» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

Плательщик НДС выписал сч-фактуру без НДС

 
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых


Автор: alperen
Добавлено: #1  Ср Май 12, 2010 11:45:54
Заголовок сообщения:

Спасибо


Автор: Elis
Добавлено: #2  Ср Май 12, 2010 11:40:23
Заголовок сообщения:

А вы пока такие счета-фактуры указываете в Реестре Ф300.08
НДС не выделяете, естественно.
В основной форме сумму оборота полностью указываете в поле 300.00.016



Автор: alperen
Добавлено: #3  Ср Май 12, 2010 11:33:20
Заголовок сообщения:

В рабочем порядке шефдир будет с ними разбираться и примет какое нибудь решение. Если заменять сф дадим допик. Поставщиков он сам лично набирает и меняет.


Автор: Елена Т
Добавлено: #4  Ср Май 12, 2010 11:28:19
Заголовок сообщения:

mamarkovaolga говорит:
как говорится - незаменимых не бывает

Желаю найти всё таки замену, по возможности.



Автор: mamarkovaolga
Добавлено: #5  Ср Май 12, 2010 11:22:52
Заголовок сообщения:

Елена Т говорит:
И отношения с поставщиком портить тоже не всякий хочет.

Тоже верно, только если оборот большой, то и зачет упускать не хочется. Я бы искала поставщика (с НДС), как говорится - незаменимых не бывает, ИМХО

Добавлено спустя 4 минуты 22 секунды:

Елена Т говорит:
Мы только смотрим указан ли НДС

Это с позиции бухгалтерии, а если с позиции собственника? (если в одном лице)
mamarkovaolga говорит:
искала поставщика (с НДС), как говорится - незаменимых не бывает



Автор: Елена Т
Добавлено: #6  Ср Май 12, 2010 11:21:03
Заголовок сообщения:

mamarkovaolga говорит:
Вы можете не принимать такие счф

Мы только смотрим указан ли НДС или нет в самой счет-фактуре чтобы взять в зачет, и чтобы реквизиты были все заполнены, а требовать проставления НДС как мы можем? Законных прав у нас нет. И отношения с поставщиком портить тоже не всякий хочет.
alperen говорит:
Пусть ндс за наш счет или НУ проверяет почему сф без ндс по РНН. Это их работа.



Автор: alperen
Добавлено: #7  Ср Май 12, 2010 11:15:20
Заголовок сообщения:

Я и не могу показать зачет если его нет в сф. :shock: И не буду. Поэтому и говорю за наш счет

Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:

Если ТОО с НДС отчитывается без ндс ,ИМХО, это проблемы налоговой.
Пусть ловят



Автор: mamarkovaolga
Добавлено: #8  Ср Май 12, 2010 11:13:39
Заголовок сообщения:

alperen говорит:
Пусть ндс за наш счет

Каким образом Вы это сделаете за Ваш счет?, у вас оборот по приобретению в данном случае пойдет без ндс тогда, Вы его в зачет не возьмете, и НК не сможет с ним разобраться, до проверки, потому как его данные по реестрам буду сходится с Вашими. Нужно решать по принципу предельной полезности, насколько это Выгодно? не брать в зачет или"натравить на него проверку" Решайте сами



Автор: alperen
Добавлено: #9  Ср Май 12, 2010 11:07:55
Заголовок сообщения:

Цитата:
Просто , если Вы примите к учету счф от него без НДС - фактически вы его покрываете, ИМХО

Оптовик ,а у нас производство. Прекратит поставки - будут проблемы. Пусть ндс за наш счет или НУ проверяет почему сф без ндс по РНН. Это их работа.



Автор: mamarkovaolga
Добавлено: #10  Ср Май 12, 2010 11:04:09
Заголовок сообщения:

alperen говорит:
А его сф сдавать без ндс в 8-ке

Вам нужно решить с ним вопрос о том, чтобы он перевытсавил Вам все счф с НДС, если нет, то Вы можете не принимать такие счф (я не стала бы), потому как это прямое уклонение от уплаты НДС с его стороны, напишите ему в письме, что собираетесь по его вопросу в НК, что он на это ответит?

Просто , если Вы примите к учету счф от него без НДС - фактически вы его покрываете, ИМХО.
Lara говорит:
Произвел работы для гос. учереждения, объяснил тем, что это учреждение при составлении договора указало сумму без НДС, т.е. не "заложила" НДС в договор, поэтому он и выставил такую сч.ф

Кроме того, это не проблема, существует такое понятие как ДопСоглашение к договору, в котором можно оговорить момент НДС.



Автор: alperen
Добавлено: #11  Ср Май 12, 2010 10:52:34
Заголовок сообщения:

Заменить его поставки непросто будет Оптовик

Добавлено спустя 31 секунду:

А его сф сдавать без ндс в 8-ке ?



Автор: mamarkovaolga
Добавлено: #12  Ср Май 12, 2010 10:51:24
Заголовок сообщения:

mamarkovaolga говорит:
Через НК

тогда через НК



Автор: alperen
Добавлено: #13  Ср Май 12, 2010 10:50:14
Заголовок сообщения:

Снабженец отвез 4 письма ... не реагируют


Автор: mamarkovaolga
Добавлено: #14  Ср Май 12, 2010 10:42:04
Заголовок сообщения:

alperen говорит:
А вот как воздействовать на такого плательщика

Через НК, но сначала, напишите ему официальное письмо с расшифровкой Вашей позиции, где Вы укажите, что он обязан выставлять счф с НДС, если не отреагирует, тогда через НК



Автор: Елена Т
Добавлено: #15  Ср Май 12, 2010 10:41:03
Заголовок сообщения:

Lara говорит:
Могу ли я считать это доходом от реализации, не облагаемым НДС?

Только прочитав налоговый кодекс раздел по налогу на добавленную стоимость и найдя в нем основание для этого, конкретное указания пунктов и статей оснований, чтобы потом при проверке обосновать инспектору.



Автор: alperen
Добавлено: #16  Ср Май 12, 2010 10:36:22
Заголовок сообщения:

А вот как воздействовать на такого плательщика. Упорно выставляет сф без НДС а при запросе на салык вываливается как плательщик. Из 7 сф 1- сндс и остальные без ндс.


Автор: Cleaner
Добавлено: #17  Ср Май 12, 2010 10:34:17
Заголовок сообщения:

Lara говорит:
Может ли плательщик НДС выставить сч-фактуру без НДС? Произвел работы для гос. учереждения, объяснил тем, что это учреждение при составлении договора указало сумму без НДС, т.е. не "заложила" НДС в договор, поэтому он и выставил такую сч.ф. Могу ли я считать это доходом от реализации, не облагаемым НДС?

Не может. Выставлять с НДС. Это не является оборотом, не облагаемым НДС



Автор: Lara
Добавлено: #18  Ср Май 12, 2010 10:17:45
Заголовок сообщения: Плательщик НДС выписал сч-фактуру без НДС

Здравствуйте! Может ли плательщик НДС выставить сч-фактуру без НДС? Произвел работы для гос. учереждения, объяснил тем, что это учреждение при составлении договора указало сумму без НДС, т.е. не "заложила" НДС в договор, поэтому он и выставил такую сч.ф. Могу ли я считать это доходом от реализации, не облагаемым НДС?


  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ