» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

Требование возврата НДС, уплаченного при импорте в форме 300.00

 
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых


Автор: Margo007
Добавлено: #1  Вт Май 25, 2010 16:33:55
Заголовок сообщения: Требование возврата НДС, уплаченного при импорте в форме 300.00

База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=343105#343105
http://balans.kz/viewtopic.php?p=343610#343610

Добрый день, подскажите , пожалуйста, в ст. 272 сказано:"1. Если иное не установлено настоящей главой, налогоплательщику возврату из бюджета подлежит:
1) превышение суммы налога на добавленную стоимость, относимого в зачет, над суммой начисленного налога, сложившееся по декларации нарастающим итогом на конец отчетного налогового периода
Возврат превышения налога на добавленную стоимость, указанного в части первой настоящего подпункта, образовавшегося в связи с приобретением товаров, работ, услуг, не используемых в целях оборотов, облагаемых по нулевой ставке, производится в пределах сумм налога на добавленную стоимость, отнесенного в зачет:
уплаченного при импорте товаров;

Положение части второй настоящего подпункта не распространяется на налогоплательщиков, имеющих право на применение упрощенного порядка возврата превышения налога на добавленную стоимость,"

Получается если мы в 300 форме за 1 кв. 2010 указали требование о возврате НДС, уплаченного при импорте не верно? т. к. У нас возник большой зачет из-за уплаты НДС при импорте. И сейчас вызывают в НК побеседовать, так вот сначала хотелось бы точно узнать правы мы или нет



Автор: *САМ*
Добавлено: #2  Вт Май 25, 2010 16:44:25
Заголовок сообщения:

Имеете право.

Margo007 говорит:
Положение части второй настоящего подпункта не распространяется на налогоплательщиков, имеющих право на применение упрощенного порядка возврата превышения налога на добавленную стоимость,

Это означает, что Вы не имеете право на возврат по упрощенной схеме, т.е. без проверки.
На обычный возврат, после проверки, имеете право.



Автор: Margo007
Добавлено: #3  Вт Май 25, 2010 16:46:19
Заголовок сообщения:

Значит должна быть копплексная проверка, только тогда верут?


Автор: *САМ*
Добавлено: #4  Вт Май 25, 2010 16:49:27
Заголовок сообщения:

ст.273 НК РК

Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд:

По тематической проверке по НДС ст.635[/u]



Автор: Куаныш К.Т.
Добавлено: #5  Чт Сен 15, 2011 19:49:23
Заголовок сообщения:

Ув.бухгалтера! Ситуация такая: товар хотим купить по импорту из Германии с уплатой НДС при растаможке и тот же товар(компрессоры) продаем в Узбекистан (в первый раз, может и в последний)
Объясните, пожалуйста, по части НДС:

1. Реализация по нулевой ставке? Какие-то документы еще нужны от поставщиков (кроме ГТД с двумя отметками, договора и тов.сопровод.доков)?
2. Если да, то могу требовать возврат НДС (имеется же ввиду возврат денег на р/с же, верно?) или же т.к. не на постоянной основе , соотв-но не удовл пп1 п3 ст272? И еще, что меняется, если менее 70%(пп2 п3 ст272) -только срок возврата?
3. Если не будем требовать возврата, означает ли это, что могу использовать превышение зачета НДС в счет предстоящих платежей?
Надеюсь правильно изложила вопросы и заранее спасибо.



  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ