Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 апреля: 400.00, 421.00
до 22 апреля: 328.00 (импорт в марте.)
до 22 апреля: 851.00 (договор с марта), 870.00 (разрешит.док.за март)
до 22 апреля: 101.02 КПН расчет ав.платежей после сдачи декларации
Сроки уплаты:
до 10 апреля:
- КПН, окончательный расчет по декларации за 2023 год (ф.100.00)
- ИПН, окончательный расчет по декларации за 2023 год (ф.220.00,230.00,240.00)
- Зем.налог, имущ.налог, налог на трансп.ср-ва, окончат.расчет за 2023 год (ф.700.00)
- Единый земельный налог, окончательный расчет по декларации за 2023 год (ф.920.00)
- КПН с нерезидента по невыпл.доходам за 2023г (ф.101.04)
до 22 апреля:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в марте (328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за март)
до 25 апреля:
- АП по КПН за апрель (ф.101.02);
- ИПН, ОПВ, СО, СН, ОППВ, ОСМС, ВОСМС и ОПВР (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за март)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в марте)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 28.08.23. 16,50; с 09.10.23. 16,00, с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Cч/ф из РФ на товар по импорту в каком приложении 300 нужно показать?
    В каком приложении ф.300 отразить реализацию легкового авто без НДС?
    В каком приложении и по какой строке ...
    В каком приложении и по какой строке ...
    В каком приложении Форы 100 отразить пеню за просрочку кредита
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    ТОО выставляет сф на Компанию США, облагается ли в этом случае товар НДС?В каком приложении отразить     
    Аничка
    Нерезидент Баланса


      

    #1 Вт Фев 23, 2010 12:53:23 Сообщить модератору   

    Драсти,
    Мы ТОО Астана, плательщики НДС, заключили договор на поставку компрессорного оборудования с Компанией США, валюта договора дол.
    Получается ТОО Астана - ПРОДАВЕЦ, Компания США - ПОКУПАТЕЛЬ, они же оплачивают в долларах, а получатель груза ТОО Актобе.
    ТОО выставляет сф на Компанию США, облагается ли в этом случае товар НДС? В каком приложении 300 формы отразить?
    Я думаю мы должны выставить сф с НДС, следовательно отразить в ф 300,07, но у Компании США нет РНН, как быть?
    пожалуйста, подскажите!?!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Котеночек
    Резидент Баланса
    Спасибки: +453 Профиль
    Личное сообщение

      

    #2 Вт Фев 23, 2010 12:59:45   

    Аничка
    Экспорт облагается по "0" ставке. Выставляете С/ф с нулевой ставкой НДС.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3483 Профиль
    Личное сообщение

      

    #3 Вт Фев 23, 2010 13:10:07 Сказали Спасибо❤   

    Аничка говорит:
    получатель груза ТОО Актобе

    Цитата:
    Экспортом товаров является вывоз товаров с таможенной территории Республики Казахстан, осуществляемый в соответствии с таможенным законодательством Республики Казахстан.

    С НДС, если у компании США нет постоянного учреждения то в реестре их счет-фактуру не указывать.
    По-моему был уже такой вопрос от Вас.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Аничка
    Нерезидент Баланса


      

    #4 Вт Фев 23, 2010 13:25:54 Сообщить модератору   

    а как узнать есть у них постоянное учреждение, я имею ввиду какие они док-ты должны предоставить, не со слов же.
    вопрос я писала в др теме, но после отправки его там не было, я подумала что удалили Embarassed

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3483 Профиль
    Личное сообщение

      

    #5 Вт Фев 23, 2010 13:39:32   

    Ст191 НК по определению постоянного учреждения.
    Потребуйте от них офиц.письмо где они заявляют что у них нет филиалов либо представительств в РК.
    Думаю что запрос в Юстицию на наличие филиалов и представительств процедура лишняя, в налоговом кодексе не закреплена.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    AndreyD
    Сертификат CAP
    Спасибки: +226 Профиль
    Личное сообщение

      

    #6 Вт Фев 23, 2010 13:53:22   

    в случае, если нет возможности указать данные в с/ф в соответствии со ст.263 (в данном случае отстствует РНН) с/ф не выписывается

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Аничка
    Нерезидент Баланса


      

    #7 Вт Фев 23, 2010 14:01:21 Сообщить модератору   

    значит если нет постоянного учреждения я выставляю накладную на отпуск товара, облагаю НДС и все?
    в 300 форме ни где не отражаю?
    а если есть постоянное учреждение? например это может быть тот самый получатель груза г Актобе, то тогда на основании письма я должно выставить сф на ТОО Актобе? но по договору я сф отдала Компании США

    Добавлено спустя 7 минут 58 секунд:

    кстати акт приема передачи товара у нас подписан с ТОО Актобе в день передачи товара, между ТОО Астана и ТОО Актобе. А потом Компания США нам предоставила акт подписанный ТОО Актобе, США, и наша подпись

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3483 Профиль
    Личное сообщение

      

    #8 Вт Фев 23, 2010 16:33:27   

    Аничка говорит:
    значит если нет постоянного учреждения я выставляю накладную на отпуск товара, облагаю НДС и все?

    Да, если нерезиденту не потребуются другие документы по их законодательству.
    Аничка говорит:
    в 300 форме ни где не отражаю?

    Как это не отражаете, если есть начисление, сами ведь пишите, забыли про строку 300.00.001?
    Аничка говорит:
    но по договору я сф отдала Компании США

    Согласна, отписываете нерезиденту, но вот фирме Актобе было бы намного лучше получить себе НДС в зачет если они являются их филиалом.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Аничка
    Нерезидент Баланса


      

    #9 Вт Фев 23, 2010 17:45:30 Сообщить модератору   

    да, согласна.
    Спасибо большое, Елена.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz