» | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Неплательщик НДС ввозит товар с России - надо ли платить НДС? |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
Автор: | Kostik |
Добавлено: | #1  Сб Июл 10, 2010 11:47:02 |
Заголовок сообщения: | |
ИП упрощенка, не плательщик НДС - надо ли будет оплачивать НДС при импорте товаров из РФ? и какие другие налоги нужно будет оплатить подскажите пожалуйста |
Автор: | Марта |
Добавлено: | #2  Сб Июл 10, 2010 12:19:42 |
Заголовок сообщения: | |
Да, НДС оплачиваете. Только НДС. |
Автор: | Kostik |
Добавлено: | #3  Сб Июл 10, 2010 12:28:28 |
Заголовок сообщения: | |
так получается: мне в РФ дают счет-фактуру с НДС, потом я приезжаю в РК, оплачиваю НДС и даю информацию о поставщике, ему делают 0ую ставку и возвращают НДС. Т.е. я оплачиваю два раза НДС: при покупке НДС (в товаре) и по приезду? |
Автор: | Марта |
Добавлено: | #4  Сб Июл 10, 2010 12:43:31 |
Заголовок сообщения: | |
Нам поставщики из РФ (и не только), выставляют счет-фактуру без НДС. |
Автор: | Kostik |
Добавлено: | #5  Сб Июл 10, 2010 12:47:01 |
Заголовок сообщения: | |
Спасибо за помощь Марта. |
Автор: | Kostik |
Добавлено: | #6  Вс Июл 11, 2010 23:54:29 |
Заголовок сообщения: | |
непойму НДС начисляется или берется в зачет? если в зачет то зачем платить? или если уж всетаки полюбому платить надо, то можно будет потом на другой код перекинуть? |
Автор: | Марта | ||
Добавлено: | #7  Пн Июл 12, 2010 00:50:53 | ||
Заголовок сообщения: | |||
НДС начисляете, затем платите, потом берете в зачет.
|
Автор: | Kostik |
Добавлено: | #8  Пн Июл 12, 2010 09:16:49 |
Заголовок сообщения: | |
это то я понял, я непойму просто допустим я оплачиваю на 105 109 – НДС на товары таможенного союза ввозимые с территории РФ Но я же покупаю, значит должен взять в зачет эту сумму, т.е. она падает на 105109 и я могу написать заявление о возврате? Как этот механизм работает если я встану на учет по НДС (сейчас я не на учете по НДС)? |
Автор: | Айнука |
Добавлено: | #9  Пн Июл 12, 2010 09:31:56 |
Заголовок сообщения: | |
Kostik Когда вы покупаете товар с РФ, вы сдаете в свой налоговый орган Заявление о ввозе товаров - форма 323.00, в которой показываете начисленный НДС, и одновременно с этим оплачиваете эту сумму НДС, т.е. у вас на лицевой сядет начисление и оплата - будет 0. При этом если вы плательщик НДС - то можете взять в зачет сумму НДС (когда в Заявлении налоговый орган поставят отметку) и показать в Декларации по НДС - форма 300.00 А если не плательщик НДС - просто относите начисленную и оплаченную сумму НДС в стоимость товара. |
Автор: | Kostik |
Добавлено: | #10  Пн Июл 12, 2010 10:11:10 |
Заголовок сообщения: | |
Спасибо Айнука, значит не выгодно при закупе с РФ товара быть не плательщиком НДС. |
Автор: | Айнука |
Добавлено: | #11  Пн Июл 12, 2010 10:34:23 |
Заголовок сообщения: | |
Kostik Не выгодно вашему поставщику, т.к. если бы вы стояли на учете по НДС, то вам тоже выгодно было бы получить скорей Заявление с отметкой и отправить вашему поставщику 2 экземпляра, причем сделать это надо в течении 180 календарных дней после выписки отгрузочных документов поставщика. Чтобы ваш поставщик смог доказать экспорт в РК по 0% ставке НДС у себя в налоговом органе. А так как вы неплательщик, то вы можете и "потерять" эти экземпляры Заявлений, что плачевно скажется для вашего поставщика. Хотя в договоре у вас должны быть оговорены эти сроки представления Заявлений поставщику. |
Автор: | Олька79 |
Добавлено: | #12  Чт Ноя 18, 2010 17:39:12 |
Заголовок сообщения: | ИП на упрощенке безНДСник ввозит товар из России - нужно ли платить НДС и сдавать формы 320.0 и 328. |
Ув. профи подскажите пажалуйста - ИП на упрощенке безНДСник ввозит товар из России - нужно ли платить НДС и сдавать формы 320.0 и 328.0? |
Автор: | Котеночек |
Добавлено: | #13  Чт Ноя 18, 2010 17:44:40 |
Заголовок сообщения: | |
Олька79 Нужно Почитатйте http://balans.kz/viewtopic.php?t=29078 |
Автор: | Олька79 |
Добавлено: | #14  Чт Ноя 18, 2010 17:53:02 |
Заголовок сообщения: | |
Спасибо, тогда тема не актуальна и можно ее удалить чтобы не мешалась... |