» | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Импорт О.С. и ТМЗ по ГДТ. 1С 8.хх. Проводки |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
Автор: | ainagul |
Добавлено: | #1  Пт Май 14, 2010 09:10:45 |
Заголовок сообщения: | Импорт О.С. и ТМЗ по ГДТ. 1С 8.хх. Проводки |
База знаний: http://balans.kz/viewtopic.php?p=340314#340314 Здравствуйте, Подскажите пожалуйста. приходую импорт в 8-й версии 1С. В разделе Покупка -Поступление ТМЗ -ГДТ по импорту- 1-й раздел Основные счет учета расчетов с таможней какой сч ставить 1251, Далее сч начисленного НДС 1420. Если ставлю 1251 то проводки 2410-3310 О С 2410-1251 тамож платежи 2410-1251 НДС Далее авансовым отчетом провожу платежи по оплате тамож пошлин, НДС там ставлю 3190- пошлины, 1420 НДС. У меня есть НДС зачет Обязательство подписанноее Тамож Управл. Какие делаю на него проводки? Проверьте мои действия пожалуйста |
Автор: | jonni_jonni |
Добавлено: | #2  Пт Май 14, 2010 10:05:36 |
Заголовок сообщения: | |
Проводки должны быть: 2410 - 3310 ОС 2410 - 3310 Тамож платежи 1420 - 3310 тамож платежи А в документе "Авансовый" Добавлено спустя 2 минуты 40 секунд: в документе "Авансовый отчет" в закладке оплата указываете таможенный комитет и сумму. А где счета, укажите 3310. Будет проводка: 3310 - 1251 А потом в расходном кассовом ордере сделаете операцию типа: 1251 - 1010 Все это мое мнение. Может есть другие варианты |
Автор: | svetlanka2701 |
Добавлено: | #3  Пт Май 14, 2010 10:12:13 |
Заголовок сообщения: | |
ainagul Попробуйте поставить счет учета расчетов с таможней 3397, сч начисленного НДС - пусто. Проводки: 1420-3397 НДС в зачет 2410-3397 таможенный сбор 3397-1040 перечисление с пластиковой карточки налогов |
Автор: | Elen | ||||||||
Добавлено: | #4  Пт Май 14, 2010 10:23:41 | ||||||||
Заголовок сообщения: | |||||||||
Я бы предпочла 2410 3397 Таможженные сборы и пошлины 3397 1251 По авансовому отчету .
Т.е. НДС Вы не платили?Тогда проводка Дт 1420 Кт 3130 Добавлено спустя 4 минуты 6 секунд:
Не корректно для таможенных платежей использовать счет 3310
Если НДС не уплачен а имеем в наличии обязательство по отражению сумм в налоговой отчетности, то мы обязаны этот НДС отразить по ф.300 и в части зачета и в части начисления. |
Автор: | ainagul |
Добавлено: | #5  Пт Май 14, 2010 11:17:34 |
Заголовок сообщения: | |
Спасибо за предложения, но документы формируют сами проводки так как я написала, Я бы предпочла 2410 3397 Таможженные сборы и пошлины 3397 1251 По авансовому отчету Если я укажу 3397 то все опять таки упайдет на 3397. потому что в программе указываешь один счет и он падает на всех остальных а распределения нет. Кто на практике оприходовал по ГДТ откликнетесь пожалуйста ( 1С 8-я) Если не трудно то покажите действия по порядку от начало до конца |
Автор: | Elen | ||
Добавлено: | #6  Пт Май 14, 2010 11:22:35 | ||
Заголовок сообщения: | |||
А зачем распределять? Можно распределить счет 3397 по субконто - таможенная пошлина, таможенный сбор, ндс и т.д. |
Автор: | ainagul |
Добавлено: | #7  Пт Май 14, 2010 11:37:21 |
Заголовок сообщения: | |
У меня получается НДС есть и в зачет и также "Н" сумму мы перечисляли. Теперь я провожу если через 3397 то по накладной по ГДТ проводки сели как 2410- 3397 пошлины, сборы 2410- 3397 начисл НДС по ГДТ 3397 краткосрочн задолжен пошлины закрываются через авансовый а НДС как закрывать Подскажите дальше действия чтобы все закрывалось |
Автор: | Elen | ||||
Добавлено: | #8  Пт Май 14, 2010 11:50:07 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
Поясните, пожалуйста, что имели в виду. И скажите - Вы платили НДС наличными или с расчетного счета? Это важный вопрос, от ответа зависят проводки |
Автор: | ainagul |
Добавлено: | #9  Пт Май 14, 2010 16:33:18 |
Заголовок сообщения: | |
Мы платили НДС наличными но не всю сумму которая была начислена. Еще нам подписали обязательство сумма НДС в зачет, которую мы не оплачивали |
Автор: | altynay |
Добавлено: | #10  Вт Апр 01, 2014 16:07:17 |
Заголовок сообщения: | |
Понимаю, эта тема уже давно закрылась, но если не трудно, какими проводками вы все таки воспользовались7 |