» | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Заполнение формы №4 Отчет об изменении в капитале |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
Автор: | Зульфия 777 |
Добавлено: | #1  Пт Апр 09, 2010 13:45:47 |
Заголовок сообщения: | Заполнение формы №4 Отчет об изменении в капитале |
Уставный капитал нашей компании = 100 000 тг. Резерв капитал = 5 200 000. Нераспр-я прибыль = - 10 000 000. Доля участия в УК 99,99% - ТОО А 0,01% - физ лицо. Значит ТОО А - материнская орг-ция, физ лицо - доля меньшинства. При заполнении Формы 4 Капитал материнской организации разделен на Уставный капитал (Переносятся суммы из графы "На начало отчетного периода" строк 050 и 051 ФО.1) Резервный капитал (Переносится сумма из графы "На начало отчетного периода" строки 054 ФО.1)Нераспределенная прибыль (Переносится сумма из графы "На начало отчетного периода") строки 055 ФО.1 , а доля меньшинства одним столбцом. Как заполнить столбец доля меньшинсва? Если в стр 010 - поставить сумму 99 990 (100 000*99%), то не выполняется условие, которое указано в примечаниях " Переносятся суммы из графы "На начало отчетного периода" строк 050 и 051 ФО.1" и т.д. Помогите пожалуйста заполнить форму 4. :Rose: |
Автор: | Геннадьевна | ||||
Добавлено: | #2  Пт Апр 09, 2010 13:58:11 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
Зульфия 777 Долю меньшинства высчитывает материнская компания при составлении консолидированной финансовой отчетности.Вы зачем пытаетесь ее считать, если вы сами "дочка"? Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду:
|
Автор: | Зульфия 777 |
Добавлено: | #3  Пт Апр 09, 2010 14:00:06 |
Заголовок сообщения: | |
Глав. бух. материнской компании сказала посчитать мне долю меньшинства! Или она не права? У меня значит нет доли меньшинства? |
Автор: | Геннадьевна | ||
Добавлено: | #4  Пт Апр 09, 2010 14:01:24 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Нет конечно. Она пусть и считает, когда консолидировать вас будет. Это доля в активах дочки, а не в вашем капитале. Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:
Уточняю, доля в активах дочки, которая не принадлежит материнской компании. |
Автор: | Зульфия 777 |
Добавлено: | #5  Пт Апр 09, 2010 14:06:38 |
Заголовок сообщения: | |
Спасибо за ответ |
Автор: | angelrooz |
Добавлено: | #6  Ср Мар 16, 2011 14:30:33 |
Заголовок сообщения: | |
Здравствуйте уважаемые профи!! Подскажите пожалуйста если уставный капитал заявлен в 2010г 10000000, оплачен только 300000 как заполнить отчет об изменении капитала, по оплаченному уставному капиталу или по заявленному? |
Автор: | Геннадьевна |
Добавлено: | #7  Ср Мар 16, 2011 14:34:34 |
Заголовок сообщения: | |
по оплаченному 300000 |
Автор: | angelrooz |
Добавлено: | #8  Ср Мар 16, 2011 14:35:03 |
Заголовок сообщения: | |
:Rose: :Rose: |
Автор: | e_naurazbaev |
Добавлено: | #9  Ср Мар 16, 2011 14:50:58 |
Заголовок сообщения: | |
по оплаченному 300000 Добавлено спустя 8 минут 46 секунд: Извините я хотел процитировать Геннадьевну. И не справился :-) У меня к Вам Геннадьевна вопрос: где в новой форме баланса (приказ МФ РК от 20 августа 2010 года № 422) отразить Неоплаченный капитал в сумме 9 700 000 тенге. И как насчет того, что строка 500 формы 1 должна быть равна значению по строке 800 (столбец Итого капитал) формы 4 ? |
Автор: | angelrooz | ||
Добавлено: | #10  Ср Мар 16, 2011 15:10:27 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Вам необходимо показывать в данной форме только оплаченный капитал по моему мнению и Генадьевна только потвердила. Posted after 9 minutes 28 seconds: Мой пример строка 010-0 строка прибыль убыток 210-(-67000) строка 200-(-67000) строка взнос участников 311-67000 данные строк переносятся в 400 по устав капиталу 67000 по нераспред приб -67000 итого 0 Операции с участниками в 2010г строка уставный капитал 711 взнос -3200000 Прибыль убыток 2010г строка 610 -(-49000) Итого на 31 декабря 2010г по капиталу 3267000 по убытку -116000 Итого капитал 3151000 |
Автор: | Геннадьевна | ||
Добавлено: | #11  Ср Мар 16, 2011 15:20:04 | ||
Заголовок сообщения: | |||
e_naurazbaev, в другой ветке я отвечала.
|
Автор: | angelrooz |
Добавлено: | #12  Ср Мар 16, 2011 15:33:38 |
Заголовок сообщения: | |
[quote="Геннадьевна"]e_naurazbaev, в другой ветке я отвечала. Геннадьевна говорит: Неоплаченный капитал, это контр-пассивный счет, он корректирует счет капитала. По аналогии с основными средствами, в баланс вы ставите ОС за минусом начисленного износа. Так же и здесь. В строку 410 баланса и строку 010 графы УК Отчета об изменении в капитале ставите капитал за минусом неоплаченного. Например: объявленный УК 10 млн, неоплаченный 2 млн, в балансе отразится 8 млн.[/quo не поняла вас так вы говорите что нужно в отчете об изменении капитал показывать не оплаченный капитал со знаком минусом, а неоплаченный капитал будет уменьшаться на взнос участников в текущем периоде я вас правильно понимаю, или показывать только взносы участников пока они не оплатят весь заявленный капитал. Posted after 1 minute 29 seconds: .на стороны доходов и убытков я тут внимание пока не уделяю. |
Автор: | Геннадьевна |
Добавлено: | #13  Ср Мар 16, 2011 15:42:29 |
Заголовок сообщения: | |
angelrooz, у вас все в цифрах правильно, не путайтесь. Объявленный- неоплаченный= оплаченные взносы. |
Автор: | angelrooz | ||
Добавлено: | #14  Ср Мар 16, 2011 15:44:19 | ||
Заголовок сообщения: | |||
посмотрите мой пример я все верно сделала пожалуйста |