» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

Как отразить в бух-рии сальдо, перешедшее при перезаключении договора от одного владельца к другому?

 
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых


Автор: Гульайшам
Добавлено: #1  Пт Июн 11, 2010 11:32:44
Заголовок сообщения: Как отразить в бух-рии сальдо, перешедшее при перезаключении договора от одного владельца к другому?

Здравствуйте, коллеги! Посоветуйте, пожалуйста, может кто знаком с ситуацией. Мы, ТОО, перезаклюзаключили договор по поставке электроэнергии. До этого договор был заключен на другого человека-ИП (прежнего владельца). У него была переплата на момент перезаключения договора. Какими проводками мне отразить это в бухгалтерии? Ведь у меня начальное сальдо равна нулю. Надо оприходовать как доход и передать эту сумму расходником прежнему владельцу?
Заранее спасибо.



Автор: loris
Добавлено: #2  Пт Июн 11, 2010 12:00:23
Заголовок сообщения:

Гульайшам говорит:
Надо оприходовать как доход и передать эту сумму расходником прежнему владельцу?


Если Вы вернете остаток прежнему владельцу, то у Вас дохода не возникает, просто переплата переходит на Вас. Вам наверное надо тройственное соглашение сделать с поставщиком и прежним владельцем, что переплата переоформляется на вашу фирму.

Доход у Вас будет, если Вы переплату прежнему владельцу не вернете.



Автор: Гульайшам
Добавлено: #3  Пт Июн 11, 2010 12:17:37
Заголовок сообщения:

Спасибо,так и сделаю. А можно проводки?


Автор: loris
Добавлено: #4  Пт Июн 11, 2010 12:20:47
Заголовок сообщения:

1610 3390 переоформлена переплата на вашу фирму
3390 1010 выдана переплата прежнему владельцу



Автор: AndreyD
Добавлено: #5  Пт Июн 11, 2010 12:23:46
Заголовок сообщения:

изначально не должна возникать переплата у вас. т.к. договор заключен электроснабжающей компании с контрагентом (ИП) сальдо он должен сам истребовать с этой компании а вы должны начинать с нуля.


Автор: loris
Добавлено: #6  Пт Июн 11, 2010 12:29:36
Заголовок сообщения:

AndreyD
Почему, у нас был такой случай правда с телефонной компанией, переоформили переплату с согласия прежнего владельца.



Автор: Гульайшам
Добавлено: #7  Пт Июн 11, 2010 12:35:09
Заголовок сообщения:

Вы правы,AndreyD. Дело в том, что платили до этого мы, а договор еще не был переоформлен на нас. Это по докам получается, что он переплатил. Спасибо, loris. Я воспользуюсь Вашими проводками, но наверное надо еще Дт 3310 - Кт 1610 да? с ув.


Автор: loris
Добавлено: #8  Пт Июн 11, 2010 12:39:55
Заголовок сообщения:

Гульайшам говорит:
надо еще Дт 3310 - Кт 1610

По выставленным счетам за эл/эн.



Автор: Гульайшам
Добавлено: #9  Пт Июн 11, 2010 12:49:36
Заголовок сообщения:

Спасибо, очень выручили. А вы могли бы сюда скинуть шаблон тройственого соглашения? и еще вопрос, что бы вернуть с кассы переплату прежнему владельцу достаточно подписи на РКО? (на основании приказа)


Автор: loris
Добавлено: #10  Пт Июн 11, 2010 14:37:32
Заголовок сообщения:

Гульайшам
Шаблон соглашения не нашла, но можно просто написать заявление энергоснабжающей организации (в нашем случае этого было достаточно). Смысл такой: ИП ХХХ не возражает переплату в размере ...тенге переоформить на ТОО ХХХ.
При возврате переплаты из кассы, наверное лучше квитанцию от ИП потребовать.



Автор: Гульайшам
Добавлено: #11  Пт Июн 11, 2010 14:48:38
Заголовок сообщения:

А можно сделать вместо дт 1610- кт 3397 сделать проводку дт 3310- кт 3397 на сумму сальдо, мне кажется так проще.


Автор: loris
Добавлено: #12  Пт Июн 11, 2010 15:03:00
Заголовок сообщения:

Если Вам так проще - можно, если сумма небольшая и закроется по итогам месяца. Все таки сч.3310 для учета кредиторской задолженности поставщикам.


Автор: AndreyD
Добавлено: #13  Пт Июн 11, 2010 15:33:17
Заголовок сообщения:

насколько я понимаю такие ситуации:
1 доп.соглашение (тройственное) оформляется при передаче сальдо одного контрагента другому
- в случае наличия задолженности перед принимающей стороной - производится взаимозачет
- в случае отсутствия задолженности образуется безвозмездно полученное имущество - доход принимающей стороны, поэтому и проводки/налогообложение другое.



Автор: Гульайшам
Добавлено: #14  Пт Июн 11, 2010 17:15:36
Заголовок сообщения:

Спасибо, лорис. На практике убедилась, что счет 1610 более подходит :Rose: . Позвонив в энергосбыт, выяснила, что им ничего не надо, т.к. уже переоформили договор на нас на основании док-тов, что мы яв-ся "теперешними" владельцами. А с прежнего владельца достаточно для нас письменного согласия передать Дт остатки.


Автор: Гульайшам
Добавлено: #15  Чт Июн 17, 2010 10:58:19
Заголовок сообщения:

Дт 1610- Кт 6280. Правильная праводка при оприходовании Дт-го остатка? ИП не хочет расписываться в получении остатка.


  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ