» | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Кто сдаёт форму 101.03 |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
Автор: | kzld |
Добавлено: | #1  Вс Апр 18, 2010 13:56:23 |
Заголовок сообщения: | Кто сдаёт форму 101.03 |
Должен ли я сдавать форму 101.03 ? ТОО, общеустановленный порядок, плательщик НДС |
Автор: | *САМ* |
Добавлено: | #2  Вс Апр 18, 2010 14:23:20 |
Заголовок сообщения: | |
Прочтите статью 143 НК РК, если у Вас имеются доходы, облагаемые у источника выплаты, указанные в этой статье, то Вы сдете ф.101.03, если нет, то нет. |
Автор: | svet |
Добавлено: | #3  Вс Апр 18, 2010 20:27:32 |
Заголовок сообщения: | |
*САМ* ст 143 п 1 пп 3 "Вознаграждение, выплачиваемое юридическим лицам". У ТОО был депозит в банке. При выплате депозита и вознаграждения по депозиту банк исчислил и удержал КПН, т.е. на р/сч поступила сумма меньше начисленного. Должно ли ТОО сдавать 101.03 именно в такой ситуации? |
Автор: | Другая Л |
Добавлено: | #4  Вс Апр 18, 2010 21:46:04 |
Заголовок сообщения: | |
svet, эту форму сдает банк, так как именно он являлся налоговым агентом, обязанным удержать и перечислить в бюджет налог с вашего дохода по вознаграждению. Статья 146. Расчет по корпоративному подоходному налогу, удержанному у источника выплаты Налоговые агенты обязаны представить расчет по суммам корпоративного подоходного налога, удержанного у источника выплаты, не позднее 15-го числа второго месяца, следующего за кварталом, в котором была произведена выплата. |
Автор: | svet |
Добавлено: | #5  Вс Апр 18, 2010 21:48:32 |
Заголовок сообщения: | |
Другая Л Я решила так же, но убедиться лишний раз, что ты адекватно читаешь НК, не помешает... :D |