» | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Возврат поставщику РФ в рамках таможенного союза |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
Автор: | Dinaaxm |
Добавлено: | #1  Сб Окт 24, 2020 10:44:10 |
Заголовок сообщения: | |
Опять поднимаю тему) 328.00 и 320.00 сдала, а как провести в 1с? какими документами оформить корректировку НДС? |
Автор: | Елена Т | ||||
Добавлено: | #2  Пт Авг 21, 2020 13:04:03 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
не вы же продаете, у вас возврат поставщику, ЭСФ выписывает поставщик на сумму корректировки. А так как это импорт, то с вас как с покупателя только
|
Автор: | Dinaaxm |
Добавлено: | #3  Пт Авг 21, 2020 10:06:16 |
Заголовок сообщения: | |
Добрый день! Возвращаем часть товара полученного по импорту из России, по 328. и 320 мне понятно. В1с я делаю возврат поставщику и на его основании выписавю эсф? или просто оформляю акт приема- передачи товара и корректирую 328.00? |
Автор: | Елена Ивановна |
Добавлено: | #4  Пн Янв 13, 2020 13:01:06 |
Заголовок сообщения: | |
esiphi,"то оформляется экспорт товаров в ЕАЭС. " есть какая то статья в НК? |
Автор: | esiphi | ||
Добавлено: | #5  Ср Ноя 06, 2019 10:57:29 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Если ТОО возвращает товар продавцу в страны ЕАЭС не по причине ненадлежащего качества и (или)комплектации,то оформляется экспорт товаров в ЕАЭС. Предлагаю: https://cdb.kz/sistema/konsultatsiya/chto-neobkhodimo-predusmotret-pri-eksporte-tovara-v-rf/ С ув. |
Автор: | Tais |
Добавлено: | #6  Ср Ноя 06, 2019 10:20:26 |
Заголовок сообщения: | |
Господа профи! Поделитесь знаниями по теме "возврат поставщику товаров из ЕАЭС", т.е. оформление отчетов и док-ов. Купили товар, и полностью весь отправляем (возвращаем). Приход в октябре, возврат в ноябре. Очень нужно. Заранее :koshechka_07: |
Автор: | Elis |
Добавлено: | #7  Пн Ноя 19, 2018 17:30:29 |
Заголовок сообщения: | |
Ну похоже, что налоговая требует бумажный вариант счета-фактуры от вашего российского поставщика по образу и подобию ЭСФ. Я не знаю, есть ли в России аналог ИС ЭСФ , все-таки у нас ЕАЭС и что-то подобное электронное у них уже должно быть. Тогда ваш поставщик должен распечатать корректировочный ЭСФ из такой системы. А с другой стороны, можно попробовать объяснить в налоговой, что в стране поставщика свои требования к документам и требования выписывать возвратный счет-фактуру с указанием всех позиций из основного СФ у них нет, вот поставщик и выписал документы по тем правилам, которые существуют в его стране. Т.е. кто-то из них двоих должен пойти на уступки. |
Автор: | нармина | ||
Добавлено: | #8  Пн Ноя 19, 2018 15:36:46 | ||
Заголовок сообщения: | |||
|
Автор: | Elis |
Добавлено: | #9  Вт Окт 30, 2018 10:23:51 |
Заголовок сообщения: | |
На бумаге можно выписать только тот товар, который возвращается. А вот в электронной форме так не получится - система ИС ЭСФ позволяет только так выписать дополнительный ЭСФ: указываются все позиции, что и в основном ЭСФ, по возвращаемым товарам количество и сумма минусом, по остальным нули. |
Автор: | нармина |
Добавлено: | #10  Пн Окт 29, 2018 15:17:53 |
Заголовок сообщения: | |
Добрый день! Возврат по импорту. Поставщик выписывает счет-фактуру с минусом только товар который возвращаем или в наименовании все товары указывает и минус только на товар подлежащий возврату? |
Автор: | vbnz | ||
Добавлено: | #11  Ср Окт 24, 2018 15:20:48 | ||
Заголовок сообщения: | |||
|
Автор: | нармина | ||
Добавлено: | #12  Ср Окт 24, 2018 15:10:20 | ||
Заголовок сообщения: | |||
не производится если еще не отправлена декларация 320 и форма 328 и не отражены сведения в них, а как быть в том случае если уже сдали а потом вернули товар? |
Автор: | vbnz |
Добавлено: | #13  Ср Окт 24, 2018 14:06:33 |
Заголовок сообщения: | |
Статья 459. Порядок корректировки сумм налога на добавленную стоимость, уплаченного при импорте товаров 1. В случае осуществления частичного и (или) полного возврата товаров, импортированных на территорию Республики Казахстан с территории государств-членов Евразийского экономического союза, по причине ненадлежащих качества и (или) комплектации до истечения месяца, в котором такие товары ввезены, отражение сведений по таким товарам в декларации по косвенным налогам по импортированным товарам, а также в заявлении о ввозе товаров и уплате косвенных налогов не производится. 2. При частичном возврате товаров по причине ненадлежащих качества и (или) комплектации после истечения месяца, в котором такие товары ввезены, сведения по таким товарам подлежат отражению в дополнительной декларации по косвенным налогам по импортированным товарам, а также в заявлении о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, представленном взамен отозванного заявления. 3. При полном возврате товаров по причине ненадлежащих качества и (или) комплектации после истечения месяца, в котором такие товары ввезены, сведения по таким товарам подлежат отражению в дополнительной декларации по косвенным налогам по импортированным товарам. Заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, представленное по таким товарам, отзывается методом удаления в соответствии с подпунктом 1) пункта 3 статьи 458 настоящего Кодекса. 4. В целях настоящей статьи документами, подтверждающими полный и (или) частичный возврат товаров, импортированных на территорию Республики Казахстан с территории государств-членов Евразийского экономического союза, по причине ненадлежащих качества и (или) комплектации, являются: 1) согласованная налогоплательщиком-экспортером и налогоплательщиком-импортером претензия, содержащая сведения о количестве импортированных товаров, подлежащих возврату по причине ненадлежащих качества и (или) комплектации; 2) акты приема-передачи товара (в случае отсутствия транспортировки возвращенных товаров); 3) транспортные (товаросопроводительные) документы (в случае транспортировки возвращенных товаров); 4) акты уничтожения (в случае уничтожения товаров). Копии документов, указанных в настоящем пункте, на бумажном носителе представляются в налоговый орган одновременно с документами, предусмотренными подпунктами 2) – 8) части второй пункта 2 статьи 456 настоящего Кодекса. 5. Не подлежит обложению налогом на добавленную стоимость: 1) утрата товаров, понесенная налогоплательщиком в пределах норм естественной убыли, установленных законодательством Республики Казахстан; 2) порча товаров, возникшая в результате чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Для целей настоящей статьи под утратой товара понимается событие, в результате которого произошли уничтожение или потеря товара. Порча товара означает ухудшение всех или отдельных качеств (свойств) товара, в результате которого данный товар не может быть использован для целей облагаемого оборота. |
Автор: | нармина |
Добавлено: | #14  Ср Окт 24, 2018 13:30:45 |
Заголовок сообщения: | |
Наше ТОО покупает товар в России , сдаем отчет в НУ формы 320.00 и 328.00 в октябре, частично возврат товара в конце октября,т.е. в тот же месяц. Как откорректировать НДС? 1. отозвать ф.328 и сдать с корректировкой? 2. сдать доп.форму 320? |
Автор: | olga_franke |
Добавлено: | #15  Ср Май 10, 2017 12:10:10 |
Заголовок сообщения: | |
Добрый день! Уважаемые профи подскажите как нужно оформить возврат поставщику РФ, купили товар в апреле, но как оказалось нам этот товар не подходит(возвращать будем в мае), какие документы нужно предоставить поставщику и как потом отчитаться в налоговую. :crazy: |
Автор: | Куаныш К.Т. |
Добавлено: | #16  Пт Сен 11, 2015 19:23:22 |
Заголовок сообщения: | |
К тому же поставщик из РФ - он ИП и не плательщик НДС , то есть ему НДС и не нужен. Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд: Ой простите, не знаю как получилось так отправить дважды😱 |
Автор: | NatalyaV |
Добавлено: | #17  Пт Сен 11, 2015 13:18:44 |
Заголовок сообщения: | |
Может это поможет? http://www.balans.kz/viewtopic.php?p=360452#360452 |
Автор: | Куаныш К.Т. |
Добавлено: | #18  Пт Сен 11, 2015 01:09:52 |
Заголовок сообщения: | |
Доброй ночи, профи. Всё-таки может есть у кого-то ответ на предыдущий пост Викторики? У меня аналогичная ситуация: купили товар из РФ в прошлом году и частично возвращаем . Я поняла так, что сдаем допик по 320 форме за прошлый год. А как с НДС ? Я должна уменьшать зачет НДС ? Но мы же полностью НДС оплатили в прошлом году ... Добавлено спустя 2 минуты 57 секунд: К тому же поставщик из РФ - он ИП и не плательщик НДС , то есть ему НДС и не нужен. |
Автор: | Викторика |
Добавлено: | #19  Пн Апр 27, 2015 16:28:00 |
Заголовок сообщения: | |
Добрый день, уважаемые профи! Перечитала все, что нашла, но ответа для себя не нашла! Если уж все же повторюсь, "ткните носиком"! :oops: Суть вопроса: возвраты товара, поставленного в рамках ТС из России по причине несоответствия качества после истечения месяца (и даже года) поставки и сдачи ФНО 328.00 и 320.00 Корректировка НДС, относимого в зачет. Каким образом все это должно быть по проводкам и по ФНО 300.00? Каким периодом должен быть уменьшен НДС? Месяцем отнесения по уплате или по подаче дополнительной формы 320? И опять же, в 1С, корректировка проводится с использованием документа "Регистрация прочих операций по приобретенным товарам..."? Помогите разобраться! Возврат стал обычным делом, хотелось бы, что бы все было правильно! |
Автор: | Наиля |
Добавлено: | #20  Вс Мар 31, 2013 22:36:24 |
Заголовок сообщения: | |
Помогите, пожалуйста :cry: |
Автор: | Наиля |
Добавлено: | #21  Пт Мар 29, 2013 19:39:44 |
Заголовок сообщения: | |
Скажите, пжлст, а если собрать весь брак, который поступал в течение 2012 в разных месяца и часть в 2013, можно ли все отразить в о дном заявлении 328.00? И дополнительная 320.00 к какому месяцу заполнить? |
Автор: | Айнука |
Добавлено: | #22  Ср Янв 05, 2011 16:27:04 |
Заголовок сообщения: | |
Амишок, изучите эту тему и еще http://balans.kz/viewtopic.php?p=394229#394229 |
Автор: | Амишок |
Добавлено: | #23  Вт Дек 07, 2010 14:42:01 |
Заголовок сообщения: | |
Здравствуйте! подскажите кто знает,что делать если пришел бракованный товар из РФ, НДС я оплатила, посадила уже на приход, продала товар, а он оказался бракованным. Что я должна сделать возврат товара продавцу в РФ, а как с НДС делать его тоже вернуть или как? подскажите кто знает..спасибо. |
Автор: | Luna |
Добавлено: | #24  Пт Ноя 05, 2010 12:40:03 |
Заголовок сообщения: | |
Поликсени, спасибочки Вам большое. :Rose: Вы мне очень помогли. |
Автор: | Поликсени | ||
Добавлено: | #25  Пт Ноя 05, 2010 12:29:59 | ||
Заголовок сообщения: | |||
а вы не для РФ у них берете возвратную сч.ф., а для себя,т.е. с минусом. Ну я бы с них еще попросила дефектный акт с перечислением всех недостатков в товаре. А больше ничего и не нужно. Вот ваш поставщик согласен на возврат товара? Для него тоже вероятно нужны какие акты/экспертизы, подтверждающие брак. А если поставщик согласен принять обратно товар-брак, то больше ничего ему и не надо, кроме накладной на возврат без НДС и копии всех его первоначальных доков, чтобы освежить в его памяти, что он вам отправил |
Автор: | Luna |
Добавлено: | #26  Пт Ноя 05, 2010 12:23:41 |
Заголовок сообщения: | |
Спасибо за ответ, но интересует еще это: какие именно документы, помимо накладной на возврат товара, должны предоставить ПОКУПАТЕЛИ нам, для того, чтобы оформить возвратную счет-фактуру для России. И какие документы для возврата товара нужно сделать НАМ, для того, чтобы мы вернули товар в Россию на обмен? :oops: |
Автор: | Поликсени | ||||
Добавлено: | #27  Пт Ноя 05, 2010 12:00:38 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
да, на возврат товара
|
Автор: | Luna |
Добавлено: | #28  Пт Ноя 05, 2010 11:55:45 |
Заголовок сообщения: | |
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста более подробно, какие именно документы, помимо накладной на возврат товара, должны предоставить ПОКУПАТЕЛИ нам, для того, чтобы оформить возвратную счет-фактуру для России. И какие документы для возврата товара нужно сделать НАМ, для того, чтобы мы вернули товар в Россию на обмен? Получается, что покупатели делают нам накладную на возврат товара с НДС, а мы уже в Россию делаем возвратную счет-фактуру без НДС??? Правильно? За ранее, всем спасибо!!! :Rose: |
Автор: | Virto |
Добавлено: | #29  Пн Ноя 01, 2010 14:22:23 |
Заголовок сообщения: | |
Добрый день! Ситуация такая: ввозим из России на время прведения Азиатских игр оборудование для обеспечения эл энергией (Диз электростанции), после окончания Азиады должны вернуть эти станции в Россию. С российской компанией Контракт на аренду этих станций, с казахстанским заказчиком тоже. Как оформить взаимоотношения с российским поставщиком? Вопросы по НДС, таможенному оформлению. |
Автор: | YelenaS |
Добавлено: | #30  Чт Сен 09, 2010 14:36:52 |
Заголовок сообщения: | |
Специалисты , подскажите пожалуста. |
Автор: | YelenaS |
Добавлено: | #31  Чт Сен 09, 2010 11:42:03 |
Заголовок сообщения: | |
Если возвращаем поставщику в Россию бракованный товар с последующей заменой , то порядок какой? 1. Выписываем накладную на возврат товара от покупателя, при этом счет-фактуру не выписываем. (на границе проблем не будет , если нет счет-фактруры?). 2. Поставщик нам выписывает возвратный счет-фактуру с минусом. 3. При последующей отгрузке качественного товара поставщиком опять выписывается счет-фактура и накладная. Или 2 и 3 пункты не обязательно, замена производится только по накладным. Тогда корректировка по ф.328 и 320 не производится. Подскажите кто может уже сталкивался с возвратом? Или я вообще не правильно рассуждаю? |
Автор: | Айнука |
Добавлено: | #32  Вс Авг 01, 2010 14:47:17 |
Заголовок сообщения: | |
Возврат товара поставщику оформляется как на территории РК, т.е. поставщик выписывает дополнительную счет-фактуру с минусами на основании накладной на возврат товара от покупателя. Если приход товара и возврат были в один налоговый период (месяц), то Заявление ф.328 и Декларацию ф. 320 по импорту можно сдать с учетом возврата – сразу откорректировать. Если же возврат товара в другой период, то согласно документам (счет-фактура от поставщика) корректируется на сумму НОБ и НДС. Покупатель счет-фактуру не выписывает, только возвратные документы (накладная и т.д.) |
Автор: | Христина Ивановна | ||
Добавлено: | #33  Вт Июл 20, 2010 14:27:36 | ||
Заголовок сообщения: | |||
без НДС |
Автор: | Alja25 |
Добавлено: | #34  Вт Июл 20, 2010 14:22:25 |
Заголовок сообщения: | |
товар возвращаем частично. а счет фактура? с НДС или без? |
Автор: | Христина Ивановна | ||
Добавлено: | #35  Вт Июл 20, 2010 13:59:34 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Если возврат товара будет произведен до истечения месяца со дня получения, то можно его не указывать в заявлении и в ф.320. Если товар будет возвращен позже, чем через месяц, то представляется дополнительная ф. 320. |
Автор: | Alja25 |
Добавлено: | #36  Вт Июл 20, 2010 10:14:35 |
Заголовок сообщения: | Возврат поставщику РФ в рамках таможенного союза |
База знаний http://www.balans.kz/viewtopic.php?p=360257#360257 День добрый! Хотим вернуть товар бракованный поставщику, поставщик в РФ, как правильно оформить? как быть с НДС? и заявление нужно ли будет поставщику заполнять? Подскажите пож. |