» | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Расчет себест-ти ГП в производстве |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
Автор: | Нерезидент Баланса | ||
Добавлено: | #1  Пн Окт 09, 2006 20:13:33 | ||
Заголовок сообщения: | Расчет себест-ти ГП в производстве | ||
База знаний:http://balans.kz/viewtopic.php?p=75579#75579 Реальный отчет программиста о работе
что-с ? начнем-с дискуссию-с по интереснейшему вопросу расчета с-ти ГП ? (противоборство конфигураций меня не интересует, интересуют подходы ,методы, алгоритмы и т.д..) |
Автор: | Нерезидент Баланса |
Добавлено: | #2  Пн Окт 09, 2006 22:27:38 |
Заголовок сообщения: | |
конечно. виноват-с...добавим условия задачи, переменные и идентификаторы... пример в (1) относится к многопередельному пр-ву...то есть - 1 передел - из основного склада в пр-во отпускают трубы (материал1), их них делают фитинги (материал2) 2 передел - фитинги могут прямо с цеха продать (ежели будет покупатель)...а могут и пустить далее на пр-во фитинговых труб (ГП1) таких цепочек-переделов много...есть нормативы расхода мат1, мат2....мат N на ГП1, ГП2....ГП_N вопрос1 (для В1Н1). как реализован расчет СС для мат1...N, ГП1...ГП_N в типовой? вопрос 2 (всем, а особенно аудиторам - они в пр-ве плавают, как тараканы во щах). что по этому поводу гласит теория, КСБУ, МСФО ? |
Автор: | Нерезидент Баланса | ||||
Добавлено: | #3  Вт Окт 10, 2006 09:29:55 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
мб вопрос неправильно понял. обсуждение схемы бухучета или реализации в 1С?
имхо:об этом гласит упр учет. |
Автор: | Нерезидент Баланса | ||||||||
Добавлено: | #4  Вт Окт 10, 2006 10:04:39 | ||||||||
Заголовок сообщения: | |||||||||
продавая клиенту программу, мы косвеннго определяем его способы ведения учета. Добавлено спустя 11 часов 44 минуты 17 секунд: продолжение эпопеи внедрения.
Добавлено спустя 2 часа 59 минут 1 секунду: очень хороший пример по пр-ву с цыфрами, публиковался только один раз (насколько мне известно) в ББ в году этак 1998... Добавлено спустя 2 минуты 19 секунд: что то не присоединился файл...попробую еще раз Добавлено спустя 2 дня 30 минут 15 секунд: следующий этап. бухгалтер (довольно грамотный, что отрадно) - составил техзадание...вот оно...
кто соизволит уточнить, что не учтено в этом техзадании ? дополнительные вопросы приветствуются... Добавлено спустя 1 день 19 часов 58 минут 11 секунд: большое спасибо за конструктивные ответы...ссмею добавить, что - ИМХО 1. в предложенной бух-м схеме не хватает учета незавершенки 2. не продуман учет брака в пр-ве, учет списания на собств. нужды (бывает и такое), учет возврата мат-в обратно на центр. склад, учет передачи полуфабрикатов и ГП между цехами, минуя центр. склад, учет продажи полуфабрикатов прямо из цеха 3. совсем не продуман документоборот - кто, когда будет отчитываться о том, что ГП произведена, о затратах на нее 4. не продуман забор мат-в мастерами - если они будут брать их в цех с центр. склада в любом кол-ве, каком только душа пожелает, то толку от такого пр. учета - ноль... 5. не продумана ситуевина, когда по итогу закрытия периода счет 900 "уваливается" в кредит, нужно регулировать ОТКЛОНЕНИЯ от нормативных расходов, что то с ними делать...или дебетовое/кредитовое сальдо на нем постоянно из месяца в месяц растет (это бывает при вольном отпуске мат-в мастерам и нормативном и списании мат-в на ГП при расчете с-ти)...то есть задача расчета с-ти должна быть ВЗАИМОУВЯЗАНА с контролем расхода мат-в... 6. не продумана ситуевина контроля реальности вычисленной с-ти (при делении на близкое к нулю число может получиться матерматически верное, но нереальная с-ть за единицу типа 6434232323121354.56 тг/ед.) у меня пока все...к чести бух-ра - автора этого задания, оно выполнено достаточно грамотно...но даже с учетом моих замечаний в процессе реализации еще вылезут разные грабли... |
Автор: | Нерезидент Баланса |
Добавлено: | #5  Сб Окт 28, 2006 04:49:30 |
Заголовок сообщения: | |
Подскажите пожалуйста... Производство-двери и окна по размерам клиента, т.е. индивидуальные 1 какую 1с приобрести? 2 можно ли взять за основу схему расчета хороший пример по производству.rar |
Автор: | d.Fedor |
Добавлено: | #6  Сб Окт 28, 2006 11:57:50 |
Заголовок сообщения: | |
1. Готовых нет, только дописывать под вас 2. Можно, но лучше продумать как Вам нужно, вы же бухгалтер |
Автор: | d.Fedor |
Добавлено: | #7  Пн Окт 30, 2006 09:28:19 |
Заголовок сообщения: | |
Таша Для того что-бы отразить производство в бухучете, Вам хватит функционала заложенного в типовых 1С. Но если вы хотите автоматизировать процесс расчета себестоимости в зависимости от заказа покупателя (вводим размеры, машина автоматически расчитывает материал, работу и делает соответствующие проводки), здесь только дописывать. Тем более что различные фирмы производители, расчитывают по разному.... Хотя по опыту работы с такими фирмами могу сказать в бухучете это не нужно, там обычно стоит специализированное ПО для расчетов, в 1С вводяться готовые цифры. То биш списываеться материал по уже известным цифрам. Словом, Вам решать как работать.... |
Автор: | Нерезидент Баланса | ||||||
Добавлено: | #8  Вт Окт 31, 2006 16:11:20 | ||||||
Заголовок сообщения: | |||||||
пр-во окон - типичнейший пример ПОЗАКАЗНОГО метода учета...очень широко распространенного, между прочим (примеры таких пр-в - окна, двери, столярка, мебель..почти весь МСБ)...
в валовом исчислении - да...а вот в разрезе заказов - сомневаюсь...
категорически против.
из примерно 10 (ДЕСЯТИ) фирм, занимающихся окнами, только (1) ОДНА у нас использует "Суперокна"... |
Автор: | бух1 |
Добавлено: | #9  Пн Ноя 20, 2006 17:02:10 |
Заголовок сообщения: | |
Интересуюсь темой «Производстенный учет в малых предприятиях численностью 20-50чел» Первичные документы применяемые в документо-обороте -калькуляция , смета ,акт завершения работ и другие ,порядок их составления Просмотрел книгу Нурсеитова Бухгалтерскийучет раздел производство–там описана теория бухгалтерского учета ,закрытие произв счетов методы расчета а практического руководсва по созданию документов нет. В брошуре «Типовые формы первичных документов» тоже не нашел ничего подходящего . Подскажите где можно поискать еще и чем сможете помочь. Надеюсь на помощь .С уважением учасник форума –бух3. |
Автор: | AiKen |
Добавлено: | #10  Ср Дек 13, 2006 20:22:14 |
Заголовок сообщения: | |
всем привет я только что присоединилась к вам надеюсь мое присутствие в форуме будет для меня плодотворным. А меня беспокоит вот какой вопрос (оно может не совсем бухгалтерское большее сметчика но так как последнего в наличие в моем предприятие нету приходиться обращаться в форум) ладно идем дальше. Расчет себестоимости строительно-монтажных работ если сказать правду в первую очередь я не могу разобраться с единицами измерения то есть у меня требуется оцинкованный лист а необходимое количество надо перевести в кг абсурд для меня. ПОМОГИТЕ. заранее благодарю за помощь откликнувшихся АЙКЕН |
Автор: | Elis |
Добавлено: | #11  Ср Дек 13, 2006 22:33:21 |
Заголовок сообщения: | |
Я очень хотела помочь, но видит Бог, прочитав четыре раза "казнить нельзя помиловать", тщетно пытаясь в уме расставить запятые, я бросила это гиблое дело. Ув.г-жа Айкен, прочитайте пожалуйста сначала здесь, обратив особое внимание на пункт 5. http://balans.kz/viewtopic.php?t=1967 А после повторите свой вопрос, сформулировав его по возможности точно. Мы постараемся вам помочь. :) |
Автор: | Нерезидент Баланса |
Добавлено: | #12  Пн Май 28, 2007 16:07:42 |
Заголовок сообщения: | |
Добрый день. Подскажите как правильно наладить учет себестоимости монтажных работ. Предприятие покупает Материалы - из Материалов делает ГП. как правильно это отразить на счетах бух учета, какие нужны документы для учета материалов и списание материалов. И как все это проделать в 1С типовая. :oops: |
Автор: | т.Сема |
Добавлено: | #13  Пн Май 28, 2007 16:30:15 |
Заголовок сообщения: | |
у вас не пр-во, а стр-во. Это две большие разницы. 1. ПрихНакл 201-671 (или сразу 901-671) 2. НаклНаПеремещение 901-201 3. ф. КС-2 подписана заказчиком 301-701 301-633 4. ф.29 сдана мастером/прорабом в ПТО 801-901,201 в типовой - не знаю. |
Автор: | Нерезидент Баланса |
Добавлено: | #14  Пн Май 28, 2007 16:37:04 |
Заголовок сообщения: | |
Спасибо :) Не у нас не строительство... вроде :) Мы вагончики для нефтедобывающих компаний делаем, чтоб в них жить можно было... или это строительство :oops: |
Автор: | Нерезидент Баланса |
Добавлено: | #15  Пн Май 28, 2007 16:44:03 |
Заголовок сообщения: | |
а формы КС-2 и 29, где можно посмотреть не подскажите :roll: |
Автор: | Ленюся |
Добавлено: | #16  Пн Май 28, 2007 17:27:09 |
Заголовок сообщения: | |
Можно посмотреть "Унифицированные формы первичной документации для предприятий и организаций", Госкомстата Республики Казахстан. |
Автор: | Нерезидент Баланса |
Добавлено: | #17  Пн Май 28, 2007 17:54:34 |
Заголовок сообщения: | |
можно |
Автор: | Нерезидент Баланса |
Добавлено: | #18  Вт Май 29, 2007 07:21:28 |
Заголовок сообщения: | |
В приложении к ББ идет журнал типовых форм ,его можно приобрести в БИКО |
Автор: | Нерезидент Баланса |
Добавлено: | #19  Вт Май 29, 2007 17:46:19 |
Заголовок сообщения: | |
Всем большое спасибо за участие :) |
Автор: | ревизор |
Добавлено: | #20  Ср Ноя 28, 2007 17:48:43 |
Заголовок сообщения: | Учет произ |
Учет производства и готовой продукции |
Автор: | Beelz |
Добавлено: | #21  Чт Ноя 29, 2007 11:27:05 |
Заголовок сообщения: | |
Незнаю будет ли мой вопрос корректен или к месту к этойй теме, заранее прошу прощения. Дело в том, что я расчитываю примерно КПН - сейчас конец года. я ещё не реализовала продукции на 906409,88 (она точно будет реализована) мне необходимо расчитать себестоимость на эту сумму продукции... Помогите кто сможет. Спасибо заранее. Если я дала неполную информацию поправьте... |
Автор: | Технический |
Добавлено: | #22  Чт Ноя 29, 2007 12:42:57 |
Заголовок сообщения: | |
Есть плановая себестоимость? |
Автор: | Beelz |
Добавлено: | #23  Чт Ноя 29, 2007 14:12:14 |
Заголовок сообщения: | |
Compas Да пожалуй плановая себестоимость. Дело в том, что нам оплатила организация эту сумму, в начале декабря на неё будет списан товар... Спасибо. Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд: Compas ой я кажется не поняла вопрос... Плановой нет ... |
Автор: | Galin | ||
Добавлено: | #24  Чт Ноя 29, 2007 17:59:53 | ||
Заголовок сообщения: | |||
По какой учетной цене в ОСВ или в материальном отчете учитывается готовая продукция: как она сформировалась? |
Автор: | бух71133 |
Добавлено: | #25  Ср Май 06, 2009 19:00:34 |
Заголовок сообщения: | |
Здравствуйте, участники форума, будьте добры, помогитеразобраться в ситуации. У нас общепит. Изначально предприятие было открыто (в 2008 году)как структурное подразделение, после Налоговым кодексом 2009 года мы перестали быть плтаельщиками НДС, все поменяли отрганизациооную структуру, стали самостоятельным юридическим лицом, все счета-фактуры выставляли по объемама страой организации от имени головного предприятия.У меня остались остатки на складе материалов. Как все остаточки перенести в новое юр. лицо? Понимаю, что продать.как с проводками. Перевести на товары в головное?каким документом?(в 1С типовой какие проводки) Спасибо. |