» | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | 1C8 как отразить документацию и учет в Строительстве? |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
Автор: | С. Ромазанов |
Добавлено: | #1  Вт Фев 10, 2015 23:55:56 |
Заголовок сообщения: | |
Ну так-то Строительство подрядным способом через Передачу в переработку не делают. Это Производственный учет. Строят обычными Поступлением ТМЗ и услуг и Списанием ТМЗ/Требованием-накладной. |
Автор: | Салтик |
Добавлено: | #2  Вт Фев 10, 2015 23:53:15 |
Заголовок сообщения: | |
А если документом требование-накладная? (производство) а там уже по счетам сориентироваться? |
Автор: | Пангея |
Добавлено: | #3  Вт Фев 10, 2015 17:21:07 |
Заголовок сообщения: | |
С. Ромазанов, спасибо. Со сваями я сразу спишу на незавершенку. А как обычно делается, если материал обратно из переработки не возвращается, неужели через транзитный? |
Автор: | С. Ромазанов |
Добавлено: | #4  Вт Фев 10, 2015 11:51:34 |
Заголовок сообщения: | |
Можно без Передачи в переработку сразу Списать на 2931 на основании М-29. Ну или, если нужно, чтобы забивальщики прониклись ответственностью и не "забили" на сваи, то можно и Передать, а Поступлением из переработки получить услугу "Забивание сваи" и списать собственно сваи на транзитный 8210/8310, а оттуда на 2931 забрать. Ибо Поступление из переработки не воспримет 2931. Но это уже извращение. |
Автор: | Пангея |
Добавлено: | #5  Вт Фев 10, 2015 09:55:14 |
Заголовок сообщения: | |
С. Ромазанов, В моем случае сваи принадлежат нам. Другое ТОО их забило, для нас. Это, конечно, не переработка. А что тогда? Как списать? |
Автор: | С. Ромазанов | ||
Добавлено: | #6  Пн Фев 09, 2015 21:05:19 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Так у счета 1351 уже нет Склада, вот потому и пишет. Со счета 1351 нельзя Списывать, может только что-то Поступить из переработки |
Автор: | Пангея |
Добавлено: | #7  Пн Фев 09, 2015 12:06:58 |
Заголовок сообщения: | |
С. Ромазанов, спасибо. Все проверяла, все что Вы перечислили и еще время хронологическом проставила. Добавлено спустя 36 секунд: С. Ромазанов, Добавлено спустя 3 минуты 4 секунды: Вот что пишет. Добавлено спустя 30 секунд: передача Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд: списание |
Автор: | С. Ромазанов | ||||
Добавлено: | #8  Пн Фев 09, 2015 10:57:40 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
1351-1310
Не тот материал, не с того счета, не то количество, не с того склада. |
Автор: | Пангея |
Добавлено: | #9  Ср Фев 04, 2015 14:35:10 |
Заголовок сообщения: | |
Добрый день! Мы, заказчики, передали материалы подрядчику через документ "Передача сырья в переработку" (1310-1351). Подрядчик выполнил работы, затратил наш материал и предоставил мне помимо прочих документов, форму М-29. Пытаюсь произвести списание материалов на основании данной формы (2931-1351). Программа не дает провести. В чем может быть дело и правильно ли я провожу списание материала? |
Автор: | Я тут мимо проходил |
Добавлено: | #10  Чт Апр 08, 2010 06:25:23 |
Заголовок сообщения: | |
Что от подрядчика 5000 и ваших 500, что от подрядчика 5500, сумма затрат не меняется, стало быть не меняется и ваша маржа. |
Автор: | Juliya1 |
Добавлено: | #11  Ср Апр 07, 2010 21:36:38 |
Заголовок сообщения: | |
А как наценку правильно посчитать? Вопроса бы не возникло если б договор с Заказчиком был с открытой ценой. Но увы, цена фиксированная. Вот получили от субподрядчиков КС-2, КС-3 на 5 000тг. А с Заказчиками на 6 000тг. Так вот как правильно разнести эту 1 000тг? |
Автор: | Я тут мимо проходил |
Добавлено: | #12  Ср Апр 07, 2010 20:59:50 |
Заголовок сообщения: | |
Общую стоимость договора и порядок продажи материалов, можно регулировать доп.соглашениями. Если в 5000 не сидели ваши материалы, делаете допик на 500, общая стоимость договора составит 5500. Платите Подрядчику 5000, на 500 продаете материалы, и на 5500 потом больше относите затрат на вычеты, за минусом НДС конечно... Добавлено спустя 59 секунд: последнее "больше" лишнее... |
Автор: | Juliya1 |
Добавлено: | #13  Ср Апр 07, 2010 20:56:35 |
Заголовок сообщения: | |
При покупке должна быть проплата, а её не было. Поэтому интересует зачет. |
Автор: | Я тут мимо проходил |
Добавлено: | #14  Ср Апр 07, 2010 20:50:43 |
Заголовок сообщения: | |
Они их у вас купят и вам же продадут! В их формах они обязательно должны присутствовать. Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд: Но уже в составе СМР. |
Автор: | Juliya1 |
Добавлено: | #15  Ср Апр 07, 2010 20:47:26 |
Заголовок сообщения: | |
Для личного контроля, получается, что в КС-2 и КС3(от субподрядчика) сумма сядет за минусом полученных материалов. Добавлено спустя 2 минуты 40 секунд: т.е. по договору скажем 5 000, а по АВР 5 000-500(стоимость ТМЗ)=4 500тг. |
Автор: | Я тут мимо проходил | ||
Добавлено: | #16  Ср Апр 07, 2010 20:40:58 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Думаю, что вполне возможно, оговорить что оплата возможна зачетом по основному договору. |
Автор: | Juliya1 |
Добавлено: | #17  Ср Апр 07, 2010 20:28:07 |
Заголовок сообщения: | |
Если ценности передают без права передачи собственности, то учет передоваемых строительных материалов заказчик должен отражать как затраты на незавершенку, а подрядчик должен учитывать полученные от заказчика ценности за балансом. Включая в акт выполненных работ отдельной строкой. 1) С этим понятно заполняем документ" Производство-Переработка-Поступление ТМЗ - В переработку" 2) Возможно-ли Подрядчику провести реализацию (купленных ТМЗ) субподрядчику без оплаты, после произвести зачет данной суммы при оплате за выполненную работу? А можно и передать также без права собственности, только уже по всем материалам( и по материалам Заказчика, и по материалам Подрядчика)?! |
Автор: | Cleaner | ||
Добавлено: | #18  Ср Апр 07, 2010 19:58:05 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Я направление предложил, а воспользоваться им и додумать либо пропустить мимо ушей - Ваше дело. |
Автор: | Juliya1 |
Добавлено: | #19  Ср Апр 07, 2010 19:54:46 |
Заголовок сообщения: | |
Так как же быть. А? :koster: |
Автор: | Я тут мимо проходил | ||
Добавлено: | #20  Ср Апр 07, 2010 19:27:40 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Поэтому мы и продавали, а они уже сами в свои формы включали. И ответственность сами за них несли. Наши материалы купленные ими показывали отдельной строкой, чтобы мы видели, что цены по ним не завышены по-сравнению с нашими ценами. Добавлено спустя 4 минуты 30 секунд:
Как тогда по вашему Заказчик должен списать материалы, как отразить возвраты неиспользованных остатков и проконтролировать расход по нормам? Кроме того, чужие материалы в М-29 входить не должны. Каша получится... Совсем не нравится мне такой вариант. |
Автор: | Cleaner |
Добавлено: | #21  Ср Апр 07, 2010 19:25:20 |
Заголовок сообщения: | |
Ждать, догонять и гадать одинаково непродуктивно. Начнем с того, что передавать материалы вовсе необязательно. Тут Ваш заказчик просто свои цели преследует либо не знает сам для чего он это сделал. Смета предусматривала Материал1, Материал2, Материал3. Материал1 купил заказчик, Материал2 - Вы, Материал3 - субподрядчик. 1310 - 3310 Все эти материалы списаны в М-29 8110 - 1310 - Вы и субподрядчик. 2931 - 1310 - заказчик К чему совершать лишние телодвижения заказчику рассматривать не буду, операция свершена Вы принимаете их Материал1 Дт 9021 По М-29 списываете 8110 - 1310 - свой материал 9022 - 9021 - материал заказчика Выполняете услуги 1210 - 6010 Кт 9022 Не стоит заморачивать себе голову передачей своего материала субподрядчику, не уподобляйтесь заказчику. |
Автор: | Juliya1 |
Добавлено: | #22  Ср Апр 07, 2010 19:09:29 |
Заголовок сообщения: | |
Вот я и пытаюсь в этом разобраться. У меня перед глазами М-29, где указаны использованные материалы и Заказчика, и наши, и субподрядчика. Однозначно, что-то я делаю не так, но давайте разберемся поэтапно. Если всю работу возложили на субподрядчика, учет по ТМЗ и работам всё равно вести надо? Так может всё, как всегда, до смеха просто! Провести через "поступление ТМЗ" от субподрядной организации сумму по с/ф и АВР, приложить КС-2 и КС-3 на эту же сумму. ДТ 8110/КТ 3310 (не вбивая М-29). А на переданные нашы ТМЗ, проводим как реализацию субподрядчику. Может так? :oops: Добавлено спустя 3 минуты 8 секунд: :%): Голова уже кругом :crazy: Добавлено спустя 6 минут 31 секунду: Ведь подрядчики ведут постатейный учет затрат на производство только по работам, которые выполняют собственными силами. А стоимость работ, выполненных субподрядными организациями отражают общей суммой без подразделения по статьям расходов. |
Автор: | Cleaner | ||
Добавлено: | #23  Ср Апр 07, 2010 18:53:26 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Я не про Ваши материалы спрашиваю. С ними все понятно - Передача в переработку. Меня больше интересуют проводки
Как Вы материалы заказчика хотите передать субподрядчику? В проводках. |
Автор: | Juliya1 |
Добавлено: | #24  Ср Апр 07, 2010 18:49:49 |
Заголовок сообщения: | |
Проводки я вижу: 1) Приобрели ТМЗ - ДТ 1310/КТ 3310 (без НДС) 2) Передали ТМЗ субподрядчику - ДТ 1351/КТ 1310 3)Отражаем ТМЗ переданные субподрядчику и использованных на строительство по АВР КС-2 ДТ 8110/КТ 1351. Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд: Пока только так. |
Автор: | Cleaner |
Добавлено: | #25  Ср Апр 07, 2010 18:39:28 |
Заголовок сообщения: | |
Хорошо. Как Вы видите Ваши операции в проводках? С использованием типового ПС. |
Автор: | Juliya1 |
Добавлено: | #26  Ср Апр 07, 2010 18:36:24 |
Заголовок сообщения: | |
Но ведь нам их уже передали. Мне не надо их ставить себе на баланс для этого я и хочу провести на забалансовом счете эту передачу, чтобы видеть по завершению работ количество исползованного материала. Добавлено спустя 3 минуты: Значит надо "так сказать свести" Заказчика и Субподрядчика для переделки акта приемки-передачи. |
Автор: | Cleaner | ||
Добавлено: | #27  Ср Апр 07, 2010 18:23:05 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Свои материалы передать можно. Передача в переработку. |
Автор: | Juliya1 |
Добавлено: | #28  Ср Апр 07, 2010 18:21:39 |
Заголовок сообщения: | |
К тому же, мы-Подрядчики закупили ещё строй. материалы и тоже передали их субподрядчику. Остальные материалы покупали субподрядчики. Вот и стоит вопрос с передачей этих материалов, точнее с занисением и обработкой документации по этим материалам. Уточняю, не знаю какими документами в 1С 8. провести приход, передачу и закрытие материальных счетов. (9021,1310, 1351) Хотя бы с первой частью разобраться по приходу-передачи. |
Автор: | Cleaner |
Добавлено: | #29  Ср Апр 07, 2010 18:21:33 |
Заголовок сообщения: | |
Передать не Ваши материалы Вы не можете. У Вас на балансе их нет. Их можно либо списать на производство работ либо вернуть заказчику. |
Автор: | Juliya1 |
Добавлено: | #30  Ср Апр 07, 2010 18:14:20 |
Заголовок сообщения: | |
Заключили договор с Заказчиками, руководство подумало и решило заключить договор с субподрядной организацией на часть работ по этому договору. В эту часть и вошил переданные Заказчиком материалы. |
Автор: | Cleaner | ||
Добавлено: | #31  Ср Апр 07, 2010 17:36:36 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Началось в колхозе утро. Еще и субчики нарисовались. Вам зачем передавать субчикам материалы? Тем более не Ваши. |
Автор: | Juliya1 |
Добавлено: | #32  Ср Апр 07, 2010 17:09:12 |
Заголовок сообщения: | |
Запросит уже не получится-откажут однозначно. Операцией тоже не получается. Во-первых учет там суммовой, во-вторых уже со счетами запуталась не получается применить 9022. Добавлено спустя 23 минуты 6 секунд: А передать материалы Заказчика субподрядной организации тоже по этой схеме? |
Автор: | Cleaner | ||
Добавлено: | #33  Ср Апр 07, 2010 16:36:42 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Вы знакомы с разделом Переработка давальческого сырья? |
Автор: | Елена Т | ||
Добавлено: | #34  Ср Апр 07, 2010 16:24:54 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Потребуйте накладную и счет-фактуру у заказчика. Либо заносите на забаланс операцией (=ручной проводкой, =бух.справка). |
Автор: | Juliya1 |
Добавлено: | #35  Ср Апр 07, 2010 16:17:01 |
Заголовок сообщения: | |
В таком случае как быть? В акте указано только количество переданного материала, стоимости нет. И переделать этот акт передачи уже не получиться. Может есть выход из сложившейся ситуации? Отпуск данных материалов проходил только по актам передачи (количественно). По проводке все понятно не понятен документ внесения... |
Автор: | Cleaner |
Добавлено: | #36  Ср Апр 07, 2010 16:14:15 |
Заголовок сообщения: | |
Juliya1, Вы внимательно прочитали сообщение в личке? Орг. выводы сделали? |
Автор: | Елена Т | ||||
Добавлено: | #37  Ср Апр 07, 2010 16:03:44 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
Согласна, по покупной стоимости с учетом НДС отписать подрядчику, т.к. по налог.кодексу ст.231 п.1 пп.1 происходит передача прав собственности. У Подрядчика обычное поступление ТМЗ и списание по мере использования.
Проводка Дт Забаланс.счет учета ТМЗ По забалансовому учету проводка одинарная, ну и что там еще положено по аналитике-количество и т.д. |
Автор: | Juliya1 |
Добавлено: | #38  Ср Апр 07, 2010 14:00:21 |
Заголовок сообщения: | |
Кто-нибудь ответьте на сообщение №1 |
Автор: | Cleaner |
Добавлено: | #39  Ср Апр 07, 2010 12:23:04 |
Заголовок сообщения: | |
http://balans.kz/rules.php#1c |
Автор: | Juliya1 |
Добавлено: | #40  Ср Апр 07, 2010 12:19:12 |
Заголовок сообщения: | |
Добрй день всем! А где взять этот рег. номер не подскажите? |
Автор: | Cleaner |
Добавлено: | #41  Ср Апр 07, 2010 07:56:51 |
Заголовок сообщения: | |
Juliya1, Вам шашечки или ехать? Рег. номер где? |
Автор: | Я тут мимо проходил |
Добавлено: | #42  Ср Апр 07, 2010 07:00:21 |
Заголовок сообщения: | |
Мы, как Заказчик, делали это в виде реализации по фиксированным ценам. Для нас это был самый лучший вариант. |
Автор: | Juliya1 |
Добавлено: | #43  Ср Апр 07, 2010 00:19:06 |
Заголовок сообщения: | 1C8 как отразить документацию и учет в Строительстве? |
База знаний: http://balans.kz/viewtopic.php?p=326382#326382 Заказчик передал подрядчику ТМЗ на основании акта приемки-передачи где указал только количество передаваемого ТМЗ (т.к данные ТМЗ числятся у него на балансе). Как Подрядной организации в 1С отразить эти поступления? Естественно, учет по ним будет вестись на забалансовом счете, но у меня почему-то не получается посадить забалансовый счет. Кто сталкивался?! Подскажите! |