» | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Какие документы оформляются при возврате товара от покупателя к поставщику? |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
Автор: | neznayka |
Добавлено: | #1  Пт Авг 20, 2010 10:18:55 |
Заголовок сообщения: | Какие документы оформляются при возврате товара от покупателя к поставщику? |
Всем добрый день! Возникла ситуация, наша организация в апреле продала товар покупателю за наличный расчет (документы с чеком соответственно были выданы), на сегодняшний день выяснилось что продали не тот товар, нужно заменить на нужный им, как этот возврат и последующую реализацию (нужного товара) правильно отразить документально, т.е. какие мы им док-ты предоставляем, и что требуется от них???? |
Автор: | Каимова Ольга |
Добавлено: | #2  Пт Авг 20, 2010 10:25:55 |
Заголовок сообщения: | |
neznayka http://www.balans.kz/viewtopic.php?t=29963 Нужно пользоваться поиском. |
Автор: | Христина Ивановна |
Добавлено: | #3  Пт Авг 20, 2010 10:27:02 |
Заголовок сообщения: | |
neznayka первоначально отгруженный товар и сч.ф. провести как возврат, а новую сч.ф. и накладную выписать и отгрузить нужный покупателю товар. Произвести перерасчет по оплате, в случае необходимости. |
Автор: | neznayka | ||
Добавлено: | #4  Пт Авг 20, 2010 10:34:19 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Т.е. от них требуется накладная на возврат товара, у себя я формирую как Накладная на возврат товаров от покупателя и СФ (минусовая), и им выписываю новую накладную на другой "правильный товар"?? |
Автор: | Христина Ивановна |
Добавлено: | #5  Пт Авг 20, 2010 10:35:08 |
Заголовок сообщения: | |
neznayka конечно, вы правы |
Автор: | neznayka |
Добавлено: | #6  Пт Авг 20, 2010 10:59:48 |
Заголовок сообщения: | |
Минусовые с/ф две нужно, для них и для нас , правильно? И как по налогам быть, допики? |
Автор: | Христина Ивановна | ||
Добавлено: | #7  Пт Авг 20, 2010 11:03:55 | ||
Заголовок сообщения: | |||
соответственно если есть разница в суммах и периодах, то и сдать доп.отчеты |
Автор: | neznayka |
Добавлено: | #8  Пт Авг 20, 2010 12:29:18 |
Заголовок сообщения: | |
В сумме разницы не будет, только в периоде, предыдущая с/ф была выписана в апреле(т.е. 2-й квартал), а теперь как поступить в 300.07 форме, с/ф минусовую указать просто как дополнительная в графе G (вид с/ф), так? P.S Извиняюсь за дотошность, хочется все правильно сделать :oops: Добавлено спустя 11 секунд: В сумме разницы не будет, только в периоде, предыдущая с/ф была выписана в апреле(т.е. 2-й квартал), а теперь как поступить в 300.07 форме, с/ф минусовую указать просто как дополнительная в графе G (вид с/ф), так? P.S Извиняюсь за дотошность, хочется все правильно сделать :oops: |
Автор: | Нагайна |
Добавлено: | #9  Пт Авг 20, 2010 12:37:58 |
Заголовок сообщения: | |
Зачем сдавать допик, возврат как я понимаю вы будете проводить в этом периоде. В декларации за 3 кв. покажете корректировку облагаемого оборота по строке 300.00.003. |
Автор: | neznayka | ||
Добавлено: | #10  Пт Авг 20, 2010 13:04:39 | ||
Заголовок сообщения: | |||
300.00.004 наверное, если НДС корректиуем еще приложение к 300.00 сдавать нужно будет? :shock: |
Автор: | Марта |
Добавлено: | #11  Пт Авг 20, 2010 13:36:19 |
Заголовок сообщения: | |
Да, 300.00.004 . Сначала заполняете Приложение 300.06, из строки 300.06.09 суммы переносите в строку 300.00.004. С минусом. Добавлено спустя 3 минуты 1 секунду: Возврат каким кварталом делаете? Если в 3 квартале, то никаких дополнительных не будет, все сделаете в очередной декларации за 3 квартал. |