» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

В каком периоде брать НДС в зачет при импорте в режиме тамож.союза?

 
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых


Автор: YelenaS
Добавлено: #1  Сб Июл 03, 2010 12:01:42
Заголовок сообщения:

Марта говорит:
Если вам дали ГТД, значит границу пересекли до 01.07.10 и порядок растаможки и отнесения НДС в зачет остался тот же.

Если же порядок поменяется, то получается в декларации по НДС у меня буде два порядка отнесения в зачет? Один по товарам полученным до 1.07 , второй после? Как это практически будет я не представляю.
Марта говорит:
почитайте тему и сообщение 19

Прочитала, получается потом ещё придется доказывать что мы НДС уже оплатили во 2 квартале, а не после 20 числа?

Добавлено спустя 24 минуты 20 секунд:

Переименуйте тогда мою тему , добавив в коне "...в связи в вступлением в действие Таможенного союза". Потому что меня интересует именно декларирование по НДС , а не растомаживание товара. Та тема мне не подходит.



Автор: Елена Т
Добавлено: #2  Сб Июл 03, 2010 13:42:15
Заголовок сообщения:

По таможенному режиму уплата косвенных налогов производится до 20 числа месяца следующего за налоговым периодом в котором приняты на учет импортированные товары.
Теперь как они будут браться в зачет- пока только предположение что на основании платежного документа и на его дату.



  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ