» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

В каком периоде делать возврат НДС в зачет (корректировка) при списании кредиторской задолженности?

 
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых


Автор: esiphi
Добавлено: #1  Ср Сен 15, 2010 14:43:04
Заголовок сообщения:

Farida_79@inbox.ru
Farida_79@inbox.ru говорит:
по 15%

Верно.
С ув.



Автор: Farida_79@inbox.ru
Добавлено: #2  Ср Сен 15, 2010 14:39:49
Заголовок сообщения:

И еще один вопрос: в 2006 году когда приобретали ТМЗ НДС был по 15%, а в 2009 году когда списали - НДС стал 12% , А теперь в 2009 году при корректировке зачетной суммы НДС , Возврат делать от приобретенной суммы (120000 тг с НДС) по какому проценту - по 12% или по 15%????? :(


Автор: esiphi
Добавлено: #3  Ср Сен 15, 2010 14:37:00
Заголовок сообщения:

Farida_79@inbox.ru
Farida_79@inbox.ru говорит:
А реестре счетов фактур должна указать эту организацию?

Нет,только в ф. 300.00, стр.300.00.018 и в ф.300.06 стр.300.06,023,300.06.026 со знаком минус.
С ув.

Добавлено спустя 39 секунд:

ф.300.00-2009 г.



Автор: Farida_79@inbox.ru
Добавлено: #4  Ср Сен 15, 2010 14:26:53
Заголовок сообщения:

Спасибо! А реестре счетов фактур должна указать эту организацию?


Автор: Я тут мимо проходил
Добавлено: #5  Ср Сен 15, 2010 14:26:16
Заголовок сообщения:

Статья 89 НК.


Автор: esiphi
Добавлено: #6  Ср Сен 15, 2010 14:23:36
Заголовок сообщения:

Farida_79@inbox.ru
Farida_79@inbox.ru говорит:
невостребованную кредиторскую задолженность списали в 2009 году по истечении 3-х лет.

Farida_79@inbox.ru говорит:
скорректировать зачетную сумму по НДС в 2009 году

Верное решение.
С ув.



Автор: Farida_79@inbox.ru
Добавлено: #7  Ср Сен 15, 2010 14:16:05
Заголовок сообщения: В каком периоде делать возврат НДС в зачет (корректировка) при списании кредиторской задолженности?

База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=393501#393501

Здравствуйте, помогите пожалуйста, Приобрели материал в 2006 году, и невостребованную кредиторскую задолженность списали в 2009 году по истечении 3-х лет. Но возврат зачета по НДС не сделали, как мне сдать ф.300 и скорректировать зачетную сумму по НДС в 2009 году, когда списали или 2006 году когда приобрели.???



  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ