Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 марта: 510.00, 400.00, 421.00
до 20 марта: 320.00/328.00 (импорт в феврале.)
до 20 марта: 851.00 (договор с февраля), 870.00 (разрешит.док.за февраль)
до 01 апреля: 100.00,110.00,130.00,150.00,180.00 годовые формы по КПН за 2023г.
до 01 апреля: 700.00 годовая форма по земле, транспорту и имуществу за 2023г.
до 01 апреля: 220.00,230.00,240.00 годовые формы по ИПН за 2023г.
до 01 апреля: 920.00 по единому земельному налогу за 2023г.
до 01 апреля: 912.00 по фиксированному вычету (СНР) за 2023г.
до 01 апреля: 101.04 КПН с нерезидента по невыпл.доходам за 2023г.
до 01 апреля: 101.03, 101.04, КПН у источника выплаты, за 4 квартал 2023г.
Сроки уплаты:
до 20 марта:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в феврале (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за февраль)
до 26 марта:
- АП по КПН за март (ф.101.01);
- ИПН, ОПВ, СО, СН, ОППВ, ОСМС, ВОСМС и ОПВР (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за февраль)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в феврале)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 28.08.23. 16,50; с 09.10.23. 16,00, с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Отчет о прибылях и убытках -расшифровка строк 300 и 500
    где можно найти формы бланков бух бал...
    Заполнение отчета о прибылях и убытках
    заполнение строки 140 в отчете о прибылях и убытках
    Отражение возврата товара в отчете о прибылях и убытках
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Может ли не соответствовать отчет о прибылях и убытках бухгалтерскому балансу?     
    sova_911
    Нерезидент Баланса


      

    #1 Ср Июн 24, 2009 08:25:06 Сообщить модератору   

    База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=312571#312571

    не сходится отчет о прибылях и убытках и в части капитала (нач. минус кон.) баланс!
    По причине - вытащила из убытков прошлых лет через 5520 сумму в 2млн. Так и должно не идти? или руками в адм. расходы формы 2 приписать? Как думаете?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Геннадьевна
    Нерезидент Баланса


      

    #2 Ср Июн 24, 2009 08:53:46 Сообщить модератору   

    sova_911 говорит:
    вытащила из убытков прошлых лет через 5520 сумму в 2млн.
    уточните.

    Хотя по большому счету, если расходуется прибыль прошлых лет(на дивиденды), эти суммы через форму 2 не проходят, они отражаются в отчете о движении капитала.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    sova_911
    Нерезидент Баланса


      

    #3 Ср Июн 24, 2009 09:02:41 Сообщить модератору   

    было оприходовано оборудование, которое мы отсудили за счет взыскания с должника, а эти его долги были списаны предыдущими периодами на 821.2, ну и соответственно закрыты 561. Вот теперь вытаскиваю с 5520 назад: Д7212-К5520, а потом, Д3390должник-К7212, т.е. ставлю на уменьшение расходов.

    Добавлено спустя 6 минут 6 секунд:

    однако в балансе на текущий момент отражается убыток 137000, а в форме 2 вся та сумма, что проходит по 5510 - 2млн. не пойму можно ли так оставить. учили, что этот несходняк - главная ошибка ФО!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #4 Ср Июн 24, 2009 09:27:07 Сказали Спасибо❤   

    А разве, если нечто было отнесено на расходы в каком-то периоде не ставится доходом в текущем периоде, когда как бы получена компенсация по ранее отнесенному на расходы? почему вы делаете т.о.
    sova_911 говорит:
    Д7212-К5520


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Геннадьевна
    Нерезидент Баланса


      

    #5 Ср Июн 24, 2009 09:37:49 Сообщить модератору   

    Получили доходы в в отчетном периоде, ранее отнесенные на затраты. ИМХО такие проводки в отчетном периоде, не трогая счета капитала и не касаясь прошлой ФО:

    Дт 1280(*1282) Кт6200(6280)- присужденная вам сумма (стоимость оборудования) по решению суда.

    Дт 2410 Кт 1282- получено оборудование. Все будет в ажуре.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    sova_911
    Нерезидент Баланса


      

    #6 Ср Июн 24, 2009 09:49:09 Сообщить модератору   

    6280... хм... а не важно, что это не налоговый доход? т.к. расходы в прошлом брались на 821.2. не должна ли я в случае использования 6280 была в ф.100 2008 показать эти прочие доходы?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Геннадьевна
    Нерезидент Баланса


      

    #7 Ср Июн 24, 2009 09:58:16 Сообщить модератору   

    Смешали БУ и НУ. Мухи отдельно, котлеты отдельно(с)
    На вычеты эти расходы раньше вы не брали?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    sova_911
    Нерезидент Баланса


      

    #8 Ср Июн 24, 2009 10:26:59 Сообщить модератору   

    на вычеты - нет.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #9 Ср Июн 24, 2009 10:32:50   

    что-то думается, что когда вы списывали долг, вы же не расчитывали на то, что вам присудят? поэтому, лично я не трогала бы тот период, о том, что вам присудили вы "узнали" в текущем периоде, тогда и естественно отражать, но с другой стороны, т.к. вы на вычеты не относили (а почему?), то такое возмещение, пожалуй, и налооблагаемый доход может получится. Хотя в Кодексе написано - доход - это компенсации по ранее произведённым вычетам, поэтому у вас не доход по НУ, а по БУ - доход. ИМХО.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Геннадьевна
    Нерезидент Баланса


      

    #10 Ср Июн 24, 2009 10:37:41 Сообщить модератору   

    Мне нужно подумать, сомнения гложут. Потом выскажу свое мнение. Пусть кто-нить другой пока выскажется.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3480 Профиль
    Личное сообщение

      

    #11 Ср Июн 24, 2009 10:37:42 Сказали Спасибо❤   

    Мара говорит:
    лично я не трогала бы тот период, о том, что вам присудили вы "узнали" в текущем периоде, тогда и естественно отражать

    Мара говорит:
    Хотя в Кодексе написано - доход - это компенсации по ранее произведённым вычетам, поэтому у вас не доход по НУ, а по БУ - доход.

    Поддерживаю.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    sova_911
    Нерезидент Баланса


      

    #12 Ср Июн 24, 2009 11:00:27 Сообщить модератору   

    Д К
    2410-3397 присужденная сумма
    3397-1251 его долг по подотчетным суммам (числился на нем в базе)
    3397-6280 затраты минувших лет как БУ - доход

    и моя проблема решилась! оле! оле! оле! Yahoo! Rose Rose Rose Rose Rose

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Айнука
    Нерезидент Баланса


      

    #13 Ср Июн 24, 2009 11:11:42 Сообщить модератору   

    забавно, в прошлом году вы эту сумму отнесли на расходы не идущие на вычет, а в этом году ставите на доход и так радуетесь

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #14 Ср Июн 24, 2009 11:15:21   

    да нормально всё
    Айнука говорит:
    так радуетесь


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    sova_911
    Нерезидент Баланса


      

    #15 Ср Июн 24, 2009 11:20:45 Сообщить модератору   

    отнесли на расходы не идущие на вычет (с минусом! Д7212-К5520)

    ну дак вот отнесла, а баланс не пошол. Следовательно, неверно сделала. хотя сколько я буду этим вопросом заниматься по-моему всегда найду новое решение((( а что говорить о тех, кто мог бы смотреть на ФО со стороны? как им объяснишь почему баланс не идет с отчетом о прибылях и убытках? об этой сумме там если только телепатически можно догадаться, ну или в пояснительную включить, которую не просят учредители.
    Сказано - нач.минус кон. капитала баланса должен бить с формой 2 Сделано.

    Видите ли вы другое решение?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Айнука
    Нерезидент Баланса


      

    #16 Ср Июн 24, 2009 11:25:08 Сообщить модератору   

    sova_911 говорит:
    не сходится отчет о прибылях и убытках и в части капитала (нач. минус кон.) баланс

    у вас и не будет сходиться, так как в балансе у вас сумма по нераспределенке сидит вместе с неидущими на вычет расходами, а в отчете о прибылях и убытках - чистая прибыль

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    sova_911
    Нерезидент Баланса


      

    #17 Ср Июн 24, 2009 11:32:12 Сообщить модератору   

    ну вот Sad опять в сомненья Surprised
    юрист смотрел такой вариант (когда форма 1не равна форме2) он его не устроил

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3480 Профиль
    Личное сообщение

      

    #18 Ср Июн 24, 2009 11:35:18   

    sova_911 говорит:
    юрист смотрел такой вариант

    Юрист не бухгалтер. А для проблемы есть "Отчет об изменениях в капитале"

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #19 Ср Июн 24, 2009 11:36:29   

    sova_911 говорит:
    ну вот опять в сомненья

    зря вы мудрите, всё таки отражение операции за счет результата прошлых лет - дело редкое, ну почему вы всё время пытаетесь отражать, что-то за счёт результата прошлых лет, если это произошло в текущем году? у вас само присуждение же текущей датой? просто не понимаю уже ничего.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3480 Профиль
    Личное сообщение

      

    #20 Ср Июн 24, 2009 11:38:22   

    Мара говорит:
    почему вы всё время пытаетесь отражать, что-то за счёт результата прошлых лет, если это произошло в текущем году? у вас само присуждение же текущей датой? просто не понимаю уже ничего.

    Действительно, ответили же что текущим годом на сч.6280 Shocked

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Айнука
    Нерезидент Баланса


      

    #21 Ср Июн 24, 2009 11:47:57 Сообщить модератору   

    вы наверное документы готовите чтобы получить кредит или еще что-либо, и вам надо показать положительный фин.результат?

    Добавлено спустя 48 секунд:

    а если не так, то зачем щас париться - в конце года и будете смотреть что у вас выйдет

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    sova_911
    Нерезидент Баланса


      

    #22 Ср Июн 24, 2009 12:01:16 Сообщить модератору   

    да, присуждение текущей датой.
    пути явно два через доход или через минус убыток. Меня бы всётаки устроило через убыток.

    Елена Т говорит:
    А для проблемы есть "Отчет об изменениях в капитале"

    а в какой строке можно это отразить там? 050?

    Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду:

    нет. мне не нужен положительный фин.результат.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3480 Профиль
    Личное сообщение

      

    #23 Ср Июн 24, 2009 12:05:03   

    sova_911 говорит:
    или через минус убыток

    Нет такой буквы в бухг.алфавите. Не майтесь, признайте доход.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    sova_911
    Нерезидент Баланса


      

    #24 Ср Июн 24, 2009 12:06:03 Сообщить модератору   

    хорошо.
    Rose

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Геннадьевна
    Нерезидент Баланса


      

    #25 Ср Июн 24, 2009 14:20:23 Сообщить модератору   

    sova_911 говорит:
    Д К

    2410-3397 присужденная сумма

    3397-1251 его долг по подотчетным суммам (числился на нем в базе)

    3397-6280 затраты минувших лет как БУ - доход
    неверно, искажение финансовой отчетности, занижаете доход за счет неапогашего подотчета
    2410-6280 на всю присужденную сумму, так упростить еше возможно, но все равно лучше через дебиторскую.
    sova_911 говорит:
    его долг по подотчетным суммам (числился на нем в базе)
    Дт 7210 Кт 1251 списывать на расход.
    sova_911 говорит:
    отнесли на расходы не идущие на вычет (с минусом! Д7212-К5520)
    неверно
    sova_911 говорит:
    юрист смотрел такой вариант (когда форма 1не равна форме2) он его не устроил
    не только юристы путаются.

    Нельзя использовать проводки по Дт 5520, только на выплаты учредителям и акционерам.
    Полностью согласна с Марой и Леной.

    Добавлено спустя 4 минуты 57 секунд:

    По доходу по НУ (НК 2008) меня вот эта статья смущает.

    Цитата:
    Статья 80. Совокупный годовой доход
    ...
    2. В совокупный годовой доход включаются все виды доходов налогоплательщика, включая:
    ...
    12) присужденные или признанные должником штрафы, пени и другие виды санкций, кроме возвращенных из бюджета необоснованно удержанных ранее штрафов, если эти суммы ранее не были отнесены на вычеты;

    Вдруг налоговик попытается решение суда под эту статью подтянуть.Хотя с другой стороны это не санкция, а возврат долга...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    sova_911
    Нерезидент Баланса


      

    #26 Ср Июн 24, 2009 15:21:10 Сообщить модератору   

    Я извиняюсь за вероятно очевидную тупость Embarassed , но мне срок дали до завтра((( Я это уже писала на форуме, но на тот момент думала, что разобрались, но сейчас не понятно, что с балансом и формой 2!
    В общем, ДАНО и следует доказать:
    Ф.100 2008г.
    Оприходовать о.с. по акту приема-передачи от судебного исполнителя о взыскании задолженности с должника на основании постановления "О передаче имущества в натуре без реализации с получением возмещения суммы превышающей оценочную стоимость имущества над взыскиваемой в присутствии и с согласия должника"

    Оценочная стоимость ОС 4 414 656тг указана в Постановлении о передаче имущества сформировали из:
    1) выданным подотчетным суммам (1 397 166,00 тг - сумма деб-ой задолженности, зависшая на сч.1251) +
    2) услуги аудитора (200 000тг занесена сч.ф. Д821,1 К671,1 в 2006, однако не оплачивали по сч.ф.! висит деб.зад.ть! тут я наврала, взяли таки на вычеты в 2006, значит надо признать доходом и по налоговому учёту!) +
    3) убытки из-за невнесенного учредителем УК 1 500 000 (1,5 млн.тг был сформирован невнесенный вклад в уставный капитал за сч.561 в 2006г.- Д561 К511. Не нашла в ф100 за 2006, значит это был не убыток по налоговому учёту?) +
    4) госпошлина 86915тг + помощь представителя 157750тг + 31967тг судебные издержки мы понесли (расходы за представление в суде, списаны на 7212 прошлыми годами, пока шли судебные дела )
    =3 373 798 млн.тнг
    Сдела:
    - Д2410 К3397 на ст-ть ос (4,4млн)
    - Д3397 К1251 на 1,3млн. подотчетная зад-ть.
    - Д3397 К1010 на превышающую сумму 4 414 656(оценено О.С). минус 3 373 798 (присуждено нам) = 1,040,858тнг
    - на 3397 висит несписанная сумма 1,976 млн = (2)0,2 млн.тг + (3)1,5 млн.тг +(4)0,276млн.тнг Закрываю её с помощью 5520 или 6280. Д3397-К5520 или Д3397-К(6280)

    А если применять счет 1280, то получатся проводки типа этого?
    1282-6280 = 4,4млн
    2410-1282 = 4,4млн
    1282-1251=1,397млн(1)
    3310-6280=0,2млн(2)
    1282-6280=1,976млн(2+3+4)

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3480 Профиль
    Личное сообщение

      

    #27 Ср Июн 24, 2009 15:33:42   

    Геннадьевна говорит:
    штрафы, пени и другие виды санкций

    Но ведь эта сумма по суду не санкция, санкция это наказание - пеня штраф или др.
    Геннадьевна говорит:
    Хотя с другой стороны это не санкция, а возврат долга...

    Точно.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #28 Ср Июн 24, 2009 15:52:39   

    ужас как запутано.... как я поняла, вам присудили , что бы вам вернули имущество и если оценочная стоимость меньше, чем вам присудили - взыскать с должника разницу?
    Приходовать имущество конечно надо по оценочной, дальше что-то для меня совсем сложно....

    Добавлено спустя 38 секунд:

    Сколько же вам в итоге присудили возместить-то?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Геннадьевна
    Нерезидент Баланса


      

    #29 Ср Июн 24, 2009 16:03:48 Сообщить модератору   

    sova_911 Ни х наворотили. Из того, что я поняла ИМХО я бы вышла слудующим образом.
    1.Дт 2410-Кт 3397 4414656 оприходовано ОС по оценочной стоимости.
    2.Дт 3397 Кт 1010 1040858 выплачена сумма возмещения в превышени.
    3.Дт 1282- КТ 1251 1397166 закрываем подотчет.
    4.Дт 1282-Кт 3310 200000 закрываем кредиторскую
    5Дт 1282 -Кт 6280 1776632 санкции по возмещению судебных издержек.
    6. Дт 3397 -Кт 1282 3373798 закрыпие счетов.
    7.Дт 6280 Кт 5610 закрытие отчетного периода, реформация баланса.

    В ф1 и ф2 у вас в текущий период упадет сумма 1 776 632 тенге, разницы не будет. Счет 5520 ни-ни(степлером по рукам) В доходы по НУ я бы тоже ее поставила в форму 100 за 2008 год.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    да sova_911 я!
    Нерезидент Баланса


      

    #30 Ср Июн 24, 2009 17:41:32 Сообщить модератору   

    даааааа! Геннадьевна ну Голова!
    реформация баланса пока недоступное мне понятие, но я найду! хехе!
    по мне уже хоть трактором! главное, чтоб в текущий! и без разницы! Yahoo!
    не смогла зайти под своим ником, выкидывает. Геннадьевна завтра нажму спасибку!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #31 Ср Июн 24, 2009 17:44:51   

    да sova_911 я! говорит:
    реформация баланса

    имеется ввиду при закрытии счетов все расходы-доходы улягутся в итоговый рез-т...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Геннадьевна
    Нерезидент Баланса


      

    #32 Ср Июн 24, 2009 17:50:22 Сообщить модератору   

    Цитата:
    Реформация баланса – это списание прибыли (убытка), полученной фирмой за прошедший финансовый год. Реформацию проводят 31 декабря, после того как в учете будет отражена последняя хозяйственная операция фирмы.

    Реформация баланса состоит из двух этапов:

    – закрывают счета, на которых в течение года учитывались доходы, расходы и финансовые результаты деятельности компании. Это счета 6** и 7**

    – включают финансовый результат, полученный фирмой за прошедший год, в состав нераспределенной прибыли или непокрытого убытка.



    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Жанкеев Азамат
    Нерезидент Баланса


      

    #33 Ср Июн 24, 2009 18:12:43 Сообщить модератору   

    [quote="Геннадьевна"]sova_911
    4.Дт 1282-Кт 3310 200000 закрываем кредиторскую

    Видимо, опечатка? Числится кредиторка 200т на счете 3310 (поКту) и еще добавляем 200тысяч?

    Вообще эта проводка, по-моему, лишняя. Мы ведь уже признали расходы в 2006 году (Дт821 Кт671). Просто не оплатили. Теперь эта сумма 200т. должна быть включена в доход.
    Доход составит 1 976 632 тенге.

    Добавлено спустя 6 минут 20 секунд:

    А аудиторам со спокойной совестью можем оплатить их услуги. Возмещение мы ведь уже получили (в виде оборудования).
    Упрощенно получается:
    Дт Оборудование 4 414 656
    Кт Деньги 1 040 858
    Кт Задолженность подотчетных лиц 1 397 166
    Кт Доход 1 976 632

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Геннадьевна
    Нерезидент Баланса


      

    #34 Ср Июн 24, 2009 18:43:06 Сообщить модератору   

    Жанкеев Азамат говорит:
    Вообще эта проводка, по-моему, лишняя. Мы ведь уже признали расходы в 2006 году (Дт821 Кт671). Просто не оплатили. Теперь эта сумма 200т. должна быть включена в доход.

    Доход составит 1 976 632 тенге.

    Абсолютно согласна.Еду сейчас домой, а в голове высветилось именно это. Мой косяк.
    Геннадьевна говорит:
    4.Дт 1282-Кт 3310 200000 закрываем кредиторскую
    Это лишняя проводка. Просто оплатите свою задолженность.

    Добавлено спустя 3 минуты:

    5 Дт 1282 -Кт 6280 1976632 санкции по возмещению судебных издержек. Вот так нужно.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    да sova_911 я!
    Нерезидент Баланса


      

    #35 Чт Июн 25, 2009 10:07:24 Сообщить модератору   

    меня всё также не пускает. Может забанили! *dont_know* Спасибо большое, что ВЫ есть!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Технический
    Резидент Баланса
    Спасибки: +1915 Профиль
    Личное сообщение

      

    #36 Чт Июн 25, 2009 10:44:33 Сказали Спасибо❤   

    Кто не пускает?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Геннадьевна
    Нерезидент Баланса


      

    #37 Чт Июн 25, 2009 10:53:27 Сообщить модератору   

    да sova_911 я! говорит:
    меня всё также не пускает. Может забанили! *dont_know* Спасибо большое, что ВЫ есть!
    если у вас Ореra, патрон учил куки чистить.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    sova_911
    Нерезидент Баланса


      

    #38 Пт Июн 26, 2009 14:51:34 Сообщить модератору   

    Может ли в краткосрочных обязательствах Бух.Баланса на "обязательства по налогам" висеть сумма с минусом(переплата)?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Геннадьевна
    Нерезидент Баланса


      

    #39 Пт Июн 26, 2009 15:00:43 Сообщить модератору   

    Нет, перенесите ее в стоку баланса 014 "Текущие налоговые активы"

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    sova_911
    Нерезидент Баланса


      

    #40 Пт Июн 26, 2009 15:26:38 Сообщить модератору   

    31.12.06:
    Д334.2 Авансовые платежи в бюджет или фонды
    К631 КПН.
    Так?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Геннадьевна
    Нерезидент Баланса


      

    #41 Пт Июн 26, 2009 15:28:06 Сообщить модератору   

    Опять 2006 хотите поменять?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    sova_911
    Нерезидент Баланса


      

    #42 Пт Июн 26, 2009 15:29:22 Сообщить модератору   

    ну блин. чем дальше в лес... Сделаю так на начало и 02.01.07 верну назад, лишь бы бухБаланс выгружался без минуса.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Геннадьевна
    Нерезидент Баланса


      

    #43 Пт Июн 26, 2009 15:35:21 Сообщить модератору   

    Тогда и 100 форму придется смотреть и допку делать, там ведь тоже баланс есть. Счета вроде правильно.

    Добавлено спустя 4 минуты 8 секунд:

    А, потом назад все хотите.Ну и сохранили бы в экселе, там бы и правили, а БУ уже бы не трогали.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    sova_911
    Нерезидент Баланса


      

    #44 Пт Июн 26, 2009 15:47:21 Сообщить модератору   

    а отличная идея! Wink

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz