» | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Требование возврата НДС, уплаченного при импорте в форме 300.00 |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
Автор: | Margo007 |
Добавлено: | #1  Вт Май 25, 2010 16:33:55 |
Заголовок сообщения: | Требование возврата НДС, уплаченного при импорте в форме 300.00 |
База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=343105#343105 http://balans.kz/viewtopic.php?p=343610#343610 Добрый день, подскажите , пожалуйста, в ст. 272 сказано:"1. Если иное не установлено настоящей главой, налогоплательщику возврату из бюджета подлежит: 1) превышение суммы налога на добавленную стоимость, относимого в зачет, над суммой начисленного налога, сложившееся по декларации нарастающим итогом на конец отчетного налогового периода Возврат превышения налога на добавленную стоимость, указанного в части первой настоящего подпункта, образовавшегося в связи с приобретением товаров, работ, услуг, не используемых в целях оборотов, облагаемых по нулевой ставке, производится в пределах сумм налога на добавленную стоимость, отнесенного в зачет: уплаченного при импорте товаров; Положение части второй настоящего подпункта не распространяется на налогоплательщиков, имеющих право на применение упрощенного порядка возврата превышения налога на добавленную стоимость," Получается если мы в 300 форме за 1 кв. 2010 указали требование о возврате НДС, уплаченного при импорте не верно? т. к. У нас возник большой зачет из-за уплаты НДС при импорте. И сейчас вызывают в НК побеседовать, так вот сначала хотелось бы точно узнать правы мы или нет |
Автор: | *САМ* | ||
Добавлено: | #2  Вт Май 25, 2010 16:44:25 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Имеете право.
Это означает, что Вы не имеете право на возврат по упрощенной схеме, т.е. без проверки. На обычный возврат, после проверки, имеете право. |
Автор: | Margo007 |
Добавлено: | #3  Вт Май 25, 2010 16:46:19 |
Заголовок сообщения: | |
Значит должна быть копплексная проверка, только тогда верут? |
Автор: | *САМ* |
Добавлено: | #4  Вт Май 25, 2010 16:49:27 |
Заголовок сообщения: | |
ст.273 НК РК Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд: По тематической проверке по НДС ст.635[/u] |
Автор: | Куаныш К.Т. |
Добавлено: | #5  Чт Сен 15, 2011 19:49:23 |
Заголовок сообщения: | |
Ув.бухгалтера! Ситуация такая: товар хотим купить по импорту из Германии с уплатой НДС при растаможке и тот же товар(компрессоры) продаем в Узбекистан (в первый раз, может и в последний) Объясните, пожалуйста, по части НДС: 1. Реализация по нулевой ставке? Какие-то документы еще нужны от поставщиков (кроме ГТД с двумя отметками, договора и тов.сопровод.доков)? 2. Если да, то могу требовать возврат НДС (имеется же ввиду возврат денег на р/с же, верно?) или же т.к. не на постоянной основе , соотв-но не удовл пп1 п3 ст272? И еще, что меняется, если менее 70%(пп2 п3 ст272) -только срок возврата? 3. Если не будем требовать возврата, означает ли это, что могу использовать превышение зачета НДС в счет предстоящих платежей? Надеюсь правильно изложила вопросы и заранее спасибо. |