» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

1C8 как отразить документацию и учет в Строительстве?

 
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых


Автор: С. Ромазанов
Добавлено: #1  Вт Фев 10, 2015 23:55:56
Заголовок сообщения:

Ну так-то Строительство подрядным способом через Передачу в переработку не делают. Это Производственный учет. Строят обычными Поступлением ТМЗ и услуг и Списанием ТМЗ/Требованием-накладной.


Автор: Салтик
Добавлено: #2  Вт Фев 10, 2015 23:53:15
Заголовок сообщения:

А если документом требование-накладная? (производство) а там уже по счетам сориентироваться?


Автор: Пангея
Добавлено: #3  Вт Фев 10, 2015 17:21:07
Заголовок сообщения:

С. Ромазанов, спасибо. Со сваями я сразу спишу на незавершенку. А как обычно делается, если материал обратно из переработки не возвращается, неужели через транзитный?


Автор: С. Ромазанов
Добавлено: #4  Вт Фев 10, 2015 11:51:34
Заголовок сообщения:

Можно без Передачи в переработку сразу Списать на 2931 на основании М-29.
Ну или, если нужно, чтобы забивальщики прониклись ответственностью и не "забили" на сваи, то можно и Передать, а Поступлением из переработки получить услугу "Забивание сваи" и списать собственно сваи на транзитный 8210/8310, а оттуда на 2931 забрать. Ибо Поступление из переработки не воспримет 2931. Но это уже извращение.



Автор: Пангея
Добавлено: #5  Вт Фев 10, 2015 09:55:14
Заголовок сообщения:

С. Ромазанов, В моем случае сваи принадлежат нам. Другое ТОО их забило, для нас. Это, конечно, не переработка. А что тогда? Как списать?


Автор: С. Ромазанов
Добавлено: #6  Пн Фев 09, 2015 21:05:19
Заголовок сообщения:

Пангея говорит:
Вот что пишет.

Так у счета 1351 уже нет Склада, вот потому и пишет. Со счета 1351 нельзя Списывать, может только что-то Поступить из переработки



Автор: Пангея
Добавлено: #7  Пн Фев 09, 2015 12:06:58
Заголовок сообщения:

С. Ромазанов, спасибо. Все проверяла, все что Вы перечислили и еще время хронологическом проставила.

Добавлено спустя 36 секунд:

С. Ромазанов,

Добавлено спустя 3 минуты 4 секунды:

Вот что пишет.

Добавлено спустя 30 секунд:

передача

Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд:

списание



Автор: С. Ромазанов
Добавлено: #8  Пн Фев 09, 2015 10:57:40
Заголовок сообщения:

Пангея говорит:
передали материалы подрядчику через документ "Передача сырья в переработку" (1310-1351)

1351-1310
Пангея говорит:
Пытаюсь произвести списание материалов на основании данной формы (2931-1351). Программа не дает провести. В чем может быть дело и правильно ли я провожу списание материала?

Не тот материал, не с того счета, не то количество, не с того склада.



Автор: Пангея
Добавлено: #9  Ср Фев 04, 2015 14:35:10
Заголовок сообщения:

Добрый день! Мы, заказчики, передали материалы подрядчику через документ "Передача сырья в переработку" (1310-1351). Подрядчик выполнил работы, затратил наш материал и предоставил мне помимо прочих документов, форму М-29. Пытаюсь произвести списание материалов на основании данной формы (2931-1351). Программа не дает провести. В чем может быть дело и правильно ли я провожу списание материала?


Автор: Я тут мимо проходил
Добавлено: #10  Чт Апр 08, 2010 06:25:23
Заголовок сообщения:

Что от подрядчика 5000 и ваших 500, что от подрядчика 5500, сумма затрат не меняется, стало быть не меняется и ваша маржа.


Автор: Juliya1
Добавлено: #11  Ср Апр 07, 2010 21:36:38
Заголовок сообщения:

А как наценку правильно посчитать? Вопроса бы не возникло если б договор с Заказчиком был с открытой ценой. Но увы, цена фиксированная. Вот получили от субподрядчиков КС-2, КС-3 на 5 000тг. А с Заказчиками на 6 000тг. Так вот как правильно разнести эту 1 000тг?


Автор: Я тут мимо проходил
Добавлено: #12  Ср Апр 07, 2010 20:59:50
Заголовок сообщения:

Общую стоимость договора и порядок продажи материалов, можно регулировать доп.соглашениями.
Если в 5000 не сидели ваши материалы, делаете допик на 500, общая стоимость договора составит 5500. Платите Подрядчику 5000, на 500 продаете материалы, и на 5500 потом больше относите затрат на вычеты, за минусом НДС конечно...

Добавлено спустя 59 секунд:

последнее "больше" лишнее...



Автор: Juliya1
Добавлено: #13  Ср Апр 07, 2010 20:56:35
Заголовок сообщения:

При покупке должна быть проплата, а её не было. Поэтому интересует зачет.


Автор: Я тут мимо проходил
Добавлено: #14  Ср Апр 07, 2010 20:50:43
Заголовок сообщения:

Они их у вас купят и вам же продадут! В их формах они обязательно должны присутствовать.

Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд:

Но уже в составе СМР.



Автор: Juliya1
Добавлено: #15  Ср Апр 07, 2010 20:47:26
Заголовок сообщения:

Для личного контроля, получается, что в КС-2 и КС3(от субподрядчика) сумма сядет за минусом полученных материалов.

Добавлено спустя 2 минуты 40 секунд:

т.е. по договору скажем 5 000, а по АВР 5 000-500(стоимость ТМЗ)=4 500тг.



Автор: Я тут мимо проходил
Добавлено: #16  Ср Апр 07, 2010 20:40:58
Заголовок сообщения:

Juliya1 говорит:
Возможно-ли Подрядчику провести реализацию (купленных ТМЗ) субподрядчику без оплаты, после произвести зачет данной суммы при оплате за выполненную работу?

Думаю, что вполне возможно, оговорить что оплата возможна зачетом по основному договору.



Автор: Juliya1
Добавлено: #17  Ср Апр 07, 2010 20:28:07
Заголовок сообщения:

Если ценности передают без права передачи собственности, то учет передоваемых строительных материалов заказчик должен отражать как затраты на незавершенку, а подрядчик должен учитывать полученные от заказчика ценности за балансом. Включая в акт выполненных работ отдельной строкой.
1) С этим понятно заполняем документ" Производство-Переработка-Поступление ТМЗ - В переработку"
2) Возможно-ли Подрядчику провести реализацию (купленных ТМЗ) субподрядчику без оплаты, после произвести зачет данной суммы при оплате за выполненную работу? А можно и передать также без права собственности, только уже по всем материалам( и по материалам Заказчика, и по материалам Подрядчика)?!



Автор: Cleaner
Добавлено: #18  Ср Апр 07, 2010 19:58:05
Заголовок сообщения:

Juliya1 говорит:
Так как же быть

Я направление предложил, а воспользоваться им и додумать либо пропустить мимо ушей - Ваше дело.



Автор: Juliya1
Добавлено: #19  Ср Апр 07, 2010 19:54:46
Заголовок сообщения:

Так как же быть. А? :koster:


Автор: Я тут мимо проходил
Добавлено: #20  Ср Апр 07, 2010 19:27:40
Заголовок сообщения:

Поэтому мы и продавали, а они уже сами в свои формы включали. И ответственность сами за них несли. Наши материалы купленные ими показывали отдельной строкой, чтобы мы видели, что цены по ним не завышены по-сравнению с нашими ценами.

Добавлено спустя 4 минуты 30 секунд:

Cleaner говорит:
Дт 9021
По М-29 списываете
8110 - 1310 - свой материал
9022 - 9021 - материал заказчика
Выполняете услуги
1210 - 6010
Кт 9022


Как тогда по вашему Заказчик должен списать материалы, как отразить возвраты неиспользованных остатков и проконтролировать расход по нормам?
Кроме того, чужие материалы в М-29 входить не должны. Каша получится... Совсем не нравится мне такой вариант.



Автор: Cleaner
Добавлено: #21  Ср Апр 07, 2010 19:25:20
Заголовок сообщения:

Ждать, догонять и гадать одинаково непродуктивно.
Начнем с того, что передавать материалы вовсе необязательно. Тут Ваш заказчик просто свои цели преследует либо не знает сам для чего он это сделал.
Смета предусматривала Материал1, Материал2, Материал3.
Материал1 купил заказчик, Материал2 - Вы, Материал3 - субподрядчик.
1310 - 3310
Все эти материалы списаны в М-29
8110 - 1310 - Вы и субподрядчик.
2931 - 1310 - заказчик
К чему совершать лишние телодвижения заказчику рассматривать не буду, операция свершена
Вы принимаете их Материал1
Дт 9021
По М-29 списываете
8110 - 1310 - свой материал
9022 - 9021 - материал заказчика
Выполняете услуги
1210 - 6010
Кт 9022

Не стоит заморачивать себе голову передачей своего материала субподрядчику, не уподобляйтесь заказчику.



Автор: Juliya1
Добавлено: #22  Ср Апр 07, 2010 19:09:29
Заголовок сообщения:

Вот я и пытаюсь в этом разобраться. У меня перед глазами М-29, где указаны использованные материалы и Заказчика, и наши, и субподрядчика. Однозначно, что-то я делаю не так, но давайте разберемся поэтапно. Если всю работу возложили на субподрядчика, учет по ТМЗ и работам всё равно вести надо? Так может всё, как всегда, до смеха просто! Провести через "поступление ТМЗ" от субподрядной организации сумму по с/ф и АВР, приложить КС-2 и КС-3 на эту же сумму. ДТ 8110/КТ 3310 (не вбивая М-29). А на переданные нашы ТМЗ, проводим как реализацию субподрядчику. Может так? :oops:

Добавлено спустя 3 минуты 8 секунд:

:%): Голова уже кругом :crazy:

Добавлено спустя 6 минут 31 секунду:

Ведь подрядчики ведут постатейный учет затрат на производство только по работам, которые выполняют собственными силами. А стоимость работ, выполненных субподрядными организациями отражают общей суммой без подразделения по статьям расходов.



Автор: Cleaner
Добавлено: #23  Ср Апр 07, 2010 18:53:26
Заголовок сообщения:

Я не про Ваши материалы спрашиваю. С ними все понятно - Передача в переработку.
Меня больше интересуют проводки
Juliya1 говорит:
Но ведь нам их уже передали. Мне не надо их ставить себе на баланс для этого я и хочу провести на забалансовом счете эту передачу, чтобы видеть по завершению работ количество исползованного материала.

Как Вы материалы заказчика хотите передать субподрядчику? В проводках.



Автор: Juliya1
Добавлено: #24  Ср Апр 07, 2010 18:49:49
Заголовок сообщения:

Проводки я вижу:
1) Приобрели ТМЗ - ДТ 1310/КТ 3310 (без НДС)
2) Передали ТМЗ субподрядчику - ДТ 1351/КТ 1310
3)Отражаем ТМЗ переданные субподрядчику и использованных на строительство по АВР КС-2 ДТ 8110/КТ 1351.

Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд:

Пока только так.



Автор: Cleaner
Добавлено: #25  Ср Апр 07, 2010 18:39:28
Заголовок сообщения:

Хорошо. Как Вы видите Ваши операции в проводках? С использованием типового ПС.


Автор: Juliya1
Добавлено: #26  Ср Апр 07, 2010 18:36:24
Заголовок сообщения:

Но ведь нам их уже передали. Мне не надо их ставить себе на баланс для этого я и хочу провести на забалансовом счете эту передачу, чтобы видеть по завершению работ количество исползованного материала.

Добавлено спустя 3 минуты:

Значит надо "так сказать свести" Заказчика и Субподрядчика для переделки акта приемки-передачи.



Автор: Cleaner
Добавлено: #27  Ср Апр 07, 2010 18:23:05
Заголовок сообщения:

Juliya1 говорит:
К тому же, мы-Подрядчики закупили ещё строй. материалы и тоже передали их субподрядчику

Свои материалы передать можно. Передача в переработку.



Автор: Juliya1
Добавлено: #28  Ср Апр 07, 2010 18:21:39
Заголовок сообщения:

К тому же, мы-Подрядчики закупили ещё строй. материалы и тоже передали их субподрядчику. Остальные материалы покупали субподрядчики. Вот и стоит вопрос с передачей этих материалов, точнее с занисением и обработкой документации по этим материалам. Уточняю, не знаю какими документами в 1С 8. провести приход, передачу и закрытие материальных счетов. (9021,1310, 1351) Хотя бы с первой частью разобраться по приходу-передачи.


Автор: Cleaner
Добавлено: #29  Ср Апр 07, 2010 18:21:33
Заголовок сообщения:

Передать не Ваши материалы Вы не можете. У Вас на балансе их нет. Их можно либо списать на производство работ либо вернуть заказчику.


Автор: Juliya1
Добавлено: #30  Ср Апр 07, 2010 18:14:20
Заголовок сообщения:

Заключили договор с Заказчиками, руководство подумало и решило заключить договор с субподрядной организацией на часть работ по этому договору. В эту часть и вошил переданные Заказчиком материалы.


Автор: Cleaner
Добавлено: #31  Ср Апр 07, 2010 17:36:36
Заголовок сообщения:

Juliya1 говорит:
А передать материалы Заказчика субподрядной организации тоже по этой схеме?

Началось в колхозе утро. Еще и субчики нарисовались. Вам зачем передавать субчикам материалы? Тем более не Ваши.



Автор: Juliya1
Добавлено: #32  Ср Апр 07, 2010 17:09:12
Заголовок сообщения:

Запросит уже не получится-откажут однозначно. Операцией тоже не получается. Во-первых учет там суммовой, во-вторых уже со счетами запуталась не получается применить 9022.

Добавлено спустя 23 минуты 6 секунд:

А передать материалы Заказчика субподрядной организации тоже по этой схеме?



Автор: Cleaner
Добавлено: #33  Ср Апр 07, 2010 16:36:42
Заголовок сообщения:

Juliya1 говорит:
Как Подрядной организации в 1С отразить эти поступления? Естественно, учет по ним будет вестись на забалансовом счете, но у меня почему-то не получается посадить забалансовый счет.

Вы знакомы с разделом Переработка давальческого сырья?



Автор: Елена Т
Добавлено: #34  Ср Апр 07, 2010 16:24:54
Заголовок сообщения:

Juliya1 говорит:
В акте указано только количество переданного материала, стоимости нет.

Потребуйте накладную и счет-фактуру у заказчика. Либо заносите на забаланс операцией (=ручной проводкой, =бух.справка).



Автор: Juliya1
Добавлено: #35  Ср Апр 07, 2010 16:17:01
Заголовок сообщения:

В таком случае как быть? В акте указано только количество переданного материала, стоимости нет. И переделать этот акт передачи уже не получиться. Может есть выход из сложившейся ситуации? Отпуск данных материалов проходил только по актам передачи (количественно). По проводке все понятно не понятен документ внесения...


Автор: Cleaner
Добавлено: #36  Ср Апр 07, 2010 16:14:15
Заголовок сообщения:

Juliya1, Вы внимательно прочитали сообщение в личке? Орг. выводы сделали?


Автор: Елена Т
Добавлено: #37  Ср Апр 07, 2010 16:03:44
Заголовок сообщения:

Я тут мимо проходил говорит:
в виде реализации по фиксированным ценам.

Согласна, по покупной стоимости с учетом НДС отписать подрядчику, т.к. по налог.кодексу ст.231 п.1 пп.1 происходит передача прав собственности.
У Подрядчика обычное поступление ТМЗ и списание по мере использования.
Juliya1 говорит:
вестись на забалансовом счете, но у меня почему-то не получается посадить забалансовый счет.

Проводка
Дт Забаланс.счет учета ТМЗ
По забалансовому учету проводка одинарная, ну и что там еще положено по аналитике-количество и т.д.



Автор: Juliya1
Добавлено: #38  Ср Апр 07, 2010 14:00:21
Заголовок сообщения:

Кто-нибудь ответьте на сообщение №1


Автор: Cleaner
Добавлено: #39  Ср Апр 07, 2010 12:23:04
Заголовок сообщения:

http://balans.kz/rules.php#1c


Автор: Juliya1
Добавлено: #40  Ср Апр 07, 2010 12:19:12
Заголовок сообщения:

Добрй день всем! А где взять этот рег. номер не подскажите?


Автор: Cleaner
Добавлено: #41  Ср Апр 07, 2010 07:56:51
Заголовок сообщения:

Juliya1, Вам шашечки или ехать? Рег. номер где?


Автор: Я тут мимо проходил
Добавлено: #42  Ср Апр 07, 2010 07:00:21
Заголовок сообщения:

Мы, как Заказчик, делали это в виде реализации по фиксированным ценам. Для нас это был самый лучший вариант.


Автор: Juliya1
Добавлено: #43  Ср Апр 07, 2010 00:19:06
Заголовок сообщения: 1C8 как отразить документацию и учет в Строительстве?

База знаний: http://balans.kz/viewtopic.php?p=326382#326382

Заказчик передал подрядчику ТМЗ на основании акта приемки-передачи где указал только количество передаваемого ТМЗ (т.к данные ТМЗ числятся у него на балансе). Как Подрядной организации в 1С отразить эти поступления? Естественно, учет по ним будет вестись на забалансовом счете, но у меня почему-то не получается посадить забалансовый счет. Кто сталкивался?! Подскажите!



  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ