» | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | ИМПОРТ |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
Автор: | Vika |
Добавлено: | #1  Чт Авг 03, 2006 11:22:34 |
Заголовок сообщения: | |
Спасибо за ответ! |
Автор: | Galin |
Добавлено: | #2  Ср Авг 02, 2006 19:06:22 |
Заголовок сообщения: | |
нет |
Автор: | Vika |
Добавлено: | #3  Вт Авг 01, 2006 14:40:24 |
Заголовок сообщения: | |
Мы приобретаем товар для дальнейшей реализации Нужно ли сдавать какой-то отчет в таможню? |
Автор: | IMHO |
Добавлено: | #4  Вт Авг 01, 2006 14:26:16 |
Заголовок сообщения: | |
В строке 300.00.012 В указывается фактически начисленная сумма НДС (по ГТД) - в вашем случае - 790000 |
Автор: | Vika |
Добавлено: | #5  Вт Авг 01, 2006 13:57:38 |
Заголовок сообщения: | ИМПОРТ |
Привет всем! Скажите пожалуйста как правильно указать. пришел товар по импорту, в ГТД указана фактурная стоимость допустим 1000000 р.руб курс 4,58 т.е. в тенге 4580000 . Таможенный сбор,пош. составили 50000 тг., Затраты(транспорт.,брокерские) 200000 тг. С/стоимость товара получается 4830000тг. При растоможке начислили НДС 790000тг. а оплатили 800000тг При заполнении декларации по НДС ф.300 в строке 300.00.012 А указываем фактурную стоимость 4580000 , в строке 300.00.012 В сумма ндс начисленная (по ГТД)=790000 Правильно ли я заполнение. или в строке 300.00.012 В указывается сумма 4830000*15%. |