» | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | В каком периоде делать возврат НДС в зачет (корректировка) при списании кредиторской задолженности? |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
Автор: | esiphi | ||
Добавлено: | #1  Ср Сен 15, 2010 14:43:04 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Farida_79@inbox.ru
Верно. С ув. |
Автор: | Farida_79@inbox.ru |
Добавлено: | #2  Ср Сен 15, 2010 14:39:49 |
Заголовок сообщения: | |
И еще один вопрос: в 2006 году когда приобретали ТМЗ НДС был по 15%, а в 2009 году когда списали - НДС стал 12% , А теперь в 2009 году при корректировке зачетной суммы НДС , Возврат делать от приобретенной суммы (120000 тг с НДС) по какому проценту - по 12% или по 15%????? :( |
Автор: | esiphi | ||
Добавлено: | #3  Ср Сен 15, 2010 14:37:00 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Farida_79@inbox.ru
Нет,только в ф. 300.00, стр.300.00.018 и в ф.300.06 стр.300.06,023,300.06.026 со знаком минус. С ув. Добавлено спустя 39 секунд: ф.300.00-2009 г. |
Автор: | Farida_79@inbox.ru |
Добавлено: | #4  Ср Сен 15, 2010 14:26:53 |
Заголовок сообщения: | |
Спасибо! А реестре счетов фактур должна указать эту организацию? |
Автор: | Я тут мимо проходил |
Добавлено: | #5  Ср Сен 15, 2010 14:26:16 |
Заголовок сообщения: | |
Статья 89 НК. |
Автор: | esiphi | ||||
Добавлено: | #6  Ср Сен 15, 2010 14:23:36 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
Farida_79@inbox.ru
Верное решение. С ув. |
Автор: | Farida_79@inbox.ru |
Добавлено: | #7  Ср Сен 15, 2010 14:16:05 |
Заголовок сообщения: | В каком периоде делать возврат НДС в зачет (корректировка) при списании кредиторской задолженности? |
База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=393501#393501 Здравствуйте, помогите пожалуйста, Приобрели материал в 2006 году, и невостребованную кредиторскую задолженность списали в 2009 году по истечении 3-х лет. Но возврат зачета по НДС не сделали, как мне сдать ф.300 и скорректировать зачетную сумму по НДС в 2009 году, когда списали или 2006 году когда приобрели.??? |