» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

Каким образом оформляются дополнительные отчеты ф.320 и ф.328

 
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых


Автор: Ева
Добавлено: #1  Чт Авг 05, 2010 09:34:32
Заголовок сообщения: Каким образом оформляются дополнительные отчеты ф.320 и ф.328

База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=362492#362492

какой механизм внесения изменений в 320 и 328 формы? Представили в НК на бумажном и магнитном носителях, оказалось в заявлении неверно указана ставка акциза. Теперь нужно отозвать первоначальное заявление и представить новое вместе с дополнительной 320 формой?



Автор: Христина Ивановна
Добавлено: #2  Чт Авг 05, 2010 09:35:34
Заголовок сообщения:

Ева говорит:
Теперь нужно отозвать первоначальное заявление и представить новое вместе с дополнительной 320 формой

Да



Автор: Ева
Добавлено: #3  Чт Авг 05, 2010 10:49:30
Заголовок сообщения:

а по какой форме будет проходить отзыв? новому заявление нужно присвоить новый номер и дату или проставлять первоначальные реквизиты? и каким образом заполнить приложение 13 к дополнительной форме 320?


Автор: Христина Ивановна
Добавлено: #4  Чт Авг 05, 2010 11:01:42
Заголовок сообщения:

Ева говорит:
новому заявление нужно присвоить новый номер и дату или проставлять первоначальные реквизиты?

оставлять первоначальные.
Ева говорит:
каким образом заполнить приложение 13 к дополнительной форме 320?
моё личное мнение ( может расходжиться с мнением других) необходимо будет внести коррективы по первоначально сданной, т.е. сумма НДС с плюсом, то дата и номер этого заявления(первоначальные) и сумма корректировки НДС , а если с минусом, то тоже самое, только сумма корректировки с минусом.


Автор: Svetlana.B
Добавлено: #5  Ср Авг 11, 2010 01:48:23
Заголовок сообщения:

Я в 320.00 в приложении 13 неверно указала дату заявления 328.00. Как теперь исправить?


Автор: esiphi
Добавлено: #6  Ср Авг 11, 2010 07:51:26
Заголовок сообщения:

S76
S76 говорит:
в 320.00 в приложении 13 неверно указала дату заявления 328.00. Как теперь исправить?
.
В данной ситуации:
1.Вам скорее всего прийдет Уведомление об устранении нарушений,выявленных органами налоговой службы по результатам камерального контроля.
2.Для устранения нарушения, Вам необходимо будет сдать доп.ф.320 с исправленой датой заявления и представить форму в НУ.
3.Не дожидаясь Уведомления ,выполнить п.2.
С ув.



Автор: Svetlana.B
Добавлено: #7  Ср Авг 11, 2010 11:20:57
Заголовок сообщения:

Это понятно... Каким образом исправить? Полностью сторнировать номером следующей строки и заново набрать с правильной датой?

Добавлено спустя 12 минут 9 секунд:

По аналогии исправлений в реестрах 300.07 и 300.08?



Автор: Айнука
Добавлено: #8  Ср Авг 11, 2010 11:46:55
Заголовок сообщения:

S76 говорит:
Полностью сторнировать номером следующей строки и заново набрать с правильной датой

Скорей всего так и надо исправления вносить, в Правилах заполнения ф.320 ничего про это не сказано. Уточните в своем call-центре в НК.



Автор: Asem
Добавлено: #9  Вт Авг 31, 2010 17:41:12
Заголовок сообщения: Форма 328 по импорту отправлена неправильно, как быть?

Подскажите пожалуйста, отправила 328 заявление, пришло уведомление, с НУ позвонили говорят неправильно начислен НДС, уменьшен. Я хочу отправить разницу, мне в НУ сказали чтобы я сдавала заново 328, что предыдущая будет отказной и не сядет на лицевой. Я боюсь, что может сесть 2 раза, налогооблагаемая база. Как быть, не сядет ли 2 раза одно и то же? ведь уведомление пришло.


Автор: Татьяна*
Добавлено: #10  Вт Авг 31, 2010 17:44:33
Заголовок сообщения:

Asem говорит:
мне в НУ сказали чтобы я сдавала заново 328

Правильно сказали, предварительно старую форму надо отозвать, и отправить новую с верными данными.



Автор: Asem
Добавлено: #11  Вт Авг 31, 2010 17:45:30
Заголовок сообщения:

считается ли это нарушением, несвоевременная сдача. Будут ли штрафы?

Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд:

отзывать налоговики сами будут, или заявление на отзыв сдавать надо?



Автор: vbnz
Добавлено: #12  Вт Авг 31, 2010 17:46:45
Заголовок сообщения:

нет, дата сдачи будет первоначальной на все последующие 328 формы ( в случае отказа)

Добавлено спустя 36 секунд:

Asem говорит:
заявление на отзыв сдавать надо


Добавлено спустя 56 секунд:

Налоговое заявление об отзыве заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов



Автор: Татьяна*
Добавлено: #13  Вт Авг 31, 2010 17:50:49
Заголовок сообщения:

Штрафов не будет, т.к. датой принятия заново отправленной формы, будет дата отправки первоночальной 328 формы.


Автор: Змея
Добавлено: #14  Вт Авг 31, 2010 21:56:30
Заголовок сообщения:

Asem говорит:
боюсь, что может сесть 2 раза, налогооблагаемая база. Как быть, не сядет ли 2 раза одно и то же? ведь уведомление пришло.

не бойтесь, разноска идет с 320.00, а не с 328.00



Автор: Змея
Добавлено: #15  Ср Сен 01, 2010 11:43:03
Заголовок сообщения:

А как быть если в 328 неверно указана дата принятия на учет ТМЦ и из-за этого нужно отзовать 328 и сдать заново, с 320 что делать?


Автор: esiphi
Добавлено: #16  Ср Сен 01, 2010 12:25:24
Заголовок сообщения:

Змея
Змея говорит:
если в 328 неверно указана дата принятия на учет ТМЦ и из-за этого нужно отзовать 328 и сдать заново, с 320 что делать?

Сдать доп.ф.320.
С ув.



Автор: vbnz
Добавлено: #17  Ср Сен 01, 2010 13:35:45
Заголовок сообщения:

а если в 320.00 все данные верны?

Добавлено спустя 22 минуты 53 секунды:

ведь в заявлении на отзыв 328.00 есть пункт "метод замены"-В-внесение изменений и дополнений в Заявление, не влияющих на размер налоговой базы для исчисления сумм косвенных налогов.



Автор: vbnz
Добавлено: #18  Ср Сен 01, 2010 14:40:44
Заголовок сообщения:

т.е. сдать 328 через такой отзыв с те ми датами которые нужно, и 320.00 не трогать..


Автор: Татьяна*
Добавлено: #19  Ср Сен 01, 2010 15:06:05
Заголовок сообщения:

Я считаю, что 320 форму необходимо сдать, пусть и с нулевыми значениями, т.к. согласно правил форма 328 предоставляется одновременно с 320 декларацией.


Автор: vbnz
Добавлено: #20  Ср Сен 01, 2010 16:37:21
Заголовок сообщения:

Согласно правил отзыва, да нужно будет 320.00 отправлять. но если 328 будет путем изменений меняться-то в нее нужно опять все вносить или только верные даты?


Автор: Айнука
Добавлено: #21  Ср Сен 01, 2010 16:45:06
Заголовок сообщения:

vbnz
Заявление ф.328 полностью отзывается, а затем сдается новое Заявление с изменениями и дополнениями, но по дате отозванной (согласно Правил заполнения ф.328).



Автор: vbnz
Добавлено: #22  Ср Сен 01, 2010 17:20:38
Заголовок сообщения:

Айнука говорит:
vbnz
Заявление ф.328 полностью отзывается, а затем сдается новое Заявление с изменениями и дополнениями, но по дате отозванной (согласно Правил заполнения ф.328).

а 320.00 (простите...туплю)

Добавлено спустя 5 минут 32 секунды:

сдавать с показателями или
Татьяна* говорит:
Я считаю, что 320 форму необходимо сдать, пусть и с нулевыми значениями, т.к. согласно правил форма 328 предоставляется одновременно с 320 декларацией.
и сдавать ее как дополнительную?


Автор: Татьяна*
Добавлено: #23  Ср Сен 01, 2010 17:35:34
Заголовок сообщения:

Вы же уже сдали с показателями, значит сдаете только на разницу или нулевую если не было изменений по расчету суммы косвенных налогов. Сдавать как дополнительную.


Автор: Айнука
Добавлено: #24  Ср Сен 01, 2010 17:40:42
Заголовок сообщения:

согласна с Татьяна*
ф.320 Декларация, при том что Заявление будет с новыми данными (с изменениями и дополнениями) - будет дополнительной



Автор: Змея
Добавлено: #25  Чт Сен 02, 2010 12:16:29
Заголовок сообщения:

320-будет допополнительной с нулевыми показателями (потому как там все верно)-
328 с первоначальной датой-только с датами?или же ее полностью заполнять?если заявление на отзыв сдано методом изменения данных не влияющих на налогооблагаемую базу?Инспектор не знает.

Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд:

Змея говорит:

А как быть если в 328 неверно указана дата принятия на учет ТМЦ и из-за этого нужно отзовать 328



Автор: Айнука
Добавлено: #26  Чт Сен 02, 2010 12:26:08
Заголовок сообщения:

Змея говорит:
методом изменения данных

нет такого метода
Посмотрите внимательно на Налоговое заявление об отзыве Заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, есть только "метод удаления" и "метод замены".
Выбирайте "метод замены" В - внесение изменений и дополнений не влияющих на размер налоговой базы.
Но при этом вы полностью заменяете Заявление, т.е. даты меняете и переписываете другие данные (суммы и т.д. - в таблице Заявления).
Таким образом, вы забираете старое Заявление, а новое будет с измененными датами только, а остальные данные будут как у старого Заявления.



Автор: Христина Ивановна
Добавлено: #27  Чт Сен 02, 2010 12:26:42
Заголовок сообщения:

Змея
если вы отозвали ф.328, то вы её полностью заполняете с правильными суммами и датами, и к ней ф.320 дополнительную- пусть даже пустографку.



Автор: Айнука
Добавлено: #28  Чт Сен 02, 2010 12:37:58
Заголовок сообщения:

Утвержденная форма Налогового заявления об отзыве ф.328 и правила отзыва


Автор: Змея
Добавлено: #29  Чт Сен 02, 2010 12:50:15
Заголовок сообщения:

Христина Ивановна говорит:
Змея
если вы отозвали ф.328, то вы её полностью заполняете с правильными суммами и датами, и к ней ф.320 дополнительную- пусть даже пустографку.

Спасибо!



Автор: temirzholaktobe
Добавлено: #30  Пн Сен 06, 2010 18:51:37
Заголовок сообщения:

S76 говорит:
Я в 320.00 в приложении 13 неверно указала дату заявления 328.00. Как теперь исправить?

Подскажите пожалуйста.Изначально отправили ф.320+приложение1,реестр заявлений не учли при отправке.Отправили дополнительную декларацию по нулям и включили туда только 13 приложение,правильно?Или же нужно было отозвать предыдущее и после отправить заново?Ещё один вопрос в приложении 13 согласно правил в графе D "сумма НДС согласно заявлению"нужно поставить сумму равную ф.328 заявления графа 15,а это сумма налоговой базы по НДС?Какая должна быть сумма по графе 15 или же грфа 20?Кто знает ответ?



Автор: Айнука
Добавлено: #31  Пн Сен 06, 2010 22:26:09
Заголовок сообщения:

temirzholaktobe говорит:
Изначально отправили ф.320+приложение1,реестр заявлений не учли при отправке.Отправили дополнительную декларацию по нулям и включили туда только 13 приложение,правильно?

правильно
temirzholaktobe говорит:
Ещё один вопрос в приложении 13 согласно правил в графе D "сумма НДС согласно заявлению"нужно поставить сумму равную ф.328 заявления

temirzholaktobe говорит:
грфа 20

видимо опечатка в Правилах



Автор: Татьяна*
Добавлено: #32  Пн Сен 13, 2010 12:16:38
Заголовок сообщения:

Добрый день.
Как правильно внести изменения в 13 приложении 320.00 формы, если у меня отзыв первоначального заявления в связи с внесением изменений не влияющих на размер налоговой базы. В 320 форме я проставляю нули, а в 13 приложении:
1) заполняю графы A, B, C, D, E по первоначальным данным
или
2) заполняю графы A, B, C, а графы D, E с нулями
или
3) не заполняю графы A, B, C, а графы D, E с нулями
или
4) не заполняю 13 приложение?



Автор: Христина Ивановна
Добавлено: #33  Пн Сен 13, 2010 12:55:05
Заголовок сообщения:

Татьяна*
отзыв заявления ф.328, влечеч за собой дополнит отчет по ф.320 с минусом и НОБ и НДС, вообще всего ( в не зависимости от того, что у вас в заявлении НОБ и НДС не поменялся).
Заново сдаёте ф. 328 и к ней ф.320 дополнительную со всеми цифрами.



Автор: Татьяна*
Добавлено: #34  Пн Сен 13, 2010 14:16:25
Заголовок сообщения:

Христина Ивановна
По Вашему мнению мне надо сдать сначало дополнительную 320 с минусом, а затем еще дополнительную, но уже с цифрами?
328 и 320 сдаются одновременно, т.е. получается что когда я сдам заявление на отзыв 328 формы, в этот же день сдаю 320 с минусом и подаю новое заявление 328 и 320 декларацию дополнительную с цифрами? Верно?



Автор: Христина Ивановна
Добавлено: #35  Пн Сен 13, 2010 14:21:07
Заголовок сообщения:

Татьяна*
верно



Автор: Татьяна*
Добавлено: #36  Пн Сен 13, 2010 14:38:35
Заголовок сообщения:

Христина Ивановна говорит:
отзыв заявления ф.328, влечеч за собой дополнит отчет по ф.320 с минусом и НОБ и НДС, вообще всего ( в не зависимости от того, что у вас в заявлении НОБ и НДС не поменялся).

Чесно говоря у меня по этому поводу другое мнение, я делаю выводы, что если не было изменений в НОБ, то и 320 сдается с нулями, приложение 13 заполняется с первоначальными данными и носит информационный характер.



Автор: Христина Ивановна
Добавлено: #37  Пн Сен 13, 2010 14:40:29
Заголовок сообщения:

Татьяна*
каждый в праве иметь своё мнение, вопрос в том, насколько оно правильно :)



Автор: YelenaS
Добавлено: #38  Ср Окт 06, 2010 17:01:40
Заголовок сообщения:

S76 говорит:
Это понятно... Каким образом исправить? Полностью сторнировать номером следующей строки и заново набрать с правильной датой?

Добавлено спустя 12 минут 9 секунд:

По аналогии исправлений в реестрах 300.07 и 300.08?

Как вы всё таки сделали исправление, меня этот вопрос тоже волнует.



Автор: Тэш
Добавлено: #39  Ср Окт 27, 2010 18:00:33
Заголовок сообщения:

У меня ситуация такая.
Сдала заявления на бумажном носителе, забыв поставить печати - просто был очень тяжелый день.
Десять дней мне готовили мотивированный ответ - завтра заберу. Пока, по телефону сказали, что я должна отправить новое заявление - 328, спрашивала нужно ли писать заявление на отзыв - убедительно ответили: "Нет". Сказали старую Декларацию не трогать и новую не сдавать и что штрафных санкций не будет.



Автор: кимулька
Добавлено: #40  Пн Дек 06, 2010 21:37:20
Заголовок сообщения:

У меня похожая ситуация - в эл.виде все правильно, в 328(вручную) не поставили ноль перед номером договора. Сегодня ,забирая мотив.отказ в НК сказали ничего не отзывать, просто отправить 320 нулевую, а 328 отправить заново. Так все-таки нужен ли отзыв 328 или нет?

Добавлено спустя 4 минуты 27 секунд:

Отказ звучит так "Представленное на бум.носителе заявл.не соответствует представленному в электронном виде", т.е. все эл.формы заполнены верно.



Автор: Поликсени
Добавлено: #41  Вт Дек 07, 2010 08:04:43
Заголовок сообщения:

кимулька
если есть отказ, то должен быть и отзыв.
кимулька говорит:
просто отправить 320 нулевую, а 328 отправить заново

тогда в эл.виде у вас 328 дважды будет сдана, а это не будет соответствовать ф.320 по сумме. Я не знаю почему ваш инспектор говорит не отзывать, а сдать заново.
Правильнее будет отозвать, согласно мотив.отказа, и сдать заново ф.328 с правильным бум.вариантом.

Зачем нужно было вам отказывать, когда без проблем можно было заменить бум вариант ф. 328 (но это в случае, если вы не отправили поставщику)



Автор: rubina
Добавлено: #42  Пн Апр 04, 2011 15:40:32
Заголовок сообщения:

Здравствуйте , подскажите как внести прав изменение в 320ф, ошиблась неправ код валюты указала, долл вместо тг.


Автор: Lu
Добавлено: #43  Пн Апр 04, 2011 18:06:35
Заголовок сообщения:

rubina, Отозвать и сдать заново. Другого решения нет.


Автор: rubina
Добавлено: #44  Вт Апр 05, 2011 12:53:57
Заголовок сообщения:

В НУ сказали сдать с минусом и затем принести вместе с заявлением на отзыв..после принятия заявл, сдать заново с теми же цифрами и исправл кодом валюты

Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд:

а если с минусом отправлю, зачем отзыв делать?



Автор: Lu
Добавлено: #45  Вт Апр 05, 2011 13:37:31
Заголовок сообщения:

rubina говорит:
В НУ сказали сдать с минусом

Что сдать с минусом? - 320 или 328?

Добавлено спустя 15 минут 45 секунд:

Об утверждении Правил отзыва заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов
2. Основания для отзыва Заявления
5. Внесение изменений и дополнений в Заявление осуществляется в случаях:
1) изменения и дополнения сведений, указанных в Заявлении, не влияющих на размер налоговой базы для исчисления сумм косвенных налогов;
2) изменения и дополнения сведений, указанных в Заявлении, влияющих на размер налоговой базы для исчисления сумм косвенных налогов.
3. Процедура отзыва Заявления
7. Внесение изменений и дополнений в Заявление налогоплательщиком производится путем отзыва ранее представленного Заявления с одновременным представлением нового Заявления.
При этом регистрация нового Заявления налоговым органом производится текущей датой, а в целях принятия мер налогового контроля и определения срока уплаты косвенных налогов датой представления нового Заявления признается дата приема отзываемого Заявления.
8. В случае отзыва Заявления с целью внесения изменений и дополнений в лицевых счетах налогоплательщика налоговым органом производится начисление (уменьшение) соответствующих сумм косвенных налогов на основании дополнительной декларации по косвенным налогам по импортированным товарам, предусмотренной пунктом 12 настоящих Правил

Добавлено спустя 3 минуты 7 секунд:

В вашем случае вносятся "изменения и дополнения сведений, указанных в Заявлении, не влияющих на размер налоговой базы" и никакой дополнит ельной декларации с минусом не сдается.

Добавлено спустя 10 секунд:

В вашем случае вносятся "изменения и дополнения сведений, указанных в Заявлении, не влияющих на размер налоговой базы" и никакой дополнит ельной декларации с минусом не сдается.



Автор: rubina
Добавлено: #46  Вт Апр 05, 2011 14:02:32
Заголовок сообщения:

320 с минусом, налог то к начислению в долл в уведомлении


Автор: Айнука
Добавлено: #47  Вт Апр 05, 2011 14:09:53
Заголовок сообщения:

rubina, а 328 форму сдали в верными данными?


Автор: rubina
Добавлено: #48  Вт Апр 05, 2011 14:25:44
Заголовок сообщения:

да 328 все правильно


Автор: rubina
Добавлено: #49  Вт Апр 05, 2011 17:50:13
Заголовок сообщения:

так как мне сделать, подскажите, отправить с минусом и отозвать или просто отозвать и все?


Автор: rubina
Добавлено: #50  Сб Апр 16, 2011 14:19:13
Заголовок сообщения:

Подскажите, если я сдала доп 320 форму, затем налоговый инспектор, отозвала и очередную и доп 320 за март, теперь сказала заново правильную 320 сдайте как очередную, надо ли что то менять в 328 форме? пересдать с новой датой или оставить ее без изменений, в ней ошибок нет


Автор: Айнука
Добавлено: #51  Сб Апр 16, 2011 14:54:54
Заголовок сообщения:

rubina говорит:
надо ли что то менять в 328 форме?

нет, но
rubina говорит:
налоговый инспектор, отозвала и очередную и доп 320 за март, теперь сказала заново правильную 320 сдайте как очередную

тем самым подвела вас к штрафу за несвоевременную сдачу ф.320



Автор: rubina
Добавлено: #52  Сб Апр 16, 2011 15:12:50
Заголовок сообщения:

а разве не до 20 апреля? она сама сказала время есть, пересдавай..

Добавлено спустя 49 секунд:

:(



Автор: Айнука
Добавлено: #53  Сб Апр 16, 2011 16:00:19
Заголовок сообщения:

rubina, если ф.320 за март то срок до 20 апреля - успеваете сдать


Автор: рыжик1966
Добавлено: #54  Чт Июл 14, 2011 18:11:06
Заголовок сообщения:

ошибочно сдала импорт за октябрь ( форма 320 ) , как за ноябрь ( форма 320 ) , ноу меня был ещё сдан импорт в октябре , могу ли я сдать доп за октябрь и добавить туда эту сумму , и как при этом заполнить 13 приложение вписать туда только добавляемое заявление , или заново перечислить все


Автор: Lapka
Добавлено: #55  Чт Июл 14, 2011 23:30:43
Заголовок сообщения:

я бы отправила доп.формы 320 за октябрь 2010, указала только добавляемое заявление
не забудьте отозвать 320 за ноябрь



Автор: elen4ik6
Добавлено: #56  Чт Авг 04, 2011 16:59:29
Заголовок сообщения:

А при сдаче нового заявления по ф.328 взамен отозванного-надо сдавать прилагающие к заявлению документы?И при сдаче нулевой ф.320 надо ли указывать количество прилагаемых документов?и надо ли при нулевой ф.320 заполнять по нулям приложения 001,013?


Автор: Mitana
Добавлено: #57  Пт Авг 05, 2011 19:24:56
Заголовок сообщения:

elen4ik6 говорит:
А при сдаче нового заявления по ф.328 взамен отозванного-надо сдавать прилагающие к заявлению документы?И при сдаче нулевой ф.320 надо ли указывать количество прилагаемых документов?и надо ли при нулевой ф.320 заполнять по нулям приложения 001,013?


тоже интересует



Автор: Delya
Добавлено: #58  Чт Сен 01, 2011 17:31:01
Заголовок сообщения:

В заявлении 328 неверно указала номера строки в перечне оборудования. Налоговый инспектор посоветовал отозвать форму и отправить новую. Нужно ли дождаться пока первая форма примет статус "отозвана", или можно отправлять очередную за тот же период?


Автор: Delya
Добавлено: #59  Чт Сен 01, 2011 18:43:04
Заголовок сообщения:

Прошу прощения, поняла, заявление 328 предоставляется за определенный период, вида не имеет.


Автор: Елена Т
Добавлено: #60  Пт Сен 02, 2011 11:03:51
Заголовок сообщения:

elen4ik6 говорит:
при сдаче нового заявления по ф.328 взамен отозванного-надо сдавать прилагающие к заявлению документы?

Обязательно, налоговый орган будет повторно проверять правильность заполнения заявлений и сверять данные с предоставленными копиями документов.
elen4ik6 говорит:
при сдаче нулевой ф.320 надо ли указывать количество прилагаемых документов...и надо ли при нулевой ф.320 заполнять по нулям приложения 001,013?

Если при этом есть обязательство в приложении документов - то да, по приложениям - зависит от того из-за чего подается доп.форма.

Delya говорит:
Нужно ли дождаться пока первая форма примет статус "отозвана", или можно отправлять очередную за тот же период?

Приказ МФ РК от 16.07.2010 N 355 о правилаз отзыва заявления ф.328.00 говорит:
7. Внесение изменений и дополнений в Заявление налогоплательщиком производится путем отзыва ранее представленного Заявления с одновременным представлением нового Заявления.


Добавлено спустя 3 минуты 52 секунды:

elen4ik6 говорит:
при сдаче нового заявления по ф.328 взамен отозванного-надо сдавать прилагающие к заявлению документы
В потверждение моего ответа
Приказ МФ РК от 16.07.2010 N 355 о правилаз отзыва заявления ф.328.00 говорит:
10. При отзыве Заявления в связи с внесением изменений и дополнений, налогоплательщик представляет в налоговый орган документы, предусмотренные подпунктами 3), 4), 5), 7) и 8) пункта 3 статьи 276-20 Налогового кодекса, подтверждающие обоснованность вносимых изменений и дополнений.



Автор: Nataliya2984
Добавлено: #61  Пн Сен 12, 2011 11:54:11
Заголовок сообщения:

Здравствуйте! В 328 ф. я неверно указала код валюты. У меня отчет не приняли, сказали сдай новую 328 и доп. 320ф. Про отзыв ничего не сказали. В этом случае нужен отзыв? Или на всякий случай написать?


Автор: Трудоголик2
Добавлено: #62  Пн Сен 12, 2011 11:58:27
Заголовок сообщения:

Nataliya2984, 328 отзываете и сдаете новую. 320, если в ней верна сумма, а не верен только код валюты, сдаете дополнительную с верным кодом валюты и указываете регистрационный № основной.


Автор: Nataliya2984
Добавлено: #63  Пн Сен 12, 2011 12:06:16
Заголовок сообщения:

А можно сначала отправить допки, а потом сразу поехать в НУ и сдать на отзыв? Просто не охото туда сюда мотаться


Автор: Трудоголик2
Добавлено: #64  Пн Сен 12, 2011 12:36:35
Заголовок сообщения:

Nataliya2984, можно, но обязательно в налоговую вместе с новой 328 формой, надо сдать отзыв старой


Автор: Nataliya2984
Добавлено: #65  Пн Сен 12, 2011 12:40:13
Заголовок сообщения:

Трудоголик2 Спасибо!


Автор: беркут
Добавлено: #66  Пн Сен 12, 2011 13:28:17
Заголовок сообщения:

Добрый день всем. А подскажите, в 328 ф. у меня налогооблагаемая база не пошла на 0,01тг . Инспектор сказал сделать отзыв и отправить новую 328ф. с правильной цифрой(при том, что на сумму налога это не повлияло). А про дополнительную 320 не сказал. Когда сдавала на бумажном носителе, все приняли (со старой 320ф.). А точно нужно сдавать 320ф. дополнительную?


Автор: natkis
Добавлено: #67  Чт Окт 20, 2011 22:21:57
Заголовок сообщения:

Подскажите как быть в такой ситуации: сдала 320.00 в электронке , получила уведомление и бегом к инспектору. На месте выясняется что у декларации статус " Не подлежит разноске". В самой декларации я заполнила только строки 320.00.006-это данные из приложения 4 и касаются НДС методом зачета по оборудованию.Инспектор решил что такой статус из-за того что я в полях строки 320.00.001 не проставила нолики. Но при отправке ошибок не выдавало, нолики нигде не ставила так так иные приложения не заполнялись.Инспектор все-таки приняла отчет. Но вот в лицевой теперь эта декларация не попадает.А причину уже выяснила позже- не стоит "галка" в строке 12.Лучший вариант здать конечно допку с отметкой в строке 12, но пройдет ли дополнительная декларация если очередная декларация не разнесена? Как крайняя мера это отзыв декларации и сдача по новой уже с нарушением срока сдачи.Но опять же мною не нарушены условия о непредоставлении отчетности по ст. 584,п.5,а отозвав декларацию я сама-себе вынесу приговор на штраф?


Автор: toyota111
Добавлено: #68  Пт Окт 21, 2011 09:10:02
Заголовок сообщения:

natkis говорит:
Подскажите как быть в такой ситуации: сдала 320.00 в электронке , получила уведомление и бегом к инспектору. На месте выясняется что у декларации статус " Не подлежит разноске". В самой декларации я заполнила только строки 320.00.006-это данные из приложения 4 и касаются НДС методом зачета по оборудованию.Инспектор решил что такой статус из-за того что я в полях строки 320.00.001 не проставила нолики. Но при отправке ошибок не выдавало, нолики нигде не ставила так так иные приложения не заполнялись.Инспектор все-таки приняла отчет. Но вот в лицевой теперь эта декларация не попадает.А причину уже выяснила позже- не стоит "галка" в строке 12.Лучший вариант здать конечно допку с отметкой в строке 12, но пройдет ли дополнительная декларация если очередная декларация не разнесена? Как крайняя мера это отзыв декларации и сдача по новой уже с нарушением срока сдачи.Но опять же мною не нарушены условия о непредоставлении отчетности по ст. 584,п.5,а отозвав декларацию я сама-себе вынесу приговор на штраф?

На самом деле так, сдаете допик, с исправлением.

Добавлено спустя 3 минуты 38 секунд:

беркут говорит:
Добрый день всем. А подскажите, в 328 ф. у меня налогооблагаемая база не пошла на 0,01тг . Инспектор сказал сделать отзыв и отправить новую 328ф. с правильной цифрой(при том, что на сумму налога это не повлияло). А про дополнительную 320 не сказал. Когда сдавала на бумажном носителе, все приняли (со старой 320ф.). А точно нужно сдавать 320ф. дополнительную?
главное чтобы НДС шел. если в 320 идет НДС с НДСом в 328 то у Вас все нормально.


Автор: Irina.B
Добавлено: #69  Ср Окт 26, 2011 17:04:03
Заголовок сообщения:

Айнука говорит:
Утвержденная форма Налогового заявления об отзыве ф.328 и правила отзыва
дай бог тебе здоровья))))))))


Автор: caspian
Добавлено: #70  Вт Ноя 15, 2011 10:55:15
Заголовок сообщения:

День добрый!
В июле сдали 320,328 формы за товар с РФ. Сейчас выяснили, что НДС не доначислили на 1000 тенге. Как исправить доп. отчетами? Спасибо.



Автор: Трудоголик2
Добавлено: #71  Вт Ноя 15, 2011 11:52:27
Заголовок сообщения:

caspian, согласно ст 276-22 НК, делаете отзыв 328 формы путем внесения изменений. Сдаете новую 328 форму, а также дополнительную 320 форму, в которой указываете № основной.


Автор: esiphi
Добавлено: #72  Вт Ноя 15, 2011 12:01:45
Заголовок сообщения:

caspian,
caspian говорит:
В июле сдали 320,328 формы за товар с РФ. Сейчас выяснили, что НДС не доначислили на 1000 тенге

Вы получили Уведомление об устранении нарушения или после сдачи ф.328 и ф.320 самостоятельно обнаружили арифметическую ошибку?
С ув.



Автор: caspian
Добавлено: #73  Вт Ноя 15, 2011 12:49:15
Заголовок сообщения:

esiphi говорит:
Вы получили Уведомление об устранении нарушения или после сдачи ф.328 и ф.320 самостоятельно обнаружили арифметическую ошибку?

самостоятельно обнаружила и хочу исправить.



Автор: Трудоголик2
Добавлено: #74  Вт Ноя 15, 2011 12:52:35
Заголовок сообщения:

caspian говорит:
самостоятельно обнаружила и хочу исправить.

Так и иправляйте.
Трудоголик2 говорит:
делаете отзыв 328 формы путем внесения изменений. Сдаете новую 328 форму, а также дополнительную 320 форму, в которой указываете № основной.



Автор: Ульянушка
Добавлено: #75  Пн Ноя 21, 2011 15:06:49
Заголовок сообщения:

Айнука, спасибо большое


Автор: caspian
Добавлено: #76  Пн Ноя 21, 2011 17:16:42
Заголовок сообщения:

caspian говорит:
самостоятельно обнаружила и хочу исправить.

а штрафа не будет?



Автор: vbnz
Добавлено: #77  Пн Дек 12, 2011 10:48:46
Заголовок сообщения:

Трудоголик2 говорит:
caspian говорит:
самостоятельно обнаружила и хочу исправить.

Так и иправляйте.
Трудоголик2 говорит:
делаете отзыв 328 формы путем внесения изменений. Сдаете новую 328 форму, а также дополнительную 320 форму, в которой указываете № основной.

если отметка НУ в 328.00 стоит, то только через комиссию принимают изменения.



Автор: Лар
Добавлено: #78  Ср Янв 11, 2012 13:02:49
Заголовок сообщения:

vbnz говорит:
нет, дата сдачи будет первоначальной на все последующие 328 формы ( в случае отказа)

Добавлено спустя 36 секунд:

Asem говорит:
заявление на отзыв сдавать надо


Добавлено спустя 56 секунд:

Налоговое заявление об отзыве заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов


т.е. если первоначальное заявление было 12.12.2011, то последующее при замене тоже, а дата в приложении 1 и 3 формы 328? там где подписи руководителя и бухгалтера? Эта дата последующей отправки или также 12.12.2011?



Автор: Ежик в тумане
Добавлено: #79  Ср Янв 11, 2012 14:33:36
Заголовок сообщения:

Лар говорит:
т.е. если первоначальное заявление было 12.12.2011, то последующее при замене тоже, а дата в приложении 1 и 3 формы 328?

в шапке - с верху где номер заявления - будет дата 12.12.2011г.
Лар говорит:
там где подписи руководителя и бухгалтера? Эта дата последующей отправки или также 12.12.2011?

Где подписи директора и гл. бухгалтера - будет дата подачи заявления - то есть новая дата. Например, сегодня здаете - 11.01.2012г.

с ув.



Автор: Aleka
Добавлено: #80  Пт Янв 13, 2012 10:24:05
Заголовок сообщения:

esiphi,
я отправила 320ф. получила уведом: Ошибки при приеме ФНО: графа 7,код валюты 810 отсутствует. Теперь как быть незнаю, я еще в НК не сдавала 328ф. Заявление на отзыв надо написать или нет? И еще 320 ф не отправляла. Лучше сходить туда и проконсультироваться? Как быть?(((((

Добавлено спустя 16 секунд:

т.е. 328 ф. отправила

Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд:

esiphi,
когда выбирала код валюты рос руб вылез 810 и я его и поставила, теперь сегодня заново делала 328 выходит и 643 и 810 (код валюты изм на 643 с 01.01.01-я то это вчера не увидела)

Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды:

пожалуйста, помогите! Как быть, вчера к начальнику Отдела заходила, чтобы он проверил формы, он сказал все правильно. Теперь боюсь отправ 320 ф., вдруг опять ченить вылезет(((( :cry:

Добавлено спустя 2 минуты 50 секунд:

Трудоголик2,
я отправила 328ф. получила уведом: Ошибки при приеме ФНО: графа 7,код валюты 810 отсутствует. Теперь как быть незнаю, я еще в НК не сдавала 328ф. Заявление на отзыв надо написать или нет? И еще 320 ф не отправляла. Лучше сходить туда и проконсультироваться? Как быть?(((((
когда выбирала код валюты рос руб вылез 810 и я его и поставила, теперь сегодня заново делала 328 выходит и 643 и 810 (код валюты изм на 643 с 01.01.01-я то это вчера не увидела)
ожалуйста, помогите! Как быть, вчера к начальнику Отдела заходила, чтобы он проверил формы, он сказал все правильно. Теперь боюсь отправ 320 ф., вдруг опять ченить вылезет((((
эххххх...



Автор: Aleka
Добавлено: #81  Пт Янв 13, 2012 11:33:46
Заголовок сообщения:

caspian,
Добрый день! У меня такая же ситуация. Я неправильно указала код, теперь надо отзывать или нет? Позвонила Начальнику Отдела ТС НК он сказал, что ничего не пишите сдавайте новую форму. Если я правильно поняла, то я должна отправить 328ф с кодом 643 без отзыва и в НК сдавать тоже?

Добавлено спустя 9 минут 4 секунды:

эххх... поехала я в НК, никто не хочет отвечать или некогда...



Автор: Трудоголик2
Добавлено: #82  Пт Янв 13, 2012 13:21:45
Заголовок сообщения:

Aleka, в 320 ставите код валюты 398, а в 328 код 643

Добавлено спустя 58 минут 36 секунд:

Aleka, если вы 320.00 форму указали в неправильной валюте, то у вас на л/с НДС сядет в валюте, а не в kz. Поэтому вам нужно отозвать ее и сдать новую уже в правильной валюте.



Автор: Solitary3
Добавлено: #83  Пт Янв 13, 2012 19:27:45
Заголовок сообщения:

Aleka говорит:
Я неправильно указала код, теперь надо отзывать или нет? Позвонила Начальнику Отдела ТС НК он сказал, что ничего не пишите сдавайте новую форму. Если я правильно поняла, то я должна отправить 328ф с кодом 643 без отзыва и в НК сдавать тоже?

В любом случае, вам необходимо отозвать ранее представленную форму, содержащую ошибки. Отзыв на бумажном носителе.
Одновременно представить в налоговый орган правильно заполненную форму 328.00. К заявлениям все те же документы приложить (ст.276-20 НК РК)



Автор: Aleka
Добавлено: #84  Вс Янв 15, 2012 18:50:34
Заголовок сообщения:

Solitary3,
спасибо большое! Я уже сдала. Отправила правильно заполненную форму 328, потом поехала в НК, там же написала заявление об отзыве и все, у меня приняли.



Автор: zhanzhan
Добавлено: #85  Сб Апр 14, 2012 11:52:37
Заголовок сообщения:

Здравствуйте, если изменилась НОБ, так как не указали доп.расходы, в 320 ф только разницу указать? Уточняю, потому что на 328ф есть мотивир отказ, неверный код ТН ВЭД, к тому же на бумаж носителе сдали после 20 числа, в эл виде принята. В 320 указывать номер и дату уведомления?


Автор: Трудоголик2
Добавлено: #86  Сб Апр 14, 2012 12:17:13
Заголовок сообщения:

zhanzhan говорит:
в 320 ф только разницу указать

Да
zhanzhan говорит:
В 320 указывать номер и дату уведомления?

Верно



Автор: zhanzhan
Добавлено: #87  Сб Апр 14, 2012 12:18:48
Заголовок сообщения:

и штраф скорее всего.. :(


Автор: Трудоголик2
Добавлено: #88  Сб Апр 14, 2012 12:25:13
Заголовок сообщения:

zhanzhan говорит:
и штраф скорее всего

Почему вы так решили?



Автор: zhanzhan
Добавлено: #89  Сб Апр 14, 2012 12:26:32
Заголовок сообщения:

уменьшили НОБ не указав трансп.р-ды


Автор: Трудоголик2
Добавлено: #90  Сб Апр 14, 2012 12:34:00
Заголовок сообщения:

zhanzhan, тогда скорее всего будет штраф. Но есть одна заковыка.
zhanzhan говорит:
на 328ф есть мотивир отказ, неверный код ТН ВЭД,

Т.е. у вас отказ не за занижение. Следовательно, согласно ст 70 НК штрафа не должно быть, т.к. вы сами нашли и исправили.



Автор: zhanzhan
Добавлено: #91  Сб Апр 14, 2012 12:53:42
Заголовок сообщения:

и еще,в 13 прилож к 320ф , "сумма НДС согласно заявлению", указывать только разницу или всю сумму из 328ф?


Автор: Трудоголик2
Добавлено: #92  Сб Апр 14, 2012 13:13:27
Заголовок сообщения:

[quote="zhanzhan"]указывать только разницу /quote]
Верно



Автор: zhanzhan
Добавлено: #93  Сб Апр 14, 2012 13:22:20
Заголовок сообщения:

спасибо


Автор: zhanzhan
Добавлено: #94  Ср Апр 18, 2012 11:08:15
Заголовок сообщения:

328 и 320 статус принята, 320 разнесена, но нет уведомления, неверно указали дату отчета, ту что возл номера заявл, как исправить? так ж переотправить, как обычно, затем сделать отзыв в НК?

Добавлено спустя 24 минуты 57 секунд:

надо только 328 переотправить ?



Автор: Трудоголик2
Добавлено: #95  Ср Апр 18, 2012 13:06:39
Заголовок сообщения:

zhanzhan, к какой форме у вас нет уведомления?


Автор: zhanzhan
Добавлено: #96  Ср Апр 18, 2012 13:25:33
Заголовок сообщения:

328


Автор: Трудоголик2
Добавлено: #97  Ср Апр 18, 2012 13:32:35
Заголовок сообщения:

zhanzhan, если стоит статус "принята", то сделайте запрос на уведомление в СОНО, или распечатайте его из КН.


Автор: zhanzhan
Добавлено: #98  Ср Апр 18, 2012 13:33:17
Заголовок сообщения:

запрос сделала нет на сервере, в кн попробую

Добавлено спустя 3 минуты 11 секунд:

и в КН нет уведомления, все таки это из-за непр даты



Автор: Трудоголик2
Добавлено: #99  Ср Апр 18, 2012 14:28:16
Заголовок сообщения:

zhanzhan, предлагаю прежде чем отзывать 328 форму связаться с НК, если у них она висит красным (вы это не увидите, у них свои программы), то тогда ее придется отозвать т.к. есть ошибки. Но раз статус "принято", то иногода бывает, что нет уведа или вы его не можете распечатать.


Автор: zhanzhan
Добавлено: #100  Ср Апр 18, 2012 15:45:42
Заголовок сообщения:

спасибо


Автор: zhanzhan
Добавлено: #101  Ср Апр 18, 2012 18:16:58
Заголовок сообщения:

и еще если код ТН ВЭД неправильный, как не ошибиться во второй раз, в налоговой не подскажут же


Автор: zhanzhan
Добавлено: #102  Чт Апр 19, 2012 18:02:34
Заголовок сообщения:

Елена Т говорит:
elen4ik6 говорит:
при сдаче нулевой ф.320 надо ли указывать количество прилагаемых документов...и надо ли при нулевой ф.320 заполнять по нулям приложения 001,013?

Так надо ли ставить галочки предст.приложения 1 и 13? И в доп.320 форме если нулевая ставят 0 или оставлять пустыми графы?



Автор: Трудоголик2
Добавлено: #103  Пт Апр 20, 2012 11:36:50
Заголовок сообщения:

zhanzhan, в дополнительной 320 вновь заполняете только приложение № 13


Автор: zhanzhan
Добавлено: #104  Пт Апр 20, 2012 14:25:31
Заголовок сообщения:

а если нет изменений вляющих на НОБ, ставить сумму НДС?


Автор: Lola
Добавлено: #105  Пт Апр 20, 2012 14:55:42
Заголовок сообщения:

В приложении 13 заполняете все графы, все реквизиты заявления. В декларации все строки пустые


Автор: zhanzhan
Добавлено: #106  Пт Апр 20, 2012 15:37:34
Заголовок сообщения:

спасибо


Автор: zhanzhan
Добавлено: #107  Пт Апр 20, 2012 17:09:30
Заголовок сообщения:

была в НУ, инспекторша сказала не надо было 320 ф, потому что не было изм влияющих на НОБ :x

Добавлено спустя 9 минут 37 секунд:

кстати, а отзывы тоже до 20 числа посл срок



Автор: Трудоголик2
Добавлено: #108  Пт Апр 20, 2012 17:33:21
Заголовок сообщения:

zhanzhan говорит:
отзывы тоже до 20 числа посл срок

Нет, если пришло уведомление, то в течении срока указанного в уведе.



Автор: zhanzhan
Добавлено: #109  Пт Апр 20, 2012 17:37:42
Заголовок сообщения:

нет, я имею в виду, если я 4 раза пересдавала, из-за непр кода ТН ВЭД,сегодня сдала, надо отзыв сегодня отнести или нет

Добавлено спустя 11 минут 22 секунды:

в эл.виде в увед стоит ошибка значение отсутствует в справочнике ТН ВЭД



Автор: Трудоголик2
Добавлено: #110  Пт Апр 20, 2012 17:56:15
Заголовок сообщения:

zhanzhan, если вы сегодня получили увед., можете смело нести отзыв в понедельник или вторник. Хотя в уведе должен стоять срок исполнения.


Автор: zhanzhan
Добавлено: #111  Пт Апр 20, 2012 17:59:16
Заголовок сообщения:

нет вы не поняли меня

Добавлено спустя 41 минуту 47 секунд:

если такое уведомление могу я сдать отзывы в понед?



Автор: Трудоголик2
Добавлено: #112  Сб Апр 21, 2012 12:42:49
Заголовок сообщения:

zhanzhan, да можете.


Автор: dolhe
Добавлено: #113  Чт Май 31, 2012 18:46:50
Заголовок сообщения:

Подскажите, может кто стлкивался :oops:

Отправляла 320 ф. за декабрь, ошиблась в облагаемом обороте стр. 320.01.001, соотв. и в основной форме.
Ндс исчислен правильно (18130тг).
только сумму оборота поставила вместо 151081тг - 32145тг...
Что-то на меня нашло :koster:

Можно просто пересдать 320 ф. на облагаемый оборот, доначисление НДС нет
Или тут уже с уведами-отзывами придется работать?



Автор: Ежик в тумане
Добавлено: #114  Пт Июн 01, 2012 12:21:13
Заголовок сообщения:

dolhe говорит:
Можно просто пересдать 320 ф. на облагаемый оборот, доначисление НДС нет

Считаю, что можно.
dolhe говорит:
Или тут уже с уведами-отзывами придется работать?

Ваши Заявления правильно сданы. Поэтому измениться только форма 320.00 по строке облагаемого оборота по импорту. И отзыва быть не должно по моему мнению.
Сдадите дополнительную на минус 118936 тг (чтобы было общая сумма 151081тг).
Вообще когда инспекторы проверяют формы, они тщательно смотрят и форму 320.00 по оборотам и НДС. как они могли пропустить.

с ув.



Автор: dolhe
Добавлено: #115  Пт Июн 01, 2012 18:25:02
Заголовок сообщения:

Сама удивилась. Т.к. первый раз сдавала форму, 2раза 328ф отзывала, видимо я их умотала.. и сама....

Ежик в тумане говорит:
Сдадите дополнительную на минус 118936 тг (чтобы было общая сумма 151081тг).


Сдам с "+"



Автор: dolhe
Добавлено: #116  Сб Июн 02, 2012 11:38:39
Заголовок сообщения:

Может кто еще сталкивался?


Автор: KentFrom
Добавлено: #117  Сб Июн 02, 2012 13:31:36
Заголовок сообщения:

Обычно они такие ошибки сразу просекают! Точно надо 320 доп отправить, а если 328 верные то отзыв не надо!


Автор: dolhe
Добавлено: #118  Сб Июн 02, 2012 13:35:13
Заголовок сообщения:

Уних глаз как и у меня видать замылился 20го января...

dolhe говорит:
только сумму оборота поставила вместо 151081тг - 32145тг...


сумма 32145 - была в валюте, поэтому сомнения не вызвала, т.к. в форме тоже фигурировала..

А НК надо уведомлять?
Думаю может еще их спросить, чтобы сюрприза не было..
Хотя наверное перестраховываюсь.



Автор: KentFrom
Добавлено: #119  Сб Июн 02, 2012 13:44:39
Заголовок сообщения:

Вам уведомлений не приходило? Вы сами заметили? Если оборот стоит не правильный до в доп 320 надо его корректировать! То есть отправить так чтобы в итоге получилось 151081 т.к. там суммы накладываются!


Автор: dolhe
Добавлено: #120  Сб Июн 02, 2012 13:50:29
Заголовок сообщения:

Нет, уведа не было.
Конечно надо корректировать.

Спрашиваю, кто сталкивался - как правильно - уведомлять НК, или это обычные допы как мы можем сдавать к любым формам.
Но почитав тут все, поняла, что большие проблемы если в ф. 328 какие-либо изменения или доначисления НДС...
а мой случай т-т-т непроблемный...



Автор: KentFrom
Добавлено: #121  Сб Июн 02, 2012 13:58:42
Заголовок сообщения:

У нас все ошибки открывались сразу при сдаче отчетов на бумаге, или по уведомлениям и мы исправляли тут же! Думаю если вы просто отправите доп. этого будет достаточно!
P.S. Удачи вам с отчетом.



Автор: Рushkin
Добавлено: #122  Вс Июн 03, 2012 00:52:11
Заголовок сообщения:

У меня в мае текущего года пришло уведомление о том что неправильно применен курс рубля в форме 328 за апрель 2011 года!!! Скорректировали, отправили 328, 320 форму. Разница всего 20 тенге! А в то время "камералили" при приеме заявлений еще как! Но недосмотрели. В 13 приложении старая сумма с "-" новая с "+". Думаю спустя какое то время, если не скорректировать также уведомление придет.

Добавлено спустя 7 секунд:

У меня в мае текущего года пришло уведомление о том что неправильно применен курс рубля в форме 328 за апрель 2011 года!!! Скорректировали, отправили 328, 320 форму. Разница всего 20 тенге! А в то время "камералили" при приеме заявлений еще как! Но недосмотрели. В 13 приложении старая сумма с "-" новая с "+". Думаю спустя какое то время, если не скорректировать также уведомление придет.



Автор: Ежик в тумане
Добавлено: #123  Пн Июн 04, 2012 15:44:49
Заголовок сообщения:

dolhe говорит:
Сдам с "+"

Да, все верно. Я вместо плюса написала минус почему-то. Вы правильно меня поняли.

с ув.



Автор: ULIL
Добавлено: #124  Вт Июн 19, 2012 10:10:35
Заголовок сообщения:

Здравствуйте!
Ситуация такая: в апреле получали товар в начале месяца и в конце, первое заявление сдали еще в апреле, так как не ожидали второй поставки, но она пришла. В апреле сдали декларацию ф.320 и заявление ф.328 на первую поставку, и уже в мае до 20 числа на вторую поставку заявление и дополнительную декларацию 320, с внесением дополнения в Реестр второго заявления, и заявление ф.328. Первое заявление нам подписали, а по второму заявлению был отказ. Мы его откорректировали методом замены, так как замечание не влияло на сумму налога и предоставили новое заявление 328 и пустую доп. декларацию. Теперь нас заставляют отозвать доп. декларацию 320, которую мы сдавали на второе заявление, и сдать ее как очередную. Получается за апрель месяц у нас будет две очередных. Наша позиция такая:

Согласно ст. 276-20 п. 4 Налогового кодекса РК «Сумма косвенных налогов, исчисленная к уплате по декларации по косвенным налогам по импортируемым товарам, должна соответствовать сумме косвенных налогов, исчисленной в заявлении (заявлениях) о ввозе товаров и уплате косвенных налогов.»
Согласно ст. 276-20 п. 5 Налогового кодекса РК «Налоговым периодом для исчисления и уплаты косвенных налогов при импорте товаров, в том числе товаров, являющихся продуктами переработки давальческого сырья, товаров (предметов лизинга) по договорам (контрактам) лизинга, на территорию Республики Казахстан с территории государств-членов таможенного союза является календарный месяц, в котором приняты на учет такие импортированные товары (наступает срок платежа, предусмотренного договором (контрактом) лизинга).
При этом допускается исполнение налогового обязательства в течение налогового периода»


Т.е. за налоговый период должна быть представлена декларация ф 320 с исчисленной суммой, которая должна соответствовать сумме поданных за налоговый период заявлений ф.328.

Согласно ст. 276-22 п.6 Налогового кодекса РК « В целях настоящей главы дополнительной декларацией по косвенным налогам по импортированным товарам является налоговая отчетность, предоставляемая лицом при внесении изменений и (или) дополнений в ранее представленную налоговую отчетность за период, к которому относятся данные изменения и (или) дополнения по косвенным налогам по импортированным товарам по которым данное лицо является налогоплательщиком.»

Это пункт предусматривает внесение дополнений в ранее представленную налоговую отчетность за налоговый период, путем предоставления дополнительной декларации за налоговый период.

Согласно п.64 Постановления Правительства Республики Казахстан от 8 ноября 2010 №1310 «Внесение изменений и дополнений в Реестр заявлений о ввозе товаров и уплате косвенных налогов производится с учетом следующего:
1) В основной форме декларации по косвенным налогам по импортированным товарам формы 320.00 с учетом отнесения к виду налоговой отчетности, предусмотренной в пункте 6 статьи 276-22 Налогового кодекса, обязательно проставление отметки в ячейки «дополнительная» или «дополнительная по уведомлению»
………
6) в случае дополнения Реестра за налоговый период новыми строками указывается номер строки, следующей за последними номерами строки ранее представленного Реестра за период, в который вносится дополнения.»

Дополнения в представленную налоговую отчетность за налоговый период ф.320 были внесены в соответствии с правилами заполнения ф.320.

Подскажите, пожалуйста, есть официальные разъяснения НК МФ, о том что с каждым заявлением ф.328 сдается отдельная очередная декларация ф.320 в течении месяца? И если у кого была подобная ситуация, как вы ее решали?



Автор: Lola
Добавлено: #125  Вт Июн 19, 2012 10:57:41
Заголовок сообщения:

ULIL, сдача нескольких деклараций 320.00. за месяц - допустимо. Причем, во многих случаях даже удобно, когда например из-за ошибки в одном из заявлений приходится отзывать и все остальные, если на все заявления одна декларация. Причем статус декларации всегда будет Очередная. Если же вы отзываете заявление и сдаете повторно, то в дополнительной 320.00 форме вносите изменения только в 13 приложение.
ULIL говорит:
с каждым заявлением ф.328 сдается отдельная очередная декларация ф.320 в течении месяца?
это необязательно. Вы вправе делать, как вам удобно. Можете собрать все заявления за месяц и сделать на них одну общую декларацию. А можете к каждому заявлению сделать отдельную.
К примеру, у моей знакомой ежемесячно бывает от 90 до 130 заявлений. Ей удобно делать на каждые 4 заявления по одной декларации.
У меня же нет такого количества, только разовые поставки. Мне удобно 1 заявление+1 декларация.



Автор: ULIL
Добавлено: #126  Вт Июн 19, 2012 11:24:38
Заголовок сообщения:

Спасибо за ответ, Lola.
Вот думаю, что теперь делать. НК хочет, чтобы мы сдали как очередную, но тогда получится, что нарушены сроки сдачи (отзыв и повторная сдача сейчас), и скорей всего штраф.
А если это не оговорено законодательно, значит наш вариант тоже верный.
Тогда по приказу МФ №348 от 16.07.10г. п.6:

"При этом, в случае мотивированного отказа в подтверждении в одном из Заявлений, представленных одновременно с декларацией по косвенным налогам по импортированным товарам, мотивированный отказ в подтверждении осуществляется по всем другим Заявлениям, представленным одновременно с такой декларацией по косвенным налогам по импортированным товарам."

должны быть мотивированные отказы по двум заявлениям, а у нас одно подписано, а второе в стадии рассмотрения.



Автор: Ежик в тумане
Добавлено: #127  Вт Июн 19, 2012 12:41:12
Заголовок сообщения:

ULIL говорит:
А если это не оговорено законодательно, значит наш вариант тоже верный.

Верно.
ULIL говорит:
должны быть мотивированные отказы по двум заявлениям

То же верно.
ULIL говорит:
а второе в стадии рассмотрения.

То есть его еще не подписали и не дали отказ?

с ув.



Автор: ULIL
Добавлено: #128  Вт Июн 19, 2012 15:38:32
Заголовок сообщения:

Ежик в тумане,
Пока нет, еще срок не подошел.
Предложили поменять вид отчетности с дополнительной на очередную, но нужно сделать методом замены, а в заявлении в электрон. форме в виде отчетности для выбора дополнительной нет.



Автор: Балжан76
Добавлено: #129  Ср Авг 29, 2012 14:11:06
Заголовок сообщения:

здравствуйте! у меня такая ситуация 328ф заполнена верно, в 320ф в 17строке (документы приложенные к декларации) ошиблась в количестве заявлений, вместо 1 поставила 4, могу ли я отправить 320ф нулевую, а в графе 17I поставить минус 3?


Автор: Aleka
Добавлено: #130  Пт Авг 31, 2012 11:08:45
Заголовок сообщения:

Балжан76, я тоже ставлю 4, вы же сдаете 4 шт, они даже не считают количество приложенных док-в, поэтому мне кажется из-за этого не стоит сдавать допотчет


Автор: Балжан76
Добавлено: #131  Пт Авг 31, 2012 11:45:39
Заголовок сообщения:

Aleka, а при проверке эта ошибка не выйдет мне боком?


Автор: Rimma
Добавлено: #132  Ср Сен 19, 2012 11:44:30
Заголовок сообщения:

Форумчане,добрый день.Прошу вашей помощи.Ситуация следующая: Сдали отчеты по ф.320и 328,пришло уведомл.по ф.328.00,о занижении суммы НДС.Причина в том,что СОНО фактически посчитала правильно,но ,как нам объяснила инспектор НУ,в МинФине при умножении налоговой базы на 12%,сумма НДС получается с 50 тиынками,т.е НДС должен быть на 1 тенге больше.Распишу в цифрах:
НОБ по отчету 2409812,50-НДС по СОНО 289177 первоначальный отчет,после отзыва сдаем 328.00 с НОБ та же,но в графе НДС ставим 289178,и получаем уведомление СОНО,что форма принята с ошибкой Расчет НДС некорректен,инспектор говорит пишите разработчикам,пусть они отвечают.Кто-нибудь сталкивался с такой ситуацией? Подскажите пож.адрес,на какой писать разработчикам.



Автор: Айнука
Добавлено: #133  Ср Сен 19, 2012 12:05:49
Заголовок сообщения:

sonosd@mgd.kz


Автор: Трудоголик2
Добавлено: #134  Ср Сен 19, 2012 12:12:44
Заголовок сообщения:

Rimma, в 328 форме вы должны быои проставить с тиынами, а в 320 округлить по правилам округления. И тогда бы вам не пришло
Rimma говорит:
что форма принята с ошибкой Расчет НДС некорректен,

И ни куда писать не надо. Это у всех, только не понятно почему вам инспектор ничего не объяснил.

Добавлено спустя 50 секунд:

Трудоголик2 говорит:
быои

Простите "быть"



Автор: Rimma
Добавлено: #135  Ср Сен 19, 2012 12:42:41
Заголовок сообщения:

Трудоголик2, сама ф.328 заполнена с тиынами,но общий итог она округляет до тенге.Ведь так? И в общем итоге с тиынами она дает сумму 289177,48,при округлении 289177, СОНО в итого и ставит эту сумму.А инсперктор говорит,что раньше у МинФина была программа,принято с ошибками,видимо допуская расхождения по округлениям,а теперь у них программа Принято без ошибок,где считается НОБ *12%, у нас НОБ 2409812,50 и если умножаем на 12%=289177,50,вот в чем проблема

Добавлено спустя 5 минут 21 секунду:

Айнука, Спасибо за адрес,спасибку отправила



Автор: Трудоголик2
Добавлено: #136  Ср Сен 19, 2012 13:02:48
Заголовок сообщения:

Rimma говорит:
сама ф.328 заполнена с тиынами,но общий итог она округляет до тенге.Ведь так?

Нет не надо в 328 форме округлать до тенге. Она должна быть с тиынами и в облагаемом обороте и в НДС, а вот общий итог по НДС надо округлить



Автор: Rimma
Добавлено: #137  Ср Сен 19, 2012 13:07:03
Заголовок сообщения:

Трудоголик2, так СОНО сама так делает,общая сумма НОБ остается с тиынами,а НДС округляется без тиын

Добавлено спустя 4 минуты 37 секунд:

Трудоголик2, расчеты построчно идут с тиынами,а общий итог округляется,и программа сама это делает, по СОНО в сумме строк получается в конце 48 тиын, а если просто умножить НОБ на 12%,то получается 50 тиын в конце,вот в чем закавыка



Автор: Трудоголик2
Добавлено: #138  Ср Сен 19, 2012 14:04:33
Заголовок сообщения:

Rimma говорит:
по СОНО в сумме строк получается в конце 48 тиын, а если просто умножить НОБ на 12%,то получается 50 тиын в конце,вот в чем закавыка

Понятно. Я просто нажимала на "расчитать" программа сама все расчитывала. Приняли без ошибок. А когда в ручную перибивала, как мне казалось правильно, выходила ошибка.



Автор: Rimma
Добавлено: #139  Ср Сен 19, 2012 14:46:15
Заголовок сообщения:

Трудоголик2, аналогично,я тоже нажимала на расчитать,но получилось,что получилось,посмотрим на дальнейшее развитие событий.Спасибо за участие,спасибку жму.


Автор: Гальберг А.Б.
Добавлено: #140  Пт Июл 04, 2014 15:22:46
Заголовок сообщения:

Здравствуйте! В 328 неверно указала код ТН ВЭД, НОД не меняется. Теперь хочу сделать отзыв правильный ли ход мыслей:
1) отправляю завяление один в один как предыдущее но с исправленным кодом
2) номер и дату заявления оставляю как в старом (у меня 1 от 19.06.2014)
3) там где подписи руководителя и глав буха тоже ставлю старую дату
4) делаю допку в 320 нулевую: в ней указываю номер уведомления и номер очередной 320
5) в 320 в строке 15 указываю что у меня к доке прилагается приложение 7 (реестр заявлений) и в приложении указываю номер и дату своего заявления но с нулевым значением нод и ндс
6) в строке 16 снова указываю кол-во заявлений и прилагаемых страниц
Так ли?



Автор: NowBuh
Добавлено: #141  Вт Апр 07, 2015 16:52:23
Заголовок сообщения:

Добрый день, форумчане!
Мы получили из России дизтопливо в литрах. При сдаче 328 формы в гр4 (ед.изм.) указываю литр (как в счет-фактуре) - 34 600, далее в гр.14 (налоговая база акцизов) указываю уже 28,718 (34600л*083/1000), так как ставка налога в гр.16 - 540тенге по кодексу в тоннах прописан.
Сегодня получила мотивированный отказ, что налоговая база высчитана неправильно и в связи с этим и акциз и НДС неверный.
Звоню в налоговую и спрашиваю, почему так? (потому что перед заполнением данной формы консультировалась именно по этому вопросу с отделом по НДС и они мне посоветовали так указать) теперь инспектор говорит, чтобы я отозвала то заявление и сдала новое и в гр.4 указала сразу тонны. На мой вопрос не будет ли отказа снова, так как ед.изм в заявлении и сч.фактуре будут разные, она не может дать утвердительный ответ, говорит сдайте вот так и потом посмотрим.

Кто сталкивался с таким, обьясните мне пож, как быть в таких случаях, у кого тоже был такой товар?



Автор: Виктория66
Добавлено: #142  Ср Ноя 04, 2015 12:14:13
Заголовок сообщения:

Добрый день! Такой вопрос...при заполнении 320 дополнительной я в графе 16 I указываю одно заявление, но при заполнении приложения 7 заполняю 2 строки(одну с минусом, другую с плюсом) , контроль выдает ошибку ... требует заполнения в графе 16 I - 2. Заранее спасибо

Добавлено спустя 27 минут 27 секунд:

Никто не сталкивался? Игнорировать? Не хочется еще допики делать...



Автор: NatalyaV
Добавлено: #143  Ср Ноя 04, 2015 12:52:33
Заголовок сообщения:

форматно-логический с 2015 года
Цитата:
Проверка на заполнение, если указан вид декларации - очередная. В случае не заполнения данного реквизита выдается сообщение - «Реквизит отсутствует». Проверка на соответствие суммы, указанной в данной ячейке, количеству заполненных строк в приложении 320.07. При несовпадении выдается сообщение «Количество указанных заявлений не соответствует количеству заполненных строк в приложении 320.07».

а у вас дополнительная.
У меня опыт прошлого года(может что поменялось и могу ошибаться)
Виктория66 говорит:
заполняю 2 строки(одну с минусом, другую с плюсом)

мне говорили в налоговой заполнить 3 строки ( плюс к вашим 2-м еще одна - правильная).



Автор: Виктория66
Добавлено: #144  Ср Ноя 04, 2015 12:56:41
Заголовок сообщения:

в основной 320 в приложении 7 указала номер заявления - 3, сейчас сделала допик , отминусовала значения по этому заявлению...написала правильный номер 06180411..... Пришло уведомление о принятии доп. отчета с приложением: Приложение 320.07, строка 00000003, рег. номер Заявления № 3 отсутствует в базе данных. Ну оно и понятно.. я же минусую значение по этой строке. Такая доп. декларация будет считаться сданной? Даст хотя и 0 разноску?

Добавлено спустя 5 минут 8 секунд:

anginaa, Спасибо, что откликнулись. В основной было так:
00000002 - В:643, С:3, D: 2715180
В дополнительной:
00000003 - В:643, С:3, D: -2715180
00000004 - В:643, С:06180411..... , D: 2715180
Правильно?



Автор: NatalyaV
Добавлено: #145  Ср Ноя 04, 2015 13:18:11
Заголовок сообщения:

Мой вариант был такой
В основной было так:
00000002 - В:643, С:3, D: 2715180
В дополнительной:
00000002 - В:643, С:3, D: 2715180
00000003 - В:643, С:3, D: -2715180
00000004 - В:643, С:06180411..... , D: 2715180
Повторюсь - опыт прошлого года, причем моя единственная(с допкой)320 и в моем случае было
00000002 - В:643, С:3, D: 0
00000003 - В:643, С:3, D: -0
00000004 - В:643, С:06180411..... , D: 2715180, объяснили так - чтобы отнять что-то, нужно его сначала указать( я так поняла, что от основной 320 допка 7 приложение не видит) :unknown:Так что может вам кто по опытнее ответит.



Автор: Виктория66
Добавлено: #146  Ср Ноя 04, 2015 13:31:17
Заголовок сообщения:

Спасибо еще раз...Может, действительно, и нужна эта строка. Может еще кто то присоединится?.. Если так, то нужно еще раз допик делать?

Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд:

тогда в 7 приложении появится положительно значение? Хотя это и на разноску не влияет..



Автор: Lola
Добавлено: #147  Ср Ноя 04, 2015 13:54:20
Заголовок сообщения:

В 7 приложении сумма строк должна быть равна нулю. То есть сначала вы указываете отозванное заявление со знаком минус, затем верное значение со знаком плюс. Итого = 0.


Автор: Виктория66
Добавлено: #148  Ср Ноя 04, 2015 15:43:11
Заголовок сообщения:

Lola,

00000002 - В:643, С:3, D: 2715180
В дополнительной:
00000003 - В:643, С:3, D: -2715180
00000004 - В:643, С:06180411..... , D: 2715180
Правильно?
Мне пришло уведомление: "Не подлежит разноске" - так и должно быть? (из-за - 0?)



Автор: angel051054
Добавлено: #149  Ср Фев 24, 2016 02:31:51
Заголовок сообщения:

Виктория66 говорит:
Добрый день! Такой вопрос...при заполнении 320 дополнительной я в графе 16 I указываю одно заявление, но при заполнении приложения 7 заполняю 2 строки(одну с минусом, другую с плюсом) , контроль выдает ошибку ... требует заполнения в графе 16 I - 2. Заранее спасибо

У меня такая же ситуация.
Виктория66, как вы решили эту ситуацию ?
Коллеги, подскажите, может действительно в графе 16 I нужно указать (2) заявления.
По логике в приложении 7 к дополнительной 320 .00 :
1-е заявление (№ 26 от 15.02.2016): в строке 00000002 заполняю номер регистрации заявления на отзыв
2-е заявление (№ 26 от 15.02.2016) : в строке 00000003 заполняю номер регистрации заявления на замену

А по сути оба заявления имеют один порядковый номер и одну и туже дату.
Кода в графе 16 I указываю (2) заявления , при проверке на ошибки , контроль выдает "ошибок нет"

Так как поступить в данной ситуации?



Автор: Виктория66
Добавлено: #150  Ср Фев 24, 2016 10:27:02
Заголовок сообщения:

angel051054, Указала одно заявление. Отправила с ощибкой, это же допик.


Автор: Lola
Добавлено: #151  Ср Фев 24, 2016 10:29:12
Заголовок сообщения:

Виктория66 говорит:
Мне пришло уведомление: "Не подлежит разноске" - так и должно быть? (из-за - 0?)

да, верно. Если сумма равно нулю, то этот самый ноль не подлежит разноске, т. е сумма налога не меняется ни в меньшую, ни в большую сторону.



Автор: angel051054
Добавлено: #152  Ср Фев 24, 2016 12:15:09
Заголовок сообщения:

Виктория66 говорит:
angel051054, Указала одно заявление. Отправила с ощибкой, это же допик.

Спасибо , что ответили.
Позвонила сейчас инспектору.
Говорят поставьте (2) в графе 16 I

:stena:



Автор: Виктория66
Добавлено: #153  Ср Фев 24, 2016 17:35:54
Заголовок сообщения:

angel051054, Декларация была за сентябрь. Все нормально, проверяли тщательно... мы попали на штрафы по просрочке оплаты налогов. Указала одно заявление, потому что логически оно же одно предоставляется...правильное. Можно написать -2, но могут и спросить, а где второе. В допиках же допускаются "ошибки". Вот такой был ход моих рассуждений.


Автор: angel051054
Добавлено: #154  Ср Фев 24, 2016 20:48:15
Заголовок сообщения:

Виктория66 говорит:
Можно написать -2, но могут и спросить, а где второе. В допиках же допускаются "ошибки". Вот такой был ход моих рассуждений.

Я склонна допустить "ошибку" и указать заявление - 1 (одно)



Автор: Alieva Larisa
Добавлено: #155  Ср Сен 20, 2017 11:22:49
Заголовок сообщения:

При отправке дополнительной 320.00, в связи с отзывом и сдачей друго 328.00, заполняю 320.07 Реестр заявлений, одна строка с минусом (отзываемое заявление), другая строка по новому завялению с +, числовые данные не меняются, сумма НДС 0. Вопрос: в строке 320.00.01 тоже ставить 0 или повторить размер облаг.импорта и НДС из очередной?


Автор: Margo1
Добавлено: #156  Вс Ноя 26, 2017 13:16:27
Заголовок сообщения:

Добрый день! В приложении 7 к Декларации 320.00 неверно заполнила строки D и E. Строку D надо уменьшить на 56 111, а строку E уменьшить на 7 651.
В дополнительной декларации указываю
3;643;1080;-56 11;-7651 или по аналогии с 300.008
3;643;1080; -63 762;-7 651, а потом у верные данные
4;643;1080;7 651;0?
Спасибо.



Автор: lady_lee
Добавлено: #157  Ср Июн 20, 2018 14:02:08
Заголовок сообщения:

Добрый день, подскажите, пожалуйста, кто сталкивался. При отправке формы 320.00 поставила данные в строке 320.00.002 вместе 320.00.001. Позвонили из налоговой, сказали сдать доп отчет и сделать корректировку. Вопрос : нужно ли указывать и заполнять в дополнительной отчетности 6 приложение? По логике не нужно, но все же страхуюсь


Автор: Ведмедев
Добавлено: #158  Ср Июн 20, 2018 14:21:21
Заголовок сообщения:

lady_lee говорит:
Позвонили из налоговой, сказали сдать доп отчет и сделать корректировку

Была прмерно такая же беда, в НДС поставил оборот по приобретению, сдал допик на разницу и всё. Приложения не заполнял, главное указать что этот допик идёт к определённой очередной.



  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ