Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 марта: 510.00, 400.00, 421.00
до 20 марта: 320.00/328.00 (импорт в феврале.)
до 20 марта: 851.00 (договор с февраля), 870.00 (разрешит.док.за февраль)
до 01 апреля: 100.00,110.00,130.00,150.00,180.00 годовые формы по КПН за 2023г.
до 01 апреля: 700.00 годовая форма по земле, транспорту и имуществу за 2023г.
до 01 апреля: 220.00,230.00,240.00 годовые формы по ИПН за 2023г.
до 01 апреля: 920.00 по единому земельному налогу за 2023г.
до 01 апреля: 912.00 по фиксированному вычету (СНР) за 2023г.
до 01 апреля: 101.04 КПН с нерезидента по невыпл.доходам за 2023г.
до 01 апреля: 101.03, 101.04, КПН у источника выплаты, за 4 квартал 2023г.
Сроки уплаты:
до 20 марта:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в феврале (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за февраль)
до 26 марта:
- АП по КПН за март (ф.101.01);
- ИПН, ОПВ, СО, СН, ОППВ, ОСМС, ВОСМС и ОПВР (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за февраль)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в феврале)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 28.08.23. 16,50; с 09.10.23. 16,00, с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    какой период брать при сдаче фно 100....
    Составление формы 910 при переходе с ...
    При переходе ИП с СНР на ОУР (расходы на приобретение товара - какой период?)
    какой период брать при расчете больничных?
    Сдача очередной ф. 701.01. какой брать период ?
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Какой период для заполнения Финотчетов к 100 форме брать при переходе на ОУР     
    Nemo
    Нерезидент Баланса


      

    #1 Сб Фев 27, 2010 10:13:23 Сообщить модератору   

    Уважаемые, подскажите, плиз, у кого какие мнения..
    Наше ТОО с 01 июня перешло на ОУР. Теперь я в ступор встала при заполнении Финотчетов. Какой период то брать, весь 2009 год, или с 01.06.09. Как быть с предыдущим периодом? Я склоняюсь к тому, что бы брать весь 2009 год, но тогда данные не пойдут с Декларацией. Помогите разобраться.. Rose
    Тема переименована=NetA

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мария А.С.
    Коллега
    Спасибки: +8 Профиль
    Личное сообщение

      

    #2 Сб Фев 27, 2010 10:24:01   

    Нет, Вам нужно сдавать с того времени с какого вы встали на учет, т.е с 01.06.09г. это форму 100. годовую.

    А до этого вы стояли на упрощенном режиме?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Nemo
    Нерезидент Баланса


      

    #3 Сб Фев 27, 2010 10:30:14 Сообщить модератору   

    с 100 формой понятно. конечно же, я буду данные заносить в нее с 01.06.09. Да, я до этого была на Упрощенном режиме.
    Меня интересует Финансовая отчетность, то бишь Баланс, Отчет о прибылях и убытках и т.д..

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Margo007
    Резидент Баланса
    Спасибки: +53 Профиль
    Личное сообщение

      

    #4 Сб Фев 27, 2010 10:35:18 Сказали Спасибо❤   

    Когда мы переходили с 4 квартала, то все отчеты сдавали только за 4 кв. и фин отчетность тоже.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Weit
    Коллега
    Спасибки: +63 Профиль
    Личное сообщение

      

    #5 Сб Фев 27, 2010 10:35:23 Сказали Спасибо❤   

    Nemo говорит:
    Я склоняюсь к тому, что бы брать весь 2009 год, но тогда данные не пойдут с Декларацией

    Я тоже так считаю. В Пояснительной записке нужно будет указать, что с 1.06. вы поменяли режим налогообложения.

    ст. 149 п. 2
    "Одновременно с декларацией по КПН ....... годовую финансовую отчетность...."

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3480 Профиль
    Личное сообщение

      

    #6 Сб Фев 27, 2010 11:09:17   

    За год как положено не думая на каком режиме были.
    Weit говорит:
    В Пояснительной записке нужно будет указать, что с 1.06. вы поменяли режим налогообложения.


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Даночка
    Нерезидент Баланса


      

    #7 Сб Фев 27, 2010 11:23:06 Сообщить модератору   

    А может стоит разбить все таки на периоды.Когда были на упрощенке составить баланс и отчет о доходах и расходах за период на упрощенке, а за период с 01,06 , т.е на ОУР составить баланс, отчет о доходах, отчет о движении ден.средств и отчет об изменениях в капитале. Если составлять тот же отчет по доходам за весь год, то у вас сумма КПН в разные периоды по разному считается. Т.е. в общей сумме КПН будет сидеть КПН, подсчитанный от дохода(по 910) и КПН от чистого дохода (100). Ну и все это прописать в пояснительной и тогда у вас данные по декларации будут сходится с данными фин.отчетности, а данные по 910 с данными финотчетности до 01,06.
    С ув.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3480 Профиль
    Личное сообщение

      

    #8 Сб Фев 27, 2010 11:27:03 Сказали Спасибо❤   

    Даночка
    Разное налогообложение отражается в правильном начислении налогов. А фин.отчетность не зависит от налог.режима, если все налоги начислены в бухгалтерии (1С) верно то и в сформированной годовой отчетности всё будет уже учтено в остатках и оборотах.
    Для разности налогообложения- Вы ведь обязаны составлять налоговые регистры, вот их и будете показывать инспектору при проверке.
    Фин.отчетность предоставляется не только в налоговую, у нее еще куча других пользователей.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Nemo
    Нерезидент Баланса


      

    #9 Сб Фев 27, 2010 11:36:43 Сообщить модератору   

    Всем спасибо, теперь утвердилась, буду сдавать за год ФО. А в пояснительной отпишусь, что режим менялся в течение года

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Даночка
    Нерезидент Баланса


      

    #10 Сб Фев 27, 2010 11:43:55 Сообщить модератору   

    Я сначала склонялась к мысли за год, но для себя составила бы вообще три финотчета.Два по режимам и один общий. Обычно с годами забываешь, что было сделано., ну у кого как конечно.Но я очень ценю,Елена Т ,ваше мнение, да и опыта у меня поменьше, так что Nemo, определяться уже вам.
    С ув.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Nemo
    Нерезидент Баланса


      

    #11 Сб Фев 27, 2010 11:45:56 Сообщить модератору   

    Даночка
    спасибо..

    а вот как быть с приложением 100.017 Сверка. ее то заполнять надо с 01.06.09?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3480 Профиль
    Личное сообщение

      

    #12 Сб Фев 27, 2010 11:47:45   

    Nemo говорит:
    100.017 Сверка.

    Это уже налоговая отчетность и тут надо разделить, а лучше всего к этой форме составить регистр.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Nemo
    Нерезидент Баланса


      

    #13 Сб Фев 27, 2010 11:48:33 Сообщить модератору   

    Елена Т
    ага. так и делаю. Регистр и вперед с песней.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Даночка
    Нерезидент Баланса


      

    #14 Сб Фев 27, 2010 12:01:04 Сообщить модератору   

    Да получается сверка будет по НУ с 01,06, а по фин с 01,01, т.е периоды разные, а вы попробуйте заполнить, может все и сойдется. Удачи вам.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Nemo
    Нерезидент Баланса


      

    #15 Сб Фев 27, 2010 12:03:00 Сообщить модератору   

    Даночка говорит:
    Удачи вам.

    и Вам!
    спасибо всем! Rose

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мария А.С.
    Коллега
    Спасибки: +8 Профиль
    Личное сообщение

      

    #16 Вт Мар 02, 2010 15:53:25   

    А если наоборот, ТОО перешло с ОУР на УР то финансовый отчет тоже сдается за год? и надо ли вообще его сдавать если ТОО на УР уже с третьего квартала 2009г. Или же финансовый отчет нужно сдать за год, или за 1-2 квартал 2009г, или вообще не надо сдавать? Или сдать да в пояснительной записке указать? Confused

    Добавлено спустя 7 секунд:

    А если наоборот, ТОО перешло с ОУР на УР то финансовый отчет тоже сдается за год? и надо ли вообще его сдавать если ТОО на УР уже с третьего квартала 2009г. Или же финансовый отчет нужно сдать за год, или за 1-2 квартал 2009г, или вообще не надо сдавать? Или сдать да в пояснительной записке указать? Confused

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Татьяна0707
    Сертификат CAP
    Спасибки: +68 Профиль
    Личное сообщение

      

    #17 Вт Мар 02, 2010 16:01:01   

    Мария А.С.
    здесь обсуждали http://balans.kz/viewtopic.php?t=25142

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Planeta
    Резидент Баланса
    Спасибки: +22 Профиль
    Личное сообщение

      

    #18 Вс Мар 28, 2010 16:17:08   

    Добрый вечер всем Подскажите плиз Предприятие перешло с упрощенки на ОУР в феврале 2009 года Данные какого периода брать в качестве предыдущих при составлении финансовой отчетности В других ветках читала что саму отчетность все же представлять за неполный год

    Темы объединены. = Лязат

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    tafel
    Команда Баланса
    Спасибки: +522 Профиль
    Личное сообщение

      

    #19 Вс Мар 28, 2010 17:53:27   

    Planeta
    Если Вы были на патенте или разовом талоне - то в ФО данных за предыдущий налоговый период не будет.
    Если были ИП или ТОО на УРН, то должны были вести БУ по НСФО-1. А данные за предыдущий период - итоги 2008г.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Planeta
    Резидент Баланса
    Спасибки: +22 Профиль
    Личное сообщение

      

    #20 Вс Мар 28, 2010 19:06:46   

    А как же январь ? Он получается вообще нигде не учтется

    Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды:

    Мы были ТОО на упрощенке

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Айнука
    Нерезидент Баланса


      

    #21 Вс Мар 28, 2010 19:11:19 Сообщить модератору   

    Planeta
    составляйте фин.отчетность с февраля и данные на начало с 01.02.2009г. Т.к. при заполнении сверки (приложения 17) вы должны брать в графу В суммы с Отчета о прибылях и убытках. Если составите за весь 2009г. (вместе с январем) у вас сверка не пойдет.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Planeta
    Резидент Баланса
    Спасибки: +22 Профиль
    Личное сообщение

      

    #22 Вс Мар 28, 2010 19:18:10   

    Да за отчетный период я так и заполнила Я имею ввиду что может быть когда берутся данные за предыдущий период то их брать с учетом января?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Айнука
    Нерезидент Баланса


      

    #23 Вс Мар 28, 2010 19:20:15 Сообщить модератору   

    Planeta
    вы имеете в виду Бухгалтерский баланс? А при заполнении строки 100.00.030 I ТМЗ на начало и 100.00.030 II ТМЗ на конец - должны быть равны строке 013 Бух.баланса Запасы на начало и конец соответственно. ИМХО

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Planeta
    Резидент Баланса
    Спасибки: +22 Профиль
    Личное сообщение

      

    #24 Вс Мар 28, 2010 19:25:19   

    я имела ввиду отчет о прибылях и убытках Графа "Данные за предыдущий период"

    Добавлено спустя 8 минут 10 секунд:

    .......... :(

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Христина Ивановна
    Нерезидент Баланса


      

    #25 Вс Мар 28, 2010 20:07:46 Сообщить модератору   

    Planeta говорит:
    Данные за предыдущий период
    значит за прошлый год.

    Добавлено спустя 42 минуты 50 секунд:

    для вас это с февраля

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Planeta
    Резидент Баланса
    Спасибки: +22 Профиль
    Личное сообщение

      

    #26 Вс Мар 28, 2010 21:03:37   

    Выходит как предыдущий период брать данные с 01.02.08 по 31.01.09 Так я Вас поняла?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Христина Ивановна
    Нерезидент Баланса


      

    #27 Вс Мар 28, 2010 22:25:29 Сообщить модератору   

    Айнука говорит:
    Planeta
    составляйте фин.отчетность с февраля и данные на начало с 01.02.2009г
    так как
    Planeta говорит:
    Предприятие перешло с упрощенки на ОУР в феврале 2009 года


    Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд:

    следовательно предыдущего периода у вас не будет, потому что на ОУР вы перешли со 01.02.2009г

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Planeta
    Резидент Баланса
    Спасибки: +22 Профиль
    Личное сообщение

      

    #28 Пн Мар 29, 2010 09:02:25   

    А я думаю он должен быть Ведь бухгалтерский учет велся и финансовая отчетность составлялась

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Марина Александровна
    Коллега
    Спасибки: +6 Профиль
    Личное сообщение

      

    #29 Пн Мар 29, 2010 15:28:59   

    Привет всем. Подскажите профи. Фирма 1,2 квартал работала на упрощенном режиме, 3,4 на общеустановленном как правильней всего будет сдать фин отчетность? За год или все таки собрать тольк 3,4 квартал? Так же как правильно сдать годовой за 2009 год?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Margo007
    Резидент Баланса
    Спасибки: +53 Профиль
    Личное сообщение

      

    #30 Пн Мар 29, 2010 15:37:54   

    ФО сдаете за весь год, а годовой с того момента , как стали на ОУР

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Nemo
    Нерезидент Баланса


      

    #31 Пн Мар 29, 2010 15:41:41 Сообщить модератору   

    http://www.balans.kz/viewtopic.php?t=25142 вот здесь еще почитайте..

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Марина Александровна
    Коллега
    Спасибки: +6 Профиль
    Личное сообщение

      

    #32 Пн Мар 29, 2010 15:53:35   

    Если ФНО сдать так же как и 100 форму, тогда как быть с остатками на начало? Просто ставить их в формы а для себя написать что при переходе на общеустановленный перешли с такими то остатками?!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Nemo
    Нерезидент Баланса


      

    #33 Пн Мар 29, 2010 15:54:57 Сообщить модератору   

    Марина Александровна говорит:
    Просто ставить их в формы а для себя написать что при переходе на общеустановленный перешли с такими то остатками?!

    я так и сделала. в Пояснительной расписала. что с такого то периода перешли на ОУР с УР.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz