» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

1С 7: Как включить сумму НДС в себестоимость товара (импорт), если мы неплательщики НДС?

 
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых


Автор: Раконка
Добавлено: #1  Чт Окт 14, 2010 11:34:26
Заголовок сообщения: 1С 7: Как включить сумму НДС в себестоимость товара (импорт), если мы неплательщики НДС?

База знаний http://www.balans.kz/viewtopic.php?p=373673#373673

Добрый день,формумчане.
Первый раз увидела ГТД, неделю разбиралась, вроде все поняла благодаря балансу, но не знаю куда девать НДС оплаченный при растаможке, если мы ТОО на упрощенке (неплательщики НДС). Вроде надо включать в себестоимость товара, но как ? Где в 1С 7.7...? Если отдельно бух.справкой, то она же не распределится пропорционально товару, а уйдет в расходы периода. Посоветуйте пож.



Автор: Раконка
Добавлено: #2  Чт Окт 14, 2010 13:17:54
Заголовок сообщения:

Я получила предупреждение и ответить мне никто не захотел....


Автор: Елена Т
Добавлено: #3  Чт Окт 14, 2010 13:40:27
Заголовок сообщения:

Раконка говорит:
неплательщики НДС.... Вроде надо включать в себестоимость товара

Верно.
Раконка говорит:
Где в 1С 7.7...?

Подсказать не могу, но Вам нужно соблюдать правила ветки по 1с http://balans.kz/rules.php#1c
Раконка говорит:
Если отдельно бух.справкой, то она же не распределится пропорционально товару, а уйдет в расходы периода.

Всё зависит от Вас, какую проводку дадите. Если укажите счет учета Ваших ТМЦ (1310,1330) и аналитику по каждому поступившему ТМЦ, то сумма НДС сядет на стоимость.



Автор: vbnz
Добавлено: #4  Чт Окт 14, 2010 13:48:42
Заголовок сообщения:

Елена Т говорит:
Если укажите счет учета Ваших ТМЦ (1310,1330) и аналитику по каждому поступившему ТМЦ, то сумма НДС сядет на стоимость

вот так



Автор: Айнука
Добавлено: #5  Чт Окт 14, 2010 13:51:46
Заголовок сообщения:

Раконка
Вы должны оприходовать товар через документ "Поступление ТМЗ (импорт). Найти можно данный документ в закладке Журналы-Общего назначения-Поступление ТМЗ (импорт).
Затем когда вы весь товар импортированный по Табличной части забьете в Накладную на приход ТМЗ (импорт), то нужно в этом же документе в части Таможня, таможенный сбор указать в какой налоговый орган был уплачен НДС и сумму НДС по ГТД, а также все таможенный сборы и пошлины по ГТД.
Для того чтобы сумма НДС и сумма таможенных сборов распределилось пропорционально по товару в Табличной части нажмите Рассчитать - тогда и произойдет распределение сумм НДС и таможенных сборов и пошлин.

Добавлено спустя 3 минуты 9 секунд:

Раконка
Не нужно сидеть и бух.справкой самой распределять и рассчитывать сумму НДС по импортированному товару.
Для этого есть специальный документ в 1С-7-ке - Накладная на приход ТМЗ (импорт).



Автор: Елена Т
Добавлено: #6  Чт Окт 14, 2010 13:55:08
Заголовок сообщения:

Айнука говорит:
тогда и произойдет распределение сумм НДС и таможенных сборов и пошлин.

Но не факт что сумма НДС сядет на себестоимость на сч.1300, скорее всего сядет на счет зачета 1420!?



Автор: Раконка
Добавлено: #7  Чт Окт 14, 2010 13:59:10
Заголовок сообщения:

vbnz говорит:
Елена Т говорит:
Если укажите счет учета Ваших ТМЦ (1310,1330) и аналитику по каждому поступившему ТМЦ, то сумма НДС сядет на стоимость

вот так


Вы считаете, что я должна весь НДС пропорционально товару отразить в бух.справке?
7211 / 1330 - по видам товаров ?

Добавлено спустя 49 секунд:

Елена Т говорит:
Айнука говорит:
тогда и произойдет распределение сумм НДС и таможенных сборов и пошлин.

Но не факт что сумма НДС сядет на себестоимость на сч.1300, скорее всего сядет на счет зачета 1420!?


Вот-вот..я неплательщик НДС.

Добавлено спустя 25 секунд:

Но все равно огромное спасибо за ответы.



Автор: Айнука
Добавлено: #8  Чт Окт 14, 2010 14:06:22
Заголовок сообщения:

Раконка
Да попробовала, действительно по моему способу сумма НДС уйдет на счет 1420.
Необходимо попросить программистов изменить специально для неплательщиков, чтобы НДС по импорту уходил с этого документа на 1330 или 1310.
А так придется бух.справкой
Айнука говорит:
самой распределять и рассчитывать сумму НДС по импортированному товару



Автор: Раконка
Добавлено: #9  Чт Окт 14, 2010 14:38:44
Заголовок сообщения:

Спасибо еще раз всем, спасибки всем отправила.
Я знала, что баланс не оставит мой вопрос без внимания.



Автор: Мара
Добавлено: #10  Чт Окт 14, 2010 16:05:04
Заголовок сообщения:

Я бы сумму НДС добавила в Накладной на приход(импорт) в таможенную пошлину, тогда рраспределение произойдёт как положено, ну а к этой накладной приложила бы справку, что как и почему. Особенно если товара много. Таким образом количество товара не будет "затронуто", а стоимость увеличится.


Автор: Айнука
Добавлено: #11  Чт Окт 14, 2010 16:17:56
Заголовок сообщения:

Мара
А ларчик просто открывался! :Rose:



Автор: Раконка
Добавлено: #12  Чт Окт 14, 2010 16:58:28
Заголовок сообщения:

Может в таможенное оформление, а не в таможенную пошлину ? Я таможенную пошлину тоже разбивала по разным процентам и по разным товарам. Мучаюсь уже неделю, хотела сама понять раз и навсегда. Вам тоже спасибку шлю.


Автор: Раконка
Добавлено: #13  Вт Апр 16, 2024 19:14:23
Заголовок сообщения:

Добрый вечер, многоуважаемые форумчане.
Оказывается 14 лет тому назад этот вопрос задавала я, еще работая в 1с 7.7, сейчас меня снова интересует этот вопрос. Как в 1С провести ГТД и т.д., чтобы НДС сел в себестоимость товара, т.к. мы ТОО - неплательщики НДС.
Может что-то изменилось в 1С, так как сейчас уже работаем в 1с 8.3.
Заранее всем спасибо!



Автор: NatalyaV
Добавлено: #14  Вт Апр 16, 2024 23:23:46
Заголовок сообщения:

Раконка, может по ЕАЭС ответ подойдет?
http://balans.kz/viewtopic.php?p=682032#682032



Автор: Раконка
Добавлено: #15  Ср Апр 17, 2024 12:00:55
Заголовок сообщения:

Доброе утро.
Сама отвечаю на свой вопрос, может кому-то понадобится, потому что потеряла сама полдня и не знаю, правильно ли я так сделала, но себестоимость посчиталась правильно, НДС вошел в себестоимость, таможенные платежи тоже, вроде результат верный.
Руководствовалась советом Мары, чему я безмерно благодарна.
Мара говорит:
Я бы сумму НДС добавила в Накладной на приход(импорт) в таможенную пошлину, тогда распределение произойдёт как положено, ну а к этой накладной приложила бы справку, что как и почему. Особенно если товара много. Таким образом количество товара не будет "затронуто", а стоимость увеличится.

Вообщем в ГТД написала, учитывать НДС, появился НДС 12% и сумма, все суммы скопировала и вставила в строку таможенный сбор (вал), а 12% и сумму НДС удалила везде, учитывать НДС убрала, сделала распределение и вот вам щастье.
Проверила ОСВ по сч 1330 себестоимость посчиталась правильно - фактурная стоимость+таможенный сбор+ таможенная пошлина + таможенный сбор/вал (сумма ндс).
Как считаете, правильный выход ?
Спасибо.



Автор: Эхмея
Добавлено: #16  Ср Апр 17, 2024 14:08:49
Заголовок сообщения:

У меня правда, приход по 328.00 форме, но вдруг пригодится.
По Ф.328.00 НДС попадает на сч.1750, потом я делаю Поступление доп.расходов: Внутренний расход - счета затрат 1750. Выбираю приход импорт и по каждой позиции сч.1330, если материалы, то 1310. В итого получается НДС садится на себестоимость товара ДТ.1330-Кт1750.



  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ