» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

ТОО на Упрощенной декларации: какая отчетность сдается ежеквартально и за год?

 
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых


Автор: alika_
Добавлено: #1  Пт Июл 09, 2010 01:12:27
Заголовок сообщения: ТОО на Упрощенной декларации: какая отчетность сдается ежеквартально и за год?

База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=360017#360017

Здравствуйте, недавно открыли ТОО на основе Упрощенной декларации. Хотелось бы увидеть общую картину сдачи форм в налоговую для каждого квартала и годовую. Допустим, 1кв. - 200ф., и т.д. Огромное спасибо



Автор: Jenechka
Добавлено: #2  Пт Июл 09, 2010 07:30:12
Заголовок сообщения:

Маловато информации для полной картины. У вас есть транспртные средства, здания и сооружения на балансе предприятия, каким видом деятельности вы занимаетесь?

Если ничего нет, то ежеквартально 200ф и 910ф.

http://balans.kz/viewtopic.php?t=10338



Автор: Solitary
Добавлено: #3  Пт Июл 09, 2010 08:30:10
Заголовок сообщения:

alika_ говорит:
Хотелось бы увидеть общую картину сдачи форм в налоговую для каждого квартала и годовую.

* ежеквартально сдаете: ф. 910.00, по срокам не позднее 15 числа второго месяца следующего за отчетным кварталом (к примеру за 2 кв-л 2010г. - не позднее 15.08.10, за 3 кв 2010 - не позднее 15.11.2010)
В этой форме есть разделы для отражения сумм полученного дохода, а также начисленных доходов наемным работникам предприятия.
* Если вы плательщик НДС, то ежеквартально будете подавать также ф. 300.00
* Будете заниматься импортом товаров из стран ТС - сдаете ежемесячно ф. 320.00
* Есть имущество, земля, транспорт - сдаете ф. 700.00 (за год, не позднее 31.03.2011), также если есть в течение года изменения (поступление / выбытие имущества, транспорта, земли) - подаете расчеты текущих платежей..
* БУдет списание ГСМ - встанете на рег. учет (ст. 577), ФНО 870.00 ежеквартально, по срокам не позднее 15 числа второго месяца след. за отчетным кварталом.
по поводу постановки на рег. учет - темы обсуждались http://balans.kz/viewtopic.php?p=351025#351025
Jenechka говорит:
Если ничего нет, то ежеквартально 200ф и 910ф.

поправлю, ф. 200.00 для тех, кто на упрощенном режиме, не подается, т.к. ф. 910.00 дает возможность отразить все суммы в ней по начисленным доходам наемным работникам.



Автор: MARKO
Добавлено: #4  Пт Июл 09, 2010 10:26:49
Заголовок сообщения:

Jenechka говорит:
Если ничего нет, то ежеквартально 200ф и 910ф.

откуда у СНР на УД взялась 200 форма?

Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд:

Solitary преподнесла Вам наиполнейший ответ. Осталось выбрать те формы, по которым Вы должны отчитаться)



Автор: alika_
Добавлено: #5  Пт Июл 09, 2010 12:17:47
Заголовок сообщения:

Огромное всем спасибо за помощь, все поняла.


Автор: kaziprom
Добавлено: #6  Ср Июл 28, 2010 11:16:50
Заголовок сообщения:

Здравствуйте, у меня ТОО на упрощенке- за 2 квартал дохода нет, сотрудник 1 (сам директор), нужно ли мне оплачивать ОПВ и Соц. отчисление? И 910 должна сдать пустографку?


Автор: MARKO
Добавлено: #7  Ср Июл 28, 2010 11:18:37
Заголовок сообщения:

kaziprom говорит:
сотрудник 1 (сам директор)

Если сотруднику начислялась з/п, то нужно будет показать это в 910 и соотвественно оплатить ОПВ, СО, ИПН(у источника)

Если же з/п не начислялась, и дохода нет, то можно
kaziprom говорит:
910 должна сдать пустографк

и соотвественно ничего не оплачивать



Автор: Nemo
Добавлено: #8  Ср Июл 28, 2010 11:20:11
Заголовок сообщения:

kaziprom
Если нет дохода по ИП, соответственно не из чего платить налоги, то и начислять их не нужно.
kaziprom говорит:
И 910 должна сдать пустографку?

обязательно



Автор: MARKO
Добавлено: #9  Ср Июл 28, 2010 11:21:47
Заголовок сообщения:

Nemo
там не ИП, там ТОО

Добавлено спустя 23 секунды:

kaziprom говорит:
Здравствуйте, у меня ТОО на упрощенке- за 2 квартал дохода нет, сотрудник 1



Автор: Наталья Ю.
Добавлено: #10  Ср Июл 28, 2010 11:30:47
Заголовок сообщения:

Здравствуйте, ИП зарегистрирован 26 мая 2010 г. За 2 кв. сдала отчетность как за 2 мес, т.е не стала считать по дням ,думаю что если больше проплатить нарушения нет, а при оплате пенс. и соц. отчислений в квитанции (в налоговой платили) указали что оплачивается за июнь июль и теперь незнаю то ли доп. декл. сдавать ,


Автор: MARKO
Добавлено: #11  Ср Июл 28, 2010 11:31:30
Заголовок сообщения:

kaziprom

Сотруднику начислялась з/п за 2 квартал?
Если ответ "Да", то 910 заполняете, и платите ОПВ и СО и ИПН за сотрудника
Если ответ "Нет", то 910 пустографка

Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд:

Наталья Ю. говорит:
Здравствуйте, ИП зарегистрирован 26 мая 2010 г. За 2 кв. сдала отчетность как за 2 мес,

Вы же сдали декларацию за май и июнь - раз это 2 квартал
Наталья Ю. говорит:
указали что оплачивается за июнь июль

ничего не делать, просто когда будете отправлять квитанцию за июль напишите в ней "за май" и все.

Добавлено спустя 30 секунд:

Наталья Ю. говорит:
теперь незнаю то ли доп. декл. сдавать

нет необходимости



Автор: Nemo
Добавлено: #12  Ср Июл 28, 2010 11:53:55
Заголовок сообщения:

@SOVA@ говорит:
там не ИП, там ТОО

сорри, опечаталсь



Автор: kira28
Добавлено: #13  Ср Июл 28, 2010 18:06:02
Заголовок сообщения:

Добрый день! У меня ТОО по упращенки (1 чел.-директор), открылись в июне месяце этого года, подаю первоночальную 910-ю, дохода не было, была только расходная часть (авансовые), скажите если отправлю нулевку и не буду начислять з/плату за этот кв. с НК не будут притензий?


Автор: Nemo
Добавлено: #14  Ср Июл 28, 2010 18:08:20
Заголовок сообщения:

kira28
такая же ситуация как у вас описана выше. Внимательно прочтите ветку.



Автор: Solitary
Добавлено: #15  Ср Июл 28, 2010 23:08:52
Заголовок сообщения:

kira28 говорит:
открылись в июне месяце этого года, подаю первоночальную 910-ю, дохода не было, была только расходная часть (авансовые)

верно, в органы НУ представляете ф. 910.00 - по-нулям (пустографку)
kira28 говорит:
не буду начислять з/плату за этот кв. с НК не будут притензий?

считаю, что в вашем случае, претензий со стороны налоговых органов применяться не должны. Объяснить отсутствие начислений по з/плате можно, т.к. доходной части не было.



Автор: magnolia
Добавлено: #16  Вс Авг 01, 2010 23:42:38
Заголовок сообщения:

Цитата:
* БУдет списание ГСМ - встанете на рег. учет (ст. 577), ФНО 870.00 ежеквартально, по срокам не позднее 15 числа второго месяца след. за отчетным кварталом.

немного добавлю, что эта форма сдается не только по списанию ГСМ, а еще если есть другие эмиссии в окружающую среду - выбросы и сбросы загрязняющих веществ, размещение отходов производства и потребления - например, ТБО, печные выхлопы и т.д.



Автор: Kenga
Добавлено: #17  Пн Авг 02, 2010 00:48:43
Заголовок сообщения:

magnolia говорит:
например, ТБО

По ТБО не всегда надо сдавать ф.870. Если заключен договор с мусоровывозящей организацией, то не надо. Подробнее здесь http://www.balans.kz/viewtopic.php?t=21177



Автор: magnolia
Добавлено: #18  Пн Авг 02, 2010 12:17:01
Заголовок сообщения:

Согласна. Это уже нюансы. Ведь есть и такие, у кого нет договора с мусоровывозящей организацией. Например, ИП с магазином на УД - в договоре аренды про мусор ничего, договора с мусорщиками нет, а есть разрешительный документ с установленным лимитом по ТБО. Вот он и сдает 870 в т.ч. по ТБО.
Если так смотреть, углубляясь в эту форму - то не всегда нужно сдавать и по ГСМ - например, если в договоре аренды эти затраты лежат на арендодателе.
Я просто хотела добавить в целом "причины", по которым сдается 870.



  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ