» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

Как показать в декларации 100.00, если здание приобретено по взаимозачету?

 
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых


Автор: CC
Добавлено: #1  Чт Мар 11, 2010 11:27:44
Заголовок сообщения: Как показать в декларации 100.00, если здание приобретено по взаимозачету?

База знаний http://www.balans.kz/viewtopic.php?p=316101#316101
Как показать в декларации 100.00, если здание приобретено по взаимозачету? В форме 100.07 я показал полностью всю сумму приоретения ФО, но если это все пойдет на вычет у меня будет огромный убыток, но на самом деле это не так, где показать эту дебиторскую задолженность (взаимозачет).



Автор: esiphi
Добавлено: #2  Чт Мар 11, 2010 12:00:47
Заголовок сообщения:

CC
CC говорит:
Как показать в декларации 100.00, если здание приобретено по взаимозачету? В форме 100.07 я показал полностью всю сумму приоретения ФО, но если это все пойдет на вычет у меня будет огромный убыток

Предлагаю:
1.Дт 2410-Кт 3310-(приобретено здание в счет кредиторской задолженности-взаимозачет).-100 у.е.
2. Стр.100.07.002 I-Стоимость здания-100 у.е.
3. Стр.100.07.005 I-Стоимостной баланс на конец налогого периода.(здания)-100 у.е.
4.Стр.100.07.007 I-Амортизационные отчисл.-10 у.е.(ст.120 п.2 НК РК-10%).
На вычеты 10 у.е,а не стоимость приобретенного здания.
С ув.



Автор: jklmn
Добавлено: #3  Чт Мар 11, 2010 12:11:42
Заголовок сообщения:

Странные вопросы вы задаете. Вы в форме 100.07 отражаете стоимость поступивших ФА, но она же на вычеты не идет. На вычеты пойдут амортизационные отчисления. А дебиторка у вас сформировалась за счет дохода, ведь если был взаимозачет, то вы продавцу здания либо что-то продали, либо оказали услугу. Если в предыдущие налоговые периоды, то должны были отразить в предыдущих 100. Если в этом году- то в этой, по соответствующей статье. Вы же в 100 считаете доходы и вычеты текущего периода, чтобы определить КПН. Причем здесь дебиторка?


  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ