» | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Как отразить в бух-рии сальдо, перешедшее при перезаключении договора от одного владельца к другому? |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
Автор: | Гульайшам |
Добавлено: | #1  Пт Июн 11, 2010 11:32:44 |
Заголовок сообщения: | Как отразить в бух-рии сальдо, перешедшее при перезаключении договора от одного владельца к другому? |
Здравствуйте, коллеги! Посоветуйте, пожалуйста, может кто знаком с ситуацией. Мы, ТОО, перезаклюзаключили договор по поставке электроэнергии. До этого договор был заключен на другого человека-ИП (прежнего владельца). У него была переплата на момент перезаключения договора. Какими проводками мне отразить это в бухгалтерии? Ведь у меня начальное сальдо равна нулю. Надо оприходовать как доход и передать эту сумму расходником прежнему владельцу? Заранее спасибо. |
Автор: | loris | ||
Добавлено: | #2  Пт Июн 11, 2010 12:00:23 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Если Вы вернете остаток прежнему владельцу, то у Вас дохода не возникает, просто переплата переходит на Вас. Вам наверное надо тройственное соглашение сделать с поставщиком и прежним владельцем, что переплата переоформляется на вашу фирму. Доход у Вас будет, если Вы переплату прежнему владельцу не вернете. |
Автор: | Гульайшам |
Добавлено: | #3  Пт Июн 11, 2010 12:17:37 |
Заголовок сообщения: | |
Спасибо,так и сделаю. А можно проводки? |
Автор: | loris |
Добавлено: | #4  Пт Июн 11, 2010 12:20:47 |
Заголовок сообщения: | |
1610 3390 переоформлена переплата на вашу фирму 3390 1010 выдана переплата прежнему владельцу |
Автор: | AndreyD |
Добавлено: | #5  Пт Июн 11, 2010 12:23:46 |
Заголовок сообщения: | |
изначально не должна возникать переплата у вас. т.к. договор заключен электроснабжающей компании с контрагентом (ИП) сальдо он должен сам истребовать с этой компании а вы должны начинать с нуля. |
Автор: | loris |
Добавлено: | #6  Пт Июн 11, 2010 12:29:36 |
Заголовок сообщения: | |
AndreyD Почему, у нас был такой случай правда с телефонной компанией, переоформили переплату с согласия прежнего владельца. |
Автор: | Гульайшам |
Добавлено: | #7  Пт Июн 11, 2010 12:35:09 |
Заголовок сообщения: | |
Вы правы,AndreyD. Дело в том, что платили до этого мы, а договор еще не был переоформлен на нас. Это по докам получается, что он переплатил. Спасибо, loris. Я воспользуюсь Вашими проводками, но наверное надо еще Дт 3310 - Кт 1610 да? с ув. |
Автор: | loris | ||
Добавлено: | #8  Пт Июн 11, 2010 12:39:55 | ||
Заголовок сообщения: | |||
По выставленным счетам за эл/эн. |
Автор: | Гульайшам |
Добавлено: | #9  Пт Июн 11, 2010 12:49:36 |
Заголовок сообщения: | |
Спасибо, очень выручили. А вы могли бы сюда скинуть шаблон тройственого соглашения? и еще вопрос, что бы вернуть с кассы переплату прежнему владельцу достаточно подписи на РКО? (на основании приказа) |
Автор: | loris |
Добавлено: | #10  Пт Июн 11, 2010 14:37:32 |
Заголовок сообщения: | |
Гульайшам Шаблон соглашения не нашла, но можно просто написать заявление энергоснабжающей организации (в нашем случае этого было достаточно). Смысл такой: ИП ХХХ не возражает переплату в размере ...тенге переоформить на ТОО ХХХ. При возврате переплаты из кассы, наверное лучше квитанцию от ИП потребовать. |
Автор: | Гульайшам |
Добавлено: | #11  Пт Июн 11, 2010 14:48:38 |
Заголовок сообщения: | |
А можно сделать вместо дт 1610- кт 3397 сделать проводку дт 3310- кт 3397 на сумму сальдо, мне кажется так проще. |
Автор: | loris |
Добавлено: | #12  Пт Июн 11, 2010 15:03:00 |
Заголовок сообщения: | |
Если Вам так проще - можно, если сумма небольшая и закроется по итогам месяца. Все таки сч.3310 для учета кредиторской задолженности поставщикам. |
Автор: | AndreyD |
Добавлено: | #13  Пт Июн 11, 2010 15:33:17 |
Заголовок сообщения: | |
насколько я понимаю такие ситуации: 1 доп.соглашение (тройственное) оформляется при передаче сальдо одного контрагента другому - в случае наличия задолженности перед принимающей стороной - производится взаимозачет - в случае отсутствия задолженности образуется безвозмездно полученное имущество - доход принимающей стороны, поэтому и проводки/налогообложение другое. |
Автор: | Гульайшам |
Добавлено: | #14  Пт Июн 11, 2010 17:15:36 |
Заголовок сообщения: | |
Спасибо, лорис. На практике убедилась, что счет 1610 более подходит :Rose: . Позвонив в энергосбыт, выяснила, что им ничего не надо, т.к. уже переоформили договор на нас на основании док-тов, что мы яв-ся "теперешними" владельцами. А с прежнего владельца достаточно для нас письменного согласия передать Дт остатки. |
Автор: | Гульайшам |
Добавлено: | #15  Чт Июн 17, 2010 10:58:19 |
Заголовок сообщения: | |
Дт 1610- Кт 6280. Правильная праводка при оприходовании Дт-го остатка? ИП не хочет расписываться в получении остатка. |