» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

Оборудование в контейнере по ГТД, как приходовать контейнер?

 
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых


Автор: Нерезидент Баланса
Добавлено: #1  Чт Сен 28, 2006 10:41:59
Заголовок сообщения: Оборудование в контейнере по ГТД, как приходовать контейнер?

Подскажите знающие люди.
Первый раз сталкиваюсь с импортом. Получили из Германии лифт для собственных нужд (ведется строительство мотеля).Лифт доставлялся в контейнере (в накладной указано. что контейнер является собственностью получателя). ГДТ состоит из двух листов. Первый лист оформлен по самому лифту- выделена сумма НДС (мы уже оформили обязательство в таможне по уплате НДС по лифту методом зачета). Стоимость лифта с учетом таможенных сборов и пошлин составила 4739478,45 тенге, НДС- 710922 тенге. Стоимость лифта была полностью оплачена по предоплате.С этим более менее ясно. Второй лист оформлен по контейнеру. Таможенная стоимость контейнера 822,87 евро, курс 159,95, таможенный сбор 5598,25 тенге. таможенная пошлина 13161,81 тенге. Т.о. основа для начисления НДС по контейнеру указана (822,87*159,95+5598,25+13161,81)=150378,12 тенге и НДС=22556,72 тенге. Контейнер не оплачивался поставляющей фирме, видимо это у них уже учтено в стоимости оборудования. Мы оплатили только сумму НДС по контейнеру при оформлении ГТД.
Каким образом я оприходовать лифт и контейнер?
126-671=4739478,45- лифт
НДС методом зачета я как-то указываю в балансе или нет?
И как отразить этот дурацкий контейнер?



Автор: Нерезидент Баланса
Добавлено: #2  Чт Сен 28, 2006 11:23:53
Заголовок сообщения:

Я так думаю, что ставить на баланс актив вы должны на основании документов поставщика? договор, инвойс, акт-приема - передачи. Если тара для них - безвозвратная, скорее всего она учтена в стоимости оборудования.

А в ГТД просто исчясляются таможенные платежи, то есть на соновании нее Вы платите НДС в бюджет, и все.

Если мне не изменяет память , уплата НДС методом зачета отражается в бухии так:

1) Поступление импортного товара: Дт Актив Кт Расчеты с поставщиком
2) Отражение НДС : Дт 331/ НДС в зачете методом зачета Кт 633 с отражением в 300 той форме и в зачетной части в части начисления одновременно
3) При уплате НДС в бюджет : Дт 633 Кт 441



Автор: Нерезидент Баланса
Добавлено: #3  Чт Сен 28, 2006 11:33:15
Заголовок сообщения:

Спасибо за очень оперативный ответ, может у кого будут еще варианты?


Автор: Лара
Добавлено: #4  Ср Окт 04, 2006 09:33:13
Заголовок сообщения:

А откуда таможенники взяли ст-ть контейнера, чтобы насчиать таможенные платежи и пошлины? И куда Вы денете этот контейнер в дальнейшем ? Мне кажется его все равно надо оприходовать.


Автор: Технический
Добавлено: #5  Ср Окт 04, 2006 09:39:58
Заголовок сообщения:

Лара говорит:
А откуда таможенники взяли ст-ть контейнера

По каталогу. Если там нет оценивают.



Автор: Нерезидент Баланса
Добавлено: #6  Ср Окт 04, 2006 16:03:43
Заголовок сообщения:

Вот я и не знаю, что делать с этим контейнером. Нам он даром не нужен, мы его не забираем. Если весить его на баланс, потом от него не избавишься. Т.к. НДС по лифту у нас идет методом зачета, то. как нам объяснил брокер, чтобы хоть что-то с нас содрать по этому налогу, они нарисовали стоимость этого контейнера.


Автор: IMHO
Добавлено: #7  Ср Окт 04, 2006 16:26:01
Заголовок сообщения:

Отадйте его мне :lol:


Автор: Galin
Добавлено: #8  Ср Окт 04, 2006 16:35:46
Заголовок сообщения:

мда...народ контейнерами разбрасывается... :D а вот мы забрали...я даже деревяные ящики ребятам советую забирать, а что, в хозяйстве все сгодится... :roll:


Автор: Talik
Добавлено: #9  Ср Окт 04, 2006 18:01:48
Заголовок сообщения:

А хранить где???


Автор: Galin
Добавлено: #10  Ср Окт 04, 2006 18:13:55
Заголовок сообщения:

а у нас тут земли много :D
А если серьезно, что контейнер нельзя продать? сдать в аренду? поставить на кусочек земли и сделать из него какой-нить склад?
Не, я конечно не говорю, что так все просто...но контейнер я бы не отдала(кровью и потом доставшийся :cry: ) :D даже Рамазану.... :D



Автор: IMHO
Добавлено: #11  Ср Окт 04, 2006 18:43:32
Заголовок сообщения:

Ну г-жа Техвест спасибо... Удружили... Чел продать хотела...
А вы балллин...

Я бы из него жилье или офис сделал бы... Правда сморя какой

Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды:

еще контейнер... лучше 20-тонник...



Автор: Galin
Добавлено: #12  Ср Окт 04, 2006 18:51:58
Заголовок сообщения:

хихихихи, не расстраивайся ИМХО, какие твои годы, будет и жилье тебе и офис.... :D


Автор: Talik
Добавлено: #13  Ср Окт 04, 2006 19:02:45
Заголовок сообщения:

И не в контейнере... :D


Автор: Нерезидент Баланса
Добавлено: #14  Ср Окт 04, 2006 19:10:35
Заголовок сообщения:

Цитата:
Вот я и не знаю, что делать с этим контейнером. Нам он даром не нужен

продайте его и окупите затраты.



Автор: IMHO
Добавлено: #15  Чт Окт 05, 2006 08:29:44
Заголовок сообщения:

tehvest говорит:
хихихихи, не расстраивайся ИМХО, какие твои годы, будет и жилье тебе и офис.... :D


Я не для себя... на продажу... Мы уже не раз отделывали так контейнеры.... Евроремонт... Строители берут на ура....



Автор: Нерезидент Баланса
Добавлено: #16  Чт Окт 05, 2006 10:21:14
Заголовок сообщения:

Просто нас вынудили его продать за полцены (естественно минуя кассу) еще на СВХ, взамен мы не оплачивали его лишнее пребывание на их территории.
Но отдельно мы за него не оплачивали, его стоимость была включена в стоимость оборудования в контракте



Автор: политик
Добавлено: #17  Сб Июн 23, 2007 11:45:01
Заголовок сообщения:

Помогите решить проблему : если техника ввезена по методу зачета НДС, в дальнейшем при продаже на какой код бюджетной классификации я должен оплачиватьсумму НДС (105101 или 105102)


Автор: Нерезидент Баланса
Добавлено: #18  Сб Июн 23, 2007 18:13:45
Заголовок сообщения:

предполагаю, как будто по импорту (105102)


Автор: Belar
Добавлено: #19  Вс Июн 24, 2007 16:09:10
Заголовок сообщения:

политик говорит:
Помогите решить проблему : если техника ввезена по методу зачета НДС, в дальнейшем при продаже на какой код бюджетной классификации я должен оплачиватьсумму НДС (105101 или 105102)

Если реализация в РК, то 105101 (п.4 ст.250)
Но у вас целевой назначение для собственных нужд должно быть импользовано.
А то если новое продаете - нарушений кучку прицепят (и порядка растоможки, и уплаты ндс ст.250п.1-1, +пеня со дня растаможки)



Автор: Ученик БУ
Добавлено: #20  Пт Апр 03, 2009 10:51:47
Заголовок сообщения:

а как приходовать контейнер 40 футовый?? Стоит 2000 баксов! Так же явл собств компанией! Пришло оборудование с зарубежа(импорт) и контейнер в придачу! )) так же есть добавочный лист на него млин! )) так вот, приходовать как ОС или как материал?? Или мона и так и так? )))

за ранее спасибо!!



Автор: Бота Казангаповна
Добавлено: #21  Пт Апр 03, 2009 13:52:14
Заголовок сообщения:

Ученик БУ
Первоначальную стоимость фиксированных активов включаются все затраты,понесенные налогпл-м.п.2 ст118 НК РК 2009год.



  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ