 25, 2010 16:18:48 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
Конечно, нужно все контролировать, а государству нужны налоговые поступления, а тут большой зачетный НДС и вдруг потребуете возврата!? Вот и звонят и спрашивают -почему, когда пройдет реализация и т.д. Отпишитесь что
и примерные сроки. |
Автор: | Алма73 |
Добавлено: | #9  Пт Янв 20, 2012 15:45:55 |
Заголовок сообщения: | |
Здравствуйте! При закрытии выходит следующее: 2. НДС не принимаемый к зачету : 2 299 296,71 Дебет: 7211 <Основное п...> <Реализация...> <Налог на д...> Кредит: 1420 <Налог на д...> <...> <...>[ в чём ошибка? |
Автор: | Yulker |
Добавлено: | #10  Пт Янв 20, 2012 17:17:59 |
Заголовок сообщения: | |
Алма73 - у Вас какой метод отнесения НДС в зачет? Пропорциональный? Если да, то правильно садится, т.к. при таком методе отнесения НДС в зачет может накапливаться сумма НДС не разрешенная к зачету, которую имеем право отнести на вычеты по КПН... |
Автор: | Алма73 |
Добавлено: | #11  Пт Янв 20, 2012 17:55:07 |
Заголовок сообщения: | |
Пропорциональный. А по какой строке в ф.100 занести эту сумму? |
Автор: | Мара |
Добавлено: | #12  Пт Янв 20, 2012 21:42:36 |
Заголовок сообщения: | |
Алма73, А у вас точно есть освобожденный оборот? |
Автор: | tanya01 |
Добавлено: | #13  Пт Авг 10, 2012 15:46:41 |
Заголовок сообщения: | |
Заполнила 300 форму. В результате в строке 300.00.029 стоит сумма (допустим) 1000 По итогам отчета за 1 квартал имеем Превышение суммы НДС относимого в зачет, над суммой начисленного налога (допустим) 2000 В какой строке, мне необходимо отразить, что платить в бюджет мы ничего не будем. И где указать, что Превышение суммы НДС относимого в зачет, над суммой начисленного налога еще осталось 1000? |
Автор: | Трудоголик2 | ||||
Добавлено: | #14  Пт Авг 10, 2012 15:52:38 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
Ни в какой. В данном случает вы только отразите начисление.
Ни где. Вы это увидите в л/с |
Автор: | tanya01 |
Добавлено: | #15  Пт Авг 10, 2012 16:00:10 |
Заголовок сообщения: | |
Трудоголик2, Спасибо, а то все утро читаю, найти не могу :) |