» | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Как правильно отразить НДС по импорту в ликвидационной декаларации |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
Автор: | Яся |
Добавлено: | #1  Вт Мар 30, 2010 23:59:21 |
Заголовок сообщения: | Как правильно отразить НДС по импорту в ликвидационной декаларации |
Подскажите пожалуйста! при сдаче ликвид.декларации заполняется стр."Остатки товаров при снятии с учета",как в этой строке отражается НДС по импорту ранее взятый в зачет?Весь НДС подлежит возврату? или какая-то часть его (если часть товара по импорту была уже продана) |
Автор: | Кама |
Добавлено: | #2  Ср Мар 31, 2010 01:22:46 |
Заголовок сообщения: | |
По всем остаткам товара смотрите какая ставка Ндс была при поступлении,неважно по импорту или нет,относите на стоимость соответствующего товара, заносите в строку 30.00.001V Добавлено спустя 5 минут 13 секунд: согласно правил заполнения- 300.00.001 V А указывается сумма остатка товаров при снятии с регистрационного учета по налогу на добавленную стоимость; по строке 300.00.001 V B -cумму ндс. |