Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 апреля: 400.00, 421.00
до 22 апреля: 328.00 (импорт в марте.)
до 22 апреля: 851.00 (договор с марта), 870.00 (разрешит.док.за март)
до 22 апреля: 101.02 КПН расчет ав.платежей после сдачи декларации
Сроки уплаты:
до 10 апреля:
- КПН, окончательный расчет по декларации за 2023 год (ф.100.00)
- ИПН, окончательный расчет по декларации за 2023 год (ф.220.00,230.00,240.00)
- Зем.налог, имущ.налог, налог на трансп.ср-ва, окончат.расчет за 2023 год (ф.700.00)
- Единый земельный налог, окончательный расчет по декларации за 2023 год (ф.920.00)
- КПН с нерезидента по невыпл.доходам за 2023г (ф.101.04)
до 22 апреля:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в марте (328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за март)
до 25 апреля:
- АП по КПН за апрель (ф.101.02);
- ИПН, ОПВ, СО, СН, ОППВ, ОСМС, ВОСМС и ОПВР (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за март)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в марте)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 28.08.23. 16,50; с 09.10.23. 16,00, с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Можно ли отнести на вычеты сумму задо...
    Платежное поручение выписывать на общую сумму?
    Услуги по брошюровке документов сторо...
    Можно ли ОС - приобретенный ноутбук с...
    Можно ли отнести на затраты и вычеты ...
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Можно ли отнести на вычеты сумму задолженноссти, если из документов - только платежное поручение     
    Диночка
    Коллега
    Спасибки: +1 Профиль
    Личное сообщение

      

    #1 Пт Мар 05, 2010 12:55:53   

    База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=314612#314612
    Здраствуйте. В 4 квартале 2006 года компания А оплатила компании В определенную сумму. Кроме платежного поручения на оплату данной суммы компанией А, больше никаких документов от компании В нет. Ни счет фактуры, ни АВР. Найти компанию В ни где не могу. В данном случаи, оплаченная сумма может ли быть сомнительным требованием? Я так думаю, что услуги наверное все таки были выполнены, а вот документы не забрали. Вы не могли бы мне подсказать, что в таких случаях делать.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Elen
    Нерезидент Баланса


      

    #2 Пт Мар 05, 2010 13:08:45 Сообщить модератору   

    На вычеты эта сумма не пойдет ни при каких вариантах.

    Цитата:
    Статья 105. Вычет по сомнительным требованиям
    1. Сомнительными требованиями признаются требования, возникшие в результате реализации товаров, выполнения работ, оказания услуг юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, а также юридическим лицам-нерезидентам, осуществляющим деятельность в Республике Казахстан через постоянное учреждение, филиал, представительство, и не удовлетворенные в течение трех лет с момента возникновения требования. Сомнительными также признаются требования, возникшие по реализованным товарам, выполненным работам, оказанным услугам и не удовлетворенные в связи с признанием налогоплательщика-дебитора банкротом в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
    2. Вычету подлежат требования, признанные сомнительными в соответствии с настоящим Кодексом.
    Отнесение налогоплательщиком сомнительных требований на вычеты производится при соблюдении одновременно следующих условий:
    1) наличие документов, подтверждающих возникновение требований;
    2) отражение требований в бухгалтерском учете на момент отнесения на вычеты либо отнесение таких требований на расходы (списание) в бухгалтерском учете в предыдущих периодах.


    Т.е. на вычеты идет дебиторка, связанная с реализацией, и при соблюдении условий, указанных в статье

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Диночка
    Коллега
    Спасибки: +1 Профиль
    Личное сообщение

      

    #3 Пт Мар 05, 2010 13:32:52   

    Тогда как мне убрать эту красноту? За счет чистой прибыли? Больше даже и не знаю как ее убрать. И вот еще один вопрос. Правда можно ли его заводить в этой теме, то же сомневаюсь. Если Вам не трудно, и если все таки окажется, что данный вопрос написан не в той теме, не могли бы Вы меня поправить.
    Ситуация такая. Так же в 2006 году организация А оказала услуги компании В. Была выписана счет фактура. Был начислен и оплачен НДС и КПН. Но в ходе длинных разбирательств компания В, АВР не подписала. По каким причинам, неизвестно и спросить не у кого. Естественно образовалась дебиторская задолженность. Исходя из вышеприведенной цитаты, подтвердить данное требование могу только счет фактурой. Но повтарюсь все налоги были оплачены. Подскажите, что мне делать теперь.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Христина Ивановна
    Нерезидент Баланса


      

    #4 Пт Мар 05, 2010 14:06:14 Сообщить модератору   

    Диночка говорит:
    Но в ходе длинных разбирательств компания В, АВР не подписала.
    значит работы им не были оказаны.
    Диночка говорит:
    Исходя из вышеприведенной цитаты, подтвердить данное требование могу только счет фактурой
    счет ф.дает право на зачет НДС и все, все-таки подтверждение выполненных работ АВР. Из-за того, что не все документы есть для признания требования, вам и эту сумму придется списывать на чистый доход, т.е. закрыть ее прибылью остающейся в распоряжении предприятия.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Василовна
    Коллега
    Спасибки: +2 Профиль
    Личное сообщение

      

    #5 Ср Мар 10, 2010 15:14:32   

    Христина Ивановна говорит:
    не все документы есть для признания требования

    Добрый день. для признания требования сомнительной достаточно ли иметь с/ф накладную на отпуск и доверенность от покупателя. Была реализация в 2005,2006 годах, покупатель не оплатил, Могу я эти суммы отнести на вычеты согласно ст.105НК в декларации по КПН 2009 года. если да то в строку100.00.044 I ставлю сумму реализации без НДС. Я права?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz