» | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | ИП по упрощенке встал на учет по НДС. Какие отчеты сдавать? |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
Автор: | Нерезидент Баланса |
Добавлено: | #1  Пн Май 19, 2008 14:37:39 |
Заголовок сообщения: | |
ПРивет Всем!!!! Подскажите, пожалуйста!!!! ИП работает по упрощенке, оказывает услуги, расчеты с поставщиками не ведет. Встали на учет по НДС. Такой вот вопрос: есть ли у ИП зачетная сторона, и какие отчеты необходимо сдавать? Заранее спасибо! |
Автор: | Alexxandra |
Добавлено: | #2  Пн Май 19, 2008 14:49:44 |
Заголовок сообщения: | |
Конечно есть. Вам необходимо брать у поставщиков счета-фактуры и принимать в зачет сумму НДС по этим счетам-фактурам. А сдавать надо будет 300 и 307 форму. |
Автор: | Elis |
Добавлено: | #3  Пн Май 19, 2008 15:24:59 |
Заголовок сообщения: | |
Более того, вам в принципе придется вести учет всех ваших расходов, т.к. в Декларации по налогу на добавленную стоимость Ф300.00 вам придется отражать как товары, работы услуги от плательщиков НДС, так и от неплательщиков, т.е. даже всякую мелочь вам придется расшифровывать в Ф300.05 ДФ по РНН поставщиков и по документам (накладные, чеки, кваитанции) Так что учитываете теперь все свои расходы. |
Автор: | Нерезидент Баланса |
Добавлено: | #4  Пн Май 19, 2008 17:00:08 |
Заголовок сообщения: | |
А если нет никаких расходов связанных с предпринимательской деятельностью |
Автор: | Natalya-krg |
Добавлено: | #5  Пн Май 19, 2008 17:05:04 |
Заголовок сообщения: | |
тогда и нет зачета. тогда интересно мне чем вы занимаетесь если нет расходов по предпринимательской деятельности? |
Автор: | Нерезидент Баланса |
Добавлено: | #6  Пн Май 19, 2008 17:48:09 |
Заголовок сообщения: | |
занимаемся оказанием маркетинговых услуг! |
Автор: | ?? | ||
Добавлено: | #7  Вт Май 20, 2008 13:04:28 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Получается в этом случае 307 форма нулевая??? И надо ли ее сдавать, если она нулевая? |
Автор: | svet |
Добавлено: | #8  Вт Май 20, 2008 15:49:10 |
Заголовок сообщения: | |
Вы встали на учет по НДС. Обязаны сдавать 300 и 307. Если зачетной стороны нет, приложение 5 в 300 форме нулевое и 307 сдается нулевая. Обязательно. :) |
Автор: | Нерезидент Баланса | ||||
Добавлено: | #9  Вт Май 20, 2008 20:02:09 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
Приложение 5 в 300 форме сдавать не нужно.
|