» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

Закрытие месяца: Начисление амортизации

 
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых


Автор: Реги
Добавлено: #1  Вс Мар 29, 2009 18:22:31
Заголовок сообщения: Закрытие месяца: Начисление амортизации

База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=322196#322196
А у меня в 1С 8.1 при закрытии месяца не начисляет аморизацию по НМА. Вроде все правильно занесла, и принятие к учету и галочки везед стоят, а амортиз не начисляется только на НМА. Причем по ОС все нормально . В чем может быть проблема?



Автор: Solitary
Добавлено: #2  Вс Мар 29, 2009 20:25:35
Заголовок сообщения:

Реги смогу вам ответить только завтра на ваш вопрос, дома 8-ки не имею (только 7.7) :)


Автор: Ваня
Добавлено: #3  Вс Мар 29, 2009 21:28:22
Заголовок сообщения:

А раньше работала? Прсто если работал, не в обиду. проверьте справочник, НМА, перейти, первоначальные сведения, там может период кончился, или активность. Тоже не в обиду, навсякий случай справочник Способы отражения расходов по НМА. Ну а документы при принятию к учету НМА говорите заполнены, и галочка отражать стоит. Я понимаю, что Вы сдесь человек опытный, просто так уточняю.


Автор: Реги
Добавлено: #4  Вс Мар 29, 2009 22:12:04
Заголовок сообщения:

Оказывается все элементарно и просто.. НМА поставила принятие к учету не той датой- мартом .. исправила и все начисляется!
Спасибо Ваня.



Автор: Ваня
Добавлено: #5  Вс Мар 29, 2009 22:32:34
Заголовок сообщения:

ну вот , а я настроился, проверять субконто счетов, а тут уже все. Ну не зачто тогда.


Автор: ЯЯЯЯ
Добавлено: #6  Ср Дек 23, 2009 14:47:26
Заголовок сообщения: Не начисляется амортизация в 8-ке

База знаний: http://balans.kz/viewtopic.php?p=109236#109236

ПРи внимательном сравнении с другими ОС замечено, что в справочнике ОС не заполнено графа: "текущая стоимость". Первоначальная стоимость есть, принято к учету есть. В ручную поставить не дает. На основании чего она заполняется?



Автор: Raybek
Добавлено: #7  Ср Дек 23, 2009 15:31:35
Заголовок сообщения:

В принятии к учете стоит галочка "Начислять амортизацию"?
Лучше скрин принятия к учету сюда.



Автор: ЯЯЯЯ
Добавлено: #8  Ср Дек 23, 2009 16:00:13
Заголовок сообщения:

пож-та:


Автор: Raybek
Добавлено: #9  Ср Дек 23, 2009 16:07:59
Заголовок сообщения:

ЯЯЯЯ
Принятие у учету есть, а где поступление ОС? Текущая стоимость берется как остаток по счету 2410 ОС.

Добавлено спустя 5 минут 40 секунд:

Хоть Вы и аноним, но не примите за труд ответить помогло или нет. :D
И потом зарегистрируйтесь - так намного лучше поверьте.



Автор: ЯЯЯ
Добавлено: #10  Ср Дек 23, 2009 16:20:50
Заголовок сообщения:

Теперь понятно....документ сняли с проведения, думаю теперь всё получится... Спасибо!


Автор: LUDO
Добавлено: #11  Чт Дек 24, 2009 09:34:44
Заголовок сообщения:

Не забудьте ещё проставить в графике амортизации 1, по всем месяцам


Автор: Cleaner
Добавлено: #12  Чт Дек 24, 2009 09:39:17
Заголовок сообщения:

LUDO, вот нафика график с единицами? Чтобы было? Или это поможет с начислением амортизации? Или просто сказать?


Автор: LUDO
Добавлено: #13  Чт Дек 24, 2009 09:49:40
Заголовок сообщения:

Да поможет, у меня так же было-парилась,парилась. А потом дошло


Автор: Cleaner
Добавлено: #14  Чт Дек 24, 2009 09:58:22
Заголовок сообщения:

Справка говорит:
Справочник "Годовые графики амортизации"
Справочник содержит способ распределения годовой суммы амортизации по месяцам. Для каждого месяца можно установить долю годовой амортизации, относящейся на этот месяц. Доля рассчитывается относительно общей суммы долей всех месяцев, то есть для каждого месяца доля может быть больше единицы. Применение годовых графиков и возможно для следующих способов начисления амортизации: "Линейный способ", "Способ уменьшаемого остатка","По сумме чисел лет срока полезного использования.

Если заполнить единицами все 12 месяцев начисление амортизации не изменится. Более того при расчете амортизации график - необязательный параметр. Так что парились Вы по другому поводу.



Автор: xBaguMx
Добавлено: #15  Пт Фев 26, 2010 11:05:22
Заголовок сообщения: Проблемы с закрытием месяца в 1С Бухгалтерии 1.5.14.9

Добрый день. Нужна Ваа помощь, специалисты.
Делею в бухгалтерии закрытие месяца. А именно "Расходы будущих периодов". Документ проводится нормально. Но когда проверяю его дебет и кредет - там пусто. Хотя справочник "Расходы будущих периодов" заполнен верно.
И еще. Тоже делаю закрытие месяца "Начисление амортизации". Тоже все норм проводится. Но в Дебете и кредете амортизация начисляется на один счет Дебета для всех ОС. Ни в интернете, ни в книжке не нашел, где указывать счета Дебета дял амортизации ОС. Помогите плиз



Автор: Жанна
Добавлено: #16  Пт Фев 26, 2010 13:53:00
Заголовок сообщения:

xBaguMx
А вы правельно указали счета при принятие к учету ОС?
Так же при закрытие месяца за декабрь, вы ставите галочку "Регламент. операции налогового учета. "Амортизация фиксированных активов по НУ"?



Автор: Семен Семеныч
Добавлено: #17  Пт Фев 26, 2010 13:59:22
Заголовок сообщения:

Счет начисления амортизации хранится в регистре сведений "Счета учета ОС"
Туда они попадают при проведении документов
Ввод начальных остатков по ОС
Принятие к учету ОС



Автор: xBaguMx
Добавлено: #18  Пт Фев 26, 2010 14:13:16
Заголовок сообщения:

Жанна и Семен, а в каком именно поле нужно вводить Счета учета при принятии к учету? В поле "Счет себестоимости при реализации БУ"?

И по поводу "Расходы будущих периодов". Он же проводит на основе справочника "Расходы будущих периодов"? Там элемент внесен. Почему в ДтКт пусто? Помогите

Добавлено спустя 6 минут 28 секунд:

Только что проверил документы ВВод начальных остатов. Внесены все счета. Но всеравно закрытие месяца в ДтКт в счете Дебет проводит именно по 2430. Хотя в Вводе нач. остатков, 2430 вообще не указан



Автор: Семен Семеныч
Добавлено: #19  Пт Фев 26, 2010 14:20:55
Заголовок сообщения:

xBaguMx говорит:
Жанна и Семен, а в каком именно поле нужно вводить Счета учета при принятии к учету? В поле "Счет себестоимости при реализации БУ"?

А причем реализация и начисление амортизации?
Нать "Счет начисления амортизации (износа) БУ"



Автор: Жанна
Добавлено: #20  Пт Фев 26, 2010 14:23:50
Заголовок сообщения:

xBaguMx
В начале вы делаете поступление ОС., потом делаете "Приняие к учету ОС" В вкладке дополнительно есть Документ основание, там вы находите свое поступление ОС, и простовляете. Ваше поступление, частично сядет в вкладку "Основные средсва", там вы и дополняете счета. А именно счет учета (БУ) 2410 снизу 2420, дальше счет учета (НУ) Н311, во вкладке "Счет НДС" по приобрет. 1420, счет ндс по реализ. 3130, счет дох.6210, счет себест.7410, счет полож.6280, счет отриц. 7470, счет доходов от реализ,НУ Н750;счет себест. при реализ.НУ 880.



Автор: xBaguMx
Добавлено: #21  Пт Фев 26, 2010 14:43:32
Заголовок сообщения:

Семен, "Счет начисления амортизации (износа) БУ" указан верно. И когда я на документе закрытие месяца жму КтДт, там выходит список счетов Дебет и Кредет. Так вот. Указанный счет - это Кредет. Это всё правильно отрабатывается. Мне нужно имзенить именно Дебет. Который почему то у всех стоит 2430.

Жанна. Суть в том, что у меня по ОС нет никаких документов "Принятие к учету". Есть только "Ввод начальных остатков". Там все поля, где можно указать счет - ВСЕ заполнены. А всеравно, при закрытии месяца Дебет Только 2430.

Скрин



Автор: Жанна
Добавлено: #22  Пт Фев 26, 2010 15:41:40
Заголовок сообщения:

Cleaner
Здравствуйте. Я вот решила проверить амортизацию по бух. учету. все как положено, поступление, принятие к учету. Решила посмотреть по месяцам закрытия, и что то не могу понять, в ручную считаю одна сумма, а по закртию совсем другая. Что касательно по налоговому (оборотной ведомости).Все правельно, если считая вручную и свериваясь с налог. учетом. Так почему же у меня не правельно считает по бух.учету?
1С. 8.1.
Пример: Поступление ОС на сумму 147 471,43 в июне 2009г., ставлю при принятие к учету 24 месяца, коэф. 15%. Получается с июля по декабрь 2009г. = 6 мес. 147 471,43/6мес.*15%= 3 686,79. А по бух учету при закрытие Месяца выходит сумма 6144,64

Заранее вас , благодарю! :Rose:



Автор: Raybek
Добавлено: #23  Пт Фев 26, 2010 16:21:02
Заголовок сообщения:

Жанна
Коэффициент у Вас при 24 месяцах никак не может быть 15 %.

Формула расчета % амортизации такая: 1200/количество месяцев = 1200/24=50%

Добавлено спустя 2 минуты 36 секунд:

И получается так:
147 471,43 / 100 * 50% = 73735,72 - амортизация за год
73735,72/12 = 6144,64 - амортизация за месяц



Автор: Raybek
Добавлено: #24  Пт Фев 26, 2010 16:31:05
Заголовок сообщения:

xBaguMx
Чего-то некошерное в Вашей базе происходит.
Субсчета на 2420 зачем наплодили?

Скрин плана счетов, где видны 2410 и 2420.
А также скрин табличной части ввода начальных остатков по ОС в студию.



Автор: Жанна
Добавлено: #25  Пт Фев 26, 2010 17:05:49
Заголовок сообщения:

Raybek
Я понимаю что на 24 месяца, не может быть 15%, но 15% я беру из кодекса. А что значит 1200? и 100?
И как мне теперь проставить, если товар я ставлю на 24 месяца.

Извините, за не понимание. :Rose:



Автор: xBaguMx
Добавлено: #26  Пт Фев 26, 2010 16:42:27
Заголовок сообщения:

Субсчета плодил, потому что главбух так захотел, а директор утвердил.

Добавлено спустя 32 минуты 20 секунд:

У меня уже мозги закипают... Вообще без понятия, в чем косяки... Требуется вмешательство Льва Нехолостого :)



Автор: MeetReach
Добавлено: #27  Пт Фев 26, 2010 18:00:29
Заголовок сообщения:

Счет Дт для износа берется из реквизита Способ отражения расходов по амортизации в документе Принятие к учету или Ввод остатков ОС


Автор: Raybek
Добавлено: #28  Пт Фев 26, 2010 18:44:09
Заголовок сообщения:

Количество месяцев жестко привязано к % годовой амортизации при линейном способе расчета амортизации.

Формула №1. % год.амортизации = 1200/Количество месяцев
Формула №2. Количество месяцев = 1200/% год.амортизации

В документе "Принятие к учету ОС" процент годовой амортизации считается автоматически при указании количества месяцев по формуле №1.

Ох, мама...понял

Зачем Вы для расчета амортизации по бухгалтерскому учету берете процент аортизации из налогового кодекса????!!!

Бухгалтерский и налоговый учет ОС и НМА - это совершенно разные вещи и они не обязаны совпадать!

Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды:

Ежели хотите 15% - тогда пользуйтесь для расчета кол-ва месяцев формулой №2.
То бишь Количество месяцев = 1200/15=80 месяцев при 15% годовой амортизации при линейном методе расчета амортизации.



Автор: Жанна
Добавлено: #29  Пт Фев 26, 2010 19:40:34
Заголовок сообщения:

Raybek
Да.Вот тоже дошло. Я так и сдела проставила 80 месяцев.

Благодарю :Rose:



Автор: Семен Семеныч
Добавлено: #30  Пт Фев 26, 2010 20:37:06
Заголовок сообщения:

Фигня какая то .......
Перепроводим документ, жамкаем на кнопку "Дт/Кт" и смотрим какие счета стоят на закладке "Счета учета ОС"



Автор: Cleaner
Добавлено: #31  Пт Фев 26, 2010 22:56:24
Заголовок сообщения:

xBaguMx, Вам господин MeetReach русским по фиолетовому сказал
MeetReach говорит:
Счет Дт для износа берется из реквизита Способ отражения расходов по амортизации в документе Принятие к учету или Ввод остатков ОС

Идем в ОС и НМА - Параметры амортизации - Способы отражения расходов по амортизации и анализируем, кто придумал Способ со счетом Дт 2430.

Добавлено спустя 2 минуты 35 секунд:

Жанна, пора запомнить, что без рег. номера я не отвечаю.



Автор: xBaguMx
Добавлено: #32  Пн Мар 01, 2010 09:34:08
Заголовок сообщения:

Спасибо, Лев. Напиши в личку номер мобилы, закину тенге 500. Ум должен поощеряться :)

Кстати, 2я часть вопроса про расходы будущих периодов. Помоги тоже плиз



Автор: Cleaner
Добавлено: #33  Пн Мар 01, 2010 09:39:42
Заголовок сообщения:

Про РБП спрашивать в другой теме. http://www.balans.kz/viewtopic.php?t=20287
А иначе Лига Наций нас не поймет...



Автор: agemet
Добавлено: #34  Чт Мар 04, 2010 16:23:31
Заголовок сообщения:

Здравствуйте!
У нас 1С 8.1 Бухгалтерия (8.1.15.14)
При вводе начальных остатков ОС, при проведении, проводки указываются верно 2410 по Дт и 2420 по Кт, но при проведении "Закрытие месяца"
операции "начисление аммортизации" проводки по БУ не формируются, а проводки по НУ (при поставленной галочке в регламентных операциях НУ) есть. Начальные остатки вводим 31.12.2009г., галочки "начислять аммортизацию" стоят, все счета указаны, ошибок при проведении нет. Может кто-то сталкивался с подобным, прошу помочь.



Автор: MeetReach
Добавлено: #35  Чт Мар 04, 2010 16:29:07
Заголовок сообщения:

Добрый день! Картинку ввода остатков бы посмотреть хотелось.


Автор: agemet
Добавлено: #36  Чт Мар 04, 2010 16:58:09
Заголовок сообщения:

MeetReach говорит:
Добрый день! Картинку ввода остатков бы посмотреть хотелось.


Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд:

Мы сняты с учета по НДС



Автор: MeetReach
Добавлено: #37  Чт Мар 04, 2010 17:45:47
Заголовок сообщения:

Думаю что ошибка в Текущей стоимости. Туда надо ставить не остаточную стоимость, а первоначальную. Попробуйте на одном каком нить.


Автор: agemet
Добавлено: #38  Чт Мар 04, 2010 20:53:55
Заголовок сообщения:

MeetReach говорит:
Думаю что ошибка в Текущей стоимости. Туда надо ставить не остаточную стоимость, а первоначальную. Попробуйте на одном каком нить.

Абсолютно верно! Большое спасибо за помощь. Жму спасибку.



Автор: Елена333
Добавлено: #39  Пт Мар 26, 2010 12:53:36
Заголовок сообщения:

Коллеги, помогите пожалуйста.
В закрытии месяца не начисляется амортизация по одному из НМА, пишет:
"Бух. расчет амортизации: для нематериального актива <Windows> код <000000004> не указан счет для начисления амортизации"
В принятии к учету все счета проставлены, сравнивала с другими принятыми к учету НМА и ОС, разницы не нашла. В чем дело не пойму...

1С:Предприятие 8.1 (8.1.14.69), Кофигурация (1.5.15.7)



Автор: Елена Т
Добавлено: #40  Пт Мар 26, 2010 13:06:39
Заголовок сообщения:

Елена333
Проверьте даты и время проведения документов, возможно принятие к учету проведено временем ранее чем его поступление, надо сиправить время.



Автор: Елена333
Добавлено: #41  Пт Мар 26, 2010 13:16:20
Заголовок сообщения:

Елена Т - Вы супер!!! Целый день сидела, не могла понять почему.


Автор: loris
Добавлено: #42  Пн Дек 13, 2010 14:39:32
Заголовок сообщения:

Подскажите, при закрытии месяца амортизация по одному ОС начисляется в двойном размере, где может быть ошибка?


Автор: nadit
Добавлено: #43  Пн Дек 13, 2010 14:50:24
Заголовок сообщения:

Может в справочнике ОС поставили двойную норму, посмотрите.


Автор: loris
Добавлено: #44  Пн Дек 13, 2010 14:54:37
Заголовок сообщения:

Да нет, у меня стоит способ линейный от срока.

Добавлено спустя 9 минут 28 секунд:

Оказывается не по одному ОС, а по всему производственному оборудованию, которое используется только в сезон работ. График по ним стоит производственный - с мая по октябрь.



Автор: nadit
Добавлено: #45  Пн Дек 13, 2010 15:05:42
Заголовок сообщения:

могли 2 раза занести ОС.


Автор: Елена Т
Добавлено: #46  Пн Дек 13, 2010 16:42:49
Заголовок сообщения:

loris говорит:
График по ним стоит производственный - с мая по октябрь.

Если вопрос производственной амортизации только в сезонности, то за этот период амортизация годовая и должна начислиться, если учесть что у Вас амортизация 6мес в году то в каждом месяце идет двойная амортизация чтобы годовая норма начислилась.



Автор: loris
Добавлено: #47  Пн Дек 13, 2010 16:54:47
Заголовок сообщения:

Например, по ОС - стоимость для вычисления амортизации 330728 тенге, срок использования - 10 мес. Амортизация в месяц должна быть 33072,80 тенге, а начисляется 66145,6 тенге. Я понимаю, что уменя где-то ошибка, но где?


Автор: Raybek
Добавлено: #48  Пн Дек 13, 2010 16:59:13
Заголовок сообщения:

loris говорит:
Например, по ОС - стоимость для вычисления амортизации 330728 тенге, срок использования - 10 мес. Амортизация в месяц должна быть 33072,80 тенге, а начисляется 66145,6 тенге. Я понимаю, что уменя где-то ошибка, но где?

А метод расчета амортизации "Производственный"?



Автор: loris
Добавлено: #49  Пн Дек 13, 2010 17:00:29
Заголовок сообщения:

Способ начисления - линейный по сроку, а график - производственный.


Автор: MeetReach
Добавлено: #50  Пн Дек 13, 2010 17:18:32
Заголовок сообщения:

Проверьте сам график. Возможно что коэффициенты для мая по октябрь стоят равными 2, а не 1. Вот он и увеличивает сумму износа за месяц на коэффициент 2.


Автор: loris
Добавлено: #51  Вт Дек 14, 2010 09:42:57
Заголовок сообщения:

Нет, в графике с мая по октябрь стоит 1.


Автор: MeetReach
Добавлено: #52  Вт Дек 14, 2010 13:19:10
Заголовок сообщения:

Сумма всех 12 коэффициентов в графике должна равняться 12. Иначе сумма износа за год будет не верной.


Автор: loris
Добавлено: #53  Вт Дек 14, 2010 13:24:25
Заголовок сообщения:

MeetReach
У меня с мая по октябрь стоят 1, в остальные месяцах ничего. Если я в этот период поставлю 2, чтобы
MeetReach говорит:
Сумма всех 12 коэффициентов в графике должна равняться 12
то амортизация еще больше не увеличится?


Автор: Raybek
Добавлено: #54  Вт Дек 14, 2010 14:02:47
Заголовок сообщения:

loris
Попробуйте в 10-ти месяцах коэффициент 1.2 поставить. А ноябре и декабре 0 оставьте.



Автор: loris
Добавлено: #55  Вт Дек 14, 2010 14:06:28
Заголовок сообщения:

Raybek
У нас по производственному оборудованию амортизация начисляется только во время сезонных работ, т.е. с мая по октябрь.



Автор: Raybek
Добавлено: #56  Вт Дек 14, 2010 14:08:20
Заголовок сообщения:

loris говорит:
У нас по производственному оборудованию амортизация начисляется только во время сезонных работ, т.е. с мая по октябрь.

Выложите пожалуйста скрин этого графика.

Добавлено спустя 2 минуты 39 секунд:

loris
Вы же сказали что срок амортизации 10 месяцев, а с мая по октябрь всего 6 месяцев.



Автор: loris
Добавлено: #57  Вт Дек 14, 2010 14:12:59
Заголовок сообщения:

скрин


Автор: Raybek
Добавлено: #58  Вт Дек 14, 2010 14:13:45
Заголовок сообщения:

Кстати при линейном методе начисления амортизации срок амортизации не может быть меньше 12 месяцев. Поставьте вместо 10-ти - 12 месяцев.

Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды:

loris говорит:
скрин

Я так и не понял как он самортизирует за 10 месяцев по 33072,80 если у Вас в Графике указано только 6 месяцев?



Автор: loris
Добавлено: #59  Вт Дек 14, 2010 14:19:52
Заголовок сообщения:

Raybek говорит:
Вы же сказали что срок амортизации 10 месяцев, а с мая по октябрь всего 6 месяцев.

По производственным ОС, когда вводили в эксплуатацию, был расчет, что будет к примеру работать 10 сезонов, т.е. 10 лет по 6 месяцев. И амортизацию в ручном учете я считала: амортизируемая стоимость / на количество месяцев (10*6=60 мес)



Автор: Raybek
Добавлено: #60  Вт Дек 14, 2010 14:25:33
Заголовок сообщения:

loris говорит:
По производственным ОС, когда вводили в эксплуатацию, был расчет, что будет к примеру работать 10 сезонов, т.е. 10 лет по 6 месяцев. И амортизацию в ручном учете я считала: амортизируемая стоимость / на количество месяцев (10*6=60 мес)


А почему тогда
loris говорит:
Например, по ОС - стоимость для вычисления амортизации 330728 тенге, срок использования - 10 мес. Амортизация в месяц должна быть 33072,80 тенге


Если так, то надо ставить при линейном методе срок использования - 60 месяцев, а в графике с мая по октябрь (то бишь 6 мес.) - коэффициенты 2.



Автор: loris
Добавлено: #61  Вт Дек 14, 2010 14:29:21
Заголовок сообщения:

Raybek говорит:
Например, по ОС - стоимость для вычисления амортизации 330728 тенге, срок использования - 10 мес. Амортизация в месяц должна быть 33072,80 тенге

По этому ОС на начало 2010г. срок эксплуатацию остался 10 месяцев, потому что в разные годы сезон может 5 месяцев и 6 месяцев.



Автор: Raybek
Добавлено: #62  Вт Дек 14, 2010 14:36:55
Заголовок сообщения:

loris говорит:
По этому ОС на начало 2010г. срок эксплуатацию остался 10 месяцев, потому что в разные годы сезон может 5 месяцев и 6 месяцев.

Но получается то, смотрите, в месяцах - 10, а годах я так понимаю 2 года - в одном 5 месяцев, а в другом 6?

Поэтому срок использования при линейном методе именно для него не 10 месяцев, а 24 месяца.

Потом у Вас будет два графика амортизации в одном 5 месяцев и коэффициент в каждом месяце 2,4 в другом 6 месяцев и коэффициент соответственно - 2. А по окончании амортизации в первом годе эксплуатации поменяете график на нужный.



Автор: loris
Добавлено: #63  Вт Дек 14, 2010 14:38:09
Заголовок сообщения:

Raybek до меня это уже дошло, сейчас попробую сделать.

Добавлено спустя 9 минут 56 секунд:

Raybek Получилось. :Rose:



Автор: Margarita
Добавлено: #64  Вс Мар 27, 2011 16:04:45
Заголовок сообщения: 1С 8 не считает амортизацию ОС ?

Здравствуйте.

Ввела остатки ОС 31.12.2009 г. в новую базу 1С 8. Когда начала проводить операцию "закрытие месяца", то январь 2010 г. амортизировались все виды ОС, а вот в феврале и далее, у меня некоторые ОС (5 шт) не амортизируютя, с остальными все в порядке. Что делать? В чем ошибка ?



Автор: agemet
Добавлено: #65  Пн Мар 28, 2011 02:32:52
Заголовок сообщения:

Margarita говорит:
Ввела остатки ОС 31.12.2009 г. в новую базу 1С 8. Когда начала проводить операцию "закрытие месяца", то январь 2010 г. амортизировались все виды ОС, а вот в феврале и далее, у меня некоторые ОС (5 шт) не амортизируютя, с остальными все в порядке. Что делать? В чем ошибка ?

Посмотрите как решаются аналогичные проблемы в этой теме, обратите внимание на сообщения начиная с №34:
http://balans.kz/viewtopic.php?t=24924&start=20&postdays=0&postorder=asc&highlight=



Автор: Hello, world!
Добавлено: #66  Ср Мар 30, 2011 10:12:58
Заголовок сообщения: Re: 1С 8 не считает амортизацию ОС ?

Margarita говорит:
Здравствуйте.

Ввела остатки ОС 31.12.2009 г. в новую базу 1С 8. Когда начала проводить операцию "закрытие месяца", то январь 2010 г. амортизировались все виды ОС, а вот в феврале и далее, у меня некоторые ОС (5 шт) не амортизируютя, с остальными все в порядке. Что делать? В чем ошибка ?

Margarita, в документе "Ввод начальных остатков по ОС" проверьте, должно быть "Текущая стоимость"="Первоначальная стоимость"

а не так:
"Текущая стоимость"="Первоначальная ст-ть" минус "Накопленная амортизация"



Автор: Delya
Добавлено: #67  Вт Фев 05, 2013 15:55:20
Заголовок сообщения:

Ввела начальные остатки по ОС 31.12.2011г. И именно по ним дублируется начисление амортизации и по дебету и по кредиту. Не могу понять где искать ошибку, посмотри, пожалуйста.


Автор: Moslem
Добавлено: #68  Вт Фев 05, 2013 16:58:54
Заголовок сообщения:

Delya, Проволитесь в карточку. Почему у вас строка без ОС?


Автор: Delya
Добавлено: #69  Вт Фев 05, 2013 17:39:12
Заголовок сообщения:

Moslem, вот что выходит, когда проваливаюсь.


  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ