» | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | 300 форма, заполнение строк 300.00.031 и 300.00.032 |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
Автор: | Оксана_К | ||
Добавлено: | #1  Вт Авг 03, 2010 19:15:56 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Это правильно. В этой же строке отражается сумма превышения зачетной части НДС с нарастающим итогом (на настоящий момент). |
Автор: | talan |
Добавлено: | #2  Вт Авг 03, 2010 18:54:59 |
Заголовок сообщения: | |
А если за 1 кв.2010г. 300.00.30=100 000, за 2 кв.2010 г. 300.00.30=150 000, то во 2 кв.2010 г.в строке 300.00.31 отражается сумма =250 000 или 100 000? |
Автор: | Оксана_К |
Добавлено: | #3  Пн Авг 02, 2010 12:04:02 |
Заголовок сообщения: | |
katerina099 Немного не правильно вы понимаете. 300.00.029 (НДС к оплате) = 350 000 300.00.031 (превышение зачетной части) = 130 000 (480000 превышение с прошлого периода минус 350000 НДС к оплате за текущий период) В Вашем случае Вы заполняете 300.00.029 700 000 300.00.031 Вы не заполняете, т.к. превышения зачетной части у Вас уже нет. |
Автор: | katerina099 | ||
Добавлено: | #4  Пн Авг 02, 2010 11:18:08 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Я понимаю так: 300.00.029 - 350000 тг., 300.00.031 -480 000 тг. Правильно понимаю? стр. 300.00.031 на лицевой не садится. 300.00.031 как долго надо повторять? У меня в 1 кв. превышение 68 000 тг, во 2-ом к уплате 700 000 тг. Надо заполнять в 300.00.031 за 2 кв. 68000 тг, или уже не надо??? Добавлено спустя 2 минуты 44 секунды: Прошу прощения перед суммами не минусы, тире. |
Автор: | Оксана_К | ||
Добавлено: | #5  Пт Июл 30, 2010 11:58:38 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Asem Разноска на л/счет из ФНО здесь http://urist.kz/index.php?option=com_docman&task=doc_details&gid=663&Itemid=69
По данным налогового комитета (т.е. то, что Вы подавали в декларациях) - в акте сверки. Если какая-то строка, которая должна быть заполнена - не заполнена, то всегда нужно сдавать дополнительную декларацию. |
Автор: | MARKO | ||
Добавлено: | #6  Пт Июл 30, 2010 11:31:01 | ||
Заголовок сообщения: | |||
|
Автор: | Asem |
Добавлено: | #7  Пт Июл 30, 2010 11:26:56 |
Заголовок сообщения: | |
Оксана_К а как можно узнать точную сумму по зачетному НДС на сег. день? в 1,2 кв. бывший бухгалтер указывает сумму на 01.01.09 ( строка 300.00.028), а в последующих кварталах не указывает, нужно сдать доп.? Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды: и кто может указать на ссылку, какие строки садятся на лицевой по 300ф.,где-то видела, но не могу найти |
Автор: | Айнука |
Добавлено: | #8  Ср Июл 28, 2010 11:55:37 |
Заголовок сообщения: | |
z16 если у вас на лицевом отражается сумма 480000, то начисление сядет 350000 и спишется с лицевого. Суммы к строкам указываете правильно. |
Автор: | z16 |
Добавлено: | #9  Ср Июл 28, 2010 11:52:13 |
Заголовок сообщения: | |
Хотела уточнить, если есть НДС к уплате в строке 300.00.029 350 000тг, но есть с 1 кв в запасе зачетный НДС 480 000тг то я заполняю: 1) 300.00.029-350000тг и 2)300.00.031 на сумму 130000тг (480000-350000) и все? Ведь нет колонки где надо проставлять 480 000, получается что уведомление пришло к оплате 350 000 а они спишутся с лицевого? Если не так то подскажите плиз. |
Автор: | Оксана_К |
Добавлено: | #10  Чт Июл 22, 2010 16:33:47 |
Заголовок сообщения: | |
Если у Вас есть превышение зачетной части НДС, то ДА. Как и любые другие строки - заполнять обязательно, если у Вас есть то, что там должно быть отражено. |
Автор: | molodaya |
Добавлено: | #11  Чт Июл 22, 2010 16:29:05 |
Заголовок сообщения: | |
Оксана_К Эти 2 строчки подлежат обязательному заполнению? |
Автор: | Оксана_К |
Добавлено: | #12  Чт Июл 22, 2010 16:19:20 |
Заголовок сообщения: | |
molodaya Строка 300.00.31 - сумма превышения зачетной части НДС над начисленной с нарастающим итогом, т.е. полностью на сегодняшний день, а не только за 2010 год. Строка 300.00.032 - именно на 1 января 2009 года. Это связано с вопросами возврата НДС. |
Автор: | molodaya |
Добавлено: | #13  Чт Июл 22, 2010 16:09:12 |
Заголовок сообщения: | 300 форма, заполнение строк 300.00.031 и 300.00.032 |
Уважаемые Форумчане, подскажите пожалуйста: 1.Строка 31 (согласно правил) заполняется "превышение суммы налога на добавленную стоимость, относимого в зачет, над суммой начисленного налога с нарастающим итогом (с учетом зачетов, переносимых из предыдущих налоговых периодов)"-т. е нарастающий итог только отчетного года? 2.Строка 32 (согласно правил) заполняется "превышение суммы налога на добавленную стоимость, относимого в зачет, над суммой начисленного налога по состоянию на 01.01.2009 года с учетом предоставленных деклараций за предыдущие налоговые периоды" точно на 01.01.09? или 2010 г.? |