» | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Какими налогами облагается проведение викторины? |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
Автор: | Асема |
Добавлено: | #1  Пт Сен 17, 2010 16:40:38 |
Заголовок сообщения: | Какими налогами облагается проведение викторины? |
База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=469570#469570 Всем привет! Вопрос такой. Какими налогами облагается проведение викторины? ТОО на ОУР. |
Автор: | Я тут мимо проходил |
Добавлено: | #2  Пт Сен 17, 2010 18:04:23 |
Заголовок сообщения: | |
Недостаточно информации, на каких условиях викторина? За чей счет "банкет" и призы? Собираются ли деньги с участников? Являются ли все участники сотрудниками вашего ТОО? |
Автор: | Асема |
Добавлено: | #3  Пн Сен 20, 2010 11:55:07 |
Заголовок сообщения: | |
Добрый день! Викторина за счет ТОО- организатора. хочу еще уточнить, что это смс-викторина. Участники- не сотрудники, любой человек который быстрее отправит смс с правильным ответом на вопрос, получает приз денежном эквиваленте. Заранее благодарна за помощь. |
Автор: | Асема | ||
Добавлено: | #4  Пн Сен 20, 2010 16:56:09 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Извините, я не правильно информировала. Чтобы стать участником необходимо отправить смс (стоимостью 50 тенге) с правильным ответом. Призовой фонд будет формироваться от общей суммы полученных смс-ок. |
Автор: | Elis1 | ||||||
Добавлено: | #5  Чт Сен 23, 2010 21:57:30 | ||||||
Заголовок сообщения: | |||||||
Я тут мимо проходил, ну и где вы? Асема, если у вас обычное ТОО на ОУР, то и налогообложение будет точно таким же обычным. На НДС не стоите? Значит НДС опускаем. Поступление денег от участников на ваш расчетный счет - это ваш доход. Часть денег вы отдаете вашему поставщику услуг связи - это часть ваших расходов. Так же вашими расходами будут зарплата ваших работников, общие и административные расходы - ну вам там виднее, на что вы еще тратиться будете. Ну и, конечно, вашими расходами будут вознаграждения некоторым участникам - выигрыши в викторине. Вот тут остановимся подробнее. Читаем НК:
Выигрыши, выплачиваемые победителям, естественно, будут являться доходом этих физических лиц. Ну и как всякий доходы, вы должны обложить их индивидуальным подоходным налогом у источника выплаты. Оснвание - статья 160 НК:
Читаем дальше...
Статья 156 предусматривает корректировку по выигрышам по лотерее, но ваша деятельность, как я понимаю, к лотерее никакого отношения не имеет. Т.к. если бы вы занимались именно организацией и проведением лотерей, то вам бы пришлось отдельно регистрировать в НУ этот вид деятельности (ст. 574 п.1 пп.6). Поэтому - 10% со всей суммы выигрыша вы должны удержать и перечислить в бюджет в виде ИПН у источника. Ну и в конце года, понятно, исчисляете КПН. Сдаете Ф100.00 |
Автор: | Я тут мимо проходил | ||||
Добавлено: | #6  Чт Сен 23, 2010 22:38:36 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
Тута мы, тута... Что-то мне все равно не все ясно, все СМС-ки идут по идее через операторов сотовой связи. Асема, как и от кого вам поступает доход, от оператора с которым у вас подписан контракт, или вы сами им являетесь (оператором)? Я не думаю, что происходит
Насчет ИПН у источника выплаты с призов - это однозначно. |
Автор: | Ведмедь |
Добавлено: | #7  Пт Сен 24, 2010 08:15:22 |
Заголовок сообщения: | |
Думаю что было примерно так. ТОО заключило договор с фирмой, которая оказывает услуги по предоставлению коротких(специальных) номеров. Согласно этого договора определена стоимость одной СМСки. У фирмы заключены договора со всеми операторами связи. По которым каждый оператор забирает свою долю. Фирма выполняет работы и в отчетный момент представляет заказчику акт по которому указывается сколько было СМСок на данный номер, и сколько причитается денег заказчику, вот это и будет доходом. |
Автор: | Асема | ||
Добавлено: | #8  Пт Сен 24, 2010 11:39:17 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Всем доброго дня! спасибо за то что не оставили без внимания мой вопрос( спасибки обязательно отправлю)! Да, действительно у нас договор с оператором сотовой связи и часть естественно перепадает оператору. Значит, я правильно предполагала что будем платить НДС (стоим на учете) и ИПН у ист, спасибо что развеяли сомнения. |
Автор: | Elis1 | ||
Добавлено: | #9  Пт Сен 24, 2010 13:13:06 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Вот по поводу НДС есть смысл еще поговорить... Я вот тут поспорить хочу по вот этому поводу:
Ведмедь, я считаю, что доходом будет считаться вся сумма перечисленных СМС-ок. И вся она должна относится на 6010. И от нее нужно НДС уплачивать. А потом сумму, оставшуюся у оператора отражать как расходную часть. Хотя... вся зависит от формулировки в договоре... Асема, что там у вас прописано в договоре с оператором сотовой связи? И еще - они сами плательщики НДС? они вам счет-фактуру на свои услуги с НДС выставлять будут? |
Автор: | Ведмедь |
Добавлено: | #10  Пт Сен 24, 2010 13:39:56 |
Заголовок сообщения: | |
Elis1 Я так понимаю, у них не напрямую договор с операторами. У них договор с компанией которая предоставляет короткий номер. А там соответственно расходы все уже той компании. |
Автор: | Асема | ||||
Добавлено: | #11  Пт Сен 24, 2010 13:52:29 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
Оператор предоствляет нам доступ к сервису, все смс-ки будут приходить на короткий номер Оператора. В договоре написано, что стоимость обслуживания будет ежемесячно вычитаться из общего дохода исчисляемого по процентному разделению дохода, а это 50%. оставшиеся 50% оператор перечисляет на наш счет и мы высавляем им сч ф. ..... |
Автор: | Elis1 | ||
Добавлено: | #12  Пт Сен 24, 2010 14:21:16 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Ведмедь, а она говорит, что напрямую с оператором. Я честно, не сильна в этих договорах по коротким номерам. Но самой хочется все понять. Нам ведь по сути осталось разобрать, какая сумма будет отражена как доход ТОО. И с какой суммы Асема должна начислить и уплатить НДС.
Т.е. ТОО получает доход не от физлиц, а от предприятия - оператора связи? Раз по договору ТОО именно им СФ выставляет? Асема, а на какую сумму? 100% или 50% По мне так кажется, что ТОО должно выставить СФ на 100%, а Оператор встречный СФ с Актом выполненных работ на 50% Асема, Оператор является плательщикм НДС? Вы там зачетную часть не потеряете? |
Автор: | Асема | ||||
Добавлено: | #13  Пт Сен 24, 2010 15:28:05 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
Честно говоря я сейчас в растерянности, мы никода не выствляли сч фактуру на 100%, всегда на 50%. По договору Оператор предоставляет в течении 15 кл.д после отчетного периода отчет за предоставленные услуги и АВР, и ТОО в течении 3 дней после подписания АВР выставляет сч ф за минусом стоимости услуг Оператора в размере 50% от дохода. Но у меня нет и не было АВР от операторов.... что тоя совсем запуталась...... |
Автор: | Я тут мимо проходил | ||
Добавлено: | #14  Пт Сен 24, 2010 15:33:15 | ||
Заголовок сообщения: | |||
на эту стоимость обслуживания вам выставляют счет-фактуру? |
Автор: | Асема | ||||
Добавлено: | #15  Пт Сен 24, 2010 15:36:14 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
нет, не выставляют... |
Автор: | Я тут мимо проходил |
Добавлено: | #16  Пт Сен 24, 2010 15:48:34 |
Заголовок сообщения: | |
Некорректно на мой взгляд. Должны выставлять по идее... на любые свои услуги, независимо от того, как они будут оплачиваться. |
Автор: | Elis1 | ||||||
Добавлено: | #17  Пт Сен 24, 2010 15:50:50 | ||||||
Заголовок сообщения: | |||||||
Что-то вы действительно запутались... В одном и том же сообщении пишете, что оператор выставляет АВР, и что у вас нет и не было АВР от операторов. Попробуйте еще раз собраться спокойно, расписать сначала себе на бумажке, а потом и нам на форуме ваш документооборот. |
Автор: | Асема | ||
Добавлено: | #18  Пт Сен 24, 2010 15:52:57 | ||
Заголовок сообщения: | |||
как быть? может составить доп согл?. Вряд ли Оператор будет выписывать сч ф задним числом... тем более они плательщики НДС... Добавлено спустя 4 минуты 56 секунд: в том то и дело что в договоре так написано, Оператор выписывает АВР на свои услуги...но фактически их нет. |
Автор: | Elis1 |
Добавлено: | #19  Пт Сен 24, 2010 16:19:35 |
Заголовок сообщения: | |
Так. Стоп. В договоре сказано "Оператор выписывает АВР на свои услуги". Если так сказано, значит должен выписать. Если при этом он является плательщиком НДС, значит к АВР обязан приложить СФ. Что за оператор хоть, если не секрет? |
Автор: | Асема |
Добавлено: | #20  Пт Сен 24, 2010 18:08:12 |
Заголовок сообщения: | |
интересно получается, я созвонилась с нашим менеджером и спросила где АВР от Операторов о которых написано в догворе, но она уверяет что это акты за наши услуги, якобы оператору виднее какой объем был нами оказан, может я не правильно истолковала договор.......... хотя черным по белому написано, что Оператор предоставляет АВР за свои услуги а не за наши... Плиз, посмотрите во вложении договор..... |