» | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | В каком периоде брать НДС в зачет при импорте в режиме тамож.союза? |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
Автор: | YelenaS | ||||
Добавлено: | #1  Сб Июл 03, 2010 12:01:42 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
Если же порядок поменяется, то получается в декларации по НДС у меня буде два порядка отнесения в зачет? Один по товарам полученным до 1.07 , второй после? Как это практически будет я не представляю.
Прочитала, получается потом ещё придется доказывать что мы НДС уже оплатили во 2 квартале, а не после 20 числа? Добавлено спустя 24 минуты 20 секунд: Переименуйте тогда мою тему , добавив в коне "...в связи в вступлением в действие Таможенного союза". Потому что меня интересует именно декларирование по НДС , а не растомаживание товара. Та тема мне не подходит. |
Автор: | Елена Т |
Добавлено: | #2  Сб Июл 03, 2010 13:42:15 |
Заголовок сообщения: | |
По таможенному режиму уплата косвенных налогов производится до 20 числа месяца следующего за налоговым периодом в котором приняты на учет импортированные товары. Теперь как они будут браться в зачет- пока только предположение что на основании платежного документа и на его дату. |